Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Opcia_2025_2026 predĺženie zmluvy-školské mlieko s DPH 22.07.2025 MEGGLE Slovakia s.r.o.,Studená 35,823 55 Bratislava 23.07.2025
Faktúra FaŠJ 66 2025 tovar do ŠJ 45 743,00 s DPH 22.04.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 30.04.2025
Faktúra FaŠJ 65 2025 tovar do ŠJ 542,92 s DPH 22.04.2025 BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša 30.04.2025
Faktúra FaŠJ 64 2025 tovar do ŠJ 384,92 s DPH 22.04.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 30.04.2025
Faktúra FaŠJ 63 2025 tovar do ŠJ 166,34 s DPH 22.04.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 30.04.2025
Faktúra FaŠJ 62 2025 tovar do ŠJ 493,79 s DPH 22.04.2025 Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava 30.04.2025
Faktúra FaŠJ 61 2025 tovar do ŠJ 344,62 s DPH 22.04.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 30.04.2025
Zmluva KŠ/ZO/2025KŠ14557-1 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany s DPH 16.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, Bratislava 821 09 05.05.2025
Faktúra FaŠJ 60 2025 tovar do ŠJ 1 546,79 s DPH 14.04.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 30.04.2025
Faktúra FaŠJ 59 2025 tovar do ŠJ 545,22 s DPH 14.04.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 30.04.2025
Faktúra FaŠJ 58 2025 tovar do ŠJ 450,45 s DPH 14.04.2025 BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša 30.04.2025
Faktúra FaŠJ 57 2025 tovar do ŠJ 2 684,20 s DPH 14.04.2025 OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica 30.04.2025
Faktúra FaŠJ 49 2025 tovar do ŠJ 381,99 s DPH 07.04.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 24.04.2025
Faktúra FaŠJ 51 2025 tovar do ŠJ 289,37 s DPH 07.04.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 24.04.2025
Faktúra FaŠJ 52 2025 tovar do ŠJ 497,17 s DPH 07.04.2025 AG FOODS SK s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 24.04.2025
Faktúra FaŠJ 50 2025 tovar do ŠJ 7,76 s DPH 07.04.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 24.04.2025
Faktúra FaŠJ 53 2025 tovar do ŠJ 737,92 s DPH 07.04.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 30.04.2025
Faktúra FaŠJ 54 2025 tovar do ŠJ 49,74 s DPH 07.04.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 30.04.2025
Faktúra FaŠJ 56 2025 tovar do ŠJ 3 956,52 s DPH 07.04.2025 Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 30.04.2025
Faktúra FaŠJ 55 2025 tovar do ŠJ 458,28 s DPH 07.04.2025 AG FOODS SK s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 30.04.2025
Faktúra FaZŠ 50 2025 Školenie zamestnancov 100,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 28.03.2025 Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 49 2025 čist. a hyg. prostriedky 1 749,99 s DPH Elektronický kontraktačný systém 28.03.2025 MAJSTER PAPIER, s.r.o.,Kvetná 861/1,900 42 Dunajská Lužná 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 52 2025 telekomunik.služby 102,20 s DPH Zmluva Orange 28.03.2025 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 48 2025 tovar do ŠJ 465,21 s DPH 28.03.2025 BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 47 2025 tovar do ŠJ 907,74 s DPH 28.03.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 46 2025 tovar do ŠJ 469,66 s DPH 28.03.2025 Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 45 2025 tovar do ŠJ 263,86 s DPH 28.03.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 44 2025 tovar do ŠJ 798,68 s DPH 28.03.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 55 2025 oblasť BOZP 92,25 s DPH zmluva BOZP 28.03.2025 IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 51 2025 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 28.03.2025 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 48 2025 elektrina 276,82 s DPH 1112498 28.03.2025 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 53 2025 údržbársky materiál 21,26 s DPH 1955502249 21.03.2025 ARKOV s.r.o.,Secska 861,53 821 Slatinany,ČR 31.03.2025
Objednávka 1955502249 údržbársky materiál 21,26 s DPH 21.03.2025 ARKOV s.r.o.,Secska 861,53 821 Slatinany,ČR 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 54 2025 čist. a hyg. prostriedky 79,80 s DPH 25442 21.03.2025 Peter Poliak-PROEX,Rozvodná 15,831 01 Bratislava 31.03.2025
Objednávka 25442 čist. a hyg. prostriedky 79,80 s DPH 21.03.2025 Peter Poliak-PROEX,Rozvodná 15,831 01 Bratislava 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 41 2025 tovar do ŠJ 488,47 s DPH 20.03.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 43 2025 tovar do ŠJ 518,43 s DPH 20.03.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 40 2025 tovar do ŠJ 128,88 s DPH 20.03.2025 BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 42 2025 tovar do ŠJ 119,83 s DPH 20.03.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 45 2025 vývoz tekutého odpadu 315,00 s DPH 20.03.2025 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 46 2025 vývoz tekutého odpadu 210,00 s DPH 20.03.2025 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 47 2025 voda 142,79 s DPH 20.03.2025 PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 43 2025 vybavenie ZŠ-nábytok 5 316,00 s DPH 202503005 20.03.2025 Insgraf s.r.o.,Kráľovská 8,927 01 Šaľa 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 44 2025 výpočtová technika 1 776,62 s DPH 539834010 20.03.2025 Alza.sk s.r.o.,Sliačska 1/D,83 102 Bratislava 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 40 2025 školské administratívne tlačivá 598,38 s DPH Obj Ševt 2024_2025 13.03.2025 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 41 2025 odvoz odpadu ŠJ 136,00 s DPH Zmluva ŠJ 13.03.2025 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 39 2025 tovar do ŠJ 4 313,58 s DPH 10.03.2025 Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 33 2025 tovar do ŠJ 351,64 s DPH 10.03.2025 AG FOODS SK s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 34 2025 tovar do ŠJ 812,78 s DPH 10.03.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 35 2025 tovar do ŠJ 66,13 s DPH 10.03.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 36 2025 tovar do ŠJ 1 098,10 s DPH 10.03.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 37 2025 tovar do ŠJ 2 999,53 s DPH 10.03.2025 OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica 31.03.2025
Faktúra FaŠJ 38 2025 tovar do ŠJ 403,80 s DPH 10.03.2025 BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša 31.03.2025
Objednávka 539834010 výpočtová technika 1 776,62 s DPH 07.03.2025 Alza.sk s.r.o.,Sliačska 1/D,83 102 Bratislava 17.03.2025
Faktúra FaZŠ 42 2025 výpočtová technika 5 331,80 s DPH Obj k FaZŠ 42 2025 07.03.2025 Extreme computers,Dávid Vorčák,Oravská Polhora 47,029 47 31.03.2025
Objednávka Obj k FaZŠ 42 2025 výpočtová technika 5 331,80 s DPH 07.03.2025 Extreme computers,Dávid Vorčák,Oravská Polhora 47,029 47 19.03.2025
Faktúra FaZŠ 38 2025 učebné pomôcky 760,00 s DPH 214126 06.03.2025 Hravá škôlka s.r.o.,Kupeckého 320/33,040 01 Košice-Juh 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 39 2025 Výkon zodpovednej osoby 180,81 s DPH ZO/2019A14557-1 06.03.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o.,Mlynské Nivy 5,821 09 Bratislava 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 35 2025 školenie 98,52 s DPH 06.03.2025 Seminaria s.r.o.,Naskové 1335/1i,150 00 Praha 5,ČR 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 36 2025 učebné pomôcky 52,00 s DPH 06.03.2025 Musica Liturgica s.r.o.,Šafránova 1528/5,811 02 Bratislava 31.03.2025
Faktúra FaZŠ 37 2025 učebné pomôcky 46,50 s DPH 06.03.2025 Raabe Slovensko,s.r.o.,Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava 31.03.2025
Objednávka 202503005 vybavenie ZŠ-nábytok 5 316,00 s DPH 03.03.2025 Insgraf s.r.o.,Kráľovská 8,927 01 Šaľa 17.03.2025
Faktúra FaZŠ 29 2025 voda 152,22 s DPH 27.02.2025 PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica 28.02.2025
Faktúra FaŠJ 32 2025 tovar do ŠJ 471,11 s DPH 27.02.2025 BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša 28.02.2025
Faktúra FaŠJ 29 2025 tovar do ŠJ 620,08 s DPH 27.02.2025 Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava 28.02.2025
Faktúra FaŠJ 28 2025 tovar do ŠJ 168,00 s DPH 27.02.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 28.02.2025
Faktúra FaŠJ 31 2025 tovar do ŠJ 723,99 s DPH 27.02.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 32 2025 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 27.02.2025 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 30 2025 elektrina 199,32 s DPH 1112498 27.02.2025 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 31 2025 servis stroja 36,90 s DPH 27.02.2025 Karimtech s.r.o.,Nimnica 251 28.02.2025
Faktúra FaŠJ 30 2025 tovar do ŠJ 321,71 s DPH 27.02.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 34 2025 náhradné diely 63,66 s DPH 27.02.2025 JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 33 2025 telekomunik.služby 102,77 s DPH Zmluva Orange 27.02.2025 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 28.02.2025
Zmluva 003/2025/OVES EDU-CONSULTANT Zmluva o poskytovaní konzultačnej a poradenskej činnosti 2 000,00 s DPH 25.02.2025 OVES EDU-CONSULTANT,s.r.o.,Veľký Lég 615, 930 37 Lehnice 25.02.2025
Objednávka 214126 učebné pomôcky 760,00 s DPH 25.02.2025 Hravá škôlka s.r.o.,Kupeckého 320/33,040 01 Košice-Juh 10.03.2025
Zmluva 7/25 Dohoda o zabezpečení praxe s DPH 21.02.2025 Súkromná stredná odborná škola pedagogická,Bieloruská 1,821 06 Bratislava 24.02.2025
Faktúra FaŠJ 25 2025 tovar do ŠJ 1 454,34 s DPH 20.02.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 20.02.2025
Faktúra FaŠJ 23 2025 tovar do ŠJ 342,26 s DPH 20.02.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 20.02.2025
Faktúra FaŠJ 24 2025 tovar do ŠJ 386,29 s DPH 20.02.2025 BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša 20.02.2025
Faktúra FaŠJ 26 2025 tovar do ŠJ 706,86 s DPH 20.02.2025 OBIM s.r.o. 20.02.2025
Faktúra FaZŠ 25 2025 aktualizácia programu VEMA 86,10 s DPH 19.02.2025 Seyfor Slovensko, a.s.,Plynárenská 7/C,921 09 Bratislava 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 26 2025 učebné pomôcky 150,27 s DPH 20250361 18.02.2025 Nakladatelství publishED s.r.o.,Blanická 922/25,120 00 Praha,ČR 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 28 2025 knihy 197,91 s DPH Obj k FaZŠ 28 2025 18.02.2025 Verlag Dashofer,vydavatelstvo,s.r.o.,Železničiarska 13,814 99 Bratislava 18.02.2025
Faktúra FaZŠ 24 2025 zámky 68,88 s DPH SPOW25003554 18.02.2025 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava 28.02.2025
Faktúra FaŠJ 27 2025 tovar do ŠJ 629,17 s DPH 13.02.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 28.02.2025
Faktúra FaŠJ 15 2025 tovar do ŠJ 1 168,39 s DPH 12.02.2025 AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra 20.02.2025
Faktúra FaŠJ 17 2025 tovar do ŠJ 452,50 s DPH 12.02.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 20.02.2025
Faktúra FaŠJ 16 2025 tovar do ŠJ 452,50 s DPH 12.02.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 20.02.2025
Faktúra FaŠJ 22 2025 tovar do ŠJ 481,55 s DPH 12.02.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 20.02.2025
Faktúra FaŠJ 20 2025 tovar do ŠJ 438,25 s DPH 12.02.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 20.02.2025
Faktúra FaŠJ 19 2025 tovar do ŠJ 412,08 s DPH 12.02.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 20.02.2025
Faktúra FaŠJ 17 2025 tovar do ŠJ 4 395,42 s DPH 12.02.2025 Košík group s.r.o. Pruské 20.02.2025
Faktúra FaŠJ 21 2025 tovar do ŠJ 700,47 s DPH 12.02.2025 BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša 20.02.2025
Faktúra FaŠJ 18 2025 tovar do ŠJ 4 086,66 s DPH 12.02.2025 OBIM s.r.o. 20.02.2025
Faktúra FaZŠ 17 2025 telekomunik.služby 1,00 s DPH Zmluva Orange 12.02.2025 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 14 2025 Školenie zamestnancov 39,00 s DPH 12.02.2025 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. Družstevná 232/2,040 01 Košice 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 15 2025 servis k programu ŠJ 147,60 s DPH 12.02.2025 Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 16 2025 telekomunik.služby 1,00 s DPH Zmluva Orange 12.02.2025 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 13 2025 tonery 564,00 s DPH 12.02.2025 Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 27 2025 Školenie zamestnancov 549,00 s DPH 12.02.2025 NIVAM,Ševčenkova 11,850 05 Bratislava 28.02.2025
Objednávka 400265504 potreby pre akvárium 415,98 s DPH 12.02.2025 Invital aqua s.r.o.,Opatovská 397,74741 Hradec nad Moravicíí 21.02.2025
Faktúra FaZŠ 23 2025 potreby pre akvárium 415,98 s DPH 400265504 12.02.2025 Invital aqua s.r.o.,Opatovská 397,74741 Hradec nad Moravicíí 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 22 2025 oprava strechy ZŠ 8 540,45 s DPH 12.02.2025 Léwa strechy s.r.o.,Pivovarská 1933/120,019 01 Ilava 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 21 2025 vývoz tekutého odpadu 210,00 s DPH 12.02.2025 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 20 2025 vývoz tekutého odpadu 472,50 s DPH 12.02.2025 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 19 2025 odvoz odpadu ŠJ 119,00 s DPH Zmluva ŠJ 12.02.2025 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 28.02.2025
Faktúra FaZŠ 18 2025 telekomunik.služby 1,00 s DPH Zmluva Orange 12.02.2025 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 28.02.2025
Objednávka 20250361 učebné pomôcky 150,27 s DPH 07.02.2025 Nakladatelství publishED s.r.o.,Blanická 922/25,120 00 Praha,ČR 21.02.2025
Faktúra FaZŠ 12 2025 čist. a hyg. prostriedky 341,84 s DPH 06.02.2025 JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne 28.02.2025
Faktúra FaŠJ 14 2025 tovar do ŠJ 998,09 s DPH 06.02.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 20.02.2025
Objednávka SPOW25003554 zámky 68,88 s DPH 03.02.2025 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava 14.02.2025
Faktúra FaŠJ 9 2025 tovar do ŠJ 309,75 s DPH 30.01.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 30.01.2025
Faktúra FaŠJ 7 2025 tovar do ŠJ 507,89 s DPH 30.01.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 30.01.2025
Faktúra FaŠJ 10 2025 tovar do ŠJ 1 385,40 s DPH 30.01.2025 Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava 30.01.2025
Faktúra FaŠJ 11 2025 tovar do ŠJ 247,48 s DPH 30.01.2025 BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša 30.01.2025
Faktúra FaŠJ 12 2025 tovar do ŠJ 66,48 s DPH 30.01.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 30.01.2025
Faktúra FaŠJ 13 2025 tovar do ŠJ 1 086,74 s DPH 30.01.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 30.01.2025
Faktúra FaZŠ 10 2025 vybavenie MŠ-práčka 406,65 s DPH 535062611 30.01.2025 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto 31.01.2025
Faktúra FaZŠ 11 2025 učebné pomôcky MŠ 44,89 s DPH 30.01.2025 Sobex plus s.r.o.,Morušová ulica 1959/7A,900 42 Miloslavov 31.01.2025
Faktúra FaŠJ 8 2025 tovar do ŠJ 80 020,00 s DPH 30.01.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 30.01.2025
Faktúra FaZŠ 9 2025 učebné pomôcky 338,25 s DPH 202500106 30.01.2025 Kancelária123 s.r.o.,Jána Poničana 5,84108 Bratislava 31.01.2025
Faktúra FaZŠ 8 2025 telekomunik.služby 111,69 s DPH Zmluva Orange 30.01.2025 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 31.01.2025
Faktúra FaZŠ 7 2025 Školenie zamestnancov 39,00 s DPH 30.01.2025 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. Družstevná 232/2,040 01 Košice 31.01.2025
Faktúra FaZŠ 6 2025 čist. a hyg. prostriedky 716,78 s DPH 30.01.2025 JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne 31.01.2025
Faktúra FaZŠ 5 2025 aktualizácia programu VEMA 18,45 s DPH 30.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s.,Plynárenská 7/C,921 09 Bratislava 29.01.2025
Faktúra FaZŠ 321 2024 plyn -1 972,58 s DPH Zmluva o dodávke plynu 27.01.2025 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 27.01.2025
Faktúra FaZŠ 320 2024 elektrina -423,66 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 27.01.2025 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 27.01.2025
Faktúra FaZŠ 318 2024 elektrina -220,17 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 27.01.2025 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 27.01.2025
Faktúra FaZŠ 322 2024 vývoz tekutého odpadu 308,00 s DPH 23.01.2025 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 27.01.2025
Faktúra FaZŠ 323 2024 vývoz komunálneho odpadu 539,00 s DPH 23.01.2025 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 27.01.2025
Faktúra FaŠJ 5 2025 tovar do ŠJ 1 388,60 s DPH 23.01.2025 AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra 29.01.2025
Faktúra FaZŠ 319 2024 voda 588,78 s DPH 23.01.2025 PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica 27.01.2025
Faktúra FaŠJ 6 2025 tovar do ŠJ 524,60 s DPH 23.01.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 29.01.2025
Faktúra FaZŠ 3 2025 webhosting 140,15 s DPH 20.01.2025 Websupport s.r.o.,Karadžičova 12,821 08 Bratislava 29.01.2025
Faktúra FaŠJ 4 2025 tovar do ŠJ 156,96 s DPH 20.01.2025 BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša 29.01.2025
Faktúra FaŠJ 3 2025 tovar do ŠJ 648,04 s DPH 20.01.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 29.01.2025
Faktúra FaŠJ 2 2025 tovar do ŠJ 398,84 s DPH 20.01.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 29.01.2025
Faktúra FaŠJ 1 2025 tovar do ŠJ 1 022,49 s DPH 20.01.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 29.01.2025
Objednávka Obj k FaZŠ 28 2025 knihy 197,91 s DPH 20.01.2025 Verlag Dashofer,vydavatelstvo,s.r.o.,Železničiarska 13,814 99 Bratislava 31.01.2025
Objednávka 202500106 učebné pomôcky 338,25 s DPH 20.01.2025 Kancelária123 s.r.o.,Jána Poničana 5,84108 Bratislava 31.01.2025
Faktúra FaZŠ 2 2025 lyžiarsky výcvik 6 900,00 s DPH 20.01.2025 JUDr.Vladimír Urblík-Valiga,Pod Donátom 5,965 01 Žiar nad Hronom 29.01.2025
Faktúra FaZŠ 4 2025 doména 19,56 s DPH 20.01.2025 Websupport s.r.o.,Karadžičova 12,821 08 Bratislava 29.01.2025
Zmluva 6/25 Zmluva o vykonaní súvislej praxe s DPH 14.01.2025 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,Ul.1. mája 7,911 01 Trenčín 10.02.2025
Zmluva 2/25 Zmluva o vykonaní súvislej praxe s DPH 14.01.2025 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,1. mája 7,911 01 Trenčín 14.01.2025
Faktúra FaZŠ 1 2025 maľovanie interiéru 798,00 s DPH 14.01.2025 Peter Kuvik,Mikušovce 233,018 57 29.01.2025
Zmluva 5/25 Zmluva o vykonaní súvislej praxe s DPH 13.01.2025 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,Ul.1. mája 7,911 01 Trenčín 10.02.2025
Zmluva 4/25 Zmluva o vykonaní súvislej praxe s DPH 13.01.2025 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,Ul.1. mája 7,911 01 Trenčín 10.02.2025
Zmluva 3/25 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov s DPH 13.01.2025 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,Ul.1. mája 7,911 01 Trenčín 10.02.2025
Zmluva 1/25 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 10.01.2025 Stredná odborná škola pedagogická,Sokolská 6,900 01 Modra 10.01.2025
Faktúra FaZŠ 316 2024 Farby,materiál maliar. 429,51 s DPH 27.12.2024 VLM s.r.o.,Pruské 288,018 52 13.01.2025
Faktúra FaŠJ 211 2024 tovar do ŠJ 2 257,23 s DPH 27.12.2024 OBIM s.r.o. 09.01.2025
Faktúra FaZŠ 314 2024 vývoz tekutého odpadu 339,50 s DPH 27.12.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 13.01.2025
Faktúra FaŠJ 206 2024 tovar do ŠJ 255,17 s DPH 27.12.2024 Hossa family s.r.o. 09.01.2025
Faktúra FaŠJ 207 2024 tovar do ŠJ 156,96 s DPH 27.12.2024 Hossa family s.r.o. 09.01.2025
Faktúra FaŠJ 208 2024 tovar do ŠJ 540,64 s DPH 27.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom 09.01.2025
Faktúra FaŠJ 210 2024 tovar do ŠJ 2 505,12 s DPH 27.12.2024 Košík group s.r.o. Pruské 09.01.2025
Faktúra FaŠJ 209 2024 tovar do ŠJ 751,55 s DPH 27.12.2024 BAPE s.r.o. 09.01.2025
Faktúra FaZŠ 309 2024 činnosť PZS 165,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 27.12.2024 Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 310 2024 odvoz odpadu ŠJ 85,00 s DPH Zmluva ŠJ 27.12.2024 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 311 2024 servisné práce ŠJ 794,40 s DPH 27.12.2024 Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina 13.01.2025
Faktúra FaZŠ 313 2024 vývoz plastov 35,00 s DPH 27.12.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 13.01.2025
Faktúra FaZŠ 315 2024 vývoz tekutého odpadu 339,50 s DPH 27.12.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 13.01.2025
Faktúra FaZŠ 317 2024 telekomunik.služby 131,11 s DPH Zmluva Orange 27.12.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 13.01.2025
Faktúra FaZŠ 296 2024 sprostredkovanie verejného obstarávania energií-elektrina 690,00 s DPH 2024/0012 20.12.2024 Michal Slovák, Žitná-Radiša 32 ,956 41 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 291 2024 učebné pomôcky 825,78 s DPH 96323 20.12.2024 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A,831 04 Bratislava 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 292 2024 voda 136,68 s DPH 20.12.2024 PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 293 2024 plyn 3 310,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 20.12.2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 294 2024 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 20.12.2024 IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považská Bystrica 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 295 2024 mesačná údržba PC programu 59,74 s DPH 20.12.2024 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 300 2024 čist. a hyg. prostriedky 2 698.00 s DPH Elektronický kontraktačný systém 20.12.2024 MAJSTER PAPIER, s.r.o.,Kvetná 861/1,900 42 Dunajská Lužná 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 297 2024 učebné pomôcky MŠ 379,02 s DPH NS24112373 20.12.2024 NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 306 2024 poradenská činnosť v oblasti PO 520,00 s DPH Rámcová zmluva Černej PO 20.12.2024 František Černej ELEKTROINŠTALA,Pruské 26,018 52 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 304 2024 lyžiarsky výcvik 5 250,00 s DPH 20.12.2024 JUDr.Vladimír Urblík-Valiga,Pod Donátom 5,965 01 Žiar nad Hronom 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 298 2024 doprava žiakov 300,00 s DPH 20.12.2024 Regado,s.r.o. Lednica 233,020 63 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 302 2024 vodoinštal.materiál 43,50 s DPH 20.12.2024 Sigmia OaSS s.r.o.,Moyzesova 69/2,019 01 Ilava 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 305 2024 elektropráce 378,00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 20.12.2024 František Černej ELEKTROINŠTALA,Pruské 26,018 52 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 303 2024 vodoinštalačné a kurenárske práce 90,00 s DPH 20.12.2024 Marek Kučo, Vršatské Podhradie 52, 018 52 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 308 2024 tonery 479,00 s DPH 20.12.2024 Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 299 2024 divadelné predstavenie MŠ 144,00 s DPH 20.12.2024 Bábkové divadlo Žilina,Kuzmányho 6,010 01 Žilina 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 301 2024 servis kamerového systému 687,36 s DPH Obj k FaZŠ 301 2024 20.12.2024 SPIN TN s.r.o.,Štefánikova 19,911 01 Trenčín 06.01.2025
Faktúra FaŠJ 204 2024 tovar do ŠJ 477,66 s DPH 19.12.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 19.12.2024
Zmluva Kolektívna zmluva 2025 Kolektívna zmluva s DPH 19.12.2024 Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ H.Gavloviča,Školská 369,018 52 Prské 31.12.2024
Faktúra FaŠJ 205 2024 tovar do ŠJ 323,68 s DPH 19.12.2024 BAPE s.r.o. 19.12.2024
Faktúra FaŠJ 203 2024 tovar do ŠJ 745,09 s DPH 19.12.2024 Hossa family s.r.o. 19.12.2024
Faktúra FaŠJ 202 2024 tovar do ŠJ 268,72 s DPH 19.12.2024 AG FOODS SK s.r.o. 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 307 2024 SF catering 2 340,00 s DPH 17.12.2024 Catering M.Gallo 06.01.2025
Faktúra FaZŠ 290 2024 elektrina 177,96 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 13.12.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 280 2024 predplatné časopisy 26,32 s DPH 13.12.2024 Slovenská pošta,a.s.,Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 289 2024 vlajky 307,20 s DPH 13.12.2024 Centurio Computers s.r.o.,Tuchyňa 110,018 55 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 281 2024 vývoz tekutého odpadu 291,00 s DPH 13.12.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 282 2024 vývoz tekutého odpadu 291,00 s DPH 13.12.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 283 2024 odvoz odpadu ŠJ 136,00 s DPH Zmluva ŠJ 13.12.2024 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 285 2024 učebné pomôcky 680,00 s DPH 13.12.2024 Edusmile s.r.o.,Rozkvet 2032/66-42,017 01 Považská Bystrica 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 286 2024 servis k programu ŠJ 68,88 s DPH 13.12.2024 SOFT-GL s.r.o.,Levická 634/44,040 11 Košice 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 287 2024 telekomunik.služby 54,15 s DPH Zmluva Orange 13.12.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 288 2024 telekomunik.služby 54,15 s DPH Zmluva Orange 13.12.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 284 2024 učebné pomôcky 481,25 s DPH Obj k FaZŠ 284 2024 13.12.2024 Zirek group s.r.o.,Nábrežie slobody 538/33,020 01 Púchov 19.12.2024
Faktúra FaŠJ 200 2024 tovar do ŠJ 434,64 s DPH 12.12.2024 BAPE s.r.o. 19.12.2024
Faktúra FaŠJ 201 2024 tovar do ŠJ 1 226,18 s DPH 12.12.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 19.12.2024
Faktúra FaŠJ 199 2024 tovar do ŠJ 344,58 s DPH 12.12.2024 Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava 19.12.2024
Faktúra FaŠJ 198 2024 tovar do ŠJ 2 423,54 s DPH 12.12.2024 OBIM s.r.o. 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 273 2024 vybavenie ZŠ-nábytok 4 239,10 s DPH 14354 09.12.2024 Insgraf s.r.o.,Kráľovská 8,927 01 Šaľa 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 272 2024 učebné pomôcky 1.st 365,00 s DPH 24110049 09.12.2024 Stiefel Eurocart s.r.o.,Ružinovská 1/A,821 02 Bratislava 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 274 2024 výrub stromov 1 000,00 s DPH Obj k FaZŠ 274 2024 09.12.2024 Seidl s.r.o.,Tulská 2980/30,01008 Žilina 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 271 2024 hlasovacie zariadenie 2 040,00 s DPH Obj k FaZŠ 271 2024 09.12.2024 Unikor trade s.r.o.,Hlavná 304/9,034 91 Ľubochňa 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 275 2024 učebné pomôcky 1.st 214,60 s DPH 251 09.12.2024 molitanovehracky.sk DKS-PLAY SYSTEM s.r.o.,Adlerova 2189/20,040 22 Košice 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 270 2024 učebné pomôcky MŠ 2 260,00 s DPH 1811-OB/2024 09.12.2024 Tabule s.r.o.,Timravy 12,974 01 Banská Bystrica 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 276 2024 časopisy 9,50 s DPH 09.12.2024 Ares s.r.o.,Elektrárenská 12091/15,83 104 Bratislava 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 277 2024 vybavenie ZŠ 820,80 s DPH SPOW24039516 09.12.2024 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 279 2024 darčekové poukážky SF 1 275,00 s DPH 09.12.2024 COOP Jednota,Pruské 19.12.2024
Faktúra FaZŠ 278 2024 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 09.12.2024 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 19.12.2024
Faktúra FaŠJ 195 2024 tovar do ŠJ 515,50 s DPH 05.12.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 19.12.2024
Faktúra FaŠJ 193 2024 tovar do ŠJ 60,42 s DPH 05.12.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 31.12.2024
Faktúra FaŠJ 197 2024 tovar do ŠJ 5 379,52 s DPH 05.12.2024 Košík group s.r.o. Pruské 19.12.2024
Faktúra FaŠJ 194 2024 tovar do ŠJ 414,34 s DPH 05.12.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 20.12.2024
Faktúra FaŠJ 196 2024 tovar do ŠJ 1 014,35 s DPH 05.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom 19.12.2024
Zmluva Dohoda k Zmluve č. A16296565 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 03.12.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 06.12.2024
Zmluva Dohoda k Zmluve č. B0820268 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 03.12.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 06.12.2024
Zmluva Dodatok k Zmluve č.A16296690 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie s DPH 03.12.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 06.12.2024
Faktúra FaZŠ 267 2024 vybavenie ZŠ 47,19 s DPH 525982687 29.11.2024 NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice 09.12.2024
Faktúra FaZŠ 256 2024 plyn 3 310,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 29.11.2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 02.12.2024
Faktúra FaZŠ 254 2024 učebné pomôcky 783,30 s DPH OBJ500445 29.11.2024 AbiiCom s.r.o,.Hviezdoslavova 3,971 01 Prievidza 02.12.2024
Faktúra FaZŠ 255 2024 učebné pomôcky 316,00 s DPH Obj k FaZŠ 255 2024 29.11.2024 Raabe Slovensko,s.r.o.,Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava 02.12.2024
Faktúra FaZŠ 269 2024 vybavenie ŠJ 2 246,86 s DPH 29.11.2024 JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne 09.12.2024
Faktúra FaZŠ 257 2024 servisné práce ŠJ 175,20 s DPH 29.11.2024 Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina 09.12.2024
Faktúra FaZŠ 266 2024 vybavenie ZŠ 544,03 s DPH 525982686 29.11.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto 09.12.2024
Faktúra FaZŠ 258 2024 kronika 96,50 s DPH 2016354 29.11.2024 Fork s.r.o.,Pribinova 274/4,036 01 Martin 09.12.2024
Faktúra FaZŠ 259 2024 vybavenie ZŠ-nábytok 2 606,40 s DPH SPOW24037791 29.11.2024 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava 09.12.2024
Faktúra FaZŠ 268 2024 učebné pomôcky 206,40 s DPH Obj k FaZŠ 268 2024 29.11.2024 EduPoint s.r.o.,gen.Goliana 1537/7,911 01 Trenčín 09.12.2024
Faktúra FaZŠ 260 2024 telekomunik.služby 125,19 s DPH Zmluva Orange 29.11.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 09.12.2024
Faktúra FaZŠ 261 2024 učebné pomôcky MŠ 3 200.22 s DPH NS24112373 29.11.2024 NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice 09.12.2024
Faktúra FaZŠ 262 2024 učebné pomôcky MŠ 2 207,42 s DPH NS24112373 29.11.2024 NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice 09.12.2024
Faktúra FaZŠ 263 2024 učebné pomôcky MŠ 6 346,71 s DPH NS24112373 29.11.2024 NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice 09.12.2024
Faktúra FaZŠ 264 2024 vybavenie ZŠ-nábytok 1 589,00 s DPH 29.11.2024 Nastas,Jozef Pavlačka,Sedmerovec 120,018 54 09.12.2024
Faktúra FaZŠ 265 2024 vybavenie ZŠ 47,73 s DPH 525982688 29.11.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto 09.12.2024
Faktúra FaŠJ 192 2024 tovar do ŠJ 527,02 s DPH 28.11.2024 BAPE s.r.o. 29.11.2024
Faktúra FaŠJ 191 2024 tovar do ŠJ 166,83 s DPH 28.11.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 29.11.2024
Faktúra FaŠJ 188 2024 tovar do ŠJ 374,65 s DPH 28.11.2024 Hossa family s.r.o. 29.11.2024
Faktúra FaŠJ 189 2024 tovar do ŠJ 408,60 s DPH 28.11.2024 Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava 29.11.2024
Faktúra FaŠJ 190 2024 tovar do ŠJ 180,40 s DPH 28.11.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 29.11.2024
Objednávka SPOW24039516 vybavenie ZŠ 820,80 s DPH 28.11.2024 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava 02.12.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 284 2024 učebné pomôcky 481,25 s DPH 27.11.2024 Zirek group s.r.o.,Nábrežie slobody 538/33,020 01 Púchov 09.12.2024
Faktúra FaZŠ 253 2024 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 25.11.2024 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 252 2024 pracovné odevy 1 728,50 s DPH 200230897 25.11.2024 Pravcovné odevy Zigo s.r.o.,Na stanicu 16,010 09 Žilina 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 251 2024 kancelárske potreby 3 480,79 s DPH 100077722 25.11.2024 OfficeLand s.r.o.,Mierová 183,825 05 Bratislava 25.11.2024
Objednávka 20240011 učebné pomôcky MŠ 2 906,00 s DPH 25.11.2024 Elarin s.r.o.,Trnkov 44,082 12 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 250 2024 učebné pomôcky MŠ 2 906,00 s DPH 20240011 25.11.2024 Elarin s.r.o.,Trnkov 44,082 12 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 249 2024 vývoz tekutého odpadu 436,50 s DPH 25.11.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 29.11.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 274 2024 výrub stromov 1 000,00 s DPH 25.11.2024 Seidl s.r.o.,Tulská 2980/30,01008 Žilina 02.12.2024
Faktúra FaZŠ 247 2024 servisné práce ŠJ 338,40 s DPH 25.11.2024 Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 248 2024 vývoz tekutého odpadu 776,00 s DPH 25.11.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 29.11.2024
Faktúra FaŠJ 187 2024 tovar do ŠJ 221,06 s DPH 22.11.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 29.11.2024
Faktúra FaŠJ 185 2024 tovar do ŠJ 261,13 s DPH 22.11.2024 BAPE s.r.o. 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 184 2024 tovar do ŠJ 841,13 s DPH 22.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. 29.11.2024
Faktúra FaŠJ 183 2024 tovar do ŠJ 745,36 s DPH 22.11.2024 Hossa family s.r.o. 29.11.2024
Objednávka NS24112373 učebné pomôcky MŠ s DPH 22.11.2024 NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice 29.11.2024
Faktúra FaŠJ 186 2024 tovar do ŠJ 23,86 s DPH 22.11.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 29.11.2024
Objednávka 525982686 vybavenie ZŠ 544,03 s DPH 20.11.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto 29.11.2024
Objednávka 525982687 vybavenie ZŠ 47,19 s DPH 20.11.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto 29.11.2024
Objednávka 251 učebné pomôcky 1.st 214,60 s DPH 20.11.2024 molitanovehracky.sk DKS-PLAY SYSTEM s.r.o.,Adlerova 2189/20,040 22 Košice 29.11.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 271 2024 hlasovacie zariadenie 2 040,00 s DPH 20.11.2024 Unikor trade s.r.o.,Hlavná 304/9,034 91 Ľubochňa 29.11.2024
Objednávka 24110049 učebné pomôcky 1.st 365,00 s DPH 20.11.2024 Stiefel Eurocart s.r.o.,Ružinovská 1/A,821 02 Bratislava 29.11.2024
Objednávka 525982688 vybavenie ZŠ 47,73 s DPH 20.11.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto 29.11.2024
Objednávka SPOW24037791 vybavenie ZŠ-nábytok 2 606,40 s DPH 19.11.2024 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava 29.11.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 268 2024 učebné pomôcky 206,40 s DPH 19.11.2024 EduPoint s.r.o.,gen.Goliana 1537/7,911 01 Trenčín 29.11.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 301 2024 servis kamerového systému s DPH 19.11.2024 SPIN TN s.r.o.,Štefánikova 19,911 01 Trenčín 29.11.2024
Objednávka 964323 učebné pomôcky 825,78 s DPH 19.11.2024 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A,831 04 Bratislava 29.11.2024
Objednávka 1811-OB/2024 učebné pomôcky MŠ 2 260,00 s DPH 18.11.2024 Tabule s.r.o.,Timravy 12,974 01 Banská Bystrica 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 246 2024 vybavenie MŠ 942,50 s DPH 18.11.2024 EMI EU s.r.o.,Pod Švabľovkou 2100,083 01 Sabinov 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 242 2024 učebné pomôcky 95,10 s DPH 2885 18.11.2024 Terrain s.r.o.,M.R.Štefánika 34,010 01 Žilina 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 243 2024 voda 190,56 s DPH 18.11.2024 PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 241 2024 učebné pomôcky 86,90 s DPH 1024008543 18.11.2024 PECE s.r.o.,Nábrežná 678/7,962 23 Očová 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 239 2024 údržbársky materiál 692,40 s DPH 18.11.2024 Techmat s.r.o.,A.Sládkoviča 2424/191,018 61 Beluša 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 236 2024 vybavenie ZŠ-nábytok 1 394,40 s DPH T/24/022 18.11.2024 Alex kovový a školský nábytok s.r.o.,Hadovská 870,945 01 Komárno 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 240 2024 učebné pomôcky MŠ 309,00 s DPH 2401166 18.11.2024 SPORTstyle s.r.o.,Tŕstie 64,018 22 Pružina 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 238 2024 školské administratívne tlačivá 353,40 s DPH Obj Ševt 2024_2025 18.11.2024 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica 29.11.2024
Faktúra FaŠJ 182 2024 tovar do ŠJ 517,83 s DPH 18.11.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 28.11.2024
Faktúra FaŠJ 181 2024 tovar do ŠJ 134,40 s DPH 18.11.2024 Kubo Slovakia Plus 18.11.2024
Faktúra FaŠJ 180 2024 tovar do ŠJ 1 405,76 s DPH 18.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. 28.11.2024
Faktúra FaZŠ 237 2024 Zborovňa komplet 316,51 s DPH VK/09/08/038 18.11.2024 KOMENSKY s.r.o.,Park mládeže 1,040 01 Košice 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 245 2024 učebné pomôcky ŠKD 789,83 s DPH 1172490876 18.11.2024 Dráčik-Divi s.r.o.,Gajova 13,811 09 Bratislava 29.11.2024
Objednávka OBJ500445 učebné pomôcky 783,30 s DPH 15.11.2024 AbiiCom s.r.o,.Hviezdoslavova 3,971 01 Prievidza 25.11.2024
Objednávka 14354 vybavenie ZŠ-nábytok 4 239,10 s DPH 15.11.2024 Insgraf s.r.o.,Kráľovská 8,927 01 Šaľa 22.11.2024
Faktúra FaZŠ 235 2024 učebné pomôcky 176,41 s DPH 156190206 15.11.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o.,Prievozská 4D,821 09 Bratislava 29.11.2024
Faktúra FaŠJ 176 2024 tovar do ŠJ 438,66 s DPH 14.11.2024 Hossa family s.r.o. 28.11.2024
Faktúra FaŠJ 173 2024 tovar do ŠJ 5 284,79 s DPH 14.11.2024 Košík group s.r.o. Pruské 28.11.2024
Faktúra FaŠJ 175 2024 tovar do ŠJ 710,62 s DPH 14.11.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 28.11.2024
Faktúra FaŠJ 174 2024 tovar do ŠJ 4 515,23 s DPH 14.11.2024 OBIM s.r.o. 28.11.2024
Faktúra FaŠJ 177 2024 tovar do ŠJ 442,40 s DPH 14.11.2024 BAPE s.r.o. 28.11.2024
Faktúra FaŠJ 179 2024 tovar do ŠJ 589,07 s DPH 14.11.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 28.11.2024
Faktúra FaŠJ 178 2024 tovar do ŠJ 509,08 s DPH 14.11.2024 QUALITED s.r.o.,Vajanského 25/3158,92 401 Galanta 28.11.2024
Objednávka 2016354 kronika 96,50 s DPH 14.11.2024 Fork s.r.o.,Pribinova 274/4,036 01 Martin 18.11.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 233 2024 výpočtová technika 709,97 s DPH 14.11.2024 MIrapol Next,ul.Tyssowskiego 7,32-Gdów,PL 25.11.2024
Objednávka 2885 učebné pomôcky 95,10 s DPH 14.11.2024 Terrain s.r.o.,M.R.Štefánika 34,010 01 Žilina 18.11.2024
Faktúra FaZŠ 233 2024 výpočtová technika 709,97 s DPH Obj k FaZŠ 233 2024 14.11.2024 MIrapol Next,ul.Tyssowskiego 7,32-Gdów,PL 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 232 2024 elektrina 365,57 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.11.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 31.01.2025
Faktúra FaZŠ 231 2024 učebné pomôcky 493,33 s DPH 14.11.2024 Daffer s.r.o.,Včelárska 1,97 101 Prievidza 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 230 2024 odvoz odpadu ŠJ 170,00 s DPH Zmluva ŠJ 14.11.2024 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 234 2024 učebné pomôcky 140,10 s DPH 632494 14.11.2024 Papírenské zboží s.r.o.,Plucárna 3919,695 01 Hodonín,ČR 29.11.2024
Objednávka 632494 učebné pomôcky 140,10 s DPH 14.11.2024 Papírenské zboží s.r.o.,Plucárna 3919,695 01 Hodonín,ČR 25.11.2024
Objednávka 156190206 učebné pomôcky 176,41 s DPH 14.11.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o.,Prievozská 4D,821 09 Bratislava 25.11.2024
Objednávka 1024008543 učebné pomôcky 86,90 s DPH 14.11.2024 PECE s.r.o.,Nábrežná 678/7,962 23 Očová 25.11.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 255 2024 učebné pomôcky 316,00 s DPH 13.11.2024 Raabe Slovensko,s.r.o.,Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava 18.11.2024
Objednávka 1172490876 učebné pomôcky ŠKD 789,83 s DPH 13.11.2024 Dráčik-Divi s.r.o.,Gajova 13,811 09 Bratislava 25.11.2024
Objednávka 2401166 učebné pomôcky MŠ 309,00 s DPH 12.11.2024 SPORTstyle s.r.o.,Tŕstie 64,018 22 Pružina 18.11.2024
Objednávka T/24/022 vybavenie ZŠ-nábytok 1 394,40 s DPH 12.11.2024 Alex kovový a školský nábytok s.r.o.,Hadovská 870,945 01 Komárno 18.11.2024
Faktúra FaZŠ 227 2024 výpočtová technika-mat. 160,36 s DPH Obj k FaZŠ 227 2024 11.11.2024 Nela-Styl,Katarzyna Cichy,Roszyce 8d,57-300 Klodzko,PL 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 228 2024 výpočtová technika-mat. 12,16 s DPH 11.11.2024 Quoltec,Gliwice,PL 29.11.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 227 2024 výpočtová technika-mat. 160,36 s DPH 11.11.2024 Nela-Styl,Katarzyna Cichy,Roszyce 8d,57-300 Klodzko,PL 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 229 2024 výpočtová technika-mat. 51,09 s DPH 11.11.2024 MAX 4 Beata Leszek,Przemyslowa 58,08-400 Wola Rebkowska,PL 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 244 2024 výpočtová technika,náhradné diely 207,00 s DPH 11.11.2024 E-LOWPRICE,Blonska 35/14,05-870 Bieniewice,PL 29.11.2024
Objednávka 100077722 kancelárske potreby 3 480,79 s DPH 08.11.2024 OfficeLand s.r.o.,Mierová 183,825 05 Bratislava 18.11.2024
Faktúra FaŠJ 171 2024 tovar do ŠJ 411,37 s DPH 06.11.2024 Hossa family s.r.o. 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 225 2024 výpočtová technika,náhradné diely 303,60 s DPH 06.11.2024 Avalon IT,s.r.o.Študentská 269/16,040 01 Košice 29.11.2024
Faktúra FaŠJ 172 2024 tovar do ŠJ 944,66 s DPH 06.11.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 28.11.2024
Faktúra FaZŠ 223 2024 učebné pomôcky MŠ 328,80 s DPH 06.11.2024 AbiiCom s.r.o,.Hviezdoslavova 3,971 01 Prievidza 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 224 2024 detské kroje-obuv MŠ 815,00 s DPH Obj k FaZŠ 224 2024 06.11.2024 Ing.Dušan Kolkus-Duko,Bottova 819/16,018 41 Dubnica n/V 29.11.2024
Faktúra FaŠJ 170 2024 tovar do ŠJ 328,82 s DPH 28.10.2024 BAPE s.r.o. 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 167 2024 tovar do ŠJ 402,36 s DPH 28.10.2024 Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 166 2024 tovar do ŠJ 935,15 s DPH 28.10.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 168 2024 tovar do ŠJ 315,54 s DPH 28.10.2024 Hossa family s.r.o. 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 221 2024 tonery 289,00 s DPH 28.10.2024 Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 220 2024 plyn 3 310,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 28.10.2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 222 2024 telekomunik.služby 122,01 s DPH Zmluva Orange 28.10.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 169 2024 tovar do ŠJ 933,89 s DPH 28.10.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 31.10.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 224 2024 detské kroje-obuv MŠ 815,00 s DPH 23.10.2024 Ing.Dušan Kolkus-Duko,Bottova 819/16,018 41 Dubnica n/V 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 219 2024 voda 473,15 s DPH 21.10.2024 PoVoS a.s.Nová 133,017 46 Považská Bystrica 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 218 2024 servisné práce ŠJ 485,70 s DPH 21.10.2024 Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 217 2024 školské publikácie 24,00 s DPH 21.10.2024 Raabe Slovensko,s.r.o.,Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 216 2024 revízia športovísk ZŠ s MŠ 909,00 s DPH 21.10.2024 Katarína Ďurišová-Katka-Šport,I. Krasku 1804//24B,020 01 Púchov 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 215 2024 Školenie zamestnancov 78,00 s DPH Obj k FaZŠ 215 2024 21.10.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. Družstevná 232/2,040 01 Košice 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 161 2024 tovar do ŠJ 408,13 s DPH 21.10.2024 Hossa family s.r.o. 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 162 2024 tovar do ŠJ 386,86 s DPH 21.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 163 2024 tovar do ŠJ 269,17 s DPH 21.10.2024 Hossa family s.r.o. 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 164 2024 tovar do ŠJ 166,71 s DPH 21.10.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 165 2024 tovar do ŠJ 492,83 s DPH 21.10.2024 BAPE s.r.o. 31.10.2024
Objednávka 200230897 pracovné odevy 1 728,50 s DPH 16.10.2024 Pravcovné odevy Zigo s.r.o.,Na stanicu 16,010 09 Žilina 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 160 2024 tovar do ŠJ 1 039,60 s DPH 14.10.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 206 2024 prenájom vozidla 194,00 s DPH 14.10.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 207 2024 prenájom vozidla 194,00 s DPH 14.10.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 208 2024 odvoz odpadu ŠJ 119,00 s DPH Zmluva ŠJ 14.10.2024 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 29.11.2024
Faktúra FaZŠ 209 2024 Bezkriedy Plus 72,00 s DPH DBK/18/06/0072 14.10.2024 KOMENSKY s.r.o.,Park mládeže 1,040 01 Košice 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 159 2024 tovar do ŠJ 256,56 s DPH 14.10.2024 Hossa family s.r.o. 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 211 2024 vývoz komunálneho odpadu 385,00 s DPH 14.10.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 213 2024 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 14.10.2024 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 214 2024 učebné pomôcky MŠ 5 148,09 s DPH NS24091522 14.10.2024 NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 158 2024 tovar do ŠJ 4 342,49 s DPH 14.10.2024 Košík group s.r.o. Pruské 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 157 2024 tovar do ŠJ 4 243,09 s DPH 14.10.2024 OBIM s.r.o. 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 212 2024 vývoz komunálneho odpadu 269,50 s DPH 14.10.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 201 2024 kancelárske potreby 308,56 s DPH 202401246 09.10.2024 Kancelária123 s.r.o.,Jána Poničana 5,84108 Bratislava 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 199 2024 recyklohry 50,00 s DPH 09.10.2024 Nezisková organizácia Recyklohry,Dúbravská cesta 2,841 04 Bratislava-Lamač 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 202 2024 Školenie zamestnancov 83,03 s DPH 09.10.2024 Seminaria s.r.o.,Naskové 1335/11,150 00 Praha 5,ĆR 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 200 2024 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 09.10.2024 IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považská Bystrica 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 204 2024 učebné pomôcky MŠ 520,00 s DPH 212916 09.10.2024 Hravá škôlka s.r.o.,Žižkova 4D,040 01Košice-mestská čať Juh 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 203 2024 školské publikácie 129,10 s DPH 09.10.2024 Jedálne.sk,s.r.o.,Vysokoškolákov 33/B,01008 Žilina 31.10.2024
Faktúra FaZŠ 205 2024 elektrina -18,06 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 08.10.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 151 2024 tovar do ŠJ 436,79 s DPH 07.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. 21.10.2024
Faktúra FaŠJ 152 2024 tovar do ŠJ 76,68 s DPH 07.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. 21.10.2024
Faktúra FaŠJ 153 2024 tovar do ŠJ 532,04 s DPH 07.10.2024 Hossa family s.r.o. 21.10.2024
Faktúra FaŠJ 154 2024 tovar do ŠJ 983,22 s DPH 07.10.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 21.10.2024
Faktúra FaŠJ 155 2024 tovar do ŠJ 448,08 s DPH 07.10.2024 Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava 21.10.2024
Faktúra FaŠJ 156 2024 tovar do ŠJ 534,45 s DPH 07.10.2024 BAPE s.r.o. 21.10.2024
Faktúra FaZŠ 210 2024 činnosť PZS 165,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 04.10.2024 Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža 31.10.2024
Faktúra FaŠJ 149 2024 tovar do ŠJ 570,39 s DPH 30.09.2024 AG FOODS SK s.r.o. 07.10.2024
Faktúra FaŠJ 148 2024 tovar do ŠJ 353,90 s DPH 30.09.2024 Hossa family s.r.o. 07.10.2024
Faktúra FaŠJ 146 2024 tovar do ŠJ 197,15 s DPH 30.09.2024 Hossa family s.r.o. 07.10.2024
Faktúra FaŠJ 145 2024 tovar do ŠJ 711,34 s DPH 30.09.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 07.10.2024
Faktúra FaŠJ 144 2024 tovar do ŠJ 545,50 s DPH 30.09.2024 Hossa family s.r.o. 07.10.2024
Faktúra FaŠJ 150 2024 tovar do ŠJ 552,80 s DPH 30.09.2024 BAPE s.r.o. 07.10.2024
Faktúra FaŠJ 147 2024 tovar do ŠJ 207,28 s DPH 30.09.2024 AG FOODS SK s.r.o. 30.09.2024
Zmluva 7/24 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov s DPH 30.09.2024 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,1. mája 7,911 01 Trenčín 25.11.2024
Zmluva 6/24 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov s DPH 30.09.2024 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,Ul. 1. mája 7, 911 01 Trenčín 25.11.2024
Faktúra FaZŠ 196 2024 telekomunik.služby 123,47 s DPH Zmluva Orange 27.09.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 195 2024 čist. a hyg. prostriedky 2 253,34 s DPH Elektronický kontraktačný systém 27.09.2024 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 194 2024 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 27.09.2024 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 193 2024 učebné pomôcky MŠ 126,90 s DPH 27.09.2024 Vedomostidovrecka-vzdelávacia akadémia s.r.o.,Veľká okružná 17,010 01 Žilina 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 192 2024 plyn 3 310,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 27.09.2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 198 2024 čist. a hyg. prostriedky 315,40 s DPH 400230732 26.09.2024 Invital aqua s.r.o.,Opatovská 397,74741 Hradec nad Moravicíí 30.09.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 215 2024 Školenie zamestnancov 78,00 s DPH 26.09.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. Družstevná 232/2,040 01 Košice 07.10.2024
Objednávka 202401246 kancelárske potreby 308,56 s DPH 25.09.2024 Kancelária123 s.r.o.,Jána Poničana 5,84108 Bratislava 30.09.2024
Objednávka 400230732 čist. a hyg. prostriedky s DPH 25.09.2024 Invital aqua s.r.o.,Opatovská 397,74741 Hradec nad Moravicíí 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 197 2024 Školenie zamestnancov 60,00 s DPH 24.09.2024 AUTIS,Veľké Stankovce 762,913 11 Trenčianske Stankovce 30.09.2024
Objednávka NS24091522 učebné pomôcky MŠ 5 148,09 s DPH 24.09.2024 NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice 07.10.2024
Zmluva 5/24 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov s DPH 23.09.2024 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,1. mája 7,911 35 Trenčín 25.11.2024
Faktúra FaŠJ 143 2024 tovar do ŠJ 914,89 s DPH 20.09.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 30.09.2024
Faktúra FaŠJ 142 2024 tovar do ŠJ 196,50 s DPH 20.09.2024 BAPE s.r.o. 30.09.2024
Faktúra FaŠJ 141 2024 tovar do ŠJ 30,24 s DPH 20.09.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 30.09.2024
Faktúra FaŠJ 140 2024 tovar do ŠJ 776,09 s DPH 20.09.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 30.09.2024
Faktúra FaŠJ 139 2024 tovar do ŠJ 420,66 s DPH 20.09.2024 Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava 30.09.2024
Faktúra FaŠJ 138 2024 tovar do ŠJ 431,70 s DPH 20.09.2024 Hossa family s.r.o. 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 185 2024 vybavenie ZŠ 396,24 s DPH SPOW24027911 19.09.2024 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 187 2024 vývoz tekutého odpadu 97,00 s DPH 19.09.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 188 2024 čist. a hyg. prostriedky 391,20 s DPH 19.09.2024 JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 189 2024 voda 53,45 s DPH 19.09.2024 PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 191 2024 učebné pomôcky MŠ 4 052,35 s DPH esh0189953 19.09.2024 Slavomír Binčík-JUNIOR,Hlavná 266,900 62 Kostolište 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 190 2024 výpočtová technika,náhradné diely 631,70 s DPH 24911-8661 19.09.2024 Web Retail s.r.o.,Husinecká 903/10,130 00 Praha 3,ČR p 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 184 2024 elektrina -1 110,04 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 17.09.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 30.09.2024
Faktúra FaŠJ 135 2024 tovar do ŠJ 878,44 s DPH 16.09.2024 Hossa family s.r.o. 30.09.2024
Faktúra FaŠJ 137 2024 tovar do ŠJ 1 127,38 s DPH 16.09.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 30.09.2024
Faktúra FaŠJ 136 2024 tovar do ŠJ 268,20 s DPH 16.09.2024 Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 179 2024 Školenie zamestnancov 149,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 12.09.2024 Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 178 2024 montáž elektromera 52,80 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498 12.09.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 180 2024 revízie a opravy výťahov 189,94 s DPH 12.09.2024 Bolek Stanislav-Výťahy Bobot,Horňany 103,913 24 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 181 2024 oprava a výmena žalúzií 397,61 s DPH 12.09.2024 Eduard Valášek Nelly servis,Za cintorínom 1260/17,020 01 Púchov 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 182 2024 vodoinštal.materiál 278,20 s DPH 12.09.2024 Sigmia OaSS s.r.o.,Moyzesova 69/2,019 01 Ilava 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 183 2024 školské administratívne tlačivá 240,17 s DPH Obj Ševt 2024_2025 12.09.2024 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica 30.09.2024
Objednávka esho189953 učebné pomôcky MŠ 4 052,35 s DPH 12.09.2024 Slavomír Binčík-JUNIOR,Hlavná 266,900 62 Kostolište 23.09.2024
Objednávka 24911-8661 výpočtová technika,náhradné diely 631,70 s DPH 11.09.2024 Web Retail s.r.o.,Husinecká 903/10,130 00 Praha 3,ČR p 30.09.2024
Faktúra FaŠJ 134 2024 tovar do ŠJ 1 673,36 s DPH 09.09.2024 AG FOODS SK s.r.o. 30.09.2024
Faktúra FaŠJ 133 2024 tovar do ŠJ 1 541,59 s DPH 09.09.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 30.09.2024
Zmluva 1112498 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498 s DPH 05.09.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 23.09.2024
Objednávka SPOW24027911 vybavenie ZŠ 396,24 s DPH 05.09.2024 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava 16.09.2024
Faktúra FaZŠ 177 2024 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 04.09.2024 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 186 2024 Školenie zamestnancov 49,00 s DPH 04.09.2024 Kantorka,n.o.,Bazalková 7,040 17 Košice 30.09.2024
Faktúra FaZŠ 171 2024 plyn 3 310,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 29.08.2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 176 2024 čist. a hyg. prostriedky 388,26 s DPH 28.08.2024 JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 175 2024 oprava a výmena žalúzií 710,88 s DPH 28.08.2024 Eduard Valášek Nelly servis,Za cintorínom 1260/17,020 01 Púchov 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 174 2024 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 28.08.2024 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 173 2024 vybavenie ZŠ-nábytok 2 799,60 s DPH SPOW24026019 28.08.2024 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 172 2024 telekomunik.služby 128,68 s DPH Zmluva Orange 28.08.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 168 2024 prenájom vozidla 433,15 s DPH 21.08.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 30.08.2024
Faktúra FaŠJ 166 2024 čist. a hyg. prostriedky 233,28 s DPH 21.08.2024 Hagleitner Service Center Senec 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 167 2024 kancelárske potreby 957,60 s DPH 1047319 21.08.2024 Lamitec s.r.o.,Pestovatelská 9,821 04 Bratislava 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 170 2024 farby 64,46 s DPH 21.08.2024 VLM s.r.o.,Pruské 288,018 52 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 169 2024 voda 758,89 s DPH 21.08.2024 PoVoS a.s.Nová 133,017 46 Považská Bystrica 30.08.2024
Objednávka SPOW24026019 vybavenie ZŠ-nábytok 2 799,60 s DPH 20.08.2024 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 165 2024 elektrina -637,06 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.08.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 164 2024 elektrina -672,86 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.08.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 161 2024 výrub stromov 3 000.00 s DPH Obj k FaZŠ 161 2024 08.08.2024 Seidl s.r.o.,Tulská 2980/30,01008 Žilina 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 163 2024 maľovanie interiéru 6 100.00 s DPH 08.08.2024 Marián Jamrich,Včelárska 10013/4,917 01 Trnava 30.08.2024
Faktúra FaZŠ 162 2024 výpočtová technika 298,98 s DPH #2182 08.08.2024 CBC Slovakia s.r.o.,Galvaniho 7/B,821 04 Bratislava 30.08.2024
Objednávka 1047319 kancelárske potreby 957,60 s DPH 07.08.2024 Lamitec s.r.o.,Pestovatelská 9,821 04 Bratislava 16.08.2024
Faktúra FaZŠ 158 2024 telekomunik.služby 121,59 s DPH Zmluva Orange 30.07.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 31.07.2024
Faktúra FaZŠ 157 2024 plyn 3 310,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 30.07.2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 31.07.2024
Faktúra FaZŠ 160 2024 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 30.07.2024 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 31.07.2024
Faktúra FaZŠ 159 2024 odvoz odpadu ŠJ 51,00 s DPH Zmluva ŠJ 30.07.2024 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 31.07.2024
Objednávka #2182 výpočtová technika 298,98 s DPH 30.07.2024 CBC Slovakia s.r.o.,Galvaniho 7/B,821 04 Bratislava 08.08.2024
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve č.2023 KGR POP3MŠ PKKE 043 Dodatok č.1 k Zmluve č.2023 o vzájomnej spolupráci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3" s DPH 23.07.2024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11,P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava 04.09.2024
Faktúra FaZŠ 149 2024 vývoz tekutého odpadu 194,00 s DPH 22.07.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 150 2024 doprava žiakov 291,60 s DPH 22.07.2024 Domatos s.r.o.Lednica 233,020 63 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 151 2024 kontrola,oprava hasiacich prístrojov 732,42 s DPH 22.07.2024 POLEŠKO s.r.o.,Dolná Breznica 26,020 61 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 152 2024 učebnice 3 463,96 s DPH OBJED00356 22.07.2024 Richard Šrobár LITTERA,M.R.Štefánika 22,036 01 Martin 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 147 2024 vývoz komunálneho odpadu 269,50 s DPH 22.07.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 154 2024 výpočtová technika 350,00 s DPH 51255282 22.07.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 155 2024 voda 871,96 s DPH 22.07.2024 PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 156 2024 školské administratívne tlačivá 108,41 s DPH Obj Ševt 2024_2025 22.07.2024 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 148 2024 vývoz komunálneho odpadu 500,50 s DPH 22.07.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 153 2024 oprava a výmena žalúzií MŠ 1 842,98 s DPH 22.07.2024 Eduard Valášek Nelly servis,Za cintorínom 1260/17,020 01 Púchov 26.07.2024
Faktúra FaŠJ 128 2024 tovar do ŠJ 129,61 s DPH 22.07.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.07.2024
Faktúra FaŠJ 132 2024 tovar do ŠJ 593,90 s DPH 22.07.2024 OBIM s.r.o. 31.07.2024
Faktúra FaŠJ 129 2024 tovar do ŠJ 181,60 s DPH 22.07.2024 BAPE s.r.o. 31.07.2024
Faktúra FaŠJ 130 2024 tovar do ŠJ 198,85 s DPH 22.07.2024 BAPE s.r.o. 31.07.2024
Faktúra FaŠJ 131 2024 tovar do ŠJ 547,59 s DPH 22.07.2024 Košík group s.r.o. Pruské 31.07.2024
Faktúra FaZŠ 143 2024 činnosť PZS 165,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 16.07.2024 Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 142 2024 kroje MŠ 516,00 s DPH 16.07.2024 Mária Petrušková Krajčírstvo,018 52 Pruské 87 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 144 2024 elektrina 72,35 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 16.07.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 145 2024 elektrina -308,10 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 16.07.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 146 2024 učebné pomôcky MŠ 417,00 s DPH 212338 16.07.2024 Hravá škôlka s.r.o.,Žižkova 4D,040 Košice-mestská čať Juh 26.07.2024
Objednávka 512515282 výpočtová technika 350,00 s DPH 12.07.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto 26.07.2024
Faktúra FaŠJ 123 2024 tovar do ŠJ 3 379,75 s DPH 10.07.2024 OBIM s.r.o. 31.07.2024
Faktúra FaŠJ 122 2024 tovar do ŠJ 262,93 s DPH 10.07.2024 Frape catering s.r.o. 26.07.2024
Faktúra FaŠJ 127 2024 tovar do ŠJ 82,73 s DPH 10.07.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.07.2024
Faktúra FaŠJ 126 2024 tovar do ŠJ 201,85 s DPH 10.07.2024 BAPE s.r.o. 31.07.2024
Faktúra FaŠJ 125 2024 tovar do ŠJ 87,38 s DPH 10.07.2024 BAPE s.r.o. 31.07.2024
Faktúra FaŠJ 124 2024 tovar do ŠJ 3 517,49 s DPH 10.07.2024 Košík group s.r.o. Pruské 31.07.2024
Faktúra FaZŠ 135 2024 vývoz tekutého odpadu 388,00 s DPH 09.07.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 133 2024 vývoz odpadu 35,00 s DPH 09.07.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 131 2024 učebné pomôcky 378,04 s DPH 09.07.2024 Jivis s.r.o.,Lipová 1944/1,010 01 Žilina 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 141 2024 čist. a hyg. prostriedky 46,57 s DPH 09.07.2024 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 139 2024 odvoz odpadu ŠJ 136,00 s DPH Zmluva ŠJ 09.07.2024 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 137 2024 asc agenda 2025 619,00 s DPH 09.07.2024 ASC Applied Software Consultants s.r.o.,Svoradova 7/1,811 03 Bratislava 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 136 2024 vývoz tekutého odpadu 388,00 s DPH 09.07.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 132 2024 sieťový adaptér 36,00 s DPH 09.07.2024 KALIBRA SK s.r.o.,Rudolfa Súľovského 386/11,013 13 Rajecké Teplice 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 134 2024 vývoz odpadu 29,40 s DPH 09.07.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 26.07.2024
Faktúra FaZŠ 138 2024 potraviny 816,00 s DPH 08.07.2024 Košík group s.r.o. Pruské 26.07.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 161 2024 výrub stromov 3 000,00 s DPH 05.07.2024 Seidl s.r.o.,Tulská 2980/30,01008 Žilina 19.07.2024
Faktúra FaZŠ 140 2024 vybavenie MŠ 322,80 s DPH 2240628001 01.07.2024 slovenskéregále.sk,Bludovický Svatý Ján s.r.o. 739 37 Horní Bludovice 307,ČR 26.07.2024
Objednávka 2240628001 vybavenie MŠ 322,80 s DPH 28.06.2024 slovenskéregále.sk,Bludovický Svatý Ján s.r.o. 739 37 Horní Bludovice 307,ČR 05.07.2024
Faktúra FaŠJ 119 2024 tovar do ŠJ 209,52 s DPH 27.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 120 2024 tovar do ŠJ 496,99 s DPH 27.06.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 121 2024 tovar do ŠJ 474,66 s DPH 27.06.2024 BAPE s.r.o. 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 117 2024 tovar do ŠJ 581,88 s DPH 27.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 116 2024 tovar do ŠJ 551,02 s DPH 27.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 115 2024 tovar do ŠJ 326,11 s DPH 27.06.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 114 2024 tovar do ŠJ 180,09 s DPH 27.06.2024 CK MAGURA s.r.o.,Tomášikova 34,821 01 Bratislava 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 130 2024 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 27.06.2024 IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považská Bystrica 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 125 2024 plyn 3 310,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 27.06.2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 128 2024 doprava žiakov 379,20 s DPH 27.06.2024 Regado,s.r.o. Lednica 233,020 63 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 129 2024 tonery 760,00 s DPH 27.06.2024 Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 126 2024 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 27.06.2024 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 127 2024 telekomunik.služby 121,85 s DPH Zmluva Orange 27.06.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 111 2024 tovar do ŠJ 30,24 s DPH 21.06.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 112 2024 tovar do ŠJ 64,68 s DPH 21.06.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 113 2024 tovar do ŠJ 850,56 s DPH 21.06.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 124 2024 čist. a hyg. prostriedky 107,04 s DPH 154437286 21.06.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o.,Prievozská 4D,821 09 Bratislava 28.06.2024
Objednávka 154437286 čist. a hyg. prostriedky 107,04 s DPH 21.06.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o.,Prievozská 4D,821 09 Bratislava 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 118 2024 čist. a hyg. prostriedky 1 756.60 s DPH Elektronický kontraktačný systém 20.06.2024 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 119 2024 voda 224,81 s DPH 20.06.2024 PoVoS a.s.Nová 133,017 46 Považská Bystrica 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 117 2024 učebné pomôcky MŠ 68,90 s DPH 20.06.2024 Benjamín s.r.o.,Hradišťská 766,687 08 Buchlovice 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 120 2024 exkurzia MŠ 138,00 s DPH 20.06.2024 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci,Sládkovičova 41,92001 Hlohovec 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 121 2024 aktualizácia programu VEMA 1 090,32 s DPH 20.06.2024 Seyfor Slovensko, a.s.,Plynárenská 7/C,921 09 Bratislava 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 122 2024 učebnice 1.st 43,34 s DPH 24004024 20.06.2024 Aitec s.r.o.,Slovinská 12,821 04 Bratislava 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 123 2024 Školenie zamestnancov ŠJ 350,00 s DPH 20.06.2024 Ing.Martina Bakošová-HACCP,Černík 1835/47,03853 Turany 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 116 2024 učebné pomôcky MŠ 159,48 s DPH 20.06.2024 Benjamín s.r.o.,Hradišťská 766,687 08 Buchlovice 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 110 2024 tovar do ŠJ 601,94 s DPH 17.06.2024 BAPE s.r.o. 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 109 2024 tovar do ŠJ 541,87 s DPH 17.06.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 108 2024 tovar do ŠJ 144,94 s DPH 17.06.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 107 2024 tovar do ŠJ 490,00 s DPH 17.06.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.06.2024
Zmluva SC2024/122 ZŠ s MŠ Pruské Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 17.06.2024 Torreol, s.r.o.,Budova Orbis,Rajská 7,811 08 Bratislava 04.07.2024
Faktúra FaZŠ 104 2024 Poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 555,20 s DPH Zmluva o spolupráci 14.06.2024 Citrón s.r.o.,Polianky 5,841 01 Bratislava 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 108 2024 čist. a hyg. prostriedky 106,00 s DPH 14.06.2024 Karimtech s.r.o.,Nimnica 251,020 71 28.06.2024
Objednávka 24004024 učebnice 1.st 43,34 s DPH 14.06.2024 Aitec s.r.o.,Slovinská 12,821 04 Bratislava 28.06.2024
Objednávka 2023529017 čist. a hyg. prostriedky 122,94 s DPH 14.06.2024 Andrea shop s.r.o.,Galantská cesta 5855/22,92 901 Dunajská Streda 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 114 2024 čist. a hyg. prostriedky 122,94 s DPH 2023529017 14.06.2024 Andrea shop s.r.o.,Galantská cesta 5855/22,92 901 Dunajská Streda 28.06.2024
Objednávka #2050 výpočtová technika 306,00 s DPH 14.06.2024 CBC Slovakia s.r.o.,Galvaniho 7/B,821 04 Bratislava 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 115 2024 výpočtová technika 306,00 s DPH #2050 14.06.2024 CBC Slovakia s.r.o.,Galvaniho 7/B,821 04 Bratislava 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 113 2024 Škola v prírode 5 400,00 s DPH 14.06.2024 Róbert Kopera-ROKO,Oščadnica 893,023 01 Čadca 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 112 2024 vývoz tekutého odpadu 291,00 s DPH 14.06.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 111 2024 vývoz tekutého odpadu 388,00 s DPH 14.06.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 110 2024 elektropráce 1 143,00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 14.06.2024 František Černej ELEKTROINŠTALA,Pruské 26,018 52 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 109 2024 sprostredkovanie verejného obstarávania energií-plyn 1 390,00 s DPH 2024/0013 14.06.2024 Michal Slovák, Žitná-Radiša 32 ,956 41 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 107 2024 školské administratívne tlačivá 96,60 s DPH Obj Ševt 2024_2025 14.06.2024 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 102 2024 odvoz odpadu ŠJ 153,00 s DPH Zmluva ŠJ 14.06.2024 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 103 2024 učebnice 2.st 1 208,50 s DPH 901860 14.06.2024 preskoly.sk s.r.o. vajnorská 10601/136A,831 04 Bratislava 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 106 2024 elektrina 693,89 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.06.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 105 2024 elektrina -163,94 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 13.06.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 28.06.2024
Objednávka 212338 učebné pomôcky MŠ 417,00 s DPH 11.06.2024 Hravá škôlka s.r.o.,Žižkova 4D,040 Košice-mestská čať Juh 21.06.2024
Objednávka OBJED00356 učebnice 3 463,96 s DPH 11.06.2024 Richard Šrobár LITTERA,M.R.Štefánika 22,036 01 Martin 21.06.2024
Faktúra FaŠJ 106 2024 tovar do ŠJ 530,73 s DPH 10.06.2024 Hossa family s.r.o. 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 105 2024 tovar do ŠJ 664,51 s DPH 10.06.2024 BAPE s.r.o. 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 104 2024 tovar do ŠJ 3 453,41 s DPH 10.06.2024 OBIM s.r.o. 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 103 2024 tovar do ŠJ 3 707,08 s DPH 10.06.2024 Košík group s.r.o. Pruské 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 102 2024 tovar do ŠJ 485,85 s DPH 10.06.2024 AG FOODS SK s.r.o. 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 101 2024 tovar do ŠJ 402,60 s DPH 10.06.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 100 2024 tovar do ŠJ 35,80 s DPH 10.06.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 98 2024 tovar do ŠJ 262,10 s DPH 10.06.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.06.2024
Faktúra FaŠJ 99 2024 tovar do ŠJ 566,94 s DPH 10.06.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 98 2024 konvektomat 19 250,00 s DPH Z20243006_Z 07.06.2024 Vladimír Reguly IBIS SERVICE Uhoľná 3, 01001 Žilina SVK 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 99 2024 výchovný koncert MŠ 450,00 s DPH 07.06.2024 Simsalala Simona Hudáková,951 04 Veľký Lapaš 1122 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 97 2024 servisné práce ŠJ 1 012,80 s DPH 07.06.2024 Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 100 2024 umývací stroj BR 45/22 C 4 850,00 s DPH 07.06.2024 Karimtech s.r.o.,Nimnica 251,020 71 28.06.2024
Faktúra FaZŠ 101 2024 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 07.06.2024 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 28.06.2024
Zmluva Dodatok č.2 k Zmluve č.1112498 Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku s DPH 03.06.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 15.07.2024
Faktúra FaŠJ 90 2024 tovar do ŠJ 1 356,55 s DPH 31.05.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.05.2024
Objednávka 901860 učebnice 2.st 1 208,50 s DPH 30.05.2024 preskoly.sk s.r.o. vajnorská 10601/136A,831 04 Bratislava 07.06.2024
Faktúra FaŠJ 96 2024 tovar do ŠJ 550,73 s DPH 30.05.2024 Hossa family s.r.o. 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 95 2024 učebnice 1.st 6 007,32 s DPH 24001796 30.05.2024 Aitec s.r.o.,Slovinská 12,821 04 Bratislava 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 96 2024 predplatné zákonov 47,30 s DPH 30.05.2024 Ares s.r.o.,Elektrárenská 12091/15,83 104 Bratislava 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 92 2024 telekomunik.služby 121,52 s DPH Zmluva Orange 30.05.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 91 2024 plyn 3 310,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 30.05.2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 97 2024 tovar do ŠJ 232,28 s DPH 30.05.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 94 2024 učebnice 1.st 446,88 s DPH 30.05.2024 Aitec s.r.o.,Slovinská 12,821 04 Bratislava 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 95 2024 tovar do ŠJ 378,15 s DPH 30.05.2024 BAPE s.r.o. 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 93 2024 stavebné práce 266,04 s DPH 30.05.2024 Arbat s.r.o.,Obrancov mieru 1155/6,020 01 Púchov 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 90 2024 škrabka zemiakov 2 850,00 s DPH Z20243005_Z 30.05.2024 GASTROLUX, s.r.o Bytčická 72, 01001 Žilina SVK 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 89 2024 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 23.05.2024 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 88 2024 voda 253,28 s DPH 23.05.2024 PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 93 2024 tovar do ŠJ 368,40 s DPH 21.05.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 92 2024 tovar do ŠJ 379,57 s DPH 21.05.2024 BAPE s.r.o. 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 91 2024 tovar do ŠJ 436,20 s DPH 21.05.2024 Hossa family s.r.o. 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 89 2024 tovar do ŠJ 496,08 s DPH 21.05.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 88 2024 tovar do ŠJ 209,54 s DPH 21.05.2024 AG FOODS SK s.r.o. 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 87 t2024 tovar do ŠJ 1 094,94 s DPH 21.05.2024 QUALITED s.r.o.,Vajanského 25/3158,92 401 Galanta 31.05.2024
Objednávka 24001796 učebnice 1.st 6 007,32 s DPH 21.05.2024 Aitec s.r.o.,Slovinská 12,821 04 Bratislava 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 94 2024 tovar do ŠJ 590,39 s DPH 21.05.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 83 2024 elektrina -29,04 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 16.05.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 85 2024 vývoz tekutého odpadu 194,00 s DPH 14.05.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 81 2024 tovar do ŠJ 667,73 s DPH 14.05.2024 AG FOODS SK s.r.o. 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 86 2024 tovar do ŠJ 203,96 s DPH 14.05.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 85 2024 tovar do ŠJ 15,57 s DPH 14.05.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 84 2024 tovar do ŠJ 566,40 s DPH 14.05.2024 BAPE s.r.o. 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 83 2024 tovar do ŠJ 438,72 s DPH 14.05.2024 Hossa family s.r.o. 31.05.2024
Objednávka 400203121 vybavenie ZŠ-akvárium 530,40 s DPH 14.05.2024 Invital aqua s.r.o.,Opatovská 397,74741 Hradec nad Moravicíí 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 87 2024 vybavenie do akvária-ZŠ 530,40 s DPH 400203121 14.05.2024 Invital aqua s.r.o.,Opatovská 397,74741 Hradec nad Moravicíí 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 86 2024 vývoz tekutého odpadu 436,50 s DPH 14.05.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 79 2024 školenie 60,00 s DPH 14.05.2024 Jedálne.sk,s.r.o.,Vysokoškolákov 33/B,01008 Žilina 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 82 2024 tovar do ŠJ 775,67 s DPH 14.05.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 80 2024 učebné pomôcky 23,54 s DPH 14.05.2024 Pro Solutions s.r.o.,Hroznová 3/A,831 01 Bratislava 1 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 82 2024 elektrina 709,14 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.05.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 79 2024 tovar do ŠJ 4 621,46 s DPH 14.05.2024 OBIM s.r.o. 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 81 2024 predplatné zákonov 55,00 s DPH 14.05.2024 Poradca podnikateľa,s.r.o.,Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 78 2024 stanovenie stability stromov zvukovým tomografom 424,12 s DPH Obj k FaZŠ 78 2024 14.05.2024 Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i.,Ľ.Štúra 2,960 01 Zvolen 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 77 2024 odvoz odpadu ŠJ 136,00 s DPH Zmluva ŠJ 14.05.2024 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 31.05.2024
Faktúra FaZŠ 76 2024 servisné práce ŠJ 175,20 s DPH 14.05.2024 Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina 14.05.2024
Faktúra FaZŠ 84 2024 vodoinštalačné a kurenárske práce 390,00 s DPH 14.05.2024 Marek Kučo, Vršatské Podhradie 52, 018 52 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 80 2024 tovar do ŠJ 3 027,55 s DPH 07.05.2024 Košík group s.r.o. Pruské 31.05.2024
Faktúra FaŠJ 78 2024 tovar do ŠJ 414,72 s DPH 07.05.2024 Kubo Slovakia Plus 20.05.2024
Faktúra FaŠJ 77 2024 tovar do ŠJ 82,14 s DPH 07.05.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 20.05.2024
Faktúra FaŠJ 76 2024 tovar do ŠJ 255,49 s DPH 07.05.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 20.05.2024
Faktúra FaŠJ 75 2024 tovar do ŠJ 367,93 s DPH 07.05.2024 Hossa family s.r.o. 20.05.2024
Zmluva 4300148435 Zmluva o pripojení SSE s DPH 03.05.2024 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina 17.05.2024
Zmluva Zmluva o spolupráci Plantex "Školský program" ovocie s DPH 02.05.2024 Plantex, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 417, 92208 02.05.2024
Faktúra FaŠJ 69 2024 tovar do ŠJ 303,68 s DPH 29.04.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 71 2024 telekomunik.služby 121,95 s DPH Zmluva Orange 29.04.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 74 2024 tovar do ŠJ 35,80 s DPH 29.04.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 73 2024 tovar do ŠJ 415,83 s DPH 29.04.2024 BAPE s.r.o. 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 72 2024 tovar do ŠJ 444,34 s DPH 29.04.2024 Hossa family s.r.o. 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 75 2024 tonery 501,00 s DPH 29.04.2024 Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 74 2024 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 29.04.2024 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 73 2024 učebné pomôcky MŠ 522,75 s DPH 29.04.2024 preskoly.sk s.r.o. vajnorská 10601/136A,831 04 Bratislava 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 72 2024 licenčné poplatky 228,00 s DPH 29.04.2024 Poradca podnikateľa,s.r.o.,Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 70 2024 čist. a hyg. prostriedky 78,00 s DPH 29.04.2024 JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 69 2024 plyn 3 310,00 s DPH 29.04.2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 71 2024 tovar do ŠJ 730,35 s DPH 29.04.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 70 2024 tovar do ŠJ 303,68 s DPH 29.04.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.04.2024
Zmluva Z20243006_Z https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/352610 19 250,00 s DPH 25.04.2024 Vladimír Reguly IBIS SERVICE Uhoľná 3, 01001 Žilina SVK 03.05.2024
Zmluva Z20243005_Z https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/352609 2 850,00 s DPH 25.04.2024 GASTROLUX, s.r.o Bytčická 72, 01001 Žilina SVK 03.05.2024
Faktúra FaŠJ 68 2024 tovar do ŠJ 487,68 s DPH 22.04.2024 BAPE s.r.o. 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 63 2024 tovar do ŠJ 1 318,06 s DPH 22.04.2024 AG FOODS SK s.r.o. 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 64 2024 tovar do ŠJ 457,52 s DPH 22.04.2024 Hossa family s.r.o. 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 65 2024 tovar do ŠJ 469,33 s DPH 22.04.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 67 2024 tovar do ŠJ 572,76 s DPH 22.04.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 66 2024 tovar do ŠJ 548,29 s DPH 22.04.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 63 2024 voda 821,27 s DPH 22.04.2024 PoVoS a.s.Nová 133,017 46 Považská Bystrica 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 68 2024 oriezanie stromov 900,00 s DPH Obj k FaZŠ 68 2024 22.04.2024 Seidl s.r.o.,Tulská 2980/30,01008 Žilina 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 67 2024 učebné pomôcky MŠ 524,73 s DPH 20244000394 22.04.2024 Kocjak invest,s.r.o.,Makovského 1177/1,16300 Praha,ČR,sportproskoly.cz 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 66 2024 učebné pomôcky Tv 1 050,48 s DPH 2024000395 22.04.2024 Kocjak invest,s.r.o.,Makovského 1177/1,16300 Praha,ČR,sportproskoly.cz 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 65 2024 učebné pomôcky 70,00 s DPH 22.04.2024 Raabe Slovensko,s.r.o.,Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 64 2024 učebné pomôcky 34,00 s DPH 22.04.2024 Raabe Slovensko,s.r.o.,Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 60 2024 tovar do ŠJ 181,40 s DPH 18.04.2024 Hossa family s.r.o. 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 61 2024 tovar do ŠJ 445,85 s DPH 18.04.2024 Hossa family s.r.o. 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 62 2024 tovar do ŠJ 534,24 s DPH 18.04.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.04.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 78 2024 stanovenie stability stromov zvukovým tomografom 424,12 s DPH 17.04.2024 Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i.,Ľ.Štúra 2,960 01 Zvolen 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 62 2024 elektrina 113,91 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 16.04.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 61 2024 elektrina 84,30 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 16.04.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 57 2024 vývoz komunálneho odpadu 462,00 s DPH 16.04.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 60 2024 doprava žiakov 273,60 s DPH 16.04.2024 Regado,s.r.o. Lednica 233,020 63 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 59 2024 vývoz tekutého odpadu 97,00 s DPH 16.04.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 58 2024 vývoz tekutého odpadu 598,80 s DPH 16.04.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 55 2024 činnosť PZS 165,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 16.04.2024 Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 56 2024 vývoz komunálneho odpadu 385,00 s DPH 16.04.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 30.04.2024
Zmluva Zmluva o spolupráci Poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky s DPH 15.04.2024 Citrón s.r.o.,Polianky 5,841 01 Bratislava 26.04.2024
Faktúra FaZŠ 52 2024 výpočtová technika 44,18 s DPH Obj k FaZŠ 52 2024 10.04.2024 DMTrade,64-000 Koscian,PL 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 57 2024 tovar do ŠJ 237,26 s DPH 10.04.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 58 2024 tovar do ŠJ 357,58 s DPH 10.04.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 59 2024 tovar do ŠJ 235,86 s DPH 10.04.2024 BAPE s.r.o. 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 53 2024 výpočtová technika 48,63 s DPH 10.04.2024 DMTrade,64-000 Koscian,PL 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 56 2024 tovar do ŠJ 2 828,35 s DPH 10.04.2024 OBIM s.r.o. 30.04.2024
Faktúra FaZŠ 51 2024 odvoz odpadu ŠJ 136,00 s DPH Zmluva ŠJ 10.04.2024 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 30.04.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 52 2024 výpočtová technika 44,18 s DPH 10.04.2024 Allegro.sk 22.04.2024
Faktúra FaZŠ 54 2024 výpočtová technika 41,35 s DPH 10.04.2024 Zintronic ,15-535 Bialystok,PL 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 51 2024 tovar do ŠJ 178,20 s DPH 04.04.2024 Hossa family s.r.o. 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 54 2024 tovar do ŠJ 138,13 s DPH 04.04.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 53 2024 tovar do ŠJ 3 835,79 s DPH 04.04.2024 Košík group s.r.o. Pruské 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 52 2024 tovar do ŠJ 565,51 s DPH 04.04.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 55 2024 tovar do ŠJ 75,28 s DPH 04.04.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.04.2024
Faktúra FaŠJ 50 2024 tovar do ŠJ 572,10 s DPH 28.03.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 49 2024 tovar do ŠJ 572,10 s DPH 28.03.2024 BAPE s.r.o. 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 48 2024 tovar do ŠJ 242,27 s DPH 28.03.2024 Hossa family s.r.o. 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 41 2024 plyn 3 310,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 27.03.2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 42 2024 kancelárske potreby 349,60 s DPH 202400390 27.03.2024 Kancelária123 s.r.o.,Jána Poničana 5,84108 Bratislava 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 44 2024 telekomunik.služby 120,88 s DPH Zmluva Orange 27.03.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 50 2024 učebné pomôcky 664,80 s DPH Obj k FaZŠ 50 2024 27.03.2024 VKÚ Harmanec, s.r.o.,Kynceľová 54,974 01 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 49 2024 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 27.03.2024 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 48 2024 výpočtová technika 1 666,90 s DPH 27.03.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 46 2024 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 27.03.2024 IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považská Bystrica 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 45 2024 licenčné poplatky Škola Štandard 5 187,92 s DPH 27.03.2024 SmartBooks a.s.,Národná 18,010 01 Žilina 29.03.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 68 2024 oriezanie stromov 900,00 s DPH 26.03.2024 Seidl s.r.o.,Tulská 2980/30,01008 Žilina 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 44 2024 tovar do ŠJ 736,15 s DPH 25.03.2024 Hossa family s.r.o. 29.03.2024
Objednávka 2024000395 učebné pomôcky Tv 1 050,48 s DPH 25.03.2024 Kocjak invest,s.r.o.,Makovského 1177/1,16300 Praha,ČR,sportproskoly.cz 29.03.2024
Objednávka 2024000394 učebné pomôcky MŠ 524,73 s DPH 25.03.2024 Kocjak invest,s.r.o.,Makovského 1177/1,16300 Praha,ČR,sportproskoly.cz 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 46 2024 tovar do ŠJ 16,27 s DPH 25.03.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 47 2024 tovar do ŠJ 1 381,00 s DPH 25.03.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.03.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 50 2024 učebné pomôcky 664,80 s DPH 22.03.2024 VKÚ Harmanec, s.r.o.,Kynceľová 54,974 01 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 43 2024 školenie 95,20 s DPH Obj k FaZŠ 43 2024 22.03.2024 Seminaria s.r.o.,Naskové 1335/11,150 00 Praha 5,ĆR 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 47 2024 kancelárske potreby 38,32 s DPH 2009779157 21.03.2024 Conrad Elektronic Česká republika,s.r.o.Vinohradská 2828/151,130 00 Praha 3 29.03.2024
Objednávka 2009779157 kancelárske potreby 38,32 s DPH 20.03.2024 Conrad Elektronic Česká republika,s.r.o.Vinohradská 2828/151,130 00 Praha 3 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 40 2024 vybavenie ZŠ-nábytok 1 698,00 s DPH Obj k FaZŠ 40 2024 20.03.2024 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.,Hadovská 870,945 01 Komárno 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 39 2024 čist. a hyg. prostriedky 1 998.98 s DPH Elektronický kontraktačný systém 20.03.2024 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 38 2024 tonery 687,00 s DPH 20.03.2024 Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 37 2024 kancelárske potreby 62,00 s DPH 20.03.2024 Sponka s.r.o.,Štefánikova 817,020 01 Púchov 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 36 2024 voda 256,00 s DPH 20.03.2024 PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 35 2024 Školenie zamestnancov 999,60 s DPH 20.03.2024 Inšpirácia s.r.o.,Ľubochnianska 4,831 04 Bratislava 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 34 2024 vybavenie ŠJ 434,80 s DPH 20.03.2024 JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 33 2024 učebné pomôcky MŠ 160,80 s DPH 20.03.2024 EduPoint s.r.o.,Gen. Goliana 1537/7,911 01 Trenčín 28.03.2024
Faktúra FaŠJ 43 2024 tovar do ŠJ 1 103,65 s DPH 18.03.2024 AG FOODS SK s.r.o. 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 45 2024 tovar do ŠJ 410,03 s DPH 18.03.2024 BAPE s.r.o. 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 42 2024 tovar do ŠJ 562,35 s DPH 18.03.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 40 2024 tovar do ŠJ 562,17 s DPH 18.03.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 41 2024 tovar do ŠJ 74,57 s DPH 18.03.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.03.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 43 2024 školenie 95,20 s DPH 15.03.2024 Seminaria s.r.o.,Naskové 1335/11,150 00 Praha 5,ĆR 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 28 2024 odvoz odpadu ŠJ 102,00 s DPH Zmluva ŠJ 14.03.2024 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 28.03.2024
Faktúra FaZŠ 31 2024 vývoz tekutého odpadu 242,50 s DPH 14.03.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 32 2024 vývoz tekutého odpadu 485,00 s DPH 14.03.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 29.03.2024
Objednávka 202400390 kancelárske potreby 349,60 s DPH 14.03.2024 Kancelária123 s.r.o.,Jána Poničana 5,84108 Bratislava 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 30 2024 elektrina -400,98 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 12.03.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 28.03.2024
Faktúra FaŠJ 37 2024 tovar do ŠJ 760,51 s DPH 11.03.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 39 2024 tovar do ŠJ 252,26 s DPH 11.03.2024 BAPE s.r.o. 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 38 2024 tovar do ŠJ 2 803,06 s DPH 11.03.2024 OBIM s.r.o. 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 34 2024 tovar do ŠJ 808,08 s DPH 11.03.2024 Hossa family s.r.o. 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 35 2024 tovar do ŠJ 1 398.86 s DPH 11.03.2024 Hossa family s.r.o. 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 36 2024 tovar do ŠJ 2 662,57 s DPH 11.03.2024 Košík group s.r.o. Pruské 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 31 2024 tovar do ŠJ 66,67 s DPH 07.03.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 32 2024 tovar do ŠJ 542,32 s DPH 07.03.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.03.2024
Faktúra FaŠJ 33 2024 tovar do ŠJ 996,54 s DPH 07.03.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 27 2024 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 07.03.2024 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 29.03.2024
Faktúra FaZŠ 24 2024 servisná prehliadka plynových kotlov 327,60 s DPH 27.02.2024 ECON-Cyprich Miloš,Obrancov mieru 347/15,018 41 Dubnica nad Váhom 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 26 2024 vybavenie do akvária-ZŠ 281,25 s DPH 27.02.2024 Ondrej Svoboda-Shrimp.sk,Športová 331/3,013 03 Varín 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 25 2024 telekomunik.služby 121,38 s DPH Zmluva Orange 27.02.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 30 2024 tovar do ŠJ 289,63 s DPH 27.02.2024 BAPE s.r.o. 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 23 2024 plyn 3 310,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 27.02.2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 22 2024 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 27.02.2024 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 21 2024 školské administratívne tlačivá 357,48 s DPH Obj Ševt 2024_2025 27.02.2024 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 20 2024 čist. a hyg. prostriedky 299,52 s DPH 27.02.2024 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 27 2024 tovar do ŠJ 372,72 s DPH 27.02.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 28 2024 tovar do ŠJ 586,98 s DPH 27.02.2024 Hossa family s.r.o. 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 29 2024 tovar do ŠJ 216,72 s DPH 27.02.2024 AG FOODS SK s.r.o. 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 23 2024 tovar do ŠJ 240,68 s DPH 19.02.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 25 2024 tovar do ŠJ 1 337,97 s DPH 19.02.2024 AG FOODS SK s.r.o. 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 26 2024 tovar do ŠJ 250,56 s DPH 19.02.2024 BAPE s.r.o. 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 24 2024 tovar do ŠJ 137,33 s DPH 19.02.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 22 2024 tovar do ŠJ 610,54 s DPH 19.02.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 19 2024 vývoz tekutého odpadu 620,30 s DPH 19.02.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 15 2024 elektrina 186,81 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 19.02.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 16 2024 voda 265,09 s DPH 19.02.2024 PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 17 2024 učebné pomôcky MŠ 954,30 s DPH Obj k FaZŠ 17 2024 19.02.2024 EduPoint s.r.o.,Gen. Goliana 1537/7,911 01 Trenčín 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 18 2024 vývoz tekutého odpadu 569,25 s DPH 19.02.2024 Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 14 2024 elektrina 127,46 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 19.02.2024 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 306 2023 plyn -7 780.89 s DPH Zmluva o dodávke plynu 14.02.2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 06.02.2024
Zmluva 2024/0012 Mandátna zmluva-verejné obstarávanie-elektrina 690,00 s DPH 13.02.2024 Michal Slovák, Žitná-Radiša 32 ,956 41 03.04.2024
Zmluva 2024/0013 Mandátna zmluva-verejné obstarávanie-plyn 1 390,00 s DPH 13.02.2024 Michal Slovák, Žitná-Radiša 32 ,956 41 03.04.2024
Faktúra FaŠJ 18 2024 tovar do ŠJ 3 500,69 s DPH 12.02.2024 OBIM s.r.o. 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 19 2024 tovar do ŠJ 683,98 s DPH 12.02.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 20 2024 tovar do ŠJ 349,20 s DPH 12.02.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 21 2024 tovar do ŠJ 410,24 s DPH 12.02.2024 BAPE s.r.o. 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 13 2024 odvoz odpadu ŠJ 119,00 s DPH Zmluva ŠJ 12.02.2024 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 29.02.2024
Objednávka Obj Ševt 2024_2025 školské administratívne tlačivá s DPH 09.02.2024 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica 16.02.2024
Faktúra FaŠJ 17 2024 tovar do ŠJ 3 665,71 s DPH 06.02.2024 Košík group s.r.o. Pruské 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 15 2024 tovar do ŠJ 516,58 s DPH 06.02.2024 Hossa family s.r.o. 29.02.2024
Faktúra FaŠJ 16 2024 tovar do ŠJ 362,01 s DPH 06.02.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 12 2024 vybavenie ZŠ 644,63 s DPH 05.02.2024 Ondrej Svoboda-Shrimp.sk,Športová 331/3,013 03 Varín 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 11 2024 vybavenie ZŠ-akvárium 1 559.30 s DPH 05.02.2024 Ondrej Svoboda-Shrimp.sk,Športová 331/3,013 03 Varín 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 10 2024 lyžiarsky výcvik 5 250,00 s DPH 05.02.2024 CK MAGURA s.r.o.,Tomášikova 34,821 01 Bratislava 29.02.2024
Faktúra FaZŠ 9 2024 plyn 3 310.00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 05.02.2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 29.02.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 17 2024 učebné pomôcky MŠ 954,30 s DPH 05.02.2024 EduPoint s.r.o.,Gen. Goliana 1537/7,911 01 Trenčín 19.02.2024
Faktúra FaŠJ 14 2024 tovar do ŠJ 234,41 s DPH 30.01.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 12.02.2024
Faktúra FaŠJ 6 2024 tovar do ŠJ 1 124,91 s DPH 30.01.2024 Hossa family s.r.o. 31.01.2024
Faktúra FaŠJ 7 2024 tovar do ŠJ 664,20 s DPH 30.01.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 12.02.2024
Faktúra FaŠJ 8 2024 tovar do ŠJ 502,18 s DPH 30.01.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 12.02.2024
Faktúra FaŠJ 10 2024 tovar do ŠJ 268,44 s DPH 30.01.2024 Frape Catering s.r.o. 12.02.2024
Faktúra FaŠJ 11 2024 tovar do ŠJ 790,82 s DPH 30.01.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 12.02.2024
Faktúra FaŠJ 13 2024 tovar do ŠJ 386,24 s DPH 30.01.2024 BAPE s.r.o. 12.02.2024
Faktúra FaŠJ 12 2024 tovar do ŠJ 754,51 s DPH 30.01.2024 AG FOODS SK s.r.o. 12.02.2024
Faktúra FaZŠ 8 2024 aktualizácia programu VEMA 81,60 s DPH 30.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s.,Plynárenská 7/C,921 09 Bratislava 31.01.2024
Faktúra FaZŠ 7 2024 telekomunik.služby 120,88 s DPH Zmluva Orange 30.01.2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 31.01.2024
Faktúra FaŠJ 9 2024 tovar do ŠJ 597,00 s DPH 23.01.2024 Hossa family s.r.o. 31.01.2024
Faktúra FaZŠ 303 2023 voda 1 020.08 s DPH 22.01.2024 PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica 06.02.2024
Faktúra FaZŠ 304 2023 vývoz komunálneho odpadu 231,00 s DPH 22.01.2024 Obec Pruské 06.02.2024
Faktúra FaZŠ 305 2023 vývoz komunálneho odpadu 462,00 s DPH 22.01.2024 Obec Pruské 06.02.2024
Faktúra FaŠJ 5 2024 tovar do ŠJ 204,60 s DPH 22.01.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.01.2024
Faktúra FaZŠ 6 2024 výmena odkvapového systému 11 982,00 s DPH 17.01.2024 Klampiarstvo Ďurajka s.r.o.,Kotešová 228, 013 61 31.01.2024
Faktúra FaZŠ 302 2023 elektrina 69,14 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 17.01.2024 Energie2, a.s. Bratislava 06.02.2024
Faktúra FaZŠ 5 2024 školské administratívne tlačivá 77,60 s DPH Obj Ševt 2023 17.01.2024 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica 31.01.2024
Faktúra FaŠJ 4 2024 tovar do ŠJ 194,13 s DPH 17.01.2024 BAPE s.r.o. 31.01.2024
Faktúra FaŠJ 3 2024 tovar do ŠJ 205,25 s DPH 17.01.2024 Hossa family s.r.o. 31.01.2024
Faktúra FaŠJ 2 2024 tovar do ŠJ 1 187,99 s DPH 17.01.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.01.2024
Faktúra FaŠJ 1 2024 tovar do ŠJ 379,87 s DPH 17.01.2024 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.01.2024
Faktúra FaZŠ 301 2023 elektrina 62,72 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 17.01.2024 Energie2, a.s. Bratislava 06.02.2024
Faktúra FaZŠ 4 2024 vodoinštalačné a kurenárske práce 235,00 s DPH 17.01.2024 Marek Kučo, Vršatské Podhradie 52, 018 52 31.01.2024
Faktúra FaŠJ 4 2024 vodoinštalačné a kurenárske práce 235,00 s DPH 17.01.2024 Marek Kučo, Vršatské Podhradie 52, 018 52 31.01.2024
Zmluva 4/24 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov s DPH 09.01.2024 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta 15.02.2024
Zmluva 2/24 Dohoda o vykonaní praxe s DPH 08.01.2024 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta 31.01.2024
Zmluva 3/24 Dohoda o vykonaní praxe s DPH 08.01.2024 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta 31.01.2024
Zmluva 1/24 Dohoda o vykonaní praxe s DPH 08.01.2024 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta 31.01.2024
Faktúra FaZŠ 2 2024 doména 17,88 s DPH 04.01.2024 Websupport s.r.o.,Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31.01.2024
Faktúra FaZŠ 1 2024 webhosting 102,91 s DPH 04.01.2024 Websupport s.r.o.,Karadžičova 12,821 08 Bratislava 31.01.2024
Faktúra FaZŠ 3 2024 školenie 70,00 s DPH Obj k FaZŠ 3 2024 04.01.2024 Inštitút dialogických praxí, Príjazdová 5/4,03401 Ružomberok 31.01.2024
Faktúra FaŠJ 216 2023 tovar do ŠJ 299,28 s DPH 27.12.2023 Hossa family s.r.o. 22.12.2023
Faktúra FaZŠ 296 2023 odvoz odpadu ŠJ 119,00 s DPH Zmluva ŠJ 27.12.2023 Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 08.01.2024
Faktúra FaZŠ 294 2023 telekomunik.služby 121,81 s DPH Zmluva Orange 27.12.2023 Orange Slovensko a.s., Bratislava 09.01.2024
Faktúra FaZŠ 295 2023 knihy 1 017,46 s DPH 836198 27.12.2023 preskoly.sk 15.01.2024
Faktúra FaŠJ 217 2023 tovar do ŠJ 112,98 s DPH 27.12.2023 AG FOODS SK s.r.o. 28.12.2023
Faktúra FaŠJ 218 2023 tovar do ŠJ 2 721,16 s DPH 27.12.2023 OBIM s.r.o. 28.12.2023
Faktúra FaZŠ 292 2023 vybavenie MŠ 630,00 s DPH 27.12.2023 EMI EU s.r.o. Sabinov 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 293 2023 činnosť PZS 165,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 27.12.2023 Mgr. Jozef Kardoš 15.01.2024
Faktúra FaŠJ 219 2023 tovar do ŠJ 2 364,84 s DPH 27.12.2023 Košík group s.r.o. Pruské 28.12.2023
Faktúra FaZŠ 298 2023 vývoz plastov 4,90 s DPH 27.12.2023 Obec Pruské 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 300 2023 tonery 443,00 s DPH 27.12.2023 Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 299 2023 hudobné nástroje 1 526,10 s DPH EY233811608 27.12.2023 Muziker a.s. Bratislava 15.01.2024
Faktúra FaŠJ 220 2023 tovar do ŠJ 701,83 s DPH 27.12.2023 BAPE s.r.o. 28.12.2023
Faktúra FaZŠ 297 2023 údržbárske práce 9 538,00 s DPH 27.12.2023 Obec Pruské 15.01.2024
Objednávka EY233811608 hudobné nástroje 1 526,10 s DPH 22.12.2023 Muziker a.s. Bratislava 15.01.2024
Objednávka Obj k FaZŠ 3 2024 školenie 70,00 s DPH 22.12.2023 Inštitút dialogických praxí, Príjazdová 5/4,03401 Ružomberok 22.12.2023
Faktúra FaŠJ 215 2023 tovar do ŠJ 527,04 s DPH 21.12.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 22.12.2023
Faktúra FaŠJ 213 2023 tovar do ŠJ 992,92 s DPH 21.12.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 22.12.2023
Faktúra FaŠJ 214 2023 tovar do ŠJ 361,20 s DPH 21.12.2023 Hossa family s.r.o. 22.12.2023
Faktúra FaZŠ 290 2023 knihy 537,55 s DPH 838359 20.12.2023 preskoly.sk 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 288 2023 čist. a hyg. prostriedky 148,14 s DPH 20.12.2023 Slovamed s.r.o. Šamorín 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 280 2023 odvoz odpadu ŠJ 136,00 s DPH Zmluva ŠJ 20.12.2023 Silver Mine, s.r.o. 22.12.2023
Faktúra FaZŠ 279 2023 plyn 4 309,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 20.12.2023 SPP, Bratislava 22.12.2023
Faktúra FaZŠ 277 2023 mesačná údržba PC programu 59,74 s DPH 20.12.2023 Bc. ANTON FROHN 22.12.2023
Faktúra FaZŠ 276 2023 voda 31,19 s DPH 20.12.2023 PoVoS a.s. 22.12.2023
Faktúra FaZŠ 278 2023 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 20.12.2023 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 268 2023 vybavenie ZŠ-nábytok 529,20 s DPH 20.12.2023 Metaltrend Hanko s.r.o. 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 275 2023 údržbársky materiál 292,30 s DPH 20.12.2023 TECHMAT s.r.o. Beluša 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 281 2023 kancelárske potreby 210,00 s DPH 202300507 20.12.2023 Kancelária123 s.r.o. 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 282 2023 učebné pomôcky 739,20 s DPH 20.12.2023 Scholaris s.r.o. Nitra 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 283 2023 vybavenie ŠJ 1 278,67 s DPH 20.12.2023 JTF partnership s.r.o. Lednické Rovne 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 284 2023 údržbársky materiál 190,80 s DPH 20.12.2023 Jarka Geregová, Púchov 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 285 2023 elektro práce 2 490,00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 20.12.2023 František Černej ELEKTROINŠTALA 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 286 2023 poradenská činnosť v oblasti protipožiarnej ochrany 520,00 s DPH Rámcová zmluva Černej PO 20.12.2023 František Černej ELEKTROINŠTALA 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 287 2023 servis k programu ŠJ 57,60 s DPH 20.12.2023 SOFT-GL s.r.o. 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 291 2023 vývoz tekutého odpadu 776,00 s DPH 20.12.2023 Obec Pruské 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 274 2023 učebné pomôcky 600,00 s DPH 20.12.2023 StreamIT s.r.o. Ba 15.01.2024
Faktúra FaŠJ 212 2023 tovar do ŠJ 321,73 s DPH 18.12.2023 BAPE s.r.o. 22.12.2023
Faktúra FaŠJ 211 2023 tovar do ŠJ 357,16 s DPH 18.12.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 22.12.2023
Faktúra FaŠJ 210 2023 tovar do ŠJ 620,22 s DPH 18.12.2023 AG FOODS SK s.r.o. 22.12.2023
Faktúra FaZŠ 289 2023 SF catering 1 560,00 s DPH 18.12.2023 Catering M.Gallo 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 269 2023 SF nákupné poukážky 1 200.00 s DPH 18.12.2023 COOP Jednota,Pruské 15.01.2024
Faktúra FaZŠ 257 2023 elektrina -193,18 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.12.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.12.2023
Faktúra FaZŠ 271 2023 elektrina -418,75 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.12.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.12.2023
Faktúra FaZŠ 261 2023 elektrina -342,89 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.12.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.12.2023
Faktúra FaZŠ 260 2023 elektrina -165,71 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.12.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.12.2023
Faktúra FaZŠ 259 2023 elektrina -375,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.12.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.12.2023
Faktúra FaZŠ 258 2023 elektrina -183,42 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.12.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.12.2023
Faktúra FaŠJ 204 2023 tovar do ŠJ 276,02 s DPH 12.12.2023 Hossa family s.r.o. 18.12.2023
Faktúra FaZŠ 263 2023 servisné práce ŠJ 312,00 s DPH 12.12.2023 OMES s.r.o. Žilina 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 262 2023 licenčné poplatky Škola Štandard 3 114.00 s DPH 12.12.2023 SmartBooks a.s.,Národná 18,010 01 Žilina 21.12.2023
Faktúra FaŠJ 209 2023 tovar do ŠJ 429,52 s DPH 12.12.2023 BAPE s.r.o. 18.12.2023
Faktúra FaŠJ 208 2023 tovar do ŠJ 43,12 s DPH 12.12.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 18.12.2023
Faktúra FaŠJ 205 2023 tovar do ŠJ 4 778,43 s DPH 12.12.2023 OBIM s.r.o. 18.12.2023
Faktúra FaZŠ 265 2023 elektrina 219,85 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 12.12.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.12.2023
Faktúra FaZŠ 264 2023 učebné pomôcky Tv 236,00 s DPH LUKASPORT č.2023/55324/1 12.12.2023 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. Považská Bystrica 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 267 2023 Zborovňa komplet 282,67 s DPH VK/09/08/038 12.12.2023 KOMENSKY, s.r.o. Košice 05.02.2024
Faktúra FaŠJ 207 2023 tovar do ŠJ 436,64 s DPH 12.12.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 18.12.2023
Faktúra FaZŠ 270 2023 kroje pre žiakov 94,00 s DPH 12.12.2023 Irena Matláková Oravský Biely Potok 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 272 2023 oprava videovrátnika 190,20 s DPH 12.12.2023 SPIN TN s.r.o. 21.12.2023
Faktúra FaŠJ 206 2023 tovar do ŠJ 1 200,18 s DPH 12.12.2023 AG FOODS SK s.r.o. 18.12.2023
Faktúra FaZŠ 273 2023 držiak na TV 86,98 s DPH 12.12.2023 Holders s.r.o. Hodonín,ČR 21.12.2023
Objednávka 202300507 kancelárske potreby 210,00 s DPH 12.12.2023 Kancelária123 s.r.o. 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 266 2023 elektrina 415,83 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 12.12.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.12.2023
Objednávka 838359 knihy 537,55 s DPH 07.12.2023 preskoly.sk 21.12.2023
Faktúra FaŠJ 201 2023 tovar do ŠJ 259,59 s DPH 06.12.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 18.12.2023
Faktúra FaŠJ 200 2023 tovar do ŠJ 829,02 s DPH 06.12.2023 Hossa family s.r.o. 18.12.2023
Faktúra FaŠJ 202 2023 tovar do ŠJ 342,27 s DPH 06.12.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 18.12.2023
Faktúra FaZŠ 250 2023 knihy 874,63 s DPH 831415 06.12.2023 preskoly.sk 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 254 2023 hudobné nástroje 502,68 s DPH EY234153173 06.12.2023 Muziker a.s. Bratislava 21.12.2023
Faktúra FaŠJ 203 2023 tovar do ŠJ 4 085,00 s DPH 06.12.2023 Košík group s.r.o. Pruské 18.12.2023
Faktúra FaZŠ 253 2023 vybavenie MŠ-knihy, Projekt "Čítame pre radosť" 750,37 s DPH 824880 06.12.2023 preskoly.sk 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 252 2023 učebné pomôcky MŠ 2 817,74 s DPH NS23112354 06.12.2023 Nomiland s.r.o. 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 241 2023 čist. a hyg. prostriedky 140,39 s DPH 06.12.2023 Moja lekáreň.sk 22.12.2023
Faktúra FaZŠ 242 2023 vybavenie ZŠ-nábytok 217,20 s DPH 06.12.2023 B2B Partner s.r.o. 22.12.2023
Faktúra FaZŠ 243 2023 učebné pomôcky 361,50 s DPH 12593 06.12.2023 Insgraf s.r.o. 22.12.2023
Faktúra FaZŠ 244 2023 vybavenie ZŠ-nábytok 1 500,00 s DPH 06.12.2023 Jozef Pavlačka, Sedmerovec 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 245 2023 učebné pomôcky 235,30 s DPH OB238498 06.12.2023 Florbal s.r.o. 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 251 2023 časopisy 23,80 s DPH 06.12.2023 Slovenská pošta a.s. 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 247 2023 vývoz tekutého odpadu 145,50 s DPH 06.12.2023 Obec Pruské 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 248 2023 vývoz tekutého odpadu 1 746,00 s DPH 06.12.2023 Obec Pruské 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 249 2023 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 06.12.2023 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 246 2023 vybavenie MŠ 1 638,00 s DPH 06.12.2023 EMI EU s.r.o. Sabinov 21.12.2023
Objednávka EY234153173 hudobné nástroje 502,68 s DPH 05.12.2023 Muziker a.s. Bratislava 21.12.2023
Faktúra FaZŠ 256 2023 elektrina -355,28 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 05.12.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.12.2023
Faktúra FaZŠ 255 2023 elektrina -209,81 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 05.12.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.12.2023
Objednávka 831415 knihy 874,63 s DPH 30.11.2023 preskoly.sk 11.12.2023
Faktúra FaZŠ 236 2023 čist. a hyg. prostriedky 2 020.00 s DPH Elektronický kontraktačný systém 29.11.2023 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 196 2023 tovar do ŠJ 368,40 s DPH 29.11.2023 Hossa family s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 195 2023 tovar do ŠJ 49,60 s DPH 29.11.2023 AG FOODS SK s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 239 2023 vybavenie ZŠ-nábytok 2 352,00 s DPH Obj k FaZŠ 239 2023 29.11.2023 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 197 2023 tovar do ŠJ 267,49 s DPH 29.11.2023 BAPE s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 240 2023 učebné pomôcky MŠ 3 333,55 s DPH NS23110689 29.11.2023 Nomiland s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 198 2023 tovar do ŠJ 790,53 s DPH 29.11.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 238 2023 kancelárske potreby 3 389,95 s DPH 958034 29.11.2023 Lamitec s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 237 2023 učebné pomôcky 919,02 s DPH 1057289 29.11.2023 Daffer s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 199 2023 tovar do ŠJ 349,20 s DPH 29.11.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 231 2023 oprava plynového kotla 2 013,60 s DPH 29.11.2023 ECON-Cyprich Miloš Dubnica nad Váhom 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 232 2023 telekomunik.služby 125,24 s DPH Zmluva Orange 29.11.2023 Orange Slovensko a.s., Bratislava 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 233 2023 plyn 4 309,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 29.11.2023 SPP, Bratislava 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 234 2023 školenie 71,10 s DPH Obj k FaZŠ 234 2023 29.11.2023 Seminaria s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 235 2023 kalendáre 192,80 s DPH 819922 29.11.2023 preskoly.sk 30.11.2023
Zmluva 2409309137 poistenie techniky z NP ediT 217,80 s DPH 27.11.2023 Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava 21.12.2023
Objednávka NS23112354 učebné pomôcky MŠ 2 817,74 s DPH 24.11.2023 Nomiland s.r.o. 30.11.2023
Objednávka OB238498 učebné pomôcky 235,30 s DPH 24.11.2023 Florbal s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 229 2023 vybavenie ZŠ-nábytok 1 141,20 s DPH SPOW23030868 24.11.2023 B2B Partner s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 230 2023 kroje pre žiakov,obuv 332,00 s DPH 24.11.2023 Slovenské ľudové umenie-PARTA s.r.o. Detva 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 194 2023 tovar do ŠJ 140,61 s DPH 24.11.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 192 2023 tovar do ŠJ 91,87 s DPH 24.11.2023 Hossa family s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 193 2023 tovar do ŠJ 359,78 s DPH 24.11.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 228 2023 výpočtová technika 994,03 s DPH 23347450 24.11.2023 Mironet.cz a.s. 30.11.2023
Objednávka LUKASPORT č.2023/55324/1 učebné pomôcky Tv 312,00 s DPH 24.11.2023 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. Považská Bystrica 30.11.2023
Objednávka 824880 učebné pomôcky MŠ-knihy,Projekt "Čítame pre radosť" 750,37 s DPH 23.11.2023 preskoly.sk 30.11.2023
Objednávka 12593 učebné pomôcky 361,50 s DPH 22.11.2023 Insgraf s.r.o. 30.11.2023
Objednávka 1057289 učebné pomôcky 919,02 s DPH 22.11.2023 Daffer s.r.o. 30.11.2023
Objednávka 958034 kancelárske potreby 3 389,00 s DPH 22.11.2023 Lamitec s.r.o. 30.11.2023
Objednávka Objednávka a Preberací protokol č.0745/2023-30/073 na základe kúpnej zmluvy 0745/2023 NP ediT 11 382,00 s DPH 21.11.2023 MŠVV a Š SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 188 2023 tovar do ŠJ 291,30 s DPH 20.11.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 190 2023 tovar do ŠJ 217,80 s DPH 20.11.2023 AG FOODS SK s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 185 2023 tovar do ŠJ 487,68 s DPH 20.11.2023 Hossa family s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 191 2023 tovar do ŠJ 575,88 s DPH 20.11.2023 BAPE s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 189 2023 tovar do ŠJ 414,09 s DPH 20.11.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 227 2023 Software 64,50 s DPH 2023EF6937 20.11.2023 Digital Coach s.r.o. Spišská Nová Ves 30.11.2023
Objednávka 492458368 výpočtová technika 494,67 s DPH 20.11.2023 ALZA.cz 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 226 2023 výpočtová technika 494,67 s DPH 492458368 20.11.2023 ALZA.cz 30.11.2023
Objednávka 2023EF6937 Software 64,50 s DPH 20.11.2023 Digital Coach s.r.o. Spišská Nová Ves 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 186 2023 tovar do ŠJ 897,56 s DPH 20.11.2023 AG FOODS SK s.r.o. 30.11.2023
Objednávka Obj k FaZŠ 239 2023 vybavenie ZŠ-nábytok 2 352,00 s DPH 20.11.2023 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 30.11.2023
Objednávka 23347450 výpočtová technika 994,03 s DPH 20.11.2023 Mironet.cz a.s. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 218 2023 odvoz odpadu ŠJ 153,00 s DPH Zmluva ŠJ 20.11.2023 Silver Mine, s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 220 2023 elektro práce 1 090,00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 20.11.2023 František Černej ELEKTROINŠTALA 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 219 2023 kroje pre žiakov 728,00 s DPH 20.11.2023 Irena Matláková Oravský Biely Potok 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 221 2023 odborná prehliadka elektr. zariadenia v MŠ 1 080,00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 20.11.2023 František Černej ELEKTROINŠTALA 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 222 2023 odborná prehliadka elektr. zariadenia v ZŠ 1 160.00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 20.11.2023 František Černej ELEKTROINŠTALA 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 223 2023 Farby,materiál maliar. 595,54 s DPH 20.11.2023 VLM s.r.o. Pruské 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 224 2023 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 20.11.2023 Bc. ANTON FROHN 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 225 2023 voda 183,23 s DPH 20.11.2023 PoVoS a.s. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 187 2023 tovar do ŠJ 556,36 s DPH 20.11.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.11.2023
Objednávka 819922 kalendáre 192,80 s DPH 16.11.2023 preskoly.sk 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 184 2023 tovar do ŠJ 620,47 s DPH 14.11.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 181 2023 tovar do ŠJ 271,92 s DPH 14.11.2023 Hossa family s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 180 2023 tovar do ŠJ 4 298,39 s DPH 14.11.2023 OBIM s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 215 2023 oprava výťahov 112,92 s DPH 14.11.2023 Bolek Stanislav-Výťahy Bobot 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 216 2023 elektrina 41,72 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.11.2023 Energie2, a.s. Bratislava 30.11.2023
Objednávka SPOW23030868 vybavenie ZŠ-nábytok 1 141,20 s DPH 14.11.2023 B2B Partner s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 179 2023 tovar do ŠJ 480,00 s DPH 14.11.2023 Qualited 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 212 2023 učebné pomôcky MŠ 367,74 s DPH NS23101390 14.11.2023 Nomiland s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 213 2023 vývoz tekutého odpadu 921,50 s DPH 14.11.2023 Obec Pruské 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 214 2023 vývoz tekutého odpadu 291,00 s DPH 14.11.2023 Obec Pruské 30.11.2023
Zmluva 8/23 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov s DPH 10.11.2023 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta 15.02.2024
Zmluva 7/23 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov s DPH 10.11.2023 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta 30.11.2023
Objednávka NS23110689 učebné pomôcky MŠ 3 333,55 s DPH 09.11.2023 Nomiland s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 217 2023 elektrina 419,97 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 07.11.2023 Energie2, a.s. Bratislava 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 176 2023 tovar do ŠJ 571,93 s DPH 06.11.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 175 2023 tovar do ŠJ 807,09 s DPH 06.11.2023 AG FOODS SK s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 178 2023 tovar do ŠJ 213,88 s DPH 06.11.2023 AG FOODS SK s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 183 2023 tovar do ŠJ 4 026,93 s DPH 06.11.2023 Košík group s.r.o. Pruské 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 182 2023 tovar do ŠJ 354,78 s DPH 06.11.2023 BAPE s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 177 2023 tovar do ŠJ 537,17 s DPH 06.11.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 210 2023 videovrátnik 1 545,96 s DPH 03.11.2023 SPIN TN s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 211 2023 servis kamerového systému 363,00 s DPH 03.11.2023 SPIN TN s.r.o. 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 209 2023 prenosné reproduktory 1 361,92 s DPH 70384 03.11.2023 Extreme computers 30.11.2023
Objednávka 70384 prenosné reproduktory 1 361.92 s DPH 03.11.2023 Extreme computers 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 208 2023 výpočtová technika 274,01 s DPH 70359 03.11.2023 Extreme computers 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 207 2023 audiovizuálna technika 421,72 s DPH EY238217967 03.11.2023 Muziker a.s. Bratislava 30.11.2023
Faktúra FaZŠ 206 2023 pracovné odevy 49,45 s DPH 200215666 03.11.2023 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 30.11.2023
Objednávka 70359 výpočtová technika 274,01 s DPH 02.11.2023 Extreme computers 30.11.2023
Objednávka EY238217967 audiovizuálna technika 421,72 s DPH 02.11.2023 Muziker a.s. Bratislava 30.11.2023
Faktúra FaŠJ 170 2023 tovar do ŠJ 271,85 s DPH 30.10.2023 Hossa family s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 173 2023 tovar do ŠJ 546,04 s DPH 30.10.2023 BAPE s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 171 2023 tovar do ŠJ 10,58 s DPH 30.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 172 2023 tovar do ŠJ 90,03 s DPH 30.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 174 2023 tovar do ŠJ 764,11 s DPH 30.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 201 2023 vodoinštal. materiál 234,62 s DPH 30.10.2023 Sigmia OaSS s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 199 2023 čist. a hyg. prostriedky 694,68 s DPH 30.10.2023 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 200 2023 telekomunik.služby 123,24 s DPH Zmluva Orange 30.10.2023 Orange Slovensko a.s., Bratislava 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 202 2023 učebné pomôcky 676,88 s DPH Obj Ševt 2023 30.10.2023 ŠEVT a.s., Bratislava 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 203 2023 reprezentačné 604,80 s DPH 30.10.2023 Centurio Computers s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 204 2023 tonery 671,40 s DPH 30.10.2023 IBECO Klobučník Ľuboš 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 205 2023 PC program 80,40 s DPH 30.10.2023 Seyfor Slovensko, a.s. 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 167 2023 tovar do ŠJ 565,78 s DPH 26.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 169 2023 tovar do ŠJ 702,62 s DPH 26.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 168 2023 tovar do ŠJ 135,48 s DPH 26.10.2023 AG FOODS SK s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 192 2023 servisné práce ŠJ 146,40 s DPH 26.10.2023 OMES s.r.o. Žilina 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 191 2023 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 605,81 s DPH 26.10.2023 COMFORTA HYGIENE s.r.o. Martin 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 194 2023 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 26.10.2023 Bc. ANTON FROHN 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 198 2023 odvoz odpadu ŠJ 136,00 s DPH Zmluva ŠJ 26.10.2023 Silver Mine, s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 197 2023 pracovné odevy 1 472,10 s DPH 200215167 26.10.2023 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 196 2023 plyn 4 309,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 26.10.2023 SPP, Bratislava 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 190 2023 voda 528,89 s DPH 26.10.2023 PoVoS a.s. 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 195 2023 revízia športovísk ZŠ s MŠ 909,00 s DPH 26.10.2023 Katarína Ďurišová-Katka-Šport 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 193 2023 vybavenie ZŠ-nábytok 744,00 s DPH SPOW23027142 26.10.2023 B2B Partner s.r.o. 31.10.2023
Objednávka Obj k FaZŠ 234 2023 školenie 71,10 s DPH 25.10.2023 Seminaria s.r.o. 31.10.2023
Objednávka 200215666 pracovné odevy 49,45 s DPH 20.10.2023 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 31.10.2023
Zmluva Zmluva č.2023_KGR_POP3MŠ_PKKE_043 o vzájomnej spolupráci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3" MŠ s DPH 20.10.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava 27.10.2023
Faktúra FaŠJ 159 2023 tovar do ŠJ 273,50 s DPH 19.10.2023 Hossa family s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 162 2023 tovar do ŠJ 574,75 s DPH 19.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 160 2023 tovar do ŠJ 441,34 s DPH 19.10.2023 Hossa family s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 163 2023 tovar do ŠJ 149,29 s DPH 19.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 189 2023 činnosť PZS 165,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 19.10.2023 Mgr. Jozef Kardoš 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 161 2023 tovar do ŠJ 7,26 s DPH 19.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 166 2023 tovar do ŠJ 853,17 s DPH 19.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 165 2023 tovar do ŠJ 3,01 s DPH 19.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 164 2023 tovar do ŠJ 372,80 s DPH 19.10.2023 BAPE s.r.o. 31.10.2023
Objednávka NS23101390 učebné pomôcky MŠ 367,74 s DPH 19.10.2023 Nomiland s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 185 2023 vývoz komunálneho odpadu 346,50 s DPH 13.10.2023 Obec Pruské 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 183 2023 vývoz tekutého odpadu 291,00 s DPH 13.10.2023 Obec Pruské 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 181 2023 školenie 89,00 s DPH 13.10.2023 Maľovaný svet s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 184 2023 vývoz komunálneho odpadu 269,50 s DPH 13.10.2023 Obec Pruské 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 182 2023 vývoz tekutého odpadu 134,00 s DPH 13.10.2023 Obec Pruské 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 186 2023 elektrina 185,31 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 13.10.2023 Energie2, a.s. Bratislava 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 188 2023 preprava žiakov 318,00 s DPH Obj k FaZŠ 188 2023 13.10.2023 REGADO, s.r.o. Lednica 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 156 2023 tovar do ŠJ 668,83 s DPH 12.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 155 2023 tovar do ŠJ 4 628,31 s DPH 12.10.2023 OBIM s.r.o. 31.10.2023
Objednávka SPOW23027142 vybavenie ZŠ-nábytok 744,00 s DPH 12.10.2023 B2B Partner s.r.o. 31.10.2023
Objednávka 2002151167 pracovné odevy 1 472,10 s DPH 12.10.2023 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 158 2023 tovar do ŠJ 450,00 s DPH 12.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 157 2023 tovar do ŠJ 325,65 s DPH 12.10.2023 BAPE s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 187 2023 elektrina -164,31 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 10.10.2023 Energie2, a.s. Bratislava 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 154 2023 tovar do ŠJ 4 003,75 s DPH 05.10.2023 Košík group s.r.o. Pruské 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 153 2023 tovar do ŠJ 882,46 s DPH 05.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 151 2023 tovar do ŠJ 430,60 s DPH 05.10.2023 Hossa family s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 152 2023 tovar do ŠJ 239,29 s DPH 05.10.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 178 2023 Bezkriedy Plus 72,00 s DPH DBK/18/06/0072 05.10.2023 KOMENSKY, s.r.o. Košice 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 180 2023 učebné pomôcky MŠ 149,40 s DPH DLV500159 05.10.2023 AbiiCom s.r.o. 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 179 2023 učebné pomôcky Rj 12,65 s DPH OBJ500157 05.10.2023 Richard Šrobár-Littera 31.10.2023
Faktúra FaŠJ 150 2023 tovar do ŠJ 233,38 s DPH 28.09.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.09.2023
Faktúra FaŠJ 149 2023 tovar do ŠJ 327,68 s DPH 28.09.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.09.2023
Faktúra FaŠJ 148 2023 tovar do ŠJ 516,70 s DPH 28.09.2023 BAPE s.r.o. 29.09.2023
Faktúra FaŠJ 147 2023 tovar do ŠJ 581,77 s DPH 28.09.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.09.2023
Faktúra FaŠJ 146 2023 tovar do ŠJ 254,94 s DPH 28.09.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 175 2023 plyn 4 309,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 25.09.2023 SPP, Bratislava 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 169 2023 učebné pomôcky MŠ 864,65 s DPH 4462676 25.09.2023 Libristo Media s.r.o. 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 172 2023 vybavenie ŠJ 364,80 s DPH 25.09.2023 OMES s.r.o. Žilina 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 173 2023 školenie 234,00 s DPH Obj k FaZŠ 173 2023 25.09.2023 JUMA Trenčín s.r.o. 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 168 2023 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 25.09.2023 Bc. ANTON FROHN 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 174 2023 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 25.09.2023 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 171 2023 školenie 30,00 s DPH Obj k FaZŠ 171 2023 25.09.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 176 2023 školenie 39,00 s DPH 25.09.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 177 2023 telekomunik.služby 124,85 s DPH Zmluva Orange 25.09.2023 Orange Slovensko a.s., Bratislava 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 170 2023 voda 46,78 s DPH 25.09.2023 PoVoS a.s. 29.09.2023
Objednávka OBJ500157 učebné pomôcky MŠ 149,40 s DPH 25.09.2023 AbiiCom s.r.o. 29.09.2023
Zmluva 6/23 Žiadosť o vykonanie praxe s DPH 22.09.2023 Trnavská univerzita,PF, Katedra pegdagogických štúdií Trnava 21.11.2023
Faktúra FaŠJ 142 2023 tovar do ŠJ 516,17 s DPH 21.09.2023 AG FOODS s.r.o. 26.09.2023
Faktúra FaŠJ 144 2023 tovar do ŠJ 57,44 s DPH 21.09.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.09.2023
Faktúra FaŠJ 143 2023 tovar do ŠJ 436,23 s DPH 21.09.2023 BAPE s.r.o. 26.09.2023
Faktúra FaŠJ 145 2023 tovar do ŠJ 506,07 s DPH 21.09.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.09.2023
Zmluva 5/23 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov s DPH 19.09.2023 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta 31.10.2023
Faktúra FaZŠ 166 2023 elektrina -648,31 s DPH Dodatok č.1 k zmluve 1112498 19.09.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 165 2023 elektrina -363,02 s DPH Dodatok č.1 k zmluve 1112498 19.09.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.09.2023
Faktúra FaŠJ 138 2023 tovar do ŠJ 499,87 s DPH 14.09.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.09.2023
Faktúra FaŠJ 139 2023 tovar do ŠJ 497,95 s DPH 14.09.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.09.2023
Faktúra FaŠJ 136 2023 tovar do ŠJ 1 118,04 s DPH 14.09.2023 AG FOODS s.r.o. 26.09.2023
Faktúra FaŠJ 140 2023 tovar do ŠJ 812,69 s DPH 14.09.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.09.2023
Faktúra FaŠJ 141 2023 tovar do ŠJ 820,83 s DPH 14.09.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.09.2023
Objednávka Obj k FaZŠ 171 2023 školenie 30,00 s DPH 14.09.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 161 2023 kancelárske potreby 808,80 s DPH 000000702 14.09.2023 Ing. Peter Gerši-GC Tech. 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 162 2023 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 14.09.2023 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 29.09.2023
Faktúra FaŠJ 137 2023 tovar do ŠJ 1 663,21 s DPH 14.09.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.09.2023
Faktúra FaZŠ 163 2023 kontrola,kalibrovanie kuch.zariadení ŠJ 444,00 s DPH 14.09.2023 KALIBRA SK s.r.o. Rajecké Teplice 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 164 2023 vývoz tekutého odpadu 654,75 s DPH 14.09.2023 Obec Pruské 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 167 2023 učebnice 3 538,03 s DPH OSEP00284 14.09.2023 Richard Šrobár-Littera 29.09.2023
Objednávka Obj k FaZŠ 188 2023 preprava žiakov 318,00 s DPH 13.09.2023 REGADO, s.r.o. Lednica 29.09.2023
Objednávka 4462676 učebné pomôcky MŠ 864,65 s DPH 11.09.2023 Libristo Media s.r.o. 29.09.2023
Objednávka OSEP00284 učebnice 3 538,03 s DPH 06.09.2023 Richard Šrobár-Littera 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 148 2023 elektrina -334,98 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 05.09.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.09.2023
Faktúra FaZŠ 149 2023 elektrina -402,91 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 05.09.2023 Energie2, a.s. Bratislava 29.09.2023
Zmluva Rámcová dohoda č.1-J/2018 Mäso a mäsové výrobky 38 277.04 s DPH 04.09.2023 Košík group s.r.o. Pruské 04.10.2023
Zmluva Rámcová kúpna zmluva suché potraviny 28 112.31 s DPH 31.08.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 06.09.2023
Zmluva Rámcová kúpna zmluva mrazené potraviny 12 862.88 s DPH 31.08.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 06.09.2023
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č.159/121/2023 potraviny, špeciálna výživa 13 758.88 s DPH 28.08.2023 AG FOODS SK s.r.o. 04.10.2023
Faktúra FaZŠ 158 2023 plyn 4 309,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 28.08.2023 SPP, Bratislava 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 160 2023 popisovač na tabuľu 335,52 s DPH 1202301331 28.08.2023 Andrej Lučenič-CAR LINE 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 159 2023 telekomunik.služby 122,14 s DPH Zmluva Orange 28.08.2023 Orange Slovensko a.s., Bratislava 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 157 2023 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 28.08.2023 Bc. ANTON FROHN 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 156 2023 servisné práce ŠJ 259,20 s DPH 28.08.2023 OMES s.r.o. Žilina 31.08.2023
Zmluva Rámcová zmluva č.1-J/2015 zelenina, ovocie 53 820.64 s DPH 25.08.2023 OBIM s.r.o. 11.09.2023
Zmluva Rámcová dohoda Pečivo a pekárenské výrobky 10 321,31 s DPH 23.08.2023 BAPE s.r.o. 06.09.2023
Objednávka 000000702 kancelárske potreby 808,80 s DPH 22.08.2023 Ing. Peter Gerši-GC Tech. 31.08.2023
Objednávka 1202301331 popisovač na tabuľu 335,52 s DPH 22.08.2023 Andrej Lučenič-CAR LINE 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 152 2023 vývoz tekutého odpadu 194,00 s DPH 21.08.2023 Obec Pruské 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 155 2023 školenie 114,00 s DPH Obj k FaZŠ 155 2023 21.08.2023 OTIDEA s.r.o. 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 154 2023 voda 111,76 s DPH 21.08.2023 PoVoS a.s. 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 151 2023 vývoz tekutého odpadu 291,00 s DPH 21.08.2023 Obec Pruské 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 150 2023 Farby,materiál maliar. 236,90 s DPH 21.08.2023 VLM s.r.o. Pruské 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 153 2023 učebné pomôcky MŠ 556,60 s DPH PO-2023-000279 21.08.2023 Bonita Group Service s.r.o. 31.08.2023
Objednávka Obj k FaZŠ 155 2023 školenie 115,00 s DPH 16.08.2023 OTIDEA s.r.o. 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 147 2023 učebné pomôcky MŠ 5 519,99 s DPH Elektronický kontraktačný systém 15.08.2023 Ing. Peter Gerši-GC Tech. 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 146 2023 revízia výťahu 186,43 s DPH 15.08.2023 Bolek Stanislav-Výťahy Bobot 31.08.2023
Objednávka Obj k FaZŠ 173 2023 školenie 234,00 s DPH 07.08.2023 JUMA Trenčín s.r.o. 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 144 2023 odvoz odpadu ŠJ 33,00 s DPH Zmluva ŠJ 02.08.2023 Silver Mine, s.r.o. 31.08.2023
Faktúra FaZŠ 145 2023 výpočtová technika 559,87 s DPH 484443574 02.08.2023 ALZA.sk 31.08.2023
Objednávka 484443574 výpočtová technika 559,87 s DPH 31.07.2023 ALZA.sk 07.08.2023
Faktúra FaŠJ 133 2023 tovar do ŠJ 339,77 s DPH 27.07.2023 Košík s.r.o. Pruské 07.08.2023
Faktúra FaŠJ 132 2023 tovar do ŠJ 467,44 s DPH 27.07.2023 OBIM s.r.o. 07.08.2023
Faktúra FaZŠ 143 2023 telekomunik.služby 121,03 s DPH Zmluva Orange 27.07.2023 Orange Slovensko a.s., Bratislava 31.07.2023
Faktúra FaŠJ 135 2023 tovar do ŠJ 31,68 s DPH 27.07.2023 BAPE s.r.o. 07.08.2023
Faktúra FaZŠ 142 2023 plyn 4 309,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 27.07.2023 SPP, Bratislava 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 141 2023 voda 873,25 s DPH 27.07.2023 PoVoS a.s. 31.07.2023
Faktúra FaŠJ 134 2023 tovar do ŠJ 114,01 s DPH 27.07.2023 BAPE s.r.o. 07.08.2023
Faktúra FaZŠ 140 2023 školské administratívne tlačivá 91,32 s DPH Obj Ševt 2023 27.07.2023 ŠEVT a.s., Bratislava 31.07.2023
Faktúra FaŠJ 131 2023 tovar do ŠJ 120,47 s DPH 20.07.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 07.08.2023
Faktúra FaŠJ 129 2023 tovar do ŠJ 43,56 s DPH 20.07.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.07.2023
Faktúra FaŠJ 130 2023 tovar do ŠJ 136,38 s DPH 20.07.2023 BAPE s.r.o. 28.07.2023
Faktúra FaZŠ 139 2023 maľovanie tried 6 900,00 s DPH 20.07.2023 Marián Jamrich Sasinkovo 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 138 2023 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 20.07.2023 Bc. ANTON FROHN 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 137 2023 vývoz komunálneho odpadu 775,50 s DPH 20.07.2023 Obec Pruské 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 135 2023 vývoz plastov 3,50 s DPH 20.07.2023 Obec Pruské 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 136 2023 vývoz komunálneho odpadu 467,50 s DPH 20.07.2023 Obec Pruské 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 134 2023 vývoz plastov 3,50 s DPH 20.07.2023 Obec Pruské 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 133 2023 knihy 100,11 s DPH 20.07.2023 preskoly.sk 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 131 2023 elektrina -197,64 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 19.07.2023 Energie2, a.s. Bratislava 31.07.2023
Zmluva Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_152 o vzájomnej spolupráci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3" s DPH 17.07.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava 21.08.2023
Faktúra FaZŠ 127 2023 časopisy 45,80 s DPH 13.07.2023 ARES s.r.o., Bratislava 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 125 2023 vývoz tekutého odpadu 607,53 s DPH 13.07.2023 Obec Pruské 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 126 2023 vývoz tekutého odpadu 533,50 s DPH 13.07.2023 Obec Pruské 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 122 2023 čist. a hyg. prostriedky 1 710.00 s DPH Elektronický kontraktačný systém 13.07.2023 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 128 2023 činnosť PZS 165,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 13.07.2023 Mgr. Jozef Kardoš 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 132 2023 elektrina 328,72 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 13.07.2023 Energie2, a.s. Bratislava 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 123 2023 školenie 115,00 s DPH 13.07.2023 OZ Zippy 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 129 2023 potraviny 600,00 s DPH 13.07.2023 Košík s.r.o. Pruské 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 130 2023 odvoz odpadu ŠJ 99,00 s DPH Zmluva ŠJ 13.07.2023 Silver Mine, s.r.o. 31.07.2023
Faktúra FaZŠ 124 2023 kontrola, oprava hasiacich prístrojov 296,52 s DPH 13.07.2023 POLEŠKO s.r.o. Dolná Breznica 31.07.2023
Faktúra FaŠJ 125 2023 tovar do ŠJ 114,46 s DPH 10.07.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.07.2023
Faktúra FaŠJ 128 2023 tovar do ŠJ 448,86 s DPH 10.07.2023 BAPE s.r.o. 28.07.2023
Faktúra FaŠJ 127 2023 tovar do ŠJ 3 392,27 s DPH 10.07.2023 OBIM s.r.o. 28.07.2023
Faktúra FaŠJ 124 2023 tovar do ŠJ 119,42 s DPH 10.07.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.07.2023
Faktúra FaŠJ 126 2023 tovar do ŠJ 2 834,20 s DPH 10.07.2023 Košík s.r.o. Pruské 28.07.2023
Zmluva Zmluva o spolupráci "Školské ovocie"2023/2024 Školské ovocie 2023/2024 s DPH 30.06.2023 PLANTEX,s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 04.09.2023
Faktúra FaZŠ 115 2023 výpočtová technika 289,87 s DPH 65813 29.06.2023 Extreme computers 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 116 2023 telekomunik.služby 120,88 s DPH Zmluva Orange 29.06.2023 Orange Slovensko a.s., Bratislava 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 117 2023 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 29.06.2023 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 118 2023 knihy 124,40 s DPH 29.06.2023 preskoly.sk 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 120 2023 Škola v prírode 4 500,00 s DPH 29.06.2023 CK Slniečko 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 121 2023 tonery 138,19 s DPH 29.06.2023 IBECO Klobučník Ľuboš 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 112 2023 asc agenda 2024 619,00 s DPH 28.06.2023 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 110 2023 odvoz odpadu ŠJ 88,00 s DPH Zmluva ŠJ 28.06.2023 Silver Mine, s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 116 2023 tovar do ŠJ 342,24 s DPH 28.06.2023 Frape Catering s.r.o. 08.08.2023
Faktúra FaZŠ 111 2023 vybavenie ZŠ-nábytok 631,20 s DPH Obj k FaZŠ 111 2023 28.06.2023 Metaltrend Hanko s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 113 2023 plyn 4 309,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 28.06.2023 SPP, Bratislava 28.09.2023
Faktúra FaŠJ 120 2023 tovar do ŠJ 177,01 s DPH 28.06.2023 Hossa family s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 114 2023 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 28.06.2023 Bc. ANTON FROHN 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 117 2023 tovar do ŠJ 164,21 s DPH 28.06.2023 Hossa family s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 118 2023 tovar do ŠJ 341,84 s DPH 28.06.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 119 2023 tovar do ŠJ 106,49 s DPH 28.06.2023 PPM LOGISTIC s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 121 2023 tovar do ŠJ 364,21 s DPH 28.06.2023 Qualited 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 122 2023 tovar do ŠJ 332,58 s DPH 28.06.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 123 2023 tovar do ŠJ 280,26 s DPH 28.06.2023 BAPE s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 109 2023 voda 166,33 s DPH 21.06.2023 PoVoS a.s. 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 108 2023 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 186,00 s DPH 21.06.2023 OMES s.r.o. Žilina 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 102 2023 elektrina -197,33 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 20.06.2023 Energie2, a.s. Bratislava 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 119 2023 učebné pomôcky 321,97 s DPH 19.06.2023 Lamitec s.r.o. 30.06.2023
Objednávka 65813 výpočtová technika 289,87 s DPH 19.06.2023 Extreme computers 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 112 2023 tovar do ŠJ 549,39 s DPH 16.06.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 110 2023 tovar do ŠJ 690,21 s DPH 16.06.2023 AG FOODS s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 113 2023 tovar do ŠJ 670,50 s DPH 16.06.2023 Hossa family s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 114 2023 tovar do ŠJ 648,67 s DPH 16.06.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 115 2023 tovar do ŠJ 272,58 s DPH 16.06.2023 BAPE s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 111 2023 tovar do ŠJ 366,24 s DPH 16.06.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 107 2023 učebnice 31,92 s DPH 23002425 14.06.2023 AITEC s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 101 2023 učebné pomôcky MŠ 488,33 s DPH 752376 14.06.2023 preskoly.sk 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 104 2023 aktualizácia programu VEMA 999,36 s DPH 14.06.2023 Seyfor Slovensko, a.s. 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 105 2023 doprava-exkurzia-deti MŠ 408,00 s DPH Obj k FaZŠ 105 2023 14.06.2023 Jozef Sabo-SA-VA-S 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 103 2023 elektrina 454,10 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.06.2023 Energie2, a.s. Bratislava 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 100 2023 vývoz tekutého odpadu 342,02 s DPH 14.06.2023 Obec Pruské 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 106 2023 učebnice 1 536,70 s DPH 23002425 14.06.2023 AITEC s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 99 2023 vývoz tekutého odpadu 291,00 s DPH 14.06.2023 Obec Pruské 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 98 2023 učebnice 2 593,00 s DPH 754774 14.06.2023 preskoly.sk 30.06.2023
Zmluva Dodatok č.1/2023 k zmluve č. 1156/2022 Tréneri v škole Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole" s DPH 13.06.2023 Úrad vlády SR,Námestie slobody 1,81370 Bratislava 1 25.07.2023
Objednávka Obj k FaZŠ 111 2023 vybavenie ZŠ-nábytok 631,20 s DPH 13.06.2023 Metaltrend Hanko s.r.o. 30.06.2023
Objednávka PO-2023-000279 učebné pomôcky MŠ 556,60 s DPH 09.06.2023 Bonita Group Service s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 109 2023 tovar do ŠJ 675,56 s DPH 08.06.2023 BAPE s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 102 2023 tovar do ŠJ 334,80 s DPH 08.06.2023 Qualited 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 104 2023 tovar do ŠJ 15,22 s DPH 08.06.2023 PPM LOGISTIC s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 103 2023 tovar do ŠJ 146,41 s DPH 08.06.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 108 2023 tovar do ŠJ 376,63 s DPH 08.06.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 106 2023 tovar do ŠJ 3 512,17 s DPH 08.06.2023 OBIM s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 101 2023 tovar do ŠJ 394,20 s DPH 08.06.2023 PPM LOGISTIC s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 100 2023 tovar do ŠJ 535,36 s DPH 08.06.2023 Unique 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 107 2023 tovar do ŠJ 381,91 s DPH 08.06.2023 Hossa family s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaŠJ 105 2023 tovar do ŠJ 3 200,14 s DPH 08.06.2023 Košík s.r.o. Pruské 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 97 2023 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 05.06.2023 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 96 2023 servis na elektronickom zabezp.systéme 998,06 s DPH Obj k FaZŠ 96 2023 05.06.2023 SPIN TN s.r.o. 30.06.2023
Faktúra FaZŠ 95 2023 vybavenie MŠ-vonkajší nábytok 3 393,81 s DPH 230529012 30.05.2023 VEMZU Czech Republic s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 94 2023 učebnice 47,88 s DPH 30.05.2023 AITEC s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 90 2023 plyn 4 309,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 30.05.2023 SPP, Bratislava 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 91 2023 telekomunik.služby 123,79 s DPH Zmluva Orange 30.05.2023 Orange Slovensko a.s., Bratislava 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 92 2023 učebnice 2 450,80 s DPH 23002425 30.05.2023 AITEC s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 93 2023 učebnice 1 814,67 s DPH 23002425 30.05.2023 AITEC s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 94 2023 tovar do ŠJ 452,03 s DPH 29.05.2023 Hossa family s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 98 2023 tovar do ŠJ 382,81 s DPH 29.05.2023 BAPE s.r.o. 19.06.2023
Faktúra FaŠJ 99 2023 tovar do ŠJ 910,84 s DPH 29.05.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 19.06.2023
Objednávka 230529012 vybavenie MŠ-vonkajší nábytok 3 393,81 s DPH 29.05.2023 VEMZU Czech Republic s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 96 2023 tovar do ŠJ 473,84 s DPH 29.05.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 19.06.2023
Faktúra FaŠJ 97 2023 tovar do ŠJ 591,03 s DPH 29.05.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 19.06.2023
Faktúra FaŠJ 95 2023 tovar do ŠJ 330,80 s DPH 29.05.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 19.06.2023
Objednávka 754774 učebnice 2 593,00 s DPH 25.05.2023 preskoly.sk 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 89 2023 vývoz tekutého odpadu 198,00 s DPH 25.05.2023 Peter Horečný,Pruské 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 87 2023 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 25.05.2023 Bc. ANTON FROHN 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 86 2023 voda 192,32 s DPH 25.05.2023 PoVoS a.s. 31.05.2023
Objednávka 23002425 učebnice s DPH 24.05.2023 AITEC s.r.o. 31.05.2023
Objednávka 23002425 učebnice s DPH 24.05.2023 AITEC s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 89 2023 tovar do ŠJ 428,40 s DPH 19.05.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 90 2023 tovar do ŠJ 371,95 s DPH 19.05.2023 AG FOODS s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 92 2023 tovar do ŠJ 259,06 s DPH 19.05.2023 BAPE s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 91 2023 tovar do ŠJ 584,48 s DPH 19.05.2023 Hossa family s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 93 2023 tovar do ŠJ 952,12 s DPH 19.05.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 88 2023 tovar do ŠJ 216,90 s DPH 19.05.2023 AG FOODS s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 82 2023 elektrina 122,66 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 17.05.2023 Energie2, a.s. Bratislava 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 83 2023 elektrina 610,18 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 17.05.2023 Energie2, a.s. Bratislava 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 85 2023 Farby,materiál maliar. 30,00 s DPH 17.05.2023 VLM s.r.o. Pruské 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 84 2023 vypracovanie správy k projektu 250,00 s DPH Obj k FaZŠ 84 2023 17.05.2023 ProjektyMN s.r.o. 31.05.2023
Objednávka 752376 učebné pomôcky MŠ 488,33 s DPH 17.05.2023 preskoly.sk 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 88 2023 čipové karty 64,80 s DPH Obj k FaZŠ 88 2023 17.05.2023 Info consult s.r.o. 31.05.2023
Objednávka Obj k FaZŠ 88 2023 čipové karty 64,80 s DPH 15.05.2023 Info consult s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 76 2023 predplatné zákonov 98,00 s DPH 12.05.2023 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 87 2023 tovar do ŠJ 702,73 s DPH 12.05.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 86 2023 tovar do ŠJ 289,76 s DPH 12.05.2023 BAPE s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 85 2023 tovar do ŠJ 229,32 s DPH 12.05.2023 Unique 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 84 2023 tovar do ŠJ 2 612.99 s DPH 12.05.2023 OBIM s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 78 2023 odvoz odpadu ŠJ 77,00 s DPH Zmluva ŠJ 12.05.2023 Silver Mine, s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 80 2023 vývoz tekutého odpadu 416,50 s DPH 12.05.2023 Obec Pruské 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 81 2023 servis na elektronickom zabezp.systéme 366,00 s DPH Obj k FaZŠ 81 2023 12.05.2023 SPIN TN s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 79 2023 vývoz tekutého odpadu 675,00 s DPH 12.05.2023 Obec Pruské 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 77 2023 čist. a hyg. prostriedky 179,75 s DPH 12.05.2023 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 73 2023 učebné pomôcky 229,80 s DPH 202300328 05.05.2023 Marián Božík, Nové Mesto n/V 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 79 2023 tovar do ŠJ 399,26 s DPH 05.05.2023 Qualited 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 80 2023 tovar do ŠJ 215,64 s DPH 05.05.2023 Hossa family s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 81 2023 tovar do ŠJ 352,44 s DPH 05.05.2023 Hossa family s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 72 2023 kancelárske potreby 359,28 s DPH 884981 05.05.2023 Lamitec s.r.o. 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 82 2023 tovar do ŠJ 2 224.64 s DPH 05.05.2023 Košík s.r.o. Pruské 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 83 2023 tovar do ŠJ 914,60 s DPH 05.05.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 75 2023 tonery 420,17 s DPH 05.05.2023 IBECO Klobučník Ľuboš 31.05.2023
Faktúra FaZŠ 74 2023 čist. a hyg. prostriedky 50,34 s DPH 05.05.2023 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca 31.05.2023
Faktúra FaŠJ 74 2023 tovar do ŠJ 642,25 s DPH 27.04.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 78 2023 tovar do ŠJ 532,85 s DPH 27.04.2023 BAPE s.r.o. 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 77 2023 tovar do ŠJ 514,57 s DPH 27.04.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 76 2023 tovar do ŠJ 237,90 s DPH 27.04.2023 Hossa family s.r.o. 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 76 2023 tovar do ŠJ 237,90 s DPH 27.04.2023 Hossa family s.r.o. 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 75 2023 tovar do ŠJ 390,75 s DPH 27.04.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 75 2023 tovar do ŠJ 390,75 s DPH 27.04.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 73 2023 tovar do ŠJ 544,56 s DPH 27.04.2023 Hossa family s.r.o. 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 67 2023 údržba INF 468,00 s DPH 26.04.2023 Avalon IT s.r.o. Košice 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 68 2023 plyn 4 309,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 26.04.2023 SPP, Bratislava 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 68 2023 tovar do ŠJ 368,85 s DPH 26.04.2023 BAPE s.r.o. 26.04.2023
Faktúra FaZŠ 70 2023 predplatné zákonov 204,00 s DPH 26.04.2023 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 69 2023 telekomunik.služby 123,39 s DPH Zmluva Orange 26.04.2023 Orange Slovensko a.s., Bratislava 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 71 2023 učebné pomôcky 18,95 s DPH 2023044613 26.04.2023 vasalekaren.sk 28.04.2023
Objednávka 2023044613 učebné pomôcky 18,95 s DPH 25.04.2023 vasalekaren.sk 28.04.2023
Objednávka 202300328 učebné pomôcky 229,80 s DPH 25.04.2023 Marián Božík, Nové Mesto n/V 28.04.2023
Objednávka Obj k FaZŠ 96 2023 servis na elektronickom zabezp.systéme 998,06 s DPH 25.04.2023 SPIN TN s.r.o. 15.05.2023
Objednávka Obj k FaZŠ 81 2023 servis na elektronickom zabezp.systéme 366,00 s DPH 25.04.2023 SPIN TN s.r.o. 28.04.2023
Objednávka Obj k FaZŠ 84 2023 vypracovanie správy k projektu 250,00 s DPH 24.04.2023 ProjektyMN s.r.o. 28.04.2023
Objednávka 884981 kancelárske potreby 359,28 s DPH 24.04.2023 Lamitec s.r.o. 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 69 2023 tovar do ŠJ 629,22 s DPH 21.04.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 70 2023 tovar do ŠJ 333,45 s DPH 21.04.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 72 2023 tovar do ŠJ 151,91 s DPH 21.04.2023 BAPE s.r.o. 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 71 2023 tovar do ŠJ 290,42 s DPH 21.04.2023 PPM LOGISTIC s.r.o. 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 66 2023 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 21.04.2023 Bc. ANTON FROHN 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 64 2023 voda 987,82 s DPH 21.04.2023 PoVoS a.s. 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 63 2023 odvoz odpadu ŠJ 99,00 s DPH Zmluva ŠJ 21.04.2023 Silver Mine, s.r.o. 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 65 2023 žalúzie 1 032,00 s DPH Obj k FaZŠ 65 2023 21.04.2023 Elastic s.r.o. 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 62 2023 vybavenie ZŠ-nábytok 508,04 s DPH 2311035041 17.04.2023 Kondela s.r.o. 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 60 2023 elektrina 266,35 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.04.2023 Energie2, a.s. Bratislava 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 59 2023 čist. a hyg. prostriedky 1 780.00 s DPH Elektronický kontraktačný systém 14.04.2023 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 61 2023 elektrina 979,17 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.04.2023 Energie2, a.s. Bratislava 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 57 2023 vývoz komunálneho odpadu 418,00 s DPH 14.04.2023 Obec Pruské 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 56 2023 vývoz komunálneho odpadu 264,00 s DPH 14.04.2023 Obec Pruské 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 55 2023 publikácie 89,50 s DPH 14.04.2023 Raabe Slovensko 28.04.2023
Objednávka 2311035041 vybavenie ZŠ-nábytok 508,04 s DPH 14.04.2023 Kondela s.r.o. 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 58 2023 činnosť PZS 165,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 14.04.2023 Mgr. Jozef Kardoš 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 67 2023 tovar do ŠJ 4 572,08 s DPH 13.04.2023 OBIM s.r.o. 26.04.2023
Faktúra FaŠJ 66 2023 tovar do ŠJ 586,54 s DPH 13.04.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.04.2023
Faktúra FaŠJ 65 2023 tovar do ŠJ 151,68 s DPH 13.04.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.04.2023
Faktúra FaŠJ 56 2023 tovar do ŠJ 36,38 s DPH 05.04.2023 PPM LOGISTIC s.r.o. 26.04.2023
Faktúra FaŠJ 61 2023 tovar do ŠJ 345,60 s DPH 05.04.2023 AG FOODS s.r.o. 26.04.2023
Faktúra FaŠJ 57 2023 tovar do ŠJ 50,33 s DPH 05.04.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.04.2023
Faktúra FaŠJ 64 2023 tovar do ŠJ 2 591,36 s DPH 05.04.2023 Mäsovýroba Košík s.r.o. Pruské 26.04.2023
Faktúra FaŠJ 63 2023 tovar do ŠJ 480,24 s DPH 05.04.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.04.2023
Faktúra FaŠJ 62 2023 tovar do ŠJ 674,68 s DPH 05.04.2023 Hossa family s.r.o. 26.04.2023
Faktúra FaŠJ 60 2023 tovar do ŠJ 172,80 s DPH 05.04.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.04.2023
Faktúra FaŠJ 55 2023 tovar do ŠJ 584,31 s DPH 05.04.2023 Hossa family s.r.o. 26.04.2023
Faktúra FaŠJ 59 2023 tovar do ŠJ 18,72 s DPH 05.04.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.04.2023
Faktúra FaZŠ 53 2023 vývoz tekutého odpadu 178,00 s DPH 05.04.2023 Obec Pruské 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 52 2023 vybavenie ŠJ 74,52 s DPH 05.04.2023 COMFORTA HYGIENE s.r.o. Martin 28.04.2023
Faktúra FaŠJ 58 2023 tovar do ŠJ 899,59 s DPH 05.04.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 26.04.2023
Faktúra FaZŠ 54 2023 vývoz tekutého odpadu 556,00 s DPH 05.04.2023 Obec Pruské 28.04.2023
Faktúra FaZŠ 45 2023 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 29.03.2023 Bc. ANTON FROHN 18.04.2023
Faktúra FaZŠ 50 2023 servis na elektronickom zabezp.systéme 63,00 s DPH 29.03.2023 EL-System,V. Zermegh,Košeca 18.04.2023
Faktúra FaZŠ 43 2023 školenie 79,00 s DPH Obj k FaZŠ 43 2023 29.03.2023 Seminaria s.r.o. Praha,ČR 18.04.2023
Faktúra FaZŠ 44 2023 plyn 4 309,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 29.03.2023 SPP, Bratislava 18.04.2023
Faktúra FaZŠ 51 2023 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 29.03.2023 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 18.04.2023
Faktúra FaZŠ 47 2023 telekomunik.služby 120,88 s DPH Zmluva Orange 29.03.2023 Orange Slovensko a.s., Bratislava 18.04.2023
Faktúra FaŠJ 52 2023 tovar do ŠJ 436,31 s DPH 28.03.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 53 2023 tovar do ŠJ 139,60 s DPH 28.03.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 54 2023 tovar do ŠJ 346,18 s DPH 28.03.2023 BAPE s.r.o. 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 50 2023 tovar do ŠJ 665,20 s DPH 28.03.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 51 2023 tovar do ŠJ 603,65 s DPH 28.03.2023 AG FOODS s.r.o. 31.03.2023
Faktúra FaZŠ 49 2023 Výmena odkvapového systému ZŠ 11 997,60 s DPH 24.03.2023 Klampiarstvo Ďurajka s.r.o. Kotešová 30.03.2023
Faktúra FaZŠ 48 2023 učebné pomôcky MŠ 193,98 s DPH 230124 24.03.2023 Benjamin s.r.o. Buchlovice 30.03.2023
Faktúra FaZŠ 46 2023 vybevenie ŠJ 435,60 s DPH Elektronický kontraktačný systém 24.03.2023 OMES s.r.o. Žilina 30.03.2023
Faktúra FaZŠ 42 2023 vybevenie ŠJ 4 064,00 s DPH Elektronický kontraktačný systém 24.03.2023 OMES s.r.o. Žilina 30.03.2023
Zmluva 3/23 Zmluva o spolupráci s DPH 24.03.2023 UKF v Nitre 13.04.2023
Faktúra FaZŠ 37 2023 elektrina 766,89 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 20.03.2023 Energie2, a.s. Bratislava 30.03.2023
Faktúra FaZŠ 38 2023 odvoz odpadu ŠJ 77,00 s DPH Zmluva ŠJ 20.03.2023 Silver Mine, s.r.o. 30.03.2023
Faktúra FaZŠ 40 2023 učebné pomôcky 168,00 s DPH 202311960 20.03.2023 Fossil Energy a Logistic, Ba 30.03.2023
Faktúra FaŠJ 48 2023 tovar do ŠJ 231,85 s DPH 20.03.2023 BAPE s.r.o. 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 49 2023 tovar do ŠJ 383,69 s DPH 20.03.2023 Hossa family s.r.o. 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 47 2023 tovar do ŠJ 349,08 s DPH 20.03.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 46 2023 tovar do ŠJ 427,56 s DPH 20.03.2023 Hossa family s.r.o. 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 45 2023 tovar do ŠJ 774,37 s DPH 20.03.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.03.2023
Faktúra FaZŠ 39 2023 školské administratívne tlačivá 282,28 s DPH Obj Ševt 2023 20.03.2023 ŠEVT a.s., Bratislava 30.03.2023
Faktúra FaZŠ 41 2023 voda 198,82 s DPH 20.03.2023 PoVoS a.s. 30.03.2023
Faktúra FaZŠ 36 2023 elektrina 205,62 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 20.03.2023 Energie2, a.s. Bratislava 30.03.2023
Objednávka Obj k FaZŠ 43 2023 školenie 79,00 s DPH 15.03.2023 Seminaria s.r.o. Praha,ČR 30.03.2023
Zmluva 4/23 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania, šk. rok 2022_2023 s DPH 15.03.2023 Súkromná stredná odborná škola, Trenčín 31.03.2023
Objednávka 202311960 učebné pomôcky 168,00 s DPH 13.03.2023 Fossil Energy a Logistic, Ba 30.03.2023
Faktúra FaŠJ 44 2023 tovar do ŠJ 261,08 s DPH 13.03.2023 BAPE s.r.o. 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 43 2023 tovar do ŠJ 2 740,98 s DPH 13.03.2023 OBIM s.r.o. 31.03.2023
Objednávka FZ2022411397 čist. a hyg. prostriedky 152,66 s DPH 13.03.2023 Andrea shop s.r.o. 30.03.2023
Faktúra FaZŠ 35 2023 čist. a hyg. prostriedky 152,66 s DPH FZ2022411397 13.03.2023 Andrea shop s.r.o. 30.03.2023
Faktúra FaZŠ 34 2023 preprava žiakov 756,00 s DPH 13.03.2023 REGADO, s.r.o. Lednica 30.03.2023
Faktúra FaZŠ 33 2023 vývoz tekutého odpadu 623,00 s DPH 13.03.2023 Obec Pruské 30.03.2023
Faktúra FaZŠ 32 2023 vývoz tekutého odpadu 556,00 s DPH 13.03.2023 Obec Pruské 30.03.2023
Faktúra FaZŠ 30 2023 kancelárske potreby 518,40 s DPH 09.03.2023 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca 14.04.2023
Faktúra FaZŠ 31 2023 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 09.03.2023 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 30.03.2023
Faktúra FaZŠ 28 2023 servisné práce ŠJ 334,80 s DPH 09.03.2023 OMES s.r.o. Žilina 14.04.2023
Faktúra FaZŠ 29 2023 servisná prehliadka plynových kotlov 256,80 s DPH 09.03.2023 ECON-Cyprich Miloš Dubnica nad Váhom 14.04.2023
Faktúra FaŠJ 42 2023 tovar do ŠJ 2 000,46 s DPH 06.03.2023 Košík s.r.o. Pruské 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 37 2023 tovar do ŠJ 756,20 s DPH 06.03.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 38 2023 tovar do ŠJ 394,20 s DPH 06.03.2023 PPM LOGISTIC s.r.o. 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 38 2023 tovar do ŠJ 394,20 s DPH 06.03.2023 PPM LOGISTIC s.r.o. 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 40 2023 tovar do ŠJ 188,57 s DPH 06.03.2023 BAPE s.r.o. 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 41 2023 tovar do ŠJ 213,06 s DPH 06.03.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.03.2023
Faktúra FaŠJ 39 2023 tovar do ŠJ 141,52 s DPH 06.03.2023 Qualited 31.03.2023
Objednávka Obj k FaZŠ 65 2023 žalúzie 1 032,00 s DPH 06.03.2023 Elastic s.r.o. 31.03.2023
Faktúra FaZŠ 23 2023 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 27.02.2023 Bc. ANTON FROHN 28.02.2023
Faktúra FaZŠ 26 2023 lyžiarsky výcvik 6 300,00 s DPH 27.02.2023 JUDr. Vladimír Urblík-VALIGA 28.02.2023
Faktúra FaZŠ 27 2023 vybavenie ZŠ-rolety 1 006,98 s DPH 10215542 27.02.2023 Lacné stavanie s.r.o. 28.02.2023
Objednávka 10215542 vybavenie ZŠ-rolety 1 006,98 s DPH 27.02.2023 Lacné stavanie s.r.o. 28.02.2023
Faktúra FaŠJ 30 2023 tovar do ŠJ 443,56 s DPH 23.02.2023 Hossa family s.r.o. 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 31 2023 tovar do ŠJ 550,19 s DPH 23.02.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 32 2023 tovar do ŠJ 370,52 s DPH 23.02.2023 Hossa family s.r.o. 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 35 2023 tovar do ŠJ 311,59 s DPH 23.02.2023 Hossa family s.r.o. 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 36 2023 tovar do ŠJ 135,26 s DPH 23.02.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 34 2023 tovar do ŠJ 282,36 s DPH 23.02.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 24.02.2023
Objednávka Obj Ševt 2023 školské administratívne tlačivá s DPH 23.02.2023 ŠEVT a.s., Bratislava 28.02.2023
Faktúra FaZŠ 25 2023 telekomunik.služby 120,88 s DPH Zmluva Orange 22.02.2023 Orange Slovensko a.s., Bratislava 28.02.2023
Faktúra FaZŠ 24 2023 plyn 4 309,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 22.02.2023 SPP, Bratislava 28.02.2023
Faktúra FaZŠ 22 2023 tonery 402,17 s DPH 21.02.2023 IBECO Klobučník Ľuboš 24.02.2023
Faktúra FaZŠ 19 2023 elektrina 670,20 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 21.02.2023 Energie2, a.s. Bratislava 24.02.2023
Faktúra FaZŠ 21 2023 voda 176,88 s DPH 21.02.2023 PoVoS a.s. 24.02.2023
Faktúra FaZŠ 20 2023 odvoz odpadu ŠJ 77,00 s DPH Zmluva ŠJ 21.02.2023 Silver Mine, s.r.o. 24.02.2023
Faktúra FaZŠ 18 2023 elektrina 351,85 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 21.02.2023 Energie2, a.s. Bratislava 24.02.2023
Faktúra FaZŠ 17 2023 predplatné On-line kniha účtovníctva 181,80 s DPH 21.02.2023 Verlag Dashofer,vydavateľstvo s.r.o. 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 33 2023 tovar do ŠJ 412,08 s DPH 17.02.2023 BAPE s.r.o. 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 29 2023 tovar do ŠJ 631,16 s DPH 17.02.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 28 2023 tovar do ŠJ 513,34 s DPH 17.02.2023 Hossa family s.r.o. 24.02.2023
Objednávka 230124 učebné pomôcky MŠ 344,75 s DPH 17.02.2023 Benjamin s.r.o. Buchlovice 28.02.2023
Faktúra FaZŠ 16 2023 vývoz tekutého odpadu 489,50 s DPH 13.02.2023 Obec Pruské 24.02.2023
Faktúra FaZŠ 14 2023 popisovač na biele tabule 300,00 s DPH 1202300167 13.02.2023 Andrej Lučenič-CAR LINE 13.02.2023
Faktúra FaZŠ 15 2023 vývoz tekutého odpadu 178,00 s DPH 13.02.2023 Obec Pruské 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 27 2023 tovar do ŠJ 291,76 s DPH 10.02.2023 BAPE s.r.o. 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 26 2023 tovar do ŠJ 523,06 s DPH 10.02.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 10.02.2023
Faktúra FaŠJ 25 2023 tovar do ŠJ 3 874,70 s DPH 10.02.2023 OBIM s.r.o. 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 20 2023 tovar do ŠJ 526,09 s DPH 06.02.2023 AG FOODS s.r.o. 24.02.2023
Faktúra FaZŠ 13 2023 výpočtová technika-mat. 38,30 s DPH 475120096 06.02.2023 ALZA.sk 24.02.2023
Faktúra FaZŠ 12 2023 servisné práce ŠJ 204,00 s DPH 06.02.2023 OMES s.r.o. Žilina 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 24 2023 tovar do ŠJ 2 477,84 s DPH 06.02.2023 Košík s.r.o. Pruské 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 23 2023 tovar do ŠJ 560,44 s DPH 06.02.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 19 2023 tovar do ŠJ 542,58 s DPH 06.02.2023 Hossa family s.r.o. 24.02.2023
Objednávka 475120096 výpočtová technika-mat. 38,30 s DPH 06.02.2023 ALZA.sk 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 22 2023 tovar do ŠJ 616,20 s DPH 06.02.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 18 2023 tovar do ŠJ 780,05 s DPH 06.02.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 24.02.2023
Faktúra FaŠJ 17 2023 tovar do ŠJ 69,78 s DPH 06.02.2023 PPM LOGISTIC s.r.o. 28.02.2023
Faktúra FaŠJ 21 2023 tovar do ŠJ 249,44 s DPH 06.02.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 24.02.2023
Zmluva 2/23 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov s DPH 01.02.2023 Katolícka univerzita v Ružomberku 24.02.2023
Faktúra FaZŠ 11 2023 vodoinštal. materiál -120,00 s DPH 01.02.2023 Sigmia OaSS s.r.o. 24.02.2023
Objednávka 1202300167 popisovač na biele tabule 300,00 s DPH 31.01.2023 Andrej Lučenič-CAR LINE 31.01.2023
Faktúra FaZŠ 10 2023 kancelárska technika 604,00 s DPH 474826950 31.01.2023 ALZA.sk 31.01.2023
Objednávka 474826950 kancelárska technika 604,00 s DPH 31.01.2023 ALZA.sk 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 15 2023 tovar do ŠJ 544,78 s DPH 31.01.2023 AG FOODS s.r.o. 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 14 2023 tovar do ŠJ 282,08 s DPH 31.01.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 16 2023 tovar do ŠJ 477,56 s DPH 31.01.2023 BAPE s.r.o. 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 13 2023 tovar do ŠJ 166,52 s DPH 31.01.2023 Hossa family s.r.o. 31.01.2023
Faktúra FaZŠ 6 2023 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 182,59 s DPH 27.01.2023 GASTROLUX s.r.o. Žilina 31.01.2023
Faktúra FaZŠ 7 2023 publikácie 38,00 s DPH 27.01.2023 Raabe Slovensko 31.01.2023
Faktúra FaZŠ 8 2023 telekomunik.služby 122,48 s DPH Zmluva Orange 27.01.2023 Orange Slovensko a.s., Bratislava 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 11 2023 tovar do ŠJ 311,70 s DPH 26.01.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 9 2023 tovar do ŠJ 746,14 s DPH 26.01.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 8 2023 tovar do ŠJ 429,07 s DPH 26.01.2023 AG FOODS s.r.o. 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 10 2023 tovar do ŠJ 459,90 s DPH 26.01.2023 Hossa family s.r.o. 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 12 2023 tovar do ŠJ 2,74 s DPH 26.01.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.01.2023
Faktúra FaZŠ 9 2023 zámok do dvier 120,00 s DPH 25.01.2023 Elastic s.r.o. 31.01.2023
Faktúra FaZŠ 5 2023 školské administratívne tlačivá 36,60 s DPH 23.01.2023 ŠEVT a.s., Bratislava 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 2 2023 tovar do ŠJ 893,04 s DPH 19.01.2023 Hossa family s.r.o. 19.01.2023
Faktúra FaŠJ 3 2023 tovar do ŠJ 432,44 s DPH 19.01.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 4 2023 tovar do ŠJ 673,86 s DPH 19.01.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 5 2023 tovar do ŠJ 33,41 s DPH 19.01.2023 PPM LOGISTIC s.r.o. 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 6 2023 tovar do ŠJ 44,84 s DPH 19.01.2023 BAPE s.r.o. 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 1 2023 tovar do ŠJ 612,19 s DPH 19.01.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.01.2023
Faktúra FaZŠ 4 2023 lampa do projektora 561,90 s DPH 23117-9987 19.01.2023 Web Retail s.r.o., Praha 31.01.2023
Faktúra FaŠJ 7 2023 tovar do ŠJ 425,10 s DPH 19.01.2023 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.01.2023
Faktúra FaZŠ 3 2023 vodoinštal. materiál 240,00 s DPH 19.01.2023 Sigmia OaSS s.r.o. 31.01.2023
Objednávka 23117-9987 lampa do projektora 561,80 s DPH 17.01.2023 Web Retail s.r.o., Praha 31.01.2023
Zmluva Náležitosti k zmluve č. 1156/2022 Tréneri v škole Podpis+protokol o odovzdaní a prevzatí šport. pomôcok s DPH 17.01.2023 Úrad vlády SR,Námestie slobody 1,81370 Bratislava 1 25.07.2023
Zmluva 1/23 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe s DPH 16.01.2023 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja Svorada a Benedikta 20.01.2023
Faktúra FaZŠ 290 2022 plyn -766,74 s DPH Zmluva o dodávke plynu 13.01.2023 SPP, Bratislava 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 2 2023 doména 15,59 s DPH 13.01.2023 Websupport, s.r.o. Bratislava 31.01.2023
Faktúra FaZŠ 289 2022 voda 671,35 s DPH 12.01.2023 PoVoS a.s. 17.01.2023
Faktúra FaŠJ 285 2022 vývoz komunálneho odpadu - plasty 6,60 s DPH 12.01.2023 Obec Pruské 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 286 2021 vývoz komunálneho odpadu - plasty 1,80 s DPH 12.01.2023 Obec Pruské 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 287 2022 vývoz komunálneho odpadu 242,00 s DPH 12.01.2023 Obec Pruské 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 288 2022 vývoz komunálneho odpadu 352,00 s DPH 12.01.2023 Obec Pruské 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 283 2022 elektrina 129,56 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 09.01.2023 Energie2, a.s. Bratislava 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 284 2022 elektrina 254,00 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 09.01.2023 Energie2, a.s. Bratislava 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 1 2023 webhosting 102,91 s DPH 04.01.2023 Websupport, s.r.o. Bratislava 31.01.2023
Zmluva Kolektívna zmluva 2021 Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023 s DPH 01.01.2023 Odborová organizácia 13.01.2023
Faktúra FaZŠ 277 2022 reprezentačné 381,60 s DPH 47463874 28.12.2022 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 275 2022 učebné pomôcky 41,82 s DPH FVFT07929 28.12.2022 Fisher Slovakia s.r.o. 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 274 2022 servis k programu ŠJ 57,60 s DPH 28.12.2022 SOFT-GL s.r.o. 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 273 2022 prístrešok na bicykle 1 506.84 s DPH 3194602 28.12.2022 Emporo s.r.o. Ba 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 272 2022 odvoz odpadu ŠJ 66,00 s DPH 28.12.2022 Silver Mine, s.r.o. 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 282 2022 elektro práce 220,00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 28.12.2022 František Černej ELEKTROINŠTALA 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 281 2022 elektro práce 3 002.00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 28.12.2022 František Černej ELEKTROINŠTALA 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 280 2022 telekomunik.služby 113,89 s DPH Zmluva Orange 28.12.2022 Orange Slovensko a.s., Bratislava 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 279 2022 vývoz tekutého odpadu 178,00 s DPH 28.12.2022 Obec Pruské 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 278 2022 vývoz tekutého odpadu 356,00 s DPH 28.12.2022 Obec Pruské 17.01.2023
Faktúra FaŠJ 188 2022 tovar do ŠJ 1 072,77 s DPH 27.12.2022 OBIM s.r.o. 09.01.2023
Faktúra FaŠJ 189 2022 tovar do ŠJ 238,07 s DPH 27.12.2022 BAPE s.r.o. 09.01.2023
Faktúra FaŠJ 187 2022 tovar do ŠJ 1 613,87 s DPH 27.12.2022 Košík s.r.o. Pruské 09.01.2023
Faktúra FaŠJ 186 2022 tovar do ŠJ 554,93 s DPH 27.12.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 09.01.2023
Faktúra FaZŠ 264 2022 žalúzie 1 086,00 s DPH 22.12.2022 Elastic s.r.o. 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 258 2022 vybavenie ŠJ 1 899,83 s DPH 22.12.2022 JTF partnership s.r.o. 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 261 2022 poradenská činnosť v oblasti protipožiarnej ochrany 460,00 s DPH Rámcová zmluva Černej PO 22.12.2022 František Černej ELEKTROINŠTALA 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 270 2022 vodoinštal. materiál 334,08 s DPH 22.12.2022 Sigmia OaSS s.r.o. 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 268 2022 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 22.12.2022 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 262 2022 plyn 3 874,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 22.12.2022 SPP, Bratislava 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 267 2022 Vypracovanie projektu 500,00 s DPH Obj k FaZŠ 267 2022 22.12.2022 RK Management s.r.o.,Bratislava 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 266 2022 športové vybavenie 552,40 s DPH OB226190 22.12.2022 Florbal s.r.o. 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 265 2022 mesačná údržba PC programu 59,74 s DPH 22.12.2022 Bc. ANTON FROHN 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 260 2022 voda 189,50 s DPH 22.12.2022 PoVoS a.s. 10.01.2023
Faktúra FaZŠ 252 2022 odvoz odpadu ŠJ 88,00 s DPH 19.12.2022 Silver Mine, s.r.o. 19.12.2022
Objednávka 2022EF5351 Windows Server 2016 Standard 69,70 s DPH 19.12.2022 Digital Coach s.r.o. 09.01.2023
Faktúra FaZŠ 250 2022 elektro práce 1 864.00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 16.12.2022 František Černej ELEKTROINŠTALA 16.01.2023
Faktúra FaZŠ 249 2022 elektro práce 1 240.00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 16.12.2022 František Černej ELEKTROINŠTALA 16.01.2023
Faktúra FaZŠ 269 2022 Software Office Professional Plus 2019 94,95 s DPH IQDUUODXN 16.12.2022 CD-Keys s.r.o. 16.01.2023
Faktúra FaŠJ 179 2022 tovar do ŠJ 319,14 s DPH 16.12.2022 BAPE s.r.o. 20.12.2022
Faktúra FaŠJ 181 2022 tovar do ŠJ 283,28 s DPH 16.12.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 09.01.2023
Faktúra FaŠJ 182 2022 tovar do ŠJ 24,52 s DPH 16.12.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 09.01.2023
Faktúra FaŠJ 183 2022 tovar do ŠJ 28,22 s DPH 16.12.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 10.01.2023
Faktúra FaŠJ 184 2022 tovar do ŠJ s DPH 16.12.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 09.01.2023
Faktúra FaŠJ 185 2022 tovar do ŠJ 282,65 s DPH 16.12.2022 BAPE s.r.o. 09.01.2023
Faktúra FaZŠ 251 2022 čist. a hyg. prostriedky 1 799.99 s DPH Elektronický kontraktačný systém 16.12.2022 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca 16.01.2023
Faktúra FaZŠ 254 2022 kartotéka 262,80 s DPH SPOW22028940 16.12.2022 B2B Partner s.r.o. Bratislava 16.01.2023
Faktúra FaŠJ 180 2022 tovar do ŠJ 221,77 s DPH 16.12.2022 AG FOODS s.r.o. 09.01.2023
Faktúra FaZŠ 271 2022 reprezentačné 1 922,80 s DPH 16.12.2022 Manor house MG s.r.o. 16.01.2023
Zmluva Dohoda o spolupráci zabezpečenie pedagogických asistentov s DPH 16.12.2022 CPPPaP Dubnica nad Váhom 09.01.2023
Objednávka IQDUUODXN Software Office 2016 Professional Plus 94,95 s DPH 14.12.2022 CD-Keys s.r.o. 20.12.2022
Faktúra FaZŠ 276 2022 Windows Server 2016 Standard 69,70 s DPH 2022EF5351 13.12.2022 Digital Coach s.r.o. 16.01.2023
Objednávka 47463874 reprezentačné 381,60 s DPH 13.12.2022 Bldg D Xerox Technology Park Ireland 09.01.2023
Faktúra FaZŠ 248 2022 učebné pomôcky 1 455,00 s DPH Obj k FaZŠ 248 2022 12.12.2022 AbiiCom s.r.o. 10.01.2023
Objednávka FVFT07929 učebné pomôcky 41,82 s DPH 12.12.2022 Fisher Slovakia s.r.o. 09.01.2023
Faktúra FaZŠ 246 2022 vývoz tekutého odpadu 267,00 s DPH 12.12.2022 Obec Pruské 10.01.2023
Faktúra FaZŠ 247 2022 vývoz tekutého odpadu 205,50 s DPH 12.12.2022 Obec Pruské 10.01.2023
Faktúra FaZŠ 259 2022 činnosť PZS 165,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 12.12.2022 Mgr. Jozef Kardoš 17.01.2023
Faktúra FaZŠ 245 2022 reprezentačné 1 986,00 s DPH Obj k FaZŠ 245 2022 12.12.2022 Centurio Computers s.r.o. 10.01.2023
Faktúra FaZŠ 253 2022 knihy školská knižnica 4 805,67 s DPH 12.12.2022 preskoly.sk 10.01.2023
Faktúra FaZŠ 255 2022 elektrina 265,38 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 12.12.2022 Energie2, a.s. Bratislava 10.01.2023
Faktúra FaZŠ 256 2022 elektrina 613,61 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 12.12.2022 Energie2, a.s. Bratislava 10.01.2023
Faktúra FaZŠ 257 2022 výpočtová technika 1 695,65 s DPH OB22107402 12.12.2022 Datacomp s.r.o. 10.01.2023
Objednávka OB22107402 výpočtová technika 1 695,65 s DPH 12.12.2022 Datacomp s.r.o. 10.01.2023
Faktúra FaZŠ 263 2022 predplatné časopisy MŠ 22,30 s DPH 12.12.2022 Slovenská pošta a.s. 10.01.2023
Faktúra FaŠJ 175 2022 tovar do ŠJ 970,20 s DPH 09.12.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 176 2022 tovar do ŠJ 1 642,74 s DPH 09.12.2022 OBIM s.r.o. 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 171 2022 tovar do ŠJ 328,09 s DPH 09.12.2022 Hossa family s.r.o. 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 174 2022 tovar do ŠJ 344,74 s DPH 09.12.2022 AG FOODS s.r.o. 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 172 2022 tovar do ŠJ 64,54 s DPH 09.12.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 173 2022 tovar do ŠJ 182,52 s DPH 09.12.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 177 2022 tovar do ŠJ 2 968,57 s DPH 09.12.2022 Košík s.r.o. Pruské 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 178 2022 tovar do ŠJ 642,73 s DPH 09.12.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 13.12.2022
Zmluva 7387741 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole" s DPH 06.12.2022 Úrad vlády SR,Námestie slobody 1,81370 Bratislava 1 16.01.2023
Faktúra FaZŠ 238 2022 odborná literatúra 420,67 s DPH 06.12.2022 Portál Slovakia 10.01.2023
Faktúra FaZŠ 239 2022 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 06.12.2022 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 10.01.2023
Faktúra FaZŠ 240 2022 vodoinštal. materiál 54,18 s DPH 06.12.2022 Sigmia OaSS s.r.o. 10.01.2023
Objednávka SPOW22028940 kartotéka 262,80 s DPH 06.12.2022 B2B Partner s.r.o. Bratislava 19.12.2022
Objednávka 202200849 uč.pomôcky dielne 153,00 s DPH 06.12.2022 Marián Božík, Nové Mesto nad Váhom 19.12.2022
Faktúra FaZŠ 244 2022 uč.pomôcky dielne 153,00 s DPH 202200849 06.12.2022 Marián Božík, Nové Mesto nad Váhom 10.01.2023
Objednávka EY220390018 audiovizuálna technika 594,96 s DPH 06.12.2022 Muziker a.s. 19.12.2022
Faktúra FaZŠ 243 2022 audiovizuálna technika 594,96 s DPH EY220390018 06.12.2022 Muziker a.s. 10.01.2023
Faktúra FaZŠ 242 2022 rekonštrukcia osvetlenia ihriska 3 972,00 s DPH 06.12.2022 Jaroslav Osrman 10.01.2023
Faktúra FaZŠ 241 2022 kancelárska technika 3 453,35 s DPH 469445840 06.12.2022 ALZA.sk 10.01.2023
Objednávka OB226190 športové vybavenie 552,40 s DPH 05.12.2022 Florbal s.r.o. 19.12.2022
Faktúra FaZŠ 234 2022 stavebný materiál 585,49 s DPH 02.12.2022 Stavebniny Pruské s.r.o. 19.12.2022
Faktúra FaZŠ 233 2022 vybavenie lekárničiek 519,15 s DPH 02.12.2022 Propharm s.r.o. Pruské 19.12.2022
Faktúra FaZŠ 235 2022 šijacie stroje 948,50 s DPH Obj k FaZŠ 235 2022 02.12.2022 Armo-SK s.r.o. 19.12.2022
Faktúra FaZŠ 232 2022 kancelárske potreby 1 927,77 s DPH 100062578 02.12.2022 OfficeLand s.r.o. 19.12.2022
Objednávka OB292329 zváračka 268,40 s DPH 02.12.2022 Stroje a vybavení s.r.o. 19.12.2022
Faktúra FaZŠ 231 2022 kalendáre 174,40 s DPH 669174 02.12.2022 preskoly.sk 19.12.2022
Faktúra FaZŠ 236 2022 uč.pomôcky dielne 240,82 s DPH 2172282 02.12.2022 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 19.12.2022
Faktúra FaZŠ 237 2022 zváračka 268,40 s DPH OB292329 02.12.2022 Stroje a vybavení s.r.o. 19.12.2022
Faktúra FaZŠ 230 2022 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 02.12.2022 Bc. ANTON FROHN 15.12.2022
Objednávka Obj k FaZŠ 235 2022 šijacie stroje 948,50 s DPH 29.11.2022 Armo-SK s.r.o. 13.12.2022
Objednávka 2172282 uč.pomôcky dielne 240,82 s DPH 29.11.2022 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 12.12.2022
Faktúra FaŠJ 170 2022 tovar do ŠJ 217,28 s DPH 28.11.2022 BAPE s.r.o. 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 169 2022 tovar do ŠJ 33,41 s DPH 28.11.2022 PPM LOGISTIC s.r.o. 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 167 2022 tovar do ŠJ 472,73 s DPH 28.11.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 168 2022 tovar do ŠJ 855,37 s DPH 28.11.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 13.12.2022
Objednávka Obj k FaZŠ 248 2022 učebné pomôcky 1 455,00 s DPH 28.11.2022 AbiiCom s.r.o. 12.12.2022
Faktúra FaZŠ 226 2022 darčekové poukazy SF 1 170,00 s DPH 25.11.2022 COOP Jednota, Pruské 15.12.2022
Faktúra FaZŠ 223 2022 koberce 1.ST 1 039,70 s DPH 10788 25.11.2022 Insgraf s.r.o. 15.12.2022
Faktúra FaZŠ 220 2022 predplatné Smernice a organizačné predpisy 181,80 s DPH 25.11.2022 Verlag Dashofer,vydavateľstvo s.r.o. 15.12.2022
Faktúra FaZŠ 222 2022 voda 147,86 s DPH 25.11.2022 PoVoS a.s. 15.12.2022
Faktúra FaZŠ 221 2022 vybavenie ŠJ 381,00 s DPH 25.11.2022 Ing. Jan Buček-Profikuchyn SK 15.12.2022
Faktúra FaZŠ 224 2022 plyn 3 874,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 25.11.2022 SPP, Bratislava 15.12.2022
Faktúra FaZŠ 225 2022 vybavenie ŠJ 307,20 s DPH 25.11.2022 OMES s.r.o. Žilina 15.12.2022
Faktúra FaZŠ 227 2022 hračky MŠ 1 664,90 s DPH 10777 25.11.2022 Insgraf s.r.o. 15.12.2022
Faktúra FaZŠ 229 2022 toner, údržba 696,84 s DPH 25.11.2022 IBECO Klobučník Ľuboš 15.12.2022
Faktúra FaZŠ 228 2022 telekomunik.služby 112,57 s DPH Zmluva Orange 25.11.2022 Orange Slovensko a.s., Bratislava 15.12.2022
Faktúra FaZŠ 212 2022 hračky MŠ 4 610,10 s DPH NS22110413 21.11.2022 Nomiland s.r.o. 15.12.2022
Faktúra FaZŠ 218 2022 hračky MŠ 2 013,95 s DPH NS22110881 21.11.2022 Nomiland s.r.o. 17.11.2022
Faktúra FaZŠ 217 2022 pracovné odevy 483,58 s DPH 161861/XCTL06875 21.11.2022 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 15.12.2022
Faktúra FaZŠ 216 2022 čist. a hyg. prostriedky 409,79 s DPH 21.11.2022 COMFORTA HYGIENE s.r.o. Martin 15.12.2022
Faktúra FaZŠ 215 2022 odvoz odpadu ŠJ 88,00 s DPH 21.11.2022 Silver Mine, s.r.o. 28.11.2022
Faktúra FaŠJ 161 2022 tovar do ŠJ 959,87 s DPH 18.11.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 162 2022 tovar do ŠJ 305,52 s DPH 18.11.2022 Hossa family s.r.o. 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 163 2022 tovar do ŠJ 510,84 s DPH 18.11.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 165 2022 tovar do ŠJ 154,71 s DPH 18.11.2022 BAPE s.r.o. 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 166 2022 tovar do ŠJ 133,01 s DPH 18.11.2022 BAPE s.r.o. 13.12.2022
Faktúra FaŠJ 164 2022 tovar do ŠJ 560,72 s DPH 18.11.2022 Hossa family s.r.o. 13.12.2022
Objednávka 22119288 učebné pomôcky 259,98 s DPH 16.11.2022 Papermax s.r.o. 28.11.2022
Objednávka 469445840 kancelárska technika 3 453,35 s DPH 16.11.2022 ALZA.sk 30.11.2022
Objednávka 2022123589 učebné pomôcky 518,90 s DPH 16.11.2022 Magsy SK s.r.o. Púchov 28.11.2022
Faktúra FaZŠ 213 2022 učebné pomôcky 259,98 s DPH 22119288 16.11.2022 Papermax s.r.o. 15.12.2022
Objednávka 100062578 kancelárske potreby 1 927,77 s DPH 16.11.2022 OfficeLand s.r.o. 30.11.2022
Faktúra FaZŠ 214 2022 učebné pomôcky 518,90 s DPH 2022123589 16.11.2022 Magsy SK s.r.o. Púchov 15.12.2022
Objednávka 2202101092 Software Office 2016 Professional Plus 143,99 s DPH 16.11.2022 Forscopy a.s. Brno, ČR 28.11.2022
Faktúra FaZŠ 212 2022 učebné pomôcky 66,00 s DPH 212203918 16.11.2022 Leoness s.r.o. 28.11.2022
Objednávka 212203918 učebné pomôcky 66,00 s DPH 16.11.2022 Leoness s.r.o. 28.11.2022
Faktúra FaZŠ 211 2022 Software Office 2016 Professional Plus 143,99 s DPH 2202101092 15.11.2022 Forscopy a.s. Brno, ČR 28.11.2022
Objednávka 669174 kalendáre 174,40 s DPH 15.11.2022 preskoly.sk 30.11.2022
Faktúra FaZŠ 204 2022 hračky MŠ 1 876,00 s DPH 22103373 14.11.2022 Pro Solutions s.r.o. 14.12.2022
Faktúra FaZŠ 198 2022 vývoz tekutého odpadu 529,50 s DPH 14.11.2022 Obec Pruské 14.12.2022
Faktúra FaZŠ 199 2022 vývoz tekutého odpadu 577,75 s DPH 14.11.2022 Obec Pruské 14.12.2022
Faktúra FaZŠ 200 2022 pracovné odevy 891,88 s DPH 161599 14.11.2022 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 05.12.2022
Faktúra FaZŠ 201 2022 vybavenie 1.ST - lavice,stoly do triedy 3 299,00 s DPH Elektronický kontraktačný systém 14.11.2022 Linea SK s.r.o. 14.12.2022
Faktúra FaZŠ 202 2022 elektrina 53,72 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.11.2022 Energie2, a.s. Bratislava 14.12.2022
Faktúra FaZŠ 203 2022 elektrina 517,84 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.11.2022 Energie2, a.s. Bratislava 14.12.2022
Faktúra FaZŠ 205 2022 vodoinštal. materiál 386,48 s DPH 14.11.2022 Sigmia OaSS s.r.o. 14.12.2022
Faktúra FaZŠ 206 2022 terminal server profesional 471,30 s DPH Obj k FaZŠ 206 2022 14.11.2022 Ing. Jan Bláha, Švihov, ČR 14.12.2022
Faktúra FaZŠ 210 2022 krovinorez,el.nožnice 693,90 s DPH 168703 14.11.2022 Sténia a.s. Košice 14.12.2022
Faktúra FaZŠ 207 2022 projektor 958,31 s DPH 2021962501 14.11.2022 Andrea shop s.r.o. 14.12.2022
Faktúra FaZŠ 208 2022 elektronika do ZŠ 1 749,60 s DPH 469067741 14.11.2022 ALZA.sk 14.12.2022
Faktúra FaZŠ 209 2022 spoločenská hra AJ 30,50 s DPH 2172022 14.11.2022 Jazyková škola Detvai s.r.o. 14.12.2022
Objednávka 469067740 elektronika do ZŠ 1 749,60 s DPH 11.11.2022 ALZA.sk 28.11.2022
Objednávka 168703 krovinorez,el.nožnice 693,90 s DPH 11.11.2022 Sténia a.s. Košice 28.11.2022
Objednávka 2021962501 projektor 958,31 s DPH 11.11.2022 Andrea shop s.r.o. 28.11.2022
Objednávka 2172022 spoločenská hra AJ 30,50 s DPH 11.11.2022 Jazyková škola Detvai s.r.o. 28.11.2022
Objednávka Obj k FaZŠ 264 2022 žalúzie 1 086,00 s DPH 10.11.2022 Elastic s.r.o. 28.11.2022
Faktúra FaŠJ 158 2022 tovar do ŠJ 2 457,15 s DPH 09.11.2022 Košík s.r.o. Pruské 08.12.2022
Faktúra FaŠJ 159 2022 tovar do ŠJ 2 086,88 s DPH 09.11.2022 OBIM s.r.o. 08.12.2022
Faktúra FaŠJ 157 2022 tovar do ŠJ 409,42 s DPH 09.11.2022 PPM LOGISTIC s.r.o. 21.11.2022
Objednávka 3194602 prístrešok na bicykle 1 506,84 s DPH 09.11.2022 Emporo s.r.o. Ba 28.11.2022
Faktúra FaŠJ 160 2022 tovar do ŠJ 276,02 s DPH 09.11.2022 BAPE s.r.o. 08.12.2022
Objednávka NS22110881 hračky MŠ 2 210,50 s DPH 09.11.2022 Nomiland s.r.o. 28.11.2022
Objednávka Obj k FaZŠ 206 2022 terminal server profesional 471,30 s DPH 09.11.2022 Ing. Jan Bláha, Švihov, ČR 28.11.2022
Objednávka 22103373 hračky MŠ 1 876,00 s DPH 08.11.2022 Pro Solutions s.r.o. 28.11.2022
Faktúra FaŠJ 156 2022 tovar do ŠJ 678,69 s DPH 04.11.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 21.11.2022
Objednávka NS22110413 hračky MŠ 4 610,10 s DPH 04.11.2022 Nomiland s.r.o. 28.11.2022
Objednávka Obj k FaZŠ 245 2022 reprezentačné 1 986,00 s DPH 04.11.2022 Centurio Computers s.r.o. 30.11.2022
Faktúra FaZŠ 193 2022 školenie enviromentálna oblasť 20,00 s DPH 04.11.2022 Recyklohry 05.12.2022
Faktúra FaZŠ 194 2022 lampa do projektora 102,64 s DPH 2210242648 04.11.2022 Web Retail s.r.o., Praha 05.12.2022
Faktúra FaZŠ 195 2022 hračky MŠ 3 256.70 s DPH NS22091751 04.11.2022 Nomiland s.r.o. 05.12.2022
Faktúra FaZŠ 196 2022 koberce MŠ 1 481,72 s DPH 04.11.2022 Jutex Slovakia s.r.o. 14.12.2022
Faktúra FaZŠ 197 2022 tyčový mixér ŠJ 282,00 s DPH OB543/2022 04.11.2022 GastroREX s.r.o. 05.12.2022
Zmluva Poistná zmluva 9040237375 poistenie žiakov 2 932.82 s DPH 03.11.2022 UNIQA pojišťovňa a.s. 11.11.2022
Objednávka 10788 koberce 1.ST 1 039,70 s DPH 03.11.2022 Insgraf s.r.o. 28.11.2022
Objednávka OB543/2022 tyčový mixér ŠJ 282,00 s DPH 02.11.2022 GastroREX s.r.o. 28.11.2022
Objednávka 10777 hračky MŠ 1 664,90 s DPH 31.10.2022 Insgraf s.r.o. 28.11.2022
Faktúra FaŠJ 151 2022 tovar do ŠJ 401,16 s DPH 27.10.2022 Hossa family s.r.o. 04.11.2022
Faktúra FaŠJ 152 2022 tovar do ŠJ 340,78 s DPH 27.10.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.11.2022
Faktúra FaŠJ 153 2022 tovar do ŠJ 1 191,65 s DPH 27.10.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.11.2022
Faktúra FaŠJ 155 2022 tovar do ŠJ 379,54 s DPH 27.10.2022 BAPE s.r.o. 04.11.2022
Faktúra FaŠJ 154 2022 tovar do ŠJ 417,56 s DPH 27.10.2022 Hossa family s.r.o. 04.11.2022
Objednávka 161861/XCTL061875 pracovné odevy 483,58 s DPH 27.10.2022 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 28.11.2022
Faktúra FaZŠ 187 2022 virtuálna knižnica 248,40 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb Zborovňa Komplet 26.10.2022 KOMENSKY, s.r.o. Košice 22.11.2022
Faktúra FaZŠ 183 2022 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 26.10.2022 Bc. ANTON FROHN 22.11.2022
Faktúra FaZŠ 184 2022 kancelárske potreby 255,00 s DPH 1202201174 26.10.2022 Andrej Lučenič-CAR LINE 22.11.2022
Faktúra FaZŠ 185 2022 stavebný materiál 118,80 s DPH 26.10.2022 Stavebniny Pruské s.r.o. 22.11.2022
Faktúra FaZŠ 186 2022 voda 517,52 s DPH 26.10.2022 PoVoS a.s. 22.11.2022
Faktúra FaZŠ 189 2022 servisné práce kamerového systému 141,48 s DPH 26.10.2022 SPIN TN s.r.o., Trenčín 22.11.2022
Faktúra FaZŠ 188 2022 plyn 3 874,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 26.10.2022 SPP, Bratislava 22.11.2022
Faktúra FaZŠ 190 2022 telekomunik.služby 119,36 s DPH Zmluva Orange 26.10.2022 Orange Slovensko a.s., Bratislava 22.11.2022
Faktúra FaZŠ 191 2022 revízia športovísk ZŠ s MŠ 918,90 s DPH 26.10.2022 Katarína Ďurišová-Katka-Šport 22.11.2022
Faktúra FaZŠ 192 2022 učebné pomôcky pre žiakov v HN 16,60 s DPH Objednávka HN 2022_2023 26.10.2022 Daffer s.r.o. 22.11.2022
Objednávka 2210242648 lampa do projektora 102,64 s DPH 24.10.2022 Web Retail s.r.o., Praha 07.11.2022
Objednávka 161599 pracovné odevy 891,88 s DPH 24.10.2022 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 07.11.2022
Faktúra FaŠJ 150 2022 tovar do ŠJ 374,28 s DPH 20.10.2022 BAPE s.r.o. 04.11.2022
Faktúra FaŠJ 149 2022 tovar do ŠJ 775,24 s DPH 20.10.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.11.2022
Faktúra FaŠJ 148 2022 tovar do ŠJ 394,20 s DPH 20.10.2022 PPM LOGISTIC s.r.o. 04.11.2022
Faktúra FaZŠ 182 2022 odvoz odpadu ŠJ 88,00 s DPH 20.10.2022 Silver Mine, s.r.o. 08.11.2022
Objednávka Obj HN 2022_2023 učebné pomôcky pre žiakov v HN s DPH 17.10.2022 Daffer s.r.o. 31.10.2022
Faktúra FaZŠ 181 2022 elektrina -102,10 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 17.10.2022 Energie2, a.s. Bratislava 22.11.2022
Faktúra FaZŠ 174 2022 čist. a hyg. prostriedky 1 350.00 s DPH Elektronický kontraktačný systém 17.10.2022 Mário Drahoš. Veľké Zálužie 21.11.2022
Faktúra FaŠJ 144 2022 tovar do ŠJ 34,40 s DPH 14.10.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.11.2022
Zmluva 4/22 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov s DPH 14.10.2022 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andrea Svorada a Benedikta 19.01.2023
Zmluva 3/22 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov s DPH 14.10.2022 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andrea Svorada a Benedikta 24.10.2022
Faktúra FaŠJ 147 2022 tovar do ŠJ 401,92 s DPH 14.10.2022 BAPE s.r.o. 04.11.2022
Faktúra FaŠJ 146 2022 tovar do ŠJ 30,60 s DPH 14.10.2022 PPM LOGISTIC s.r.o. 04.11.2022
Faktúra FaŠJ 145 2022 tovar do ŠJ 383,91 s DPH 14.10.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.11.2022
Faktúra FaŠJ 143 2022 tovar do ŠJ 1 034,80 s DPH 14.10.2022 OBIM s.r.o. 04.11.2022
Faktúra FaZŠ 180 2022 elektrina 376,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 13.10.2022 Energie2, a.s. Bratislava 08.11.2022
Faktúra FaZŠ 178 2022 činnosť PZS 165,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 13.10.2022 Mgr. Jozef Kardoš 22.11.2022
Faktúra FaZŠ 175 2022 vývoz tekutého odpadu 319,00 s DPH 13.10.2022 Obec Pruské 08.11.2022
Faktúra FaZŠ 176 2022 vývoz tekutého odpadu 176,00 s DPH 13.10.2022 Obec Pruské 08.11.2022
Faktúra FaZŠ 179 2022 vývoz tekutého odpadu 289,25 s DPH 13.10.2022 Obec Pruské 22.11.2022
Faktúra FaZŠ 177 2022 právne služby 101,09 s DPH 12.10.2022 Mgr. Jaroslav Martiňuk 21.11.2022
Faktúra FaŠJ 138 2022 tovar do ŠJ 346,91 s DPH 06.10.2022 AG FOODS s.r.o. 04.11.2022
Faktúra FaŠJ 140 2022 tovar do ŠJ 1 249,96 s DPH 06.10.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.11.2022
Faktúra FaŠJ 139 2022 tovar do ŠJ 48,79 s DPH 06.10.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.11.2022
Faktúra FaŠJ 141 2022 tovar do ŠJ 331,25 s DPH 06.10.2022 Hossa family s.r.o. 04.11.2022
Faktúra FaŠJ 142 2022 tovar do ŠJ 2 219,53 s DPH 06.10.2022 Košík s.r.o. Pruské 04.11.2022
Faktúra FaZŠ 170 2022 POO edukačné publikácie 433,84 s DPH OBJEDO1345 06.10.2022 Littera, Martin 07.11.2022
Faktúra FaZŠ 171 2022 čist. a hyg. prostriedky 216,72 s DPH 06.10.2022 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca 21.11.2022
Faktúra FaZŠ 172 2022 metodika RUJ 14,16 s DPH eshopKlett1663824328 06.10.2022 MEGABOOKS SK s.r.o. 21.11.2022
Faktúra FaZŠ 173 2022 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 06.10.2022 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 21.11.2022
Faktúra FaZŠ 166 2022 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 29.09.2022 Bc. ANTON FROHN 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 168 2022 vývoz tekutého odpadu 178,00 s DPH 29.09.2022 Obec Pruské 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 132 2022 tovar do ŠJ 205,91 s DPH 29.09.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 133 2022 tovar do ŠJ 390,31 s DPH 29.09.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 134 2022 tovar do ŠJ 425,94 s DPH 29.09.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 135 2022 tovar do ŠJ 43,20 s DPH 29.09.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 136 2022 tovar do ŠJ 233,23 s DPH 29.09.2022 BAPE s.r.o. 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 137 2022 tovar do ŠJ 934,39 s DPH 29.09.2022 OBIM s.r.o. 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 167 2022 telekomunik.služby 119,50 s DPH Zmluva Orange 29.09.2022 Orange Slovensko a.s., Bratislava 04.10.2022
Objednávka NS22091751 hračky MŠ 3 256,70 s DPH 28.09.2022 Nomiland s.r.o. 17.10.2022
Faktúra FaZŠ 169 2022 vysávač a fukár na lístie 366,40 s DPH 0083943437 27.09.2022 Kärcher Slovakia s.r.o. 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 161 2022 komplexná regenerácia umelého trávnika 1 650,00 s DPH 20220613 23.09.2022 Sagansport s.r.o. Bardejov 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 163 2022 plyn 3 874,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 23.09.2022 SPP, Bratislava 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 162 2022 voda 94,20 s DPH 23.09.2022 PoVoS a.s. 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 164 2022 kancelárske potreby 334,32 s DPH 595 23.09.2022 Ing. Peter Gerši-GC Tech 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 165 2022 Farby, materiál maliar. 12,68 s DPH 23.09.2022 VLM s.r.o., Pruské 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 126 2022 tovar do ŠJ 413,40 s DPH 19.09.2022 PPM LOGISTIC s.r.o. 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 131 2022 tovar do ŠJ 189,43 s DPH 19.09.2022 BAPE s.r.o. 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 130 2022 tovar do ŠJ 704,81 s DPH 19.09.2022 PPM LOGISTIC s.r.o. 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 128 2022 tovar do ŠJ 490,23 s DPH 19.09.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 129 2022 tovar do ŠJ 984,46 s DPH 19.09.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 127 2022 tovar do ŠJ 367,80 s DPH 19.09.2022 PPM LOGISTIC s.r.o. 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 141 2022 elektrina -165,53 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.09.2022 Energie2, a.s. Bratislava 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 157 2022 elektrina -311,06 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.09.2022 Energie2, a.s. Bratislava 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 158 2022 elektrina -620,86 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.09.2022 Energie2, a.s. Bratislava 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 154 2022 POO edukačné publikácie 564,38 s DPH OFFER00074 13.09.2022 Littera, Martin 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 151 2022 Skrinka dvojdverová plech. červ/šedá - šatne 597,60 s DPH SPOW22020059 13.09.2022 B2B Partner s.r.o. Bratislava 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 160 2022 kancelárska technika 279,40 s DPH 465825867 13.09.2022 ALZA.sk 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 159 2022 vývoz tekutého odpadu 44,50 s DPH 13.09.2022 Obec Pruské 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 153 2022 POO edukačné publikácie 962.- s DPH OFFER00073 13.09.2022 Littera, Martin 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 152 2022 POO edukačné publikácie 4 695.20 s DPH OFFER00075 13.09.2022 Littera, Martin 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 148 2022 hracie prvky na ihrisko 9 883,08 s DPH 202205ML17 07.09.2022 ENERCOM s.r.o., Nitra 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 124 2022 tovar do ŠJ 336,50 s DPH 07.09.2022 AG FOODS s.r.o. 03.10.2022
Faktúra FaZŠ 156 2022 učebné pomôcky 499,78 s DPH ŠK39028 07.09.2022 ŠEVT a.s., Bratislava 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 155 2022 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 07.09.2022 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 150 2022 vybavenie MŠ 738,00 s DPH Objednávka EMI Sabinov 07.09.2022 EMI Sabinov s.r.o. 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 149 2022 PZS školenie zamestnancov 349,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 07.09.2022 Mgr. Jozef Kardoš 04.10.2022
Faktúra FaŠJ 125 2022 tovar do ŠJ 2 277,96 s DPH 07.09.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.10.2022
Faktúra FaZŠ 146 2022 telekomunik.služby 117,95 s DPH Zmluva Orange 30.08.2022 Orange Slovensko a.s., Bratislava 05.09.2022
Faktúra FaZŠ 145 2022 plyn 3 874,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 30.08.2022 SPP, Bratislava 05.09.2022
Faktúra FaZŠ 147 2022 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 30.08.2022 Bc. ANTON FROHN 05.09.2022
Faktúra FaZŠ 144 2022 voda s DPH 22.08.2022 PoVoS a.s. 05.09.2022
Objednávka Obj k FaZŠ 267 2022 Vypracovanie projektu 500,00 s DPH 17.08.2022 RK Management s.r.o.,Bratislava 29.08.2022
Faktúra FaZŠ 143 2022 výpočtová technika-mat. 884,20 s DPH 464628983 15.08.2022 ALZA.sk 22.08.2022
Faktúra FaZŠ 142 2022 elektrina 336,66 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 15.08.2022 Energie2, a.s. Bratislava 22.08.2022
Faktúra FaZŠ 140 2022 školské administratívne tlačivá 102,00 s DPH 11.08.2022 ŠEVT a.s., Bratislava 22.08.2022
Faktúra FaZŠ 139 2022 odvoz odpadu ŠJ 55,00 s DPH 11.08.2022 Silver Mine, s.r.o. 22.08.2022
Faktúra FaŠJ 123 2022 tovar do ŠJ 388,15 s DPH 04.08.2022 AMV s.r.o. 02.09.2022
Faktúra FaŠJ 122 2022 tovar do ŠJ 337,80 s DPH 04.08.2022 Košík s.r.o. Pruské 02.09.2022
Faktúra FaŠJ 121 2022 tovar do ŠJ 100,71 s DPH 04.08.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 02.09.2022
Faktúra FaŠJ 120 2022 tovar do ŠJ 160,61 s DPH 04.08.2022 OBIM s.r.o. 02.09.2022
Faktúra FaŠJ 119 2022 tovar do ŠJ 136,64 s DPH 04.08.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 02.09.2022
Faktúra FaZŠ 133 2022 vývoz tekutého odpadu 384,90 s DPH 29.07.2022 Obec Pruské 22.08.2022
Faktúra FaZŠ 134 2022 vývoz tekutého odpadu 178,00 s DPH 29.07.2022 Obec Pruské 22.08.2022
Faktúra FaZŠ 138 2022 vývoz tekutého odpadu 400,50 s DPH 29.07.2022 Obec Pruské 22.08.2022
Faktúra FaZŠ 137 2022 telekomunik.služby 117,94 s DPH Zmluva Orange 29.07.2022 Orange Slovensko a.s., Bratislava 22.08.2022
Faktúra FaZŠ 136 2022 oprava a údržba detsk.ihriska 7 210.24 s DPH Obj Študio-21 plus 29.07.2022 Študio-21 plus 22.08.2022
Faktúra FaZŠ 135 2022 plyn 3 874.00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 29.07.2022 SPP, Bratislava 22.08.2022
Faktúra FaZŠ 132 2022 Bezkriedy Plus 18,00 s DPH DBK/18/06/0072 14.07.2022 KOMENSKY, s.r.o. Košice 22.07.2022
Faktúra FaZŠ 130 2022 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 14.07.2022 Bc. ANTON FROHN 22.07.2022
Faktúra FaZŠ 131 2022 voda 808,16 s DPH 14.07.2022 PoVoS a.s. 22.07.2022
Faktúra FaZŠ 128 2022 vývoz komunálneho odpadu 225,50 s DPH 12.07.2022 Obec Pruské 22.07.2022
Faktúra FaZŠ 127 2022 vývoz komunálneho odpadu - plasty 9,60 s DPH 12.07.2022 Obec Pruské 22.07.2022
Faktúra FaZŠ 129 2022 vývoz komunálneho odpadu 572,00 s DPH 12.07.2022 Obec Pruské 22.07.2022
Faktúra FaZŠ 126 2022 vývoz komunálneho odpadu - plasty 6,00 s DPH 12.07.2022 Obec Pruské 22.07.2022
Faktúra FaŠJ 118 2022 tovar do ŠJ 66,25 s DPH 12.07.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 22.07.2022
Faktúra FaŠJ 117 2022 tovar do ŠJ 369,82 s DPH 11.07.2022 COOP Jednota, Pruské 22.07.2022
Faktúra FaŠJ 116 2022 tovar do ŠJ 209,47 s DPH 11.07.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 22.07.2022
Faktúra FaZŠ 125 2022 soc.fond. - posed. 1 300,00 s DPH 11.07.2022 Lukáš Behanec 22.07.2022
Faktúra FaŠJ 115 2022 tovar do ŠJ 1 915,76 s DPH 07.07.2022 OBIM s.r.o. 22.07.2022
Faktúra FaZŠ 123 2022 elektrina 878,86 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 06.07.2022 Energie2, a.s. Bratislava 22.07.2022
Faktúra FaŠJ 114 2022 tovar do ŠJ 2 226,55 s DPH 06.07.2022 Košík s.r.o. Pruské 06.07.2022
Faktúra FaZŠ 122 2022 elektrina 41,44 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 06.07.2022 Energie2, a.s. Bratislava 22.07.2022
Faktúra FaZŠ 124 2022 odvoz odpadu ŠJ 99,00 s DPH 06.07.2022 Silver Mine, s.r.o. 22.07.2022
Faktúra FaZŠ 121 2022 zdravotná služba 165,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 04.07.2022 Mgr. Jozef Kardoš 22.07.2022
Faktúra FaŠJ 113 2022 tovar do ŠJ 368,44 s DPH 30.06.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 06.07.2022
Faktúra FaZŠ 120 2022 toner, údržba 473,00 s DPH 29.06.2022 IBECO Klobučník Ľuboš 06.07.2022
Faktúra FaZŠ 119 2022 knižky pre deti MŠ reprezentač. 124,67 s DPH 28.06.2022 preskoly.sk Bratislava 06.07.2022
Faktúra FaŠJ 111 2022 tovar do ŠJ 366,09 s DPH 24.06.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 06.07.2022
Faktúra FaŠJ 112 2022 tovar do ŠJ 230,04 s DPH 24.06.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 06.07.2022
Faktúra FaZŠ 118 2022 preprava detí výlet 416,00 s DPH 23.06.2022 Jozef Sabo - SA-VA-S, Nemšová 06.07.2022
Faktúra FaZŠ 117 2022 vývoz tekutého odpadu 178,00 s DPH 23.06.2022 Obec Pruské 06.07.2022
Faktúra FaZŠ 116 2022 vývoz tekutého odpadu 311,50 s DPH 23.06.2022 Obec Pruské 06.07.2022
Faktúra FaZŠ 115 2022 servisné práce kamerového systému 148,44 s DPH 23.06.2022 SPIN TN s.r.o., Trenčín 30.06.2022
Faktúra FaZŠ 114 2022 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 22.06.2022 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 30.06.2022
Faktúra FaŠJ 110 2022 tovar do ŠJ 254,83 s DPH 21.06.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 06.07.2022
Faktúra FaZŠ 113 2022 čist. a hyg. prostriedky 1 010.00 s DPH Z20226192 Z 21.06.2022 Roman Laco ROADA, Trenčín 30.06.2022
Faktúra FaZŠ 112 2022 telekomunik.služby 116,55 s DPH Zmluva Orange 20.06.2022 Orange Slovensko a.s., Bratislava 30.06.2022
Faktúra FaZŠ 111 2022 škola v prírode 4 200,00 s DPH zmluva o spoluprácii 20.06.2022 Róbert Kopera-ROKO, ČADCA 30.06.2022
Faktúra FaZŠ 110 2022 zástava 32,80 s DPH 17.06.2022 2U 30.06.2022
Faktúra FaŠJ 109 2022 tovar do ŠJ 534,63 s DPH 17.06.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 06.07.2022
Zmluva OPCIA - RAJO predĺženie zmluvy o jeden školský rok 2022/2023 s DPH 17.06.2022 RAJO s.r.o., Bratislava 20.06.2022
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve 1112498 Dodatok č.1 k zmluve 1112498 o združenej dodávke elektriny s DPH 17.06.2022 Energie2, a.s. Bratislava 20.06.2022
Faktúra FaZŠ 109 2022 vývoz tekutého odpadu 258,00 s DPH 16.06.2022 Obec Pruské 30.06.2022
Faktúra FaZŠ 107 2022 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 14.06.2022 Bc. ANTON FROHN 30.06.2022
Faktúra FaZŠ 108 2022 plyn 3 874,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 14.06.2022 SPP, Bratislava 30.06.2022
Faktúra FaZŠ 104 2022 odvoz odpadu ŠJ 99,00 s DPH 13.06.2022 Silver Mine, s.r.o. 30.06.2022
Faktúra FaŠJ 108 2022 tovar do ŠJ 73,97 s DPH 13.06.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 06.07.2022
Faktúra FaZŠ 105 2022 asc agenda 2023 579,00 s DPH 13.06.2022 ASC, s.r.o. Bratislava 30.06.2022
Faktúra FaŠJ 106 2022 tovar do ŠJ 420,53 s DPH 13.06.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 17.06.2022
Faktúra FaŠJ 107 2022 tovar do ŠJ 291,91 s DPH 13.06.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 17.06.2022
Faktúra FaZŠ 106 2022 voda 115,20 s DPH 13.06.2022 PoVoS a.s. 30.06.2022
Faktúra FaŠJ 105 2022 tovar do ŠJ 638,52 s DPH 10.06.2022 FRAPE Catering 17.06.2022
Faktúra FaŠJ 104 2022 tovar do ŠJ 798,19 s DPH 08.06.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 17.06.2022
Faktúra FaZŠ 101 2022 elektrina 131,83 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 08.06.2022 Energie2, a.s. Bratislava 17.06.2022
Faktúra FaZŠ 102 2022 elektrina 934,40 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 08.06.2022 Energie2, a.s. Bratislava 17.06.2022
Faktúra FaZŠ 103 2022 aktualizácia programu VEMA 889,92 s DPH 08.06.2022 Solitea Slovensko, a.s Bratislava 17.06.2022
Faktúra FaZŠ 100 2022 Farby, materiál maliar. 2 016,16 s DPH 07.06.2022 VLM s.r.o., Pruské 17.06.2022
Zmluva Zmluva o spolupráci - Škola v prírode Zmluva o spolupráci - ŠKOLA V PRÍRODE V PENZIONE CENTRÁL 25.-os/deň s DPH 06.06.2022 Róbert Kopera - ROKO Oščadnica 17.06.2022
Faktúra FaŠJ 103 2022 tovar do ŠJ 291,46 s DPH 06.06.2022 COOP Jednota, Pruské 14.06.2022
Faktúra FaŠJ 102 2022 tovar do ŠJ 33,12 s DPH 06.06.2022 AG FOODS s.r.o. 20.06.2022
Faktúra FaZŠ 99 2022 kontrola, oprava hasiac. prístrojov 405,92 s DPH 06.06.2022 POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 17.06.2022
Faktúra FaŠJ 101 2022 tovar do ŠJ 341,67 s DPH 03.06.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 14.06.2022
Faktúra FaZŠ 98 2022 gumova dlažba - ihrisko, oprava 7 213.80 s DPH 202205ML05 02.06.2022 ENERCOM s.r.o., Nitra 17.06.2022
Faktúra FaZŠ 97 2022 Náhrad. diel do projektorov 131,09 s DPH 02.06.2022 Web Retail s.r.o., Praha 17.06.2022
Faktúra FaŠJ 100 2022 tovar do ŠJ 356,40 s DPH 02.06.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 14.06.2022
Faktúra FaŠJ 99 2022 tovar do ŠJ 294,09 s DPH 02.06.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 14.06.2022
Faktúra FaŠJ 98 2022 tovar do ŠJ 2 662,04 s DPH 01.06.2022 OBIM s.r.o. 14.06.2022
Faktúra FaZŠ 96 2022 zhotovenie a montáž interier. dverí 663,84 s DPH 01.06.2022 HORÁK - interiéry, s.r.o. ILAVA 17.06.2022
Faktúra FaZŠ 95 2022 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 01.06.2022 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 07.06.2022
Faktúra FaŠJ 97 2022 tovar do ŠJ 2 898,23 s DPH 31.05.2022 Košík s.r.o. Pruské 14.06.2022
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve pomáhajúce profesie Dodatok č.1 k Zmluve č.2021 MPC NP PoP2 ZŠ 065 s DPH 31.05.2022 MPC, Bratislava 23.08.2022
Faktúra FaŠJ 96 2022 tovar do ŠJ 370,95 s DPH 30.05.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 14.06.2022
Faktúra FaŠJ 95 2022 tovar do ŠJ 257,42 s DPH 27.05.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 14.06.2022
Faktúra FaZŠ 94 2022 školské pomôcky pre deti z Ukrajiny 2 600,00 s DPH OBJP853614 27.05.2022 Lamitec, s.r.o. Bratislava 07.06.2022
Faktúra FaZŠ 92 2022 vývoz tekutého odpadu 172,00 s DPH 25.05.2022 Obec Pruské 07.06.2022
Faktúra FaZŠ 93 2022 vývoz tekutého odpadu 43,00 s DPH 25.05.2022 Obec Pruské 07.06.2022
Faktúra FaŠJ 94 2022 tovar do ŠJ 877,68 s DPH 25.05.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 07.06.2022
Faktúra FaZŠ 91 2022 časopisy 38,25 s DPH 24.05.2022 ARES s.r.o., Bratislava 07.06.2022
Faktúra FaŠJ 93 2022 tovar do ŠJ 313,32 s DPH 24.05.2022 FRAPE Catering 07.06.2022
Faktúra FaŠJ 92 2022 tovar do ŠJ 384,84 s DPH 23.05.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 27.05.2022
Faktúra FaZŠ 90 2022 telekomunik.služby 112,24 s DPH Zmluva Orange 23.05.2022 Orange Slovensko a.s., Bratislava 31.05.2022
Faktúra FaŠJ 91 2022 tovar do ŠJ 140,69 s DPH 18.05.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 27.05.2022
Faktúra FaZŠ 89 2022 oprava el. varný kotol 510,60 s DPH 18.05.2022 Miroslav Prvý RSP, Chtelnica 31.05.2022
Faktúra FaZŠ 88 2022 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 18.05.2022 Bc. ANTON FROHN 31.05.2022
Faktúra FaZŠ 87 2022 učebnice 5-9.r. 2 942,02 s DPH 17.05.2022 preskoly.sk Bratislava 31.05.2022
Faktúra FaZŠ 86 2022 verejná správa - ročný prístup 204,00 s DPH 16.05.2022 PORADCA s.r.o. Žilina 31.05.2022
Faktúra FaZŠ 85 2022 videoseminár 30,00 s DPH 16.05.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 27.05.2022
Faktúra FaŠJ 90 2022 tovar do ŠJ 457,68 s DPH 13.05.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 27.05.2022
Faktúra FaŠJ 89 2022 tovar do ŠJ 678,77 s DPH 13.05.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 27.05.2022
Faktúra FaZŠ 72 2022 vývoz tekutého odpadu 172,00 s DPH 13.05.2022 Obec Pruské 16.05.2022
Faktúra FaŠJ 88 2022 tovar do ŠJ 427,38 s DPH 12.05.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 16.05.2022
Faktúra FaZŠ 84 2022 knihy pre deti MŠ - odmena 310,44 s DPH 609572 12.05.2022 preskoly.sk Bratislava 27.05.2022
Faktúra FaZŠ 83 2022 vývoz tekutého odpadu 273,84 s DPH 12.05.2022 Obec Pruské 27.05.2022
Faktúra FaŠJ 87 2022 tovar do ŠJ 352,54 s DPH 11.05.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 27.05.2022
Faktúra FaZŠ 82 2022 učebnice 1-4.r. 4 831,85 s DPH 22001773 11.05.2022 AITEC, s.r.o. Bratislava 27.05.2022
Faktúra FaŠJ 86 2022 tovar do ŠJ 104,40 s DPH 10.05.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 27.05.2022
Faktúra FaŠJ 85 2022 tovar do ŠJ 152,87 s DPH 10.05.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 27.05.2022
Faktúra FaZŠ 74 2022 elektrina 259,61 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 09.05.2022 Energie2, a.s. Bratislava 27.05.2022
Faktúra FaZŠ 76 2022 školské pomôcky pre deti z Ukrajiny 400,00 s DPH OBJP842654 09.05.2022 Lamitec, s.r.o. Bratislava 27.05.2022
Faktúra FaZŠ 77 2022 žiacke knižky 103,80 s DPH 09.05.2022 ŠEVT a.s., Bratislava 27.05.2022
Faktúra FaZŠ 78 2022 odvoz odpadu ŠJ 88,00 s DPH 09.05.2022 Silver Mine, s.r.o. 27.05.2022
Faktúra FaZŠ 79 2022 predplatné PORADCA 2023 39,00 s DPH 09.05.2022 PORADCA s.r.o. Žilina 27.05.2022
Faktúra FaZŠ 80 2022 voda 118,06 s DPH 09.05.2022 PoVoS a.s. 27.05.2022
Faktúra FaZŠ 81 2022 plyn 3 874.00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 09.05.2022 SPP, Bratislava 27.05.2022
Faktúra FaZŠ 70 2022 hyg. prostriedky 208,08 s DPH AUF2221000014 06.05.2022 Hagleitner Service Center Senec 16.05.2022
Faktúra FaZŠ 69 2022 lopty na TV 320,50 s DPH 948 06.05.2022 XINGA, s.r.o. Trenčín 09.05.2022
Faktúra FaZŠ 71 2022 vývoz tekutého odpadu 21,50 s DPH 06.05.2022 Obec Pruské 16.05.2022
Faktúra FaZŠ 73 2022 oprava a revízie výťahov 203,05 s DPH 06.05.2022 BOLEK Stanislav - výťahy Bobot 27.05.2022
Faktúra FaŠJ 84 2022 tovar do ŠJ 64,40 s DPH 05.05.2022 COOP Jednota, Pruské 16.05.2022
Faktúra FaŠJ 83 2022 tovar do ŠJ 672,17 s DPH 04.05.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 16.05.2022
Faktúra FaŠJ 82 2022 tovar do ŠJ 254,16 s DPH 03.05.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 16.05.2022
Faktúra FaŠJ 81 2022 tovar do ŠJ 1 710,10 s DPH 03.05.2022 OBIM s.r.o. 16.05.2022
Faktúra FaŠJ 80 2022 tovar do ŠJ 1 953,59 s DPH 03.05.2022 Košík s.r.o. Pruské 16.05.2022
Faktúra FaŠJ 79 2022 tovar do ŠJ 245,85 s DPH 03.05.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 16.05.2022
Faktúra FaZŠ 68 2022 kamerová jednotka 168,90 s DPH 2244100559 03.05.2022 e-Trade Europe s.r.o., Bratislava 09.05.2022
Faktúra FaŠJ 78 2022 tovar do ŠJ 381,16 s DPH 29.04.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 16.05.2022
Faktúra FaŠJ 77 2022 tovar do ŠJ 795,90 s DPH 28.04.2022 AG FOODS s.r.o. 16.05.2022
Faktúra FaŠJ 76 2022 tovar do ŠJ 458,48 s DPH 27.04.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 16.05.2022
Faktúra FaŠJ 75 2022 tovar do ŠJ 559,78 s DPH 26.04.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 16.05.2022
Faktúra FaZŠ 67 2022 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 29,46 s DPH 25.04.2022 COMFORTA HYGIENE, s.r.o. Martin 09.05.2022
Faktúra FaZŠ 64 2022 Pren. miest. a občerstvením - SF 828,30 s DPH 22.04.2022 GALPET s.r.o., Tuchyňa 02.05.2022
Faktúra FaZŠ 66 2022 Skrinka dvojdverová plech. červ/šedá - šatne 681,60 s DPH SPOW22010440 22.04.2022 B2B Partner s.r.o. Braislava 09.05.2022
Faktúra FaZŠ 65 2022 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 343,46 s DPH 22.04.2022 COMFORTA HYGIENE, s.r.o. Martin 09.05.2022
Faktúra FaŠJ 74 2022 tovar do ŠJ 311,00 s DPH 22.04.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 16.05.2022
Faktúra FaŠJ 73 2022 tovar do ŠJ 145,02 s DPH 21.04.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 29.04.2022
Faktúra FaZŠ 62 2022 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 20.04.2022 Bc. ANTON FROHN 02.05.2022
Faktúra FaZŠ 63 2022 telekomunik.služby 115,74 s DPH Zmluva Orange 20.04.2022 Orange Slovensko a.s., Bratislava 02.05.2022
Faktúra FaŠJ 72 2022 tovar do ŠJ 126,36 s DPH 20.04.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 29.04.2022
Faktúra FaŠJ 70 2022 tovar do ŠJ 211,10 s DPH 13.04.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 29.04.2022
Faktúra FaŠJ 71 2022 tovar do ŠJ 417,53 s DPH 13.04.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 29.04.2022
Faktúra FaŠJ 68 2022 tovar do ŠJ 183,78 s DPH 12.04.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 29.04.2022
Faktúra FaŠJ 69 2022 tovar do ŠJ 530,87 s DPH 12.04.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.04.2022
Faktúra FaZŠ 59 2022 vývoz komunálneho odpadu 184,80 s DPH 11.04.2022 Obec Pruské 26.04.2022
Faktúra FaZŠ 61 2022 voda 555,24 s DPH 11.04.2022 PoVoS a.s. 26.04.2022
Faktúra FaZŠ 60 2022 vývoz komunálneho odpadu 346,50 s DPH 11.04.2022 Obec Pruské 26.04.2022
Faktúra FaŠJ 67 2022 tovar do ŠJ 164,76 s DPH 11.04.2022 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 29.04.2022
Faktúra FaZŠ 56 2022 tlačivá 41,00 s DPH 07.04.2022 ŠEVT a.s., Bratislava 26.04.2022
Faktúra FaZŠ 57 2022 elektrina 44,82 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 07.04.2022 Energie2, a.s. Bratislava 26.04.2022
Faktúra FaZŠ 58 2022 elektrina 396,75 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 07.04.2022 Energie2, a.s. Bratislava 26.04.2022
Faktúra FaŠJ 66 2022 tovar do ŠJ 312,02 s DPH 07.04.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 29.04.2022
Faktúra FaŠJ 65 2022 tovar do ŠJ 9,89 s DPH 07.04.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 29.04.2022
Faktúra FaŠJ 64 2022 tovar do ŠJ 328,01 s DPH 06.04.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.04.2022
Faktúra FaŠJ 63 2022 tovar do ŠJ 2 033,57 s DPH 05.04.2022 OBIM s.r.o. 29.04.2022
Faktúra FaZŠ 55 2022 vývoz tekutého odpadu 430,00 s DPH 05.04.2022 Obec Pruské 26.04.2022
Faktúra FaZŠ 54 2022 uč. materiál na vzdelávanie 87,96 s DPH 05.04.2022 PORTÁL SLOVAKIA, Veľký Slavkov 26.04.2022
Faktúra FaŠJ 62 2022 tovar do ŠJ 516,04 s DPH 04.04.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 29.04.2022
Faktúra FaŠJ 61 2022 tovar do ŠJ 343,88 s DPH 04.04.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.04.2022
Faktúra FaZŠ 53 2022 plyn 3 874,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 04.04.2022 Slovenký plynárenský piemysel, a.s. Bratislava 26.04.2022
Faktúra FaZŠ 52 2022 odvoz odpadu ŠJ 99,00 s DPH 04.04.2022 Silver Mine, s.r.o. 26.04.2022
Faktúra FaŠJ 60 2022 tovar do ŠJ 65,09 s DPH 01.04.2022 COOP Jednota, Pruské 29.04.2022
Faktúra FaŠJ 59 2022 tovar do ŠJ 519,38 s DPH 01.04.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 18.04.2022
Faktúra FaZŠ 50 2022 zdravotná služba 165,00 s DPH 01.04.2022 Mgr. Jozef Kardoš 26.04.2022
Faktúra FaZŠ 51 2022 čist. a hyg. prostriedky 1 170,00 s DPH Z20222090 Z 01.04.2022 MAJSTER PAPIER, Bratislava 26.04.2022
Faktúra FaZŠ 49 2022 Farby, omietka, materiál maliar. 555,29 s DPH 01.04.2022 VLM s.r.o., Pruské 26.04.2022
Faktúra FaŠJ 58 2022 tovar do ŠJ 1 924,32 s DPH 31.03.2022 Košík s.r.o. Pruské 18.04.2022
Faktúra FaŠJ 57 2022 tovar do ŠJ 454,32 s DPH 31.03.2022 FRAPE Catering 18.04.2022
Faktúra FaZŠ 48 2022 stavebný materiál 62,22 s DPH 30.03.2022 Stavebniny Pruské s.r.o. 26.04.2022
Faktúra FaZŠ 47 2022 vývoz tekutého odpadu 258,00 s DPH 28.03.2022 Obec Pruské 26.04.2022
Faktúra FaŠJ 55 2022 tovar do ŠJ 75,10 s DPH 28.03.2022 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 18.04.2022
Faktúra FaŠJ 56 2022 tovar do ŠJ 282,24 s DPH 28.03.2022 AG FOODS s.r.o. 18.04.2022
Faktúra FaŠJ 54 2022 tovar do ŠJ 392,05 s DPH 25.03.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 18.04.2022
Faktúra FaŠJ 53 2022 tovar do ŠJ 586,49 s DPH 25.03.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 18.04.2022
Faktúra FaZŠ 46 2022 Vybavenie knižnice - knihy 1 358.05 s DPH 595312 24.03.2022 preskoly.sk Bratislava 26.04.2022
Faktúra FaZŠ 45 2022 dezinf. prostriedky 139,00 s DPH 1647952302 24.03.2022 Medplus s.r.o., Nitra 26.04.2022
Faktúra FaZŠ 44 2022 oprava vypočt. tech. 342,90 s DPH 22322-5854 23.03.2022 Web Retail s.r.o., Praha 26.04.2022
Faktúra FaZŠ 41 2022 toner 749,59 s DPH 23.03.2022 IBECO Klobučník Ľuboš 04.04.2022
Faktúra FaŠJ 51 2022 tovar do ŠJ 413,56 s DPH 23.03.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.03.2022
Faktúra FaŠJ 52 2022 tovar do ŠJ 395,29 s DPH 23.03.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 18.04.2022
Faktúra FaZŠ 43 2022 výpočtová technika 81,89 s DPH 18789501 23.03.2022 ALZA.sk 26.04.2022
Faktúra FaZŠ 42 2022 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 23.03.2022 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 04.04.2022
Faktúra FaZŠ 40 2022 oprava NTB 167,82 s DPH OBP0128/2022 22.03.2022 MTsys s.r.o., Trenčín 04.04.2022
Faktúra FaŠJ 50 2022 tovar do ŠJ 257,22 s DPH 22.03.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 31.03.2022
Faktúra FaŠJ 49 2022 tovar do ŠJ 204,84 s DPH 21.03.2022 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 31.03.2022
Faktúra FaZŠ 39 2022 telekomunik.služby 112,49 s DPH Zmluva Orange 21.03.2022 Orange Slovensko a.s., Bratislava 04.04.2022
Faktúra FaZŠ 38 2022 vývoz tekutého odpadu 258,00 s DPH 18.03.2022 Obec Pruské 04.04.2022
Faktúra FaŠJ 48 2022 tovar do ŠJ 417,79 s DPH 18.03.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 31.03.2022
Faktúra FaŠJ 47 2022 tovar do ŠJ 247,23 s DPH 17.03.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 31.03.2022
Faktúra FaZŠ 37 2022 Vybavenie knižnice - knihy 59,85 s DPH 16.03.2022 Knihy pre každého s.r.o., Bratislava 04.04.2022
Faktúra FaŠJ 46 2022 tovar do ŠJ 709,23 s DPH 14.03.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.03.2022
Faktúra FaZŠ 36 2022 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 14.03.2022 Bc. ANTON FROHN 28.03.2022
Zmluva Zmluva o spolupráci "Školské ovocie" 2022/2023 Školské ovocie 2022/2023 s DPH 14.03.2022 PLANTEX, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 18.03.2022
Faktúra FaZŠ 34 2022 voda 84,17 s DPH 11.03.2022 PoVoS a.s. 28.03.2022
Faktúra FaZŠ 33 2022 účastnícky poplatok - školenie 15,00 s DPH 11.03.2022 Autistické centrum Andreas, n.o. Bratislava 28.03.2022
Faktúra FaZŠ 32 2022 výpočtová technika - mat. 226,75 s DPH 11.03.2022 ALZA.sk 28.03.2022
Faktúra FaZŠ 35 2022 plyn 3 874,00 s DPH 11.03.2022 Slovenký plynárenský piemysel, a.s. Bratislava 28.03.2022
Faktúra FaŠJ 44 2022 tovar do ŠJ 261,80 s DPH 11.03.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 21.03.2022
Faktúra FaŠJ 45 2022 tovar do ŠJ 286,33 s DPH 11.03.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 28.03.2022
Faktúra FaZŠ 31 2022 školský nábytok 5 994,00 s DPH CPF22 069 09.03.2022 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Komárno 28.03.2022
Faktúra FaZŠ 30 2022 výroba a montáž int. - protipožiarne dvere 1 404,48 s DPH 09.03.2022 HORÁK - interiéry, s.r.o. ILAVA 28.03.2022
Faktúra FaZŠ 29 2022 odvoz odpadu ŠJ 88,00 s DPH 09.03.2022 Silver Mine, s.r.o. 28.03.2022
Faktúra FaZŠ 28 2022 elektrina 322,06 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 09.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 28.03.2022
Faktúra FaZŠ 26 2022 vývoz tekutého odpadu 150,50 s DPH 08.03.2022 Obec Pruské 28.03.2022
Faktúra FaZŠ 25 2022 vývoz tekutého odpadu 344,00 s DPH 08.03.2022 Obec Pruské 28.03.2022
Faktúra FaŠJ 43 2022 tovar do ŠJ 553,34 s DPH 04.03.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 21.03.2022
Faktúra FaŠJ 42 2022 tovar do ŠJ 74,95 s DPH 03.03.2022 COOP Jednota, Pruské 21.03.2022
Faktúra FaŠJ 41 2022 tovar do ŠJ 273,08 s DPH 02.03.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 21.03.2022
Faktúra FaŠJ 39 2022 tovar do ŠJ 1 420,67 s DPH 01.03.2022 Košík s.r.o. Pruské 21.03.2022
Faktúra FaZŠ 23 2022 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 01.03.2022 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 28.03.2022
Faktúra FaZŠ 24 2022 účastnícky poplatok - školenie 62,10 s DPH 01.03.2022 SEMINARIA, s.r.o. Praha 28.03.2022
Faktúra FaŠJ 40 2022 tovar do ŠJ 571,57 s DPH 01.03.2022 AMV s.r.o., Pruské 21.03.2022
Faktúra FaŠJ 34 2022 tovar do ŠJ 549,06 s DPH 28.02.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 07.03.2022
Faktúra FaŠJ 35 2022 tovar do ŠJ 214,20 s DPH 28.02.2022 FRAPE Catering 21.03.2022
Faktúra FaŠJ 36 2022 tovar do ŠJ 400,56 s DPH 28.02.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 21.03.2022
Faktúra FaŠJ 37 2022 tovar do ŠJ 217,42 s DPH 28.02.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 21.03.2022
Faktúra FaŠJ 38 2022 tovar do ŠJ 1 734,44 s DPH 28.02.2022 OBIM s.r.o. 21.03.2022
Faktúra FaZŠ 22 2022 stavebný materiál 132,66 s DPH 25.02.2022 Stavebniny Pruské s.r.o. 28.03.2022
Faktúra FaŠJ 33 2022 tovar do ŠJ 212,20 s DPH 24.02.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 07.03.2022
Faktúra FaZŠ 20 2022 kancelárske potreby - tlačivá 240,82 s DPH 23.02.2022 ŠEVT a.s., Bratislava 14.03.2022
Faktúra FaZŠ 21 2022 Revízia hracích prvkov 383,17 s DPH 23.02.2022 Studio 21 14.03.2022
Faktúra FaŠJ 32 2022 tovar do ŠJ 234,72 s DPH 21.02.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 07.03.2022
Faktúra FaZŠ 19 2022 telekomunik.služby 118,57 s DPH Zmluva Orange 21.02.2022 Orange Slovensko a.s., Bratislava 14.03.2022
Faktúra FaŠJ 31 2022 tovar do ŠJ 558,33 s DPH 21.02.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 07.03.2022
Faktúra FaŠJ 30 2022 tovar do ŠJ 294,63 s DPH 21.02.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 07.03.2022
Faktúra FaZŠ 18 2022 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 17.02.2022 Bc. ANTON FROHN 14.03.2022
Faktúra FaŠJ 28 2022 tovar do ŠJ 281,63 s DPH 11.02.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 28.02.2022
Faktúra FaŠJ 29 2022 tovar do ŠJ 837,85 s DPH 11.02.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.02.2022
Faktúra FaŠJ 26 2022 tovar do ŠJ 1 860,82 s DPH 10.02.2022 OBIM s.r.o. 15.02.2022
Faktúra FaZŠ 16 2022 servisná prehliadka plynových kotlov 244,80 s DPH 10.02.2022 ECON-Cyprich Miloš Dubnica nad Váhom 21.02.2022
Faktúra FaŠJ 27 2022 tovar do ŠJ 165,00 s DPH 10.02.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 28.02.2022
Faktúra FaZŠ 17 2022 odvoz odpadu ŠJ 55,00 s DPH 10.02.2022 Silver Mine, s.r.o. 21.02.2022
Faktúra FaZŠ 15 2022 voda 120,40 s DPH 09.02.2022 PoVoS a.s. 21.02.2022
Faktúra FaŠJ 25 2022 tovar do ŠJ 296,04 s DPH 08.02.2022 AMV s.r.o., Pruské 15.02.2022
Faktúra FaŠJ 22 2022 tovar do ŠJ 523,30 s DPH 04.02.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 15.02.2022
Faktúra FaŠJ 23 2022 tovar do ŠJ 70,57 s DPH 04.02.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 15.02.2022
Faktúra FaŠJ 24 2022 tovar do ŠJ 338,98 s DPH 04.02.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 15.02.2022
Faktúra FaZŠ 14 2022 plyn 3 874,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 03.02.2022 SPP, Bratislava 21.02.2022
Faktúra FaZŠ 13 2022 elektrina 231,41 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 03.02.2022 Energie2, a.s. Bratislava 21.02.2022
Faktúra FaZŠ 12 2022 elektrina 38,00 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 03.02.2022 Energie2, a.s. Bratislava 21.02.2022
Faktúra FaZŠ 11 2022 vývoz tekutého odpadu 215,00 s DPH 03.02.2022 Obec Pruské 14.02.2022
Zmluva 1/22 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov 35,00 s DPH 02.02.2022 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja Svorada a Benedikta 20.04.2022
Zmluva 2/22 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov 35,00 s DPH 02.02.2022 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja Svorada a Benedikta 20.04.2022
Faktúra FaŠJ 20 2022 tovar do ŠJ 186,00 s DPH 02.02.2022 FRAPE Catering 15.02.2022
Faktúra FaŠJ 21 2022 tovar do ŠJ 97,01 s DPH 02.02.2022 FRAPE Catering 15.02.2022
Faktúra FaŠJ 19 2022 tovar do ŠJ 1 270,18 s DPH 01.02.2022 Košík s.r.o. Pruské 15.02.2022
Faktúra FaŠJ 18 2022 tovar do ŠJ 202,30 s DPH 01.02.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 15.02.2022
Faktúra FaŠJ 17 2022 tovar do ŠJ 369,86 s DPH 31.01.2022 AG FOODS s.r.o. 15.02.2022
Faktúra FaZŠ 9 2022 udržbársky materiál 94,40 s DPH 31.01.2022 Stavebniny Pruské s.r.o. 14.02.2022
Faktúra FaZŠ 10 2022 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 66,00 s DPH 31.01.2022 GASTROLUX s.r.o. Žilina 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 15 2022 tovar do ŠJ 310,26 s DPH 24.01.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 16 2022 tovar do ŠJ 361,26 s DPH 24.01.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 13 2022 tovar do ŠJ 281,31 s DPH 21.01.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 14 2022 tovar do ŠJ 246,74 s DPH 21.01.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 12 2022 tovar do ŠJ 43,06 s DPH 20.01.2022 AG FOODS s.r.o. 07.02.2022
Faktúra FaZŠ 8 2022 plyn 3 874,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 20.01.2022 SPP, Bratislava 14.02.2022
Faktúra FaZŠ 4 2022 Web 15,00 s DPH 10225575 20.01.2022 WebSupport, s.r.o. Bratislava 07.02.2022
Faktúra FaZŠ 6 2022 vybavenie ŠJ - gumová rohož 93,60 s DPH 20.01.2022 B2B Partner s.r.o. Braislava 07.02.2022
Faktúra FaZŠ 5 2022 vybavenie MŠ - učebné pomôcky 623,00 s DPH 1300203 20.01.2022 Elarin, s.r.o. Trnkov 07.02.2022
Faktúra FaZŠ 7 2022 telekomunik.služby 113,73 s DPH Zmluva Orange 20.01.2022 Orange Slovensko a.s., Bratislava 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 8 2022 tovar do ŠJ 481,96 s DPH 19.01.2022 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 9 2022 tovar do ŠJ 540,23 s DPH 19.01.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 10 2022 tovar do ŠJ 481,36 s DPH 19.01.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 11 2022 tovar do ŠJ 105,79 s DPH 19.01.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 07.02.2022
Faktúra FaZŠ 3 2022 vybavenie MŠ - knihy 378,45 s DPH 19.01.2022 LITERAMA.sk - kníhkupectvo, Prievidza 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 7 2022 tovar do ŠJ 127,01 s DPH 18.01.2022 Qualited 07.02.2022
Faktúra FaZŠ281 2021 vývoz komunálneho odpadu - plasty 4,20 s DPH 17.01.2022 Obec Pruské 07.02.2022
Faktúra FaZŠ279 2021 vývoz komunálneho odpadu 277,20 s DPH 17.01.2022 Obec Pruské 07.02.2022
Faktúra FaZŠ280 2021 vývoz komunálneho odpadu 254,10 s DPH 17.01.2022 Obec Pruské 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 6 2022 tovar do ŠJ 185,52 s DPH 14.01.2022 AG FOODS s.r.o. 07.02.2022
Objednávka 1300203 vybavenie MŠ - učebné pomôcky 623,00 s DPH 13.01.2022 Elarin, s.r.o. Trnkov 17.01.2022
Faktúra FaŠJ 5 2022 tovar do ŠJ 13,04 s DPH 13.01.2022 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 07.02.2022
Faktúra FaZŠ278 2021 plyn 10 401,01 s DPH Zmluva o dodávke plynu 12.01.2022 Slovenký plynárenský piemysel, a.s. Bratislava 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 4 2022 tovar do ŠJ 955,50 s DPH 12.01.2022 ALFA-R FOOD, s.r.o. 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 3 2022 tovar do ŠJ 298,67 s DPH 12.01.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 07.02.2022
Faktúra FaZŠ277 2021 elektrina 737,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 12.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 2 2022 tovar do ŠJ 371,61 s DPH 10.01.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov 07.02.2022
Faktúra FaZŠ276 2021 voda 591,47 s DPH 10.01.2022 PoVoS a.s. 07.02.2022
Faktúra FaŠJ 1 2022 tovar do ŠJ 436,58 s DPH 10.01.2022 Inmedia, s.r.o. Zvolen 07.02.2022
Objednávka 10225575 web /.sk doména/ 15,00 s DPH 05.01.2022 WebSupport, s.r.o. Bratislava 17.01.2022
Faktúra FaZŠ 2 2022 Unlimited hosting 89,50 s DPH 1021388730 05.01.2022 WebSupport, s.r.o. Bratislava 17.01.2022
Faktúra FaZŠ 1 2022 fasadna markíza 913,27 s DPH 20213146 03.01.2022 KG Stav s.r.o., Slovaktual Pov. Bystrica 17.01.2022
Zmluva Kolektívna zmluva 2021 Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 s DPH 01.01.2022 Odborová organizácia 14.01.2022
Objednávka 1021388730 Unlimited hosting 89,50 s DPH 28.12.2021 WebSupport, s.r.o. Bratislava 05.01.2022
Zmluva 9106785450 Zmluva o dodávke plynu od 01.01.2022 s DPH 27.12.2021 Slovenký plynárenský piemysel, a.s. Bratislava 27.12.2021
Faktúra FaZŠ 274 2021 elektro práce 4 400.00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 27.12.2021 František Černej ELEKTROINŠTALA 03.01.2022
Faktúra FaZŠ 275 2021 poradenská činnosť v oblasti protipožiarnej ochrany 400,00 s DPH Rámcová zmluva Černej PO 27.12.2021 František Černej ELEKTROINŠTALA 03.01.2022
Faktúra FaZŠ270 2021 dverná kamerová jednotka, inštalácia 1 041,60 s DPH 21.12.2021 SPIN TN s.r.o., Trenčín 03.01.2022
Faktúra FaZŠ273 2021 Vypracovanie projektu 150,00 s DPH 21.12.2021 RK Management s.r.o., Bratislava 03.01.2022
Faktúra FaZŠ272 2021 zdravotná služba 165,00 s DPH 21.12.2021 Mgr. Jozef Kardoš 03.01.2022
Faktúra FaZŠ271 2021 dverná kamerová jednotka, inštalácia 1 544,40 s DPH 21.12.2021 SPIN TN s.r.o., Trenčín 03.01.2022
Faktúra FaZŠ267 2021 telekomunik.služby 112,66 s DPH Zmluva Orange 20.12.2021 Orange Slovensko a.s., Bratislava 03.01.2022
Zmluva 9106785450 Zmluva o dodávke plynu s DPH 20.12.2021 Slovenký plynárenský piemysel, a.s. Bratislava 20.12.2021
Faktúra FaŠJ 172 2021 tovar do ŠJ 289,28 s DPH 20.12.2021 AMV s.r.o., Pruské 03.01.2022
Faktúra FaZŠ269 2021 odvoz odpadu ŠJ 55,00 s DPH 20.12.2021 Silver Mine, s.r.o. 03.01.2022
Faktúra FaZŠ268 2021 servis k programu ŠJ 48,00 s DPH 20.12.2021 SOFT-GL s.r.o., Košice 03.01.2022
Faktúra FaZŠ266 2021 vybavenie školskej jedálne - umývačka-príslušenstvo 648,12 s DPH 17.12.2021 COMFORTA HYGIRNE, s.r.o. Martin 03.01.2022
Faktúra FaZŠ265 2021 vybavenie školskej jedálne - umývačka 2 480,00 s DPH Z202122401 Z 17.12.2021 COMFORTA HYGIRNE, s.r.o. Martin 03.01.2022
Faktúra FaZŠ264 2021 vývoz tekutého odpadu 92,00 s DPH 17.12.2021 Obec Pruské 03.01.2022
Faktúra FaZŠ263 2021 Vybavenie knižnice - knihy 443,35 s DPH 2931267 17.12.2021 LIBRISTO Media s.r.o. Vsetín 03.01.2022
Zmluva Kolektívna zmluva 2021 Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 s DPH 16.12.2021 Odborová organizácia 14.01.2022
Faktúra FaŠJ 171 2021 tovar do ŠJ 196,13 s DPH 16.12.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 03.01.2022
Faktúra FaZŠ262 2021 vývoz tekutého odpadu 184,00 s DPH 15.12.2021 Obec Pruské 20.12.2021
Faktúra FaZŠ261 2021 vybavenie int. - vstavané skrine 9 990.00 s DPH objed z 09.11.2021 15.12.2021 NASTAS J. Pavlačka, SEDMEROVEC 21.12.2021
Faktúra FaŠJ 170 2021 tovar do ŠJ 744,79 s DPH 15.12.2021 Mäsovýroba Košík 03.01.2022
Faktúra FaZŠ256 2021 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 14.12.2021 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 21.12.2021
Faktúra FaŠJ 168 2021 tovar do ŠJ 736,28 s DPH 14.12.2021 OBIM s.r.o. 03.01.2022
Faktúra FaŠJ 169 2021 tovar do ŠJ 281,00 s DPH 14.12.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 03.01.2022
Faktúra FaZŠ257 2021 kancelárske potreby - uč. 2 700.00 s DPH Z202123986 Z 14.12.2021 Ing. Peter Gerši-GC Tech 21.12.2021
Faktúra FaZŠ260 2021 Vybavenie knižnice - knihy 155,70 s DPH 566207 14.12.2021 preskoly.sk Bratislava 20.12.2021
Faktúra FaZŠ259 2021 samolepky na podlahu 1 283,00 s DPH obj z 09.12.2021 14.12.2021 HANKO, s.r.o., Trenčín 21.12.2021
Faktúra FaZŠ258 2021 kancelárske potreby - uč. MŠ 3 799.99 s DPH Z202123505 Z 14.12.2021 Ing. Peter Gerši-GC Tech 21.12.2021
Faktúra FaZŠ255 2021 mesačná údržba PC programu 59,74 s DPH 13.12.2021 Bc. ANTON FROHN 21.12.2021
Faktúra FaŠJ 166 2021 tovar do ŠJ 369,99 s DPH 13.12.2021 AMV s.r.o., Pruské 20.12.2021
Faktúra FaŠJ 167 2021 tovar do ŠJ 314,61 s DPH 13.12.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 20.12.2021
Faktúra FaZŠ254 2021 predplatné časopisov MŠ 19,80 s DPH 10.12.2021 Slovenská pošta, a.s. Banaká Bystrica 21.12.2021
Faktúra FaZŠ253 2021 elektrina 1 103,54 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 10.12.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 21.12.2021
Faktúra FaZŠ252 2021 Vybavenie knižnice - knihy 245,90 s DPH 194659 09.12.2021 Knihy pre každého s.r.o., Bratislava 21.12.2021
Faktúra FaZŠ251 2021 servisné práce ŠJ 180,00 s DPH 09.12.2021 OMES s.r.o. Žilina 21.12.2021
Faktúra FaZŠ245 2021 vybavenie ŠKD 493,31 s DPH 28354 09.12.2021 Game-Center s.r.o. NESVADY 21.12.2021
Faktúra FaŠJ 165 2021 tovar do ŠJ 263,79 s DPH 08.12.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 13.12.2021
Faktúra FaZŠ248 2021 voda 162,48 s DPH 08.12.2021 PoVoS a.s. 21.12.2021
Faktúra FaZŠ247 2021 vybavenie ZŠ 277,20 s DPH SPOW21034126 08.12.2021 B2B Partner s.r.o. Braislava 21.12.2021
Faktúra FaZŠ250 2021 výroba a montáž ext.dvere 3 307.84 s DPH MK9871 08.12.2021 ELASTIC, s.r.o. ILAVA 21.12.2021
Faktúra FaZŠ249 2021 výroba a montáž int. - protipožiarne dvere 5 805.23 s DPH MK9870 08.12.2021 ELASTIC, s.r.o. ILAVA 21.12.2021
Faktúra FaZŠ246 2021 testovanie zamestnancov 285,00 s DPH 07.12.2021 Q-SERVICES s.r.o. Pruské 21.12.2021
Faktúra FaZŠ242 2021 vonkajšie vitríny 1 785,60 s DPH SPOW21033690 06.12.2021 B2B Partner s.r.o. Braislava 21.12.2021
Faktúra FaZŠ228 2021 ventilátor 179,80 s DPH 2021-3624498 06.12.2021 CHAL-TEC GmbH Berlín 21.12.2021
Faktúra FaZŠ244 2021 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 06.12.2021 Bc. ANTON FROHN 21.12.2021
Faktúra FaZŠ227 2021 merač vzdial., hluku 95,41 s DPH 6382 06.12.2021 MERaTEST s.r.o., Stará Turá 21.12.2021
Faktúra FaZŠ243 2021 kancelárske potreby - uč. 2 999,99 s DPH Z202122948 Z 06.12.2021 Ing. Peter Gerši - GC Tech 21.12.2021
Faktúra FaŠJ 164 2021 tovar do ŠJ 360,66 s DPH 03.12.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 13.12.2021
Faktúra FaZŠ226 2021 Sušička 339,00 s DPH 203197987 03.12.2021 ELEKTROSPED, a.s. Bratislava 21.12.2021
Faktúra FaZŠ231 2021 vybavenie int. - nábytok ZRŠ 3 045,60 s DPH SPOW21031961 02.12.2021 B2B Partner s.r.o. Braislava 21.12.2021
Faktúra FaZŠ229 2021 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 02.12.2021 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 21.12.2021
Faktúra FaZŠ230 2021 kancelárske potreby - tlačivá 157,80 s DPH 02.12.2021 ŠEVT a.s., Bratislava 21.12.2021
Faktúra FaZŠ241 2021 kancelárske potreby 580,91 s DPH 02.12.2021 IBECO Klobučník Ľuboš 21.12.2021
Faktúra FaZŠ232 2021 čist. a hyg. prostriedky 1 474,00 s DPH Z202122903 Z 02.12.2021 MAJSTER PAPIER, Bratislava 21.12.2021
Faktúra FaZŠ234 2021 udržbársky materiál 302,40 s DPH 02.12.2021 Stavebniny Pruské s.r.o. 21.12.2021
Faktúra FaZŠ235 2021 materiál na vyučovanie - mapy 710,10 s DPH 500118 02.12.2021 AbiiCom s.r.o., Prievidza 21.12.2021
Faktúra FaZŠ236 2021 elektrina 779,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 02.12.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 21.12.2021
Faktúra FaZŠ237 2021 plyn 6 246,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 02.12.2021 SPP, Bratislava 21.12.2021
Faktúra FaZŠ238 2021 vývoz tekutého odpadu 17,36 s DPH 02.12.2021 Obec Pruské 21.12.2021
Faktúra FaZŠ239 2021 odvoz odpadu ŠJ 99,00 s DPH 02.12.2021 Silver Mine, s.r.o. 21.12.2021
Faktúra FaZŠ240 2021 sprostredkovanie verej. obst. 1 260,00 s DPH 02.12.2021 Michal Slovák Žitná- Radiša 21.12.2021
Faktúra FaŠJ 163 2021 tovar do ŠJ 112,66 s DPH 02.12.2021 AG FOODS s.r.o. 13.12.2021
Faktúra FaZŠ233 2021 materiál na vyučovanie GEO - mapy 716,00 s DPH 560746 02.12.2021 preskoly.sk Bratislava 21.12.2021
Faktúra FaZŠ225 2021 školské stoličky 793,80 s DPH OBD-844/2021 01.12.2021 ŠKOLEX, s.r.o. Bratislava 21.12.2021
Faktúra FaŠJ 162 2021 tovar do ŠJ 237,12 s DPH 01.12.2021 FRAPE Catering 10.12.2021
Faktúra FaŠJ 161 2021 tovar do ŠJ 283,82 s DPH 01.12.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 10.12.2021
Faktúra FaŠJ 159 2021 tovar do ŠJ 1 988,98 s DPH 30.11.2021 Košík s.r.o. Pruské 10.12.2021
Faktúra FaŠJ 160 2021 tovar do ŠJ 2 177,35 s DPH 30.11.2021 OBIM s.r.o. 10.12.2021
Faktúra FaZŠ224 2021 rúška, respirátor 688,58 s DPH 2021015237 29.11.2021 ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava 30.11.2021
Objednávka 2021015237 rúška, respirátor 688,58 s DPH 29.11.2021 ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava 30.11.2021
Faktúra FaŠJ 158 2021 tovar do ŠJ 168,84 s DPH 26.11.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 10.12.2021
Faktúra FaŠJ 157 2021 tovar do ŠJ 461,35 s DPH 26.11.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 10.12.2021
Faktúra FaŠJ 156 2021 tovar do ŠJ 285,05 s DPH 26.11.2021 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 10.12.2021
Objednávka 303031368 antigénové testy na COVID-19 1 793,00 s DPH 26.11.2021 ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava 30.11.2021
Faktúra FaZŠ223 2021 antigénové testy na COVID-19 1 793,00 s DPH 303031368 26.11.2021 ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava 30.11.2021
Faktúra FaZŠ222 2021 virtuálna knižnica 1/22-12/22 248,40 s DPH VK/09/08/038 24.11.2021 KOMENSKY, s.r.o. Košice 30.11.2021
Faktúra FaZŠ 220 2021 elektro práce 1 248.00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 23.11.2021 František Černej ELEKTROINŠTALA 30.11.2021
Faktúra FaŠJ 155 2021 tovar do ŠJ 214,98 s DPH 23.11.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 30.11.2021
Faktúra FaZŠ219 2021 Materiál k vedeniu ŠJ 46,05 s DPH 23.11.2021 Raabe Slovensko 30.11.2021
Faktúra FaZŠ217 2021 oprava športového náradia 1 070,83 s DPH 22.11.2021 Jarka Geregová, Púchov 30.11.2021
Faktúra FaZŠ218 2021 telekomunik.služby 114,01 s DPH Zmluva Orange 22.11.2021 Orange Slovensko a.s., Bratislava 30.11.2021
Faktúra FaŠJ 154 2021 tovar do ŠJ 290,30 s DPH 22.11.2021 AG FOODS s.r.o. 30.11.2021
Faktúra FaŠJ 153 2021 tovar do ŠJ 489,55 s DPH 19.11.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.11.2021
Faktúra FaZŠ216 2021 vývoz tekutého odpadu 230,00 s DPH 19.11.2021 Obec Pruské 30.11.2021
Faktúra FaZŠ215 2021 vývoz tekutého odpadu 184,00 s DPH 19.11.2021 Obec Pruské 30.11.2021
Faktúra FaZŠ214 2021 učebnice 5 - 9r. 258,40 s DPH 534591 19.11.2021 preskoly.sk Bratislava 30.11.2021
Faktúra FaZŠ212 2021 výpočtová technika - mat. 2 531,54 s DPH 448978991 19.11.2021 ALZA.sk 30.11.2021
Faktúra FaŠJ 152 2021 tovar do ŠJ 404,44 s DPH 16.11.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 30.11.2021
Faktúra FaZŠ211 2021 vybavenie 1.-4.r. dekoračné siete 150,83 s DPH 202192037 16.11.2021 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Nové Zámky 30.11.2021
Faktúra FaŠJ 151 2021 tovar do ŠJ 230,02 s DPH 16.11.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 22.11.2021
Faktúra FaZŠ213 2021 vybavenie 1.-4.r. vyrezávačky 189,80 s DPH 0000010321 16.11.2021 DEKOR POINT, s.r.o. Kráľovský Chlmec 30.11.2021
Objednávka 448978991 výpočtová technika - mat. 2 531,54 s DPH 16.11.2021 ALZA.sk 19.11.2021
Faktúra FaZŠ210 2021 materiál pre enviro projekt 136,08 s DPH 075011996 15.11.2021 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 30.11.2021
Faktúra FaŠJ 150 2021 tovar do ŠJ 494,10 s DPH 15.11.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 22.11.2021
Objednávka 202192037 vybavenie 1.-4.r. dekoračné siete 150,83 s DPH 12.11.2021 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Nové Zámky 15.11.2021
Faktúra FaŠJ 148 2021 tovar do ŠJ 573,76 s DPH 10.11.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 19.11.2021
Faktúra FaŠJ 149 2021 tovar do ŠJ 334,50 s DPH 10.11.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 22.11.2021
Faktúra FaZŠ209 2021 kancelárske potreby 161,16 s DPH 10.11.2021 MIRA OFFICE s.r.o., Želiezovce 30.11.2021
Faktúra FaZŠ208 2021 voda 223,26 s DPH 10.11.2021 PoVoS a.s. 30.11.2021
Faktúra FaZŠ207 2021 plyn 2 509,66 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 10.11.2021 CYEB s.r.o. 30.11.2021
Faktúra FaZŠ206 2021 elektrina 1 027,30 s DPH 10.11.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 22.11.2021
Faktúra FaZŠ205 2021 Požiarna dokumentácia k oceľovým preskleným dverám 48,00 s DPH 08.11.2021 LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. Svit 22.11.2021
Faktúra FaZŠ204 2021 vybavenie posilňovne 822,90 s DPH 2021707200 08.11.2021 Duvlan s.r.o. Bánovce nad Bebravou 22.11.2021
Faktúra FaŠJ 147 2021 tovar do ŠJ 570,00 s DPH 08.11.2021 AMV s.r.o., Pruské 19.11.2021
Faktúra FaŠJ 146 2021 tovar do ŠJ 404,30 s DPH 05.11.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 19.11.2021
Faktúra FaZŠ203 2021 čist. a hyg. prostriedky 885,00 s DPH 05.11.2021 MAJSTER PAPIER, Bratislava 22.11.2021
Faktúra FaZŠ202 2021 vybavenie HV 200,00 s DPH 05.11.2021 hudební agentúra IN THE MOOD, Mladá Boleslav 22.11.2021
Faktúra FaZŠ201 2021 odvoz odpadu ŠJ 99,00 s DPH 04.11.2021 Silver Mine, s.r.o. 22.11.2021
Objednávka 2021707200 vybavenie posilňovne 822,90 s DPH 04.11.2021 Duvlan s.r.o. Bánovce nad Bebravou 04.11.2021
Faktúra FaZŠ195 2021 Chladiaca skriňa 1 482,00 s DPH 75928 03.11.2021 B-commerce, s.r.o. Bardejov 15.11.2021
Faktúra FaZŠ193 2021 pracovné odevy 1 041.64 s DPH 143325 03.11.2021 Pracovné odevy ZIGO s.r.o., Žilina 15.11.2021
Faktúra FaZŠ194 2021 materiál pre enviro proj. 650,57 s DPH 03.11.2021 ZRT, s.r.o. Žilina 15.11.2021
Faktúra FaZŠ199 2021 elektrina 779,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 03.11.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 15.11.2021
Faktúra FaŠJ 145 2021 tovar do ŠJ 80,06 s DPH 03.11.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 19.11.2021
Faktúra FaZŠ196 2021 vybavenie HV 83,70 s DPH 3188 03.11.2021 Matúš Karabin - Hudobné centrum, Poprad-Matejovce 15.11.2021
Faktúra FaŠJ 144 2021 tovar do ŠJ 497,25 s DPH 03.11.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 19.11.2021
Faktúra FaZŠ197 2021 čist. a hyg. prostriedky 252,72 s DPH 03.11.2021 Hagleitner Service Center Senec 15.11.2021
Faktúra FaZŠ198 2021 vývoz tekutého odpadu 184,00 s DPH 03.11.2021 Obec Pruské 15.11.2021
Faktúra FaZŠ200 2021 plyn 6 246,00 s DPH 03.11.2021 SPP, Bratislava 15.11.2021
Faktúra FaŠJ 141 2021 tovar do ŠJ 1 926,30 s DPH 02.11.2021 Mäsovýroba Košík 15.11.2021
Faktúra FaŠJ 142 2021 tovar do ŠJ 1 763,36 s DPH 02.11.2021 OBIM s.r.o. 15.11.2021
Faktúra FaŠJ 143 2021 tovar do ŠJ 157,60 s DPH 02.11.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 15.11.2021
Faktúra FaŠJ 139 2021 tovar do ŠJ 595,67 s DPH 29.10.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 15.11.2021
Faktúra FaŠJ 140 2021 tovar do ŠJ 595,67 s DPH 29.10.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 15.11.2021
Objednávka 3188 vybavenie HV 83,70 s DPH 29.10.2021 Matúš Karabin - Hudobné centrum, Poprad-Matejovce 29.10.2021
Objednávka 75928 Chladiaca skriňa 1 482,00 s DPH 28.10.2021 B-commerce, s.r.o. Bardejov 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 138 2021 tovar do ŠJ 520,49 s DPH 27.10.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 15.11.2021
Objednávka 075011996 materiál pre enviro proj. 136,08 s DPH 25.10.2021 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 01.11.2021
Faktúra FaŠJ 135 2021 tovar do ŠJ 265,96 s DPH 22.10.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 136 2021 tovar do ŠJ 285,67 s DPH 22.10.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 137 2021 tovar do ŠJ 285,36 s DPH 22.10.2021 FRAPE Catering 28.10.2021
Faktúra FaZŠ192 2021 čist. a hyg. prostriedky 209,28 s DPH 22.10.2021 MAJSTER PAPIER, Bratislava 15.11.2021
Faktúra FaZŠ191 2021 čist. a hyg. prostriedky do ŠJ 96,00 s DPH 22.10.2021 Omes, s.r.o. Žilina 15.11.2021
Faktúra FaZŠ190 2021 plagátový rám 1 376.40 s DPH SPOW21029019 22.10.2021 B2B Partner s.r.o. Braislava 15.11.2021
Faktúra FaZŠ189 2021 plyn 6 246.00 s DPH 22.10.2021 SPP, Bratislava 15.11.2021
Faktúra FaZŠ188 2021 hyg. prostriedky 401,66 s DPH 22.10.2021 Hagleitner Service Center Senec 28.10.2021
Faktúra FaZŠ187 2021 telekomunik.služby 112,61 s DPH Zmluva Orange 21.10.2021 Orange Slovensko a.s., Bratislava 28.10.2021
Faktúra FaZŠ185 2021 vývoz tekutého odpadu 184,00 s DPH 21.10.2021 Obec Pruské 28.10.2021
Faktúra FaZŠ186 2021 vývoz tekutého odpadu 299,00 s DPH 21.10.2021 Obec Pruské 28.10.2021
Faktúra FaZŠ184 2021 výpočtová technika - mat. 959,20 s DPH 447311207 21.10.2021 ALZA.sk 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 134 2021 tovar do ŠJ 504,99 s DPH 20.10.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 28.10.2021
Faktúra FaZŠ183 2021 vodoinštalačné a kurenárske práce 188,34 s DPH 18.10.2021 Marek KUČO, Vršatské Podhradie 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 131 2021 tovar do ŠJ 289,06 s DPH 15.10.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 132 2021 tovar do ŠJ 93,60 s DPH 15.10.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 133 2021 tovar do ŠJ 246,67 s DPH 15.10.2021 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 28.10.2021
Faktúra FaZŠ174 2021 výpočtová technika - mat. 356,55 s DPH 446725455 15.10.2021 ALZA.sk 28.10.2021
Faktúra FaZŠ182 2021 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 15.10.2021 Bc. ANTON FROHN 28.10.2021
Faktúra FaZŠ181 2021 materiál do ŠKD 96,53 s DPH OBSK2103580 15.10.2021 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 28.10.2021
Faktúra FaZŠ179 2021 vývoz komunálneho odpadu 311,85 s DPH 14.10.2021 Obec Pruské 28.10.2021
Faktúra FaZŠ180 2021 vývoz komunálneho odpadu 346,50 s DPH 14.10.2021 Obec Pruské 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 129 2021 tovar do ŠJ 314,12 s DPH 13.10.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 130 2021 tovar do ŠJ 300,96 s DPH 13.10.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.10.2021
Faktúra FaZŠ178 2021 voda 423,14 s DPH 13.10.2021 PoVoS a.s. 28.10.2021
Faktúra FaZŠ177 2021 seminár ŠJ 39,00 s DPH 13.10.2021 SEMINARIA, s.r.o. Praha 28.10.2021
Faktúra FaZŠ176 2021 elektrina 1 063,27 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 13.10.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 28.10.2021
Faktúra FaZŠ175 2021 Odborná technická prehliadka, ročnná kontrola ihrisk, šport.nár 993,86 s DPH 13.10.2021 Ľ. Gereg-servis Púchov 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 127 2021 tovar do ŠJ 427,02 s DPH 11.10.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 126 2021 tovar do ŠJ 310,68 s DPH 11.10.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 128 2021 tovar do ŠJ 150,24 s DPH 11.10.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 28.10.2021
Faktúra FaZŠ173 2021 popisovač na biele tabule 125,00 s DPH Z202119625 Z 06.10.2021 Ing. Peter Gerši-GC Tech 28.10.2021
Faktúra FaZŠ172 2021 kancelársky papier 212,00 s DPH Z202119624 Z 06.10.2021 Ing. Peter Gerši-GC Tech 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 125 2021 tovar do ŠJ 500,89 s DPH 05.10.2021 AMV s.r.o., Pruské 14.10.2021
Faktúra FaZŠ171 2021 odvoz odpadu ŠJ 88,00 s DPH 05.10.2021 Silver Mine, s.r.o. 28.10.2021
Faktúra FaZŠ170 2021 elektrina 779,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 05.10.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 28.10.2021
Faktúra FaŠJ 121 2021 tovar do ŠJ 934,50 s DPH 04.10.2021 DC 35, s.r.o. Bohunice 14.10.2021
Faktúra FaŠJ 122 2021 tovar do ŠJ 2 480,43 s DPH 04.10.2021 OBIM s.r.o. 14.10.2021
Faktúra FaŠJ 123 2021 tovar do ŠJ 521,14 s DPH 04.10.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 14.10.2021
Faktúra FaZŠ169 2021 zdravotná služba 165,00 s DPH 04.10.2021 Mgr. Jozef Kardoš 28.10.2021
Faktúra FaZŠ168 2021 materiál do ŠKD 374,86 s DPH PV165069 04.10.2021 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica 11.10.2021
Faktúra FaŠJ 124 2021 tovar do ŠJ 426,43 s DPH 04.10.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 14.10.2021
Faktúra FaŠJ 120 2021 tovar do ŠJ 362,05 s DPH 01.10.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 14.10.2021
Faktúra FaZŠ166 2021 Vysávače do MŠ 366,40 s DPH 200012294 30.09.2021 GROUPE SEB Slovensko, s.r.o. Bratislava 11.10.2021
Faktúra FaZŠ167 2021 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 30.09.2021 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 11.10.2021
Faktúra FaŠJ 118 2021 tovar do ŠJ 365,89 s DPH 29.09.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 14.10.2021
Faktúra FaŠJ 119 2021 tovar do ŠJ 169,77 s DPH 29.09.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 14.10.2021
Faktúra FaŠJ 117 2021 tovar do ŠJ 127,85 s DPH 28.09.2021 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 14.10.2021
Objednávka 534591 učebnice 5 - 9r. 258,40 s DPH 28.09.2021 preskoly.sk Bratislava 07.10.2021
Faktúra FaŠJ 116 2021 tovar do ŠJ 581,65 s DPH 27.09.2021 AG FOODS s.r.o. 14.10.2021
Faktúra FaŠJ 114 2021 tovar do ŠJ 150,53 s DPH 24.09.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.10.2021
Faktúra FaŠJ 115 2021 tovar do ŠJ 28,80 s DPH 24.09.2021 AG FOODS s.r.o. 14.10.2021
Faktúra FaZŠ165 2021 material na malovanie priestorov 96,45 s DPH 24.09.2021 VLM s.r.o. Pruské 11.10.2021
Faktúra FaZŠ164 2021 material na malovanie priestorov 82,64 s DPH 24.09.2021 VLM s.r.o. Pruské 11.10.2021
Faktúra FaZŠ160 2021 vybavenie triedy - nábytok 1 173,60 s DPH 23.09.2021 B2B Partner s.r.o. Braislava 11.10.2021
Faktúra FaZŠ161 2021 vývoz tekutého odpadu 184,00 s DPH 23.09.2021 Obec Pruské 11.10.2021
Faktúra FaZŠ162 2021 vývoz tekutého odpadu 184,00 s DPH 23.09.2021 Obec Pruské 11.10.2021
Faktúra FaZŠ163 2021 odvoz odpadu ŠJ 44,00 s DPH 23.09.2021 Silver Mine, s.r.o. 11.10.2021
Faktúra FaŠJ113 2021 tovar do ŠJ 252,85 s DPH 21.09.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 04.10.2021
Faktúra FaŠJ 112 2021 tovar do ŠJ 368,68 s DPH 20.09.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 04.10.2021
Faktúra FaZŠ159 2021 telekomunik.služby 114,12 s DPH Zmluva Orange 20.09.2021 Orange Slovensko a.s., Bratislava 11.10.2021
Faktúra FaZŠ158 2021 hyg. prostriedky 79,80 s DPH 17.09.2021 Hagleitner Service Center Senec 11.10.2021
Faktúra FaŠJ 111 2021 tovar do ŠJ 370,32 s DPH 17.09.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 04.10.2021
Faktúra FaŠJ 110 2021 tovar do ŠJ 245,48 s DPH 14.09.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 28.09.2021
Faktúra FaŠJ 109 2021 tovar do ŠJ 843,66 s DPH 14.09.2021 Košík s.r.o. Pruské 28.09.2021
Faktúra FaŠJ 108 2021 tovar do ŠJ 316,80 s DPH 13.09.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.09.2021
Faktúra FaŠJ 107 2021 tovar do ŠJ 751,99 s DPH 13.09.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.09.2021
Faktúra FaZŠ154 2021 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 13.09.2021 Bc. ANTON FROHN 28.09.2021
Faktúra FaZŠ155 2021 kancelárske potreby 66,95 s DPH 13.09.2021 Lamitec, s.r.o. Bratislava 28.09.2021
Faktúra FaZŠ156 2021 voda 58,45 s DPH 13.09.2021 PoVoS a.s. 28.09.2021
Faktúra FaŠJ 106 2021 tovar do ŠJ 289,20 s DPH 13.09.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 28.09.2021
Faktúra FaZŠ157 2021 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 13.09.2021 CYEB s.r.o. 11.10.2021
Faktúra FaZŠ153 2021 elektrina 140,62 s DPH 10.09.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 28.09.2021
Faktúra FaŠJ 105 2021 tovar do ŠJ 432,00 s DPH 10.09.2021 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 28.09.2021
Faktúra FaŠJ 104 2021 tovar do ŠJ 594,24 s DPH 09.09.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.09.2021
Faktúra FaZŠ152 2021 hračky do MŠ 724,84 s DPH 08.09.2021 NOMILAND, s.r.o. Košice 28.09.2021
Faktúra FaZŠ151 2021 elektrina 779,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 07.09.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 28.09.2021
Faktúra FaZŠ149 2021 kancelárske potreby 261,90 s DPH 669967 03.09.2021 Lamitec, s.r.o. Bratislava 28.09.2021
Faktúra FaZŠ150 2021 odborné školennie - kuriči 60,00 s DPH 03.09.2021 JUMA Trenčín s.r.o. 28.09.2021
Faktúra FaŠJ 103 2021 tovar do ŠJ 941,80 s DPH 02.09.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 28.09.2021
Faktúra FaZŠ147 2021 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 02.09.2021 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 28.09.2021
Faktúra FaZŠ148 2021 učebnice 5 - 9 3 656.40 s DPH DOT00050 02.09.2021 Littera, Martin 28.09.2021
Faktúra FaZŠ145 2021 čist. a hyg. prostriedky 764,00 s DPH Z202117462 Z 31.08.2021 MAJSTER PAPIER, Bratislava 28.09.2021
Faktúra FaZŠ146 2021 PZS školenie zamestnancov 249,00 s DPH 31.08.2021 Mgr. Jozef Kardoš 28.09.2021
Faktúra FaŠJ 102 2021 tovar do ŠJ 376,20 s DPH 30.08.2021 FRAPE Catering 28.09.2021
Faktúra FaZŠ144 2021 kontrola, kalibrovanie- váh, teplomerov 382,80 s DPH 30.08.2021 KALIBRA SK s.r.o., Rajecké Teplice 28.09.2021
Faktúra FaŠJ 101 2021 tovar do ŠJ 568,47 s DPH 27.08.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 28.09.2021
Faktúra FaŠJ 100 2021 tovar do ŠJ 985,74 s DPH 27.08.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.09.2021
Faktúra FaZŠ143 2021 šatníkové skrine 1 476,00 s DPH Z202113503 Z 27.08.2021 COMMERC SERVICE s.r.o. Prešov 28.09.2021
Faktúra FaZŠ142 2021 kancelárske potreby 149,40 s DPH OBJP718626 27.08.2021 Lamitec, s.r.o. Bratislava 28.09.2021
Faktúra FaZŠ140 2021 toner do tlačiarne 535,51 s DPH 26.08.2021 IBECO Klobučník Ľuboš 31.08.2021
Faktúra FaZŠ139 2021 vodoinšt. materiál, práca 450,00 s DPH 26.08.2021 Marek KUČO, Vršatské Podhradie 31.08.2021
Faktúra FaZŠ141 2021 tlačiareň 1 428,00 s DPH 26.08.2021 IBECO Klobučník Ľuboš 31.08.2021
Faktúra FaŠJ 99 2021 tovar do ŠJ 694,19 s DPH 24.08.2021 AG FOODS s.r.o. 28.09.2021
Faktúra FaZŠ138 2021 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 23.08.2021 Bc. ANTON FROHN 31.08.2021
Faktúra FaZŠ137 2021 telekomunik.služby 124,47 s DPH Zmluva Orange 23.08.2021 Orange Slovensko a.s., Bratislava 31.08.2021
Zmluva č.2021 MPC NP PoP2 ZŠ 065 Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. s DPH 18.08.2021 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 23.08.2021
Objednávka Z202117462 Z čist. a hyg. prostriedky 764,00 s DPH 17.08.2021 MAJSTER PAPIER, Bratislava 27.08.2021
Faktúra FaZŠ136 2021 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 16.08.2021 CYEB s.r.o. 31.08.2021
Faktúra FaZŠ134 2021 vývoz tekutého odpadu 138,00 s DPH 16.08.2021 Obec Pruské 31.08.2021
Faktúra FaZŠ135 2021 voda 73,64 s DPH 16.08.2021 PoVoS a.s. 31.08.2021
Faktúra FaZŠ132 2021 elektrina 779,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 09.08.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 19.08.2021
Faktúra FaZŠ133 2021 elektrina 536,50 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 09.08.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 19.08.2021
Faktúra FaZŠ131 2021 učebnice 5 - 9 164,14 s DPH 02.08.2021 Megabooks sk, s.r.o., Bratislava 19.08.2021
Faktúra FaŠJ 98 2021 tovar do ŠJ 478,57 s DPH 22.07.2021 AMV s.r.o., Pruské 30.07.2021
Faktúra FaZŠ130 2021 drevený vyvýšený záhon 969,95 s DPH 20.07.2021 Patrícia Kubištová - Móda z dreva 30.07.2021
Faktúra FaZŠ129 2021 telekomunik.služby 112,06 s DPH Zmluva Orange 19.07.2021 Orange Slovensko a.s., Bratislava 30.07.2021
Faktúra FaZŠ128 2021 vývoz tekutého odpadu 322,00 s DPH 19.07.2021 Obec Pruské 30.07.2021
Faktúra FaŠJ 94 2021 tovar do ŠJ 13,05 s DPH 16.07.2021 AG FOODS s.r.o. 30.07.2021
Faktúra FaŠJ 95 2021 tovar do ŠJ 275,76 s DPH 16.07.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 30.07.2021
Faktúra FaŠJ 96 2021 tovar do ŠJ 290,88 s DPH 16.07.2021 OBIM s.r.o. 30.07.2021
Faktúra FaZŠ127 2021 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 16.07.2021 Bc. ANTON FROHN 30.07.2021
Faktúra FaZŠ126 2021 kancelárske potreby - tlačivá 103,50 s DPH 16.07.2021 ŠEVT a.s., Bratislava 30.07.2021
Faktúra FaŠJ 97 2021 tovar do ŠJ 303,59 s DPH 16.07.2021 Košík s.r.o. Pruské 30.07.2021
Faktúra FaZŠ123 2021 vrecované plasty 1,20 s DPH 14.07.2021 Obec Pruské 30.07.2021
Faktúra FaZŠ125 2021 Bezkriedy 18,00 s DPH zmluva DBK/18/06/0072 14.07.2021 KOMENSKY, s.r.o. Košice 30.07.2021
Faktúra FaZŠ124 2021 vrecované plasty 7,80 s DPH 14.07.2021 Obec Pruské 30.07.2021
Faktúra FaZŠ119 2021 koberce MŠ 1 058,57 s DPH 14.07.2021 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 30.07.2021
Faktúra FaZŠ122 2021 vývoz komunálneho odpadu 254,10 s DPH 14.07.2021 Obec Pruské 30.07.2021
Faktúra FaZŠ120 2021 posedenie 1 033,00 s DPH 14.07.2021 Lukáš Behanec 30.07.2021
Faktúra FaZŠ121 2021 vývoz komunálneho odpadu 277,20 s DPH 14.07.2021 Obec Pruské 30.07.2021
Faktúra FaŠJ 93 2021 tovar do ŠJ 117,32 s DPH 13.07.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 30.07.2021
Faktúra FaZŠ113 2021 elektrina 1 121,25 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 12.07.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 30.07.2021
Faktúra FaŠJ 90 2021 tovar do ŠJ 116,27 s DPH 12.07.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 14.07.2021
Faktúra FaZŠ117 2021 riadenie projektu 200,00 s DPH 12.07.2021 EU-Fondy s.r.o. 30.07.2021
Faktúra FaZŠ114 2021 vývoz tekutého odpadu 184,00 s DPH 12.07.2021 Obec Pruské 30.07.2021
Faktúra FaZŠ115 2021 pedagogický diár 215,60 s DPH 12.07.2021 Raabe Slovensko 30.07.2021
Faktúra FaZŠ116 2021 voda 623,04 s DPH 12.07.2021 PoVoS a.s. 30.07.2021
Faktúra FaZŠ118 2021 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 12.07.2021 CYEB s.r.o. 30.07.2021
Faktúra FaZŠ112 2021 odvoz odpadu ŠJ 99,00 s DPH 07.07.2021 Silver Mine, s.r.o. 30.07.2021
Faktúra FaŠJ 92 2021 tovar do ŠJ 629,62 s DPH 07.07.2021 AMV s.r.o., Pruské 14.07.2021
Faktúra FaZŠ110 2021 elektrina 779,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 06.07.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 15.07.2021
Faktúra FaŠJ 91 2021 tovar do ŠJ 2 454,49 s DPH 06.07.2021 OBIM s.r.o. 14.07.2021
Faktúra FaZŠ111 2021 zdravotná služba 165,00 s DPH 06.07.2021 Mgr. Jozef Kardoš 15.07.2021
Faktúra FaŠJ 89 2021 tovar do ŠJ 555,89 s DPH 01.07.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 14.07.2021
Faktúra FaŠJ 88 2021 tovar do ŠJ 2 128,67 s DPH 30.06.2021 Košík s.r.o. Pruské 14.07.2021
Faktúra FaZŠ108 2021 sprostredkovanie verej. obst. 214,70 s DPH 28.06.2021 Michal Slovák Žitná- Radiša 15.07.2021
Faktúra FaZŠ109 2021 PC program 824,76 s DPH 28.06.2021 Solitea Vema,a.s. Bratislava 15.07.2021
Objednávka Z202113503 Z kovové šatňové skrine 1 476,00 s DPH 28.06.2021 COMMERC SERVICE s.r.o. Prešov 27.08.2021
Faktúra FaŠJ 87 2021 tovar do ŠJ 113,71 s DPH 25.06.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.06.2021
Objednávka 113273 učebnice 5 9 3 957.90 s DPH 24.06.2021 Littera, Martin 30.06.2021
Faktúra FaZŠ106 2021 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 23.06.2021 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 30.06.2021
Faktúra FaZŠ107 2021 telekomunik.služby 111,87 s DPH Zmluva Orange 23.06.2021 Orange Slovensko a.s., Bratislava 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 84 2021 tovar do ŠJ 236,36 s DPH 22.06.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 85 2021 tovar do ŠJ 228,60 s DPH 22.06.2021 FRAPE Catering 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 86 2021 tovar do ŠJ 284,53 s DPH 22.06.2021 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 82 2021 tovar do ŠJ 230,69 s DPH 21.06.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 83 2021 tovar do ŠJ 176,15 s DPH 21.06.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 30.06.2021
Faktúra FaZŠ105 2021 vývoz tekutého odpadu 207,00 s DPH 18.06.2021 Obec Pruské 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 81 2021 tovar do ŠJ 515,47 s DPH 18.06.2021 AG FOODS s.r.o. 30.06.2021
Faktúra FaZŠ104 2021 vývoz tekutého odpadu 138,00 s DPH 18.06.2021 Obec Pruské 30.06.2021
Faktúra FaZŠ103 2021 vybavenie - pomôcky MŠ 2 750,40 s DPH NS21051184 18.06.2021 NOMILAND, s.r.o. Košice 30.06.2021
Faktúra FaZŠ102 2021 aSc Agenda 519,00 s DPH 17.06.2021 ASC Applied Spftware Consultants, s.r.o. Bratislava 30.06.2021
Zmluva 1112498 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 17.06.2021 Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, Topoľčany 95 501 24.06.2021
Faktúra FaZŠ101 2021 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 16.06.2021 Bc. ANTON FROHN 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 79 2021 tovar do ŠJ 484,69 s DPH 14.06.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.06.2021
Faktúra FaZŠ99 2021 servisná prehliadka a oprava plynových kotlov 1 061.16 s DPH 14.06.2021 ECON - Cyprich Miloš Dubnica nad Váhom 30.06.2021
Faktúra FaZŠ100 2021 voda 123,90 s DPH 14.06.2021 PoVoS a.s. 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 80 2021 tovar do ŠJ 259,61 s DPH 14.06.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 30.06.2021
Faktúra FaZŠ98 2021 seminár-občerstvenie Projekt zvyšovanie klatity vzdelávania rozvíjaním funkčnej gramotnosti 359,00 s DPH 11.06.2021 Brezna, s.r.o. Nemšová 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 78 2021 tovar do ŠJ 301,97 s DPH 11.06.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 30.06.2021
Faktúra FaZŠ97 2021 elektrina 1 147,49 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 11.06.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 77 2021 tovar do ŠJ 414,56 s DPH 11.06.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 76 2021 tovar do ŠJ 751,04 s DPH 10.06.2021 AMV s.r.o., Pruské 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 75 2021 tovar do ŠJ 248,28 s DPH 09.06.2021 FRAPE Catering 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 74 2021 tovar do ŠJ 153,49 s DPH 09.06.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 73 2021 tovar do ŠJ 293,38 s DPH 08.06.2021 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 72 2021 tovar do ŠJ 410,15 s DPH 07.06.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.06.2021
Faktúra FaZŠ95 2021 vývoz tekutého odpadu 230,00 s DPH 04.06.2021 Obec Pruské 16.06.2021
Faktúra FaZŠ96 2021 plyn 1 746.76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 04.06.2021 CYEB s.r.o. 30.06.2021
Faktúra FaZŠ94 2021 vývoz tekutého odpadu 207,00 s DPH 04.06.2021 Obec Pruské 16.06.2021
Faktúra FaŠJ 71 2021 tovar do ŠJ 2 311,55 s DPH 03.06.2021 OBIM s.r.o. 30.06.2021
Faktúra FaŠJ 70 2021 tovar do ŠJ 154,85 s DPH 02.06.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 30.06.2021
Faktúra FaZŠ92 2021 odvoz odpadu ŠJ 88,00 s DPH 02.06.2021 Silver Mine, s.r.o. 16.06.2021
Zmluva Zmluva o spolupráci školské ovocie a zelenina 2021/2022 Školské ovocie 2021/2022 s DPH 02.06.2021 PLANTEX, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 02.06.2021
Faktúra FaZŠ93 2021 elektrina 779,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 02.06.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 16.06.2021
Faktúra FaZŠ90 2021 čist. a hyg. prostriedky 425,02 s DPH 01.06.2021 MAJSTER PAPIER, Bratislava 16.06.2021
Faktúra FaZŠ89 2021 časopis 19,80 s DPH 01.06.2021 ARES s.r.o., Bratislava 16.06.2021
Faktúra FaZŠ88 2021 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 01.06.2021 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 16.06.2021
Faktúra FaZŠ87 2021 udržbársky materiál 207,59 s DPH 01.06.2021 Sigmia s.r.o., Ilava 09.06.2021
Zmluva ZK01/VK/09/08/038 zmluva o poskytovaní služieb Zborovňa Komplet s DPH 01.06.2021 KOMENSKY, s.r.o. Košice 21.06.2021
Faktúra FaZŠ91 2021 učebnice pre 1- 4 r. 56,00 s DPH 399925 01.06.2021 AD REM Bratislava 16.06.2021
Faktúra FaŠJ 69 2021 tovar do ŠJ 364,20 s DPH 01.06.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 16.06.2021
Faktúra FaZŠ83 2021 držiak na stenu 28,64 s DPH 31.05.2021 Leaders 09.06.2021
Faktúra FaZŠ86 2021 čítanky pre deti MŠ 201,94 s DPH 501217 31.05.2021 preskoly.sk Bratislava 09.06.2021
Faktúra FaZŠ85 2021 hyg. prostriedky 52,20 s DPH 31.05.2021 MAJSTER PAPIER, Bratislava 09.06.2021
Faktúra FaZŠ84 2021 Uzáver pre šatníkove skrine 67,50 s DPH 31.05.2021 Marek Horváth - Rudetra SK, Ružomberok 09.06.2021
Faktúra FaŠJ 67 2021 tovar do ŠJ 2 221,94 s DPH 31.05.2021 Košík s.r.o. Pruské 16.06.2021
Faktúra FaŠJ 68 2021 tovar do ŠJ 309,06 s DPH 31.05.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 16.06.2021
Faktúra FaZŠ82 2021 čist. a hyg. prostriedky 95,81 s DPH 3201839 27.05.2021 Plotbase, s.r.o. Bratislava 04.06.2021
Faktúra FaŠJ 66 2021 tovar do ŠJ 348,20 s DPH 26.05.2021 AG FOODS s.r.o. 16.06.2021
Faktúra FaŠJ 65 2021 tovar do ŠJ 210,72 s DPH 26.05.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 16.06.2021
Faktúra FaŠJ 64 2021 tovar do ŠJ 629,25 s DPH 26.05.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 16.06.2021
Faktúra FaZŠ81 2021 čistenie odpadového potrubia 60,00 s DPH 26.05.2021 CPB Solutions, s.r.o. Púchov 04.06.2021
Objednávka 3201839 čist. a hyg. prostriedky 95,81 s DPH 25.05.2021 Plotbase, s.r.o. Bratislava 04.06.2021
Faktúra FaZŠ80 2021 materiál pre deti MŠ-pastelky 165,60 s DPH 1015962 24.05.2021 Daffer s.r.o., Prievidza 04.06.2021
Faktúra FaZŠ79 2021 kancelárske potreby 111,36 s DPH OBJP680095 24.05.2021 Lamitec, s.r.o. Bratislava 04.06.2021
Faktúra FaŠJ 62 2021 tovar do ŠJ 212,64 s DPH 24.05.2021 FRAPE Catering 01.06.2021
Zmluva Rajo - školské mlieko OPCIA Distribúcia školského mlieka s DPH 24.05.2021 RAJO, a.s. Bratislava 24.05.2021
Faktúra FaŠJ 63 2021 tovar do ŠJ 270,97 s DPH 24.05.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 01.06.2021
Faktúra FaŠJ 61 2021 tovar do ŠJ 314,20 s DPH 21.05.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 01.06.2021
Faktúra FaŠJ 60 2021 tovar do ŠJ 325,50 s DPH 20.05.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 01.06.2021
Faktúra FaŠJ 59 2021 tovar do ŠJ 197,57 s DPH 20.05.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 01.06.2021
Faktúra FaZŠ78 2021 telekomunik.služby 111,87 s DPH Zmluva Orange 19.05.2021 Orange Slovensko a.s., Bratislava 04.06.2021
Faktúra FaŠJ 58 2021 tovar do ŠJ 484,76 s DPH 18.05.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 01.06.2021
Faktúra FaZŠ74 2021 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 17.05.2021 CYEB s.r.o. 04.06.2021
Faktúra FaZŠ73 2021 voda 73,64 s DPH 17.05.2021 PoVoS a.s. 04.06.2021
Faktúra FaŠJ 57 2021 tovar do ŠJ 328,76 s DPH 17.05.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 01.06.2021
Faktúra FaZŠ75 2021 výpočtová technika - mat. 1 598,00 s DPH Z20216073 Z 17.05.2021 Henrich Sonnenschein-ITSK, Nitra 04.06.2021
Faktúra FaZŠ76 2021 predplatné poradca 2022 32,00 s DPH 17.05.2021 PORADCA s.r.o., Žilina 04.06.2021
Faktúra FaZŠ77 2021 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 17.05.2021 Bc. ANTON FROHN 04.06.2021
Faktúra FaŠJ 55 2021 tovar do ŠJ 439,70 s DPH 14.05.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.05.2021
Faktúra FaŠJ 56 2021 tovar do ŠJ 207,36 s DPH 14.05.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.05.2021
Faktúra FaŠJ 54 2021 tovar do ŠJ 258,46 s DPH 13.05.2021 AG FOODS s.r.o. 28.05.2021
Faktúra FaZŠ72 2021 elektrina 733,00 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 12.05.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 20.05.2021
Faktúra FaZŠ70 2021 výpočtová technika - mat. 160,20 s DPH 439645284 12.05.2021 ALZA.sk 20.05.2021
Faktúra FaZŠ69 2021 vybavenie - pomôcky MŠ 555,00 s DPH 101/2021 12.05.2021 KIBOSPORT Bohdanovce nad Trnavou 20.05.2021
Faktúra FaŠJ 53 2021 tovar do ŠJ 284,09 s DPH 12.05.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 28.05.2021
Faktúra FaŠJ 52 2021 tovar do ŠJ 93,31 s DPH 12.05.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.05.2021
Faktúra FaŠJ 51 2021 tovar do ŠJ 263,33 s DPH 11.05.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 28.05.2021
Faktúra FaŠJ 50 2021 tovar do ŠJ 353,08 s DPH 10.05.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 28.05.2021
Faktúra FaŠJ 49 2021 tovar do ŠJ 448,68 s DPH 10.05.2021 AMV s.r.o., Pruské 28.05.2021
Faktúra FaZŠ67 2021 kontrola prenosných hasiac. prístrojov, hydrantov 296,52 s DPH 10.05.2021 POLEŠKO, s.r.o. Dolná Breznica 20.05.2021
Faktúra FaZŠ68 2021 vzdelávanie 93,00 s DPH 10.05.2021 Doc.PhDr.Igor Spišiak, CSc. - JANIG ZVOLEN 20.05.2021
Faktúra FaŠJ 48 2021 tovar do ŠJ 402,58 s DPH 07.05.2021 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 26.05.2021
Objednávka ČO1409193 učebnice pre 1- 4 r. 104,00 s DPH 06.05.2021 IKAR, a.s. Bratislava 11.05.2021
Faktúra FaZŠ65 2021 učebnice pre 1- 4 r. 4 295,72 s DPH 21002010 06.05.2021 AITEC, s.r.o. Bratislava 20.05.2021
Objednávka 21002010 učebnice pre 1- 4 r. 4 295.72 s DPH 06.05.2021 AITEC, s.r.o. Bratislava 11.05.2021
Faktúra FaZŠ66 2021 učebnice pre 1- 4 r. 281,16 s DPH 21002044 06.05.2021 AITEC, s.r.o. Bratislava 20.05.2021
Objednávka 21002044 učebnice pre 1- 4 r. 281,16 s DPH 06.05.2021 AITEC, s.r.o. Bratislava 11.05.2021
Faktúra FaZŠ64 2021 učebnice pre 1- 4 r. 104,00 s DPH ČO1409193 06.05.2021 IKAR, a.s. Bratislava 13.05.2021
Faktúra FaZŠ63 2021 vývoz tekutého odpadu 138,00 s DPH 05.05.2021 Obec Pruské 20.05.2021
Faktúra FaZŠ62 2021 vývoz tekutého odpadu 184,00 s DPH 05.05.2021 Obec Pruské 20.05.2021
Faktúra FaZŠ61 2021 vodoinšt. materiál 35,56 s DPH 05.05.2021 Sigmia s.r.o., Ilava 20.05.2021
Faktúra FaŠJ 47 2021 tovar do ŠJ 636,52 s DPH 04.05.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 19.05.2021
Faktúra FaŠJ 46 2021 tovar do ŠJ 470,42 s DPH 04.05.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 19.05.2021
Faktúra FaZŠ59 2021 elektrina 779,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 04.05.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 20.05.2021
Faktúra FaZŠ60 2021 odvoz odpadu ŠJ 77,00 s DPH 04.05.2021 Silver Mine, s.r.o. 20.05.2021
Faktúra FaŠJ 45 2021 tovar do ŠJ 419,93 s DPH 03.05.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 19.05.2021
Faktúra FaŠJ 44 2021 tovar do ŠJ 1 228,60 s DPH 03.05.2021 OBIM s.r.o. 19.05.2021
Faktúra FaŠJ 43 2021 tovar do ŠJ 1 191,89 s DPH 30.04.2021 Košík s.r.o. Pruské 19.05.2021
Faktúra FaŠJ 42 2021 tovar do ŠJ 345,32 s DPH 26.04.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 19.05.2021
Faktúra FaZŠ58 2021 verejná správa zemny, aktualizácie 165,00 s DPH 23.04.2021 Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 11.05.2021
Zmluva 2021/060421/00024 Mandátna zmluva zemný plyn s DPH 23.04.2021 Michal Slovák Žitná- Radiša 30.04.2021
Faktúra FaŠJ 41 2021 tovar do ŠJ 313,31 s DPH 23.04.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 19.05.2021
Zmluva 2021/040421/00023 Mandátna zmluva elektrická energia s DPH 23.04.2021 Michal Slovák Žitná- Radiša 30.04.2021
Faktúra FaZŠ57 2021 vývoz tekutého odpadu 184,00 s DPH 22.04.2021 Obec Pruské 11.05.2021
Faktúra FaŠJ 40 2021 tovar do ŠJ 244,44 s DPH 22.04.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 19.05.2021
Faktúra FaŠJ 39 2021 tovar do ŠJ 128,58 s DPH 22.04.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 19.05.2021
Faktúra FaŠJ 38 2021 tovar do ŠJ 243,25 s DPH 21.04.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 03.05.2021
Faktúra FaŠJ 37 2021 tovar do ŠJ 253,43 s DPH 21.04.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 03.05.2021
Faktúra FaZŠ56 2021 telekomunik.služby 113,52 s DPH Zmluva Orange 20.04.2021 Orange Slovensko a.s., Bratislava 03.05.2021
Faktúra FaZŠ55 2021 toner do tlačiarne 210,00 s DPH 20.04.2021 IBECO Klobučník Ľuboš 03.05.2021
Zmluva Kolektívna zmluva 2021 Kolektívna zmluva 2021 s DPH 19.04.2021 Odborová organizácia 07.07.2021
Faktúra FaZŠ54 2021 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 19.04.2021 Bc. ANTON FROHN 03.05.2021
Faktúra FaZŠ52 2021 vývoz komunálneho odpadu 254,10 s DPH 16.04.2021 Obec Pruské 03.05.2021
Faktúra FaZŠ53 2021 vývoz komunálneho odpadu 231,00 s DPH 16.04.2021 Obec Pruské 03.05.2021
Faktúra FaZŠ51 2021 kancelársky papier 210,00 s DPH 8762 16.04.2021 MAJSTER PAPIER, Bratislava 22.04.2021
Faktúra FaŠJ 36 2021 tovar do ŠJ 156,72 s DPH 16.04.2021 FRAPE Catering 22.04.2021
Faktúra FaZŠ50 2021 elektrina 677,61 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 15.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 22.04.2021
Faktúra FaŠJ 34 2021 tovar do ŠJ 452,24 s DPH 14.04.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 22.04.2021
Faktúra FaŠJ 35 2021 tovar do ŠJ 458,95 s DPH 14.04.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 22.04.2021
Faktúra FaŠJ 33 2021 tovar do ŠJ 54,50 s DPH 13.04.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 22.04.2021
Faktúra FaŠJ 31 2021 tovar do ŠJ 386,08 s DPH 09.04.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 22.04.2021
Faktúra FaŠJ 32 2021 tovar do ŠJ 109,68 s DPH 09.04.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 22.04.2021
Faktúra FaZŠ49 2021 čist. a hyg. prostriedky 999,00 s DPH Z20215813 Z 09.04.2021 MAJSTER PAPIER, Bratislava 03.05.2021
Faktúra FaZŠ48 2021 riadenie projektu 600,00 s DPH 09.04.2021 EU-Fondy s.r.o. 22.04.2021
Faktúra FaZŠ47 2021 voda 322,62 s DPH 09.04.2021 PoVoS a.s. 22.04.2021
Faktúra FaZŠ46 2021 udržbársky materiál 64,00 s DPH 09.04.2021 DYEL s.r.o., Púchov 22.04.2021
Faktúra FaŠJ 30 2021 tovar do ŠJ 269,77 s DPH 08.04.2021 AMV s.r.o., Pruské 22.04.2021
Faktúra FaZŠ41 2021 oprava výťahov 115,85 s DPH 07.04.2021 BOLEK Stanislav - Výťahy BOBOT 22.04.2021
Faktúra FaŠJ 29 2021 tovar do ŠJ 570,19 s DPH 07.04.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 22.04.2021
Faktúra FaZŠ42 2021 zdravotná služba 165,00 s DPH 07.04.2021 Mgr. Jozef Kardoš 22.04.2021
Faktúra FaZŠ43 2021 odvoz odpadu ŠJ 66,00 s DPH 07.04.2021 Silver Mine, s.r.o. 22.04.2021
Faktúra FaZŠ44 2021 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 07.04.2021 CYEB s.r.o. 22.04.2021
Faktúra FaŠJ 28 2021 tovar do ŠJ 120,37 s DPH 07.04.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 07.04.2021
Faktúra FaZŠ45 2021 udržbársky materiál 54,99 s DPH 07.04.2021 Stavebniny Pruské s.r.o. 22.04.2021
Faktúra FaZŠ40 2021 elektrina 779,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 01.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 22.04.2021
Faktúra FaZŠ39 2021 vývoz tekutého odpadu 184,00 s DPH 01.04.2021 Obec Pruské 22.04.2021
Faktúra FaŠJ 26 2021 tovar do ŠJ 654,01 s DPH 31.03.2021 OBIM s.r.o. 07.04.2021
Faktúra FaŠJ 27 2021 tovar do ŠJ 541,97 s DPH 31.03.2021 Košík s.r.o. Pruské 07.04.2021
Faktúra FaZŠ38 2021 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 29.03.2021 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 07.04.2021
Faktúra FaŠJ 24 2021 tovar do ŠJ 215,10 s DPH 24.03.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 07.04.2021
Faktúra FaŠJ 25 2021 tovar do ŠJ 269,18 s DPH 24.03.2021 AG FOODS s.r.o. 07.04.2021
Faktúra FaZŠ37 2021 Poradenstvo 300,00 s DPH 23.03.2021 UpHill Project s.r.o., Bratislava 07.04.2021
Faktúra FaŠJ 23 2021 tovar do ŠJ 114,81 s DPH 23.03.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 07.04.2021
Faktúra FaZŠ36 2021 udržbársky materiál 649,38 s DPH 23.03.2021 Sigmia s.r.o., Ilava 07.04.2021
Faktúra FaZŠ35 2021 vývoz tekutého odpadu 184,00 s DPH 22.03.2021 Obec Pruské 07.04.2021
Faktúra FaZŠ34 2021 generátor ozónu 1,00 s DPH 22.03.2021 spare-parts s.r.o. Pruské 07.04.2021
Faktúra FaŠJ 22 2021 tovar do ŠJ 224,47 s DPH 22.03.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 07.04.2021
Faktúra FaZŠ33 2021 telekomunik.služby 112,17 s DPH Zmluva Orange 19.03.2021 Orange Slovensko 07.04.2021
Faktúra FaŠJ 21 2021 tovar do ŠJ 351,28 s DPH 19.03.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 07.04.2021
Faktúra FaZŠ32 2021 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 19.03.2021 Bc. ANTON FROHN 07.04.2021
Faktúra FaŠJ 20 2021 tovar do ŠJ 136,07 s DPH 18.03.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 07.04.2021
Faktúra FaŠJ 19 2021 tovar do ŠJ 477,14 s DPH 12.03.2021 Košík s.r.o. Pruské 23.03.2021
Faktúra FaZŠ31 2021 elektrina 558,11 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 12.03.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 07.04.2021
Faktúra FaŠJ 18 2021 tovar do ŠJ 21,20 s DPH 11.03.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 23.03.2021
Faktúra FaZŠ28 2021 ochranné prostriedky 170,50 s DPH 21SHOP502 10.03.2021 ROIN, s.r.o. Bratislava 07.04.2021
Faktúra FaZŠ27 2021 čist. a hyg. prostriedky 123,60 s DPH 20229935 10.03.2021 Medplus s.r.o., Nitra 07.04.2021
Faktúra FaZŠ30 2021 plyn 2 373,50 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 10.03.2021 CYEB s.r.o. 23.03.2021
Faktúra FaZŠ29 2021 voda 67,80 s DPH 10.03.2021 PoVoS a.s. 23.03.2021
Faktúra FaŠJ 17 2021 tovar do ŠJ 135,67 s DPH 10.03.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 23.03.2021
Faktúra FaŠJ 16 2021 tovar do ŠJ 332,68 s DPH 09.03.2021 AMV s.r.o., Pruské 23.03.2021
Zmluva Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Ped. fakulty s DPH 09.03.2021 Univerzita Komenského v Bratislave 19.05.2021
Faktúra FaŠJ 15 2021 tovar do ŠJ 264,41 s DPH 08.03.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 23.03.2021
Faktúra FaZŠ26 2021 elektrina 779,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 05.03.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 23.03.2021
Faktúra FaZŠ25 2021 kancelárske potreby - tlačivá 124,52 s DPH 03.03.2021 ŠEVT a.s., Bratislava 23.03.2021
Faktúra FaZŠ24 2021 účastnícky poplatok 20,00 s DPH 03.03.2021 Recyklohry 23.03.2021
Faktúra FaZŠ23 2021 odvoz odpadu ŠJ 55,00 s DPH 02.03.2021 Silver Mine, s.r.o. 23.03.2021
Faktúra FaZŠ22 2021 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 01.03.2021 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 23.03.2021
Faktúra FaŠJ 14 2021 tovar do ŠJ 660,69 s DPH 25.02.2021 OBIM s.r.o. 23.03.2021
Faktúra FaZŠ21 2021 telekomunik.služby 113,44 s DPH Zmluva Orange 19.02.2021 Orange Slovensko a.s., Bratislava 23.03.2021
Faktúra FaZŠ20 2021 videoseminár 30,00 s DPH 17.02.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 23.03.2021
Faktúra FaZŠ19 2021 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 15.02.2021 Bc. ANTON FROHN 23.03.2021
Faktúra FaŠJ 12 2021 tovar do ŠJ 286,89 s DPH 12.02.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 23.03.2021
Faktúra FaŠJ 13 2021 tovar do ŠJ 306,07 s DPH 12.02.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 23.03.2021
Faktúra FaZŠ18 2021 kancelársky papier 197,00 s DPH Z20211890 Z 12.02.2021 Ing. Peter Gerši - GC Tech 23.03.2021
Faktúra FaZŠ17 2021 elektrina 469,63 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 11.02.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 23.03.2021
Faktúra FaŠJ 11 2021 tovar do ŠJ 386,39 s DPH 11.02.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 23.03.2021
Faktúra FaŠJ 10 2021 tovar do ŠJ 81,30 s DPH 11.02.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 23.03.2021
Faktúra FaZŠ16 2021 servisné práce - umývačka riadu ŠJ 1 100,40 s DPH 10.02.2021 OMES s.r.o., Žilina 23.03.2021
Faktúra FaŠJ 9 2021 tovar do ŠJ 125,07 s DPH 10.02.2021 AG FOODS s.r.o. 23.03.2021
Faktúra FaŠJ 8 2021 tovar do ŠJ 272,59 s DPH 10.02.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 23.03.2021
Faktúra FaZŠ15 2021 účasť na webinári 12,00 s DPH 09.02.2021 Mladý podnikavec, Žilina 17.02.2021
Faktúra FaŠJ 7 2021 tovar do ŠJ 198,62 s DPH 08.02.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 23.03.2021
Faktúra FaŠJ 6 2021 tovar do ŠJ 132,41 s DPH 04.02.2021 OBIM s.r.o. 17.02.2021
Faktúra FaZŠ13 2021 elektrina 779,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 03.02.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 17.02.2021
Faktúra FaŠJ 5 2021 tovar do ŠJ 339,72 s DPH 03.02.2021 AMV s.r.o., Pruské 17.02.2021
Faktúra FaZŠ12 2021 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 02.02.2021 CYEB s.r.o. 17.02.2021
Faktúra FaZŠ11 2021 odvoz odpadu ŠJ 33,00 s DPH 02.02.2021 Silver Mine, s.r.o. 17.02.2021
Faktúra FaŠJ 4 2021 tovar do ŠJ 147,97 s DPH 02.02.2021 Košík s.r.o. Pruské 17.02.2021
Faktúra FaZŠ10 2021 Farby 36,29 s DPH 25.01.2021 VLM s.r.o., Pruské 17.02.2021
Faktúra FaZŠ 9 2021 vývoz tekutého odpadu 207,00 s DPH 22.01.2021 Obec Pruské 17.02.2021
Faktúra FaZŠ 8 2021 telekomunik.služby 112,75 s DPH Zmluva Orange 19.01.2021 Orange Slovensko a.s., Bratislava 17.02.2021
Faktúra FaZŠ 6 2021 webmail 15,00 s DPH 15.01.2021 WebSupport, s.r.o. Bratislava 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 7 2021 vybavenie ZŠ 388,80 s DPH SPOW21001028 15.01.2021 B2B Partner s.r.o., Bratislava 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 334 2020 vývoz vrecovaných plastov 18,60 s DPH 13.01.2021 Obec Pruské 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 328 2020 elektrina 759,23 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 13.01.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 332 2020 vývoz komunálneho odpadu 323,40 s DPH 13.01.2021 Obec Pruské 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 331 2020 vývoz komunálneho odpadu 346,50 s DPH 13.01.2021 Obec Pruské 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 330 2020 vývoz tekutého odpadu 92,00 s DPH 13.01.2021 Obec Pruské 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 333 2020 vývoz vrecovaných plastov 13,20 s DPH 13.01.2021 Obec Pruské 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 329 2020 vývoz tekutého odpadu 138,00 s DPH 13.01.2021 Obec Pruské 02.02.2021
Faktúra FaŠJ 3 2021 tovar do ŠJ 122,84 s DPH 13.01.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 02.02.2021
Faktúra FaŠJ 2 2021 tovar do ŠJ 674,57 s DPH 11.01.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 02.02.2021
Faktúra FaŠJ 1 2021 tovar do ŠJ 515,71 s DPH 08.01.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 325 2020 voda 508,48 s DPH 08.01.2021 PoVoS a.s. 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 5 2021 servis k programu ŠJ 48,00 s DPH 08.01.2021 SOFT-GL s.r.o. Košice 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 4 2021 vybavenie ZŠ 347,76 s DPH SPOW20022771 08.01.2021 B2B Partner s.r.o., Bratislava 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 3 2021 plyn 1 746,76 s DPH 07.01.2021 CYEB s.r.o. 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 2 2021 elektrina 838,43 s DPH 07.01.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 1 2021 webhosting 89,50 s DPH 07.01.2021 WebSupport, s.r.o. Bratislava 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 323 2020 elekto práce 550,00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 04.01.2021 František Černej ELEKTROINŠTALA 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 324 2020 elekto práce 1 100.00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 04.01.2021 František Černej ELEKTROINŠTALA 02.02.2021
Faktúra FaZŠ 320 2020 telekomunik.služby 1,00 s DPH Zmluva Orange 28.12.2020 Orange Slovensko 08.01.2021
Faktúra FaZŠ 321 2020 telekomunik.služby 1,00 s DPH Zmluva Orange 28.12.2020 Orange Slovensko 08.01.2021
Faktúra FaZŠ 322 2020 telekomunik.služby 1,00 s DPH Zmluva Orange 28.12.2020 Orange Slovensko 08.01.2021
Faktúra FaŠJ 137 2020 tovar do ŠJ 211,58 s DPH 21.12.2020 AMV s.r.o., Pruské 08.01.2021
Faktúra FaŠJ 136 2020 tovar do ŠJ 3,47 s DPH 21.12.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 08.01.2021
Faktúra FaŠJ 135 2020 tovar do ŠJ 285,12 s DPH 21.12.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 08.01.2021
Faktúra FaŠJ 134 2020 tovar do ŠJ 694,18 s DPH 21.12.2020 OBIM s.r.o. 08.01.2021
Faktúra FaZŠ 318 2020 telekomunik.služby 123,10 s DPH Zmluva Orange 21.12.2020 Orange Slovensko 08.01.2021
Faktúra FaZŠ 319 2020 vývoz tekutého odpadu 276,00 s DPH 21.12.2020 Obec Pruské 08.01.2021
Zmluva Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb s DPH 18.12.2020 Orange Slovensko a.s., Bratislava 21.12.2020
Faktúra FaŠJ 133 2020 tovar do ŠJ 597,79 s DPH 18.12.2020 Košík s.r.o. Pruské 08.01.2021
Faktúra FaZŠ 317 2020 vybavenie - pomôcky MŠ 989,79 s DPH 18.12.2020 DG office, s.r.o. Nová Dubnica 08.01.2021
Faktúra FaZŠ 316 2020 odvoz odpadu ŠJ 66,00 s DPH 16.12.2020 Silver Mine, s.r.o. 08.01.2021
Faktúra FaZŠ 314 2020 zdravotná služba 165,00 s DPH 16.12.2020 Mgr. Jozef Kardoš 08.01.2021
Faktúra FaZŠ 313 2020 vybavenie ŠJ 362,78 s DPH ABSO 212001257 16.12.2020 ABAmet, s.r.o. Galanta 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 315 2020 Farby 466,82 s DPH 16.12.2020 VLM s.r.o., Pruské 08.01.2021
Faktúra FaŠJ 132 2020 tovar do ŠJ 231,93 s DPH 14.12.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 21.12.2020
Faktúra FaŠJ 131 2020 tovar do ŠJ 76,64 s DPH 11.12.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 21.12.2020
Zmluva A16296565 zmluva o poskyt. verej.služieb cez pevné pripojenie + žiadosť s DPH 10.12.2020 Orange Slovensko a.s., Bratislava 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 311 2020 mesačná údržba PC programu 59,74 s DPH 10.12.2020 Bc. ANTON FROHN 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 312 2020 vybavenie na HV 29,40 s DPH EY201275298 10.12.2020 MUZIKER, a.s. Bratislava 14.12.2020
Faktúra FaZŠ 309 2020 čist. a hyg. prostriedky 885,00 s DPH Z202032015 Z 10.12.2020 Roman Laco-ROADA, Trenčín 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 310 2020 oblasť BOZP 90,00 s DPH zmluva BOZP 10.12.2020 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 18.12.2020
Zmluva A16296690 zmluva o poskyt. verej. služ. cez pevné pripojenie + žiadosť s DPH 10.12.2020 Orange Slovensko a.s., Bratislava 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 304 2020 výpočtová technika 39 945.50 s DPH 20NA00002 09.12.2020 SGL media, s.r.o. Soblahov 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 308 2020 výpočtová technika 5 952.00 s DPH OB202011106 Z202030637 Z 09.12.2020 MAXIT PCenter s.r.o., Dolné Saliby 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 306 2020 elekto práce 539,00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 09.12.2020 František Černej ELEKTROINŠTALA 18.12.2020
Faktúra FaZŠ 305 2020 elektrina 706,19 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 09.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 307 2020 činnosť v oblasti požiarnej ochrany 400,00 s DPH Rámcová zmluva Černej PO 09.12.2020 František Černej ELEKTROINŠTALA 21.12.2020
Faktúra FaŠJ 130 2020 tovar do ŠJ 132,00 s DPH 08.12.2020 FRAPE Catering 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 303 2020 telekomunik.služby 72,13 s DPH Zmluva T Com 2017 08.12.2020 T-Com 18.12.2020
Faktúra FaZŠ 302 2020 časopisy MŠ 19,30 s DPH 08.12.2020 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 18.12.2020
Faktúra FaŠJ 129 2020 tovar do ŠJ 91,23 s DPH 07.12.2020 ATC-JR, s.r.o. Púchov 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 300 2020 voda 61,96 s DPH 07.12.2020 PoVoS a.s. 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 301 2020 kancelárske potreby pre učiteľov 2 199.00 s DPH Z202030636 Z 07.12.2020 Ing. Peter Gerši - GC Tech 21.12.2020
Faktúra FaŠJ 126 2020 tovar do ŠJ 346,93 s DPH 04.12.2020 AMV s.r.o., Pruské 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 298 2020 riadenie projektu 600,00 s DPH 04.12.2020 EU-Fondy s.r.o. 21.12.2020
Faktúra FaŠJ 127 2020 tovar do ŠJ 315,84 s DPH 04.12.2020 AG FOODS s.r.o. 21.12.2020
Faktúra FaŠJ 128 2020 tovar do ŠJ 93,31 s DPH 04.12.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 299 2020 SF 735,00 s DPH 04.12.2020 GALATEX, Ilava 18.12.2020
Faktúra FaŠJ 125 2020 tovar do ŠJ 559,91 s DPH 03.12.2020 Košík s.r.o. Pruské 21.12.2020
Faktúra FaŠJ 124 2020 tovar do ŠJ 246,60 s DPH 03.12.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 295 2020 vybavenie na florbal 807,80 s DPH 2020110117 03.12.2020 Florbal s.r.o., Bratislava 18.12.2020
Faktúra FaZŠ 297 2020 elektrina 838,43 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 03.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 18.12.2020
Faktúra FaZŠ 296 2020 pracovné odevy 60,74 s DPH 02.12.2020 Pravovné odevy ZIGO s.r.o., Žilina 18.12.2020
Faktúra FaŠJ 123 2020 tovar do ŠJ 220,82 s DPH 02.12.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 294 2020 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 02.12.2020 CYEB s.r.o. 21.12.2020
Faktúra FaŠJ 122 2020 tovar do ŠJ 414,34 s DPH 02.12.2020 ATC-JR, s.r.o. Púchov 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 293 2020 odvoz odpadu ŠJ 66,00 s DPH 02.12.2020 Silver Mine, s.r.o. 18.12.2020
Faktúra FaŠJ 121 2020 tovar do ŠJ 543,41 s DPH 02.12.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 288 2020 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 01.12.2020 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 14.12.2020
Faktúra FaZŠ 291 2020 vývoz tekutého odpadu 230,00 s DPH 01.12.2020 Obec Pruské 18.12.2020
Faktúra FaZŠ 292 2020 nástenky 365,12 s DPH 3910389 01.12.2020 Deoline Group s.r.o., Uherské Hradište 18.12.2020
Faktúra FaZŠ 290 2020 interierové žalúzie, tienidlá 1 058,42 s DPH 549/20 01.12.2020 KG STAV s.r.o., Považská Bystrica 04.12.2020
Faktúra FaZŠ 289 2020 interierové žalúzie, tienidlá 780,34 s DPH 549/20 01.12.2020 KG STAV s.r.o., Považská Bystrica 04.12.2020
Objednávka 20NA00002 výpočtová technika 39 945,50 s DPH 30.11.2020 SGL media, s.r.o. Soblahov 02.12.2020
Faktúra FaŠJ 120 2020 tovar do ŠJ 875,08 s DPH 30.11.2020 OBIM s.r.o. 18.12.2020
Faktúra FaŠJ 119 2020 tovar do ŠJ 42,56 s DPH 27.11.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 18.12.2020
Objednávka OB202011106 výpočtová technika 5 952,00 s DPH Z202030637 Z 27.11.2020 PCenter,s.r.o. Dolné Saliby 02.12.2020
Faktúra FaZŠ 287 2020 vybavenie ŠJ 856,97 s DPH 27.11.2020 JTF partnership, s.r.o. Lednické Rovne 14.12.2020
Faktúra FaZŠ 286 2020 Bábkové divadlo 163,49 s DPH 72001699 27.11.2020 Maquita s.r.o., Nitrianske Pravno 02.12.2020
Faktúra FaZŠ 284 2020 servisné práce kamerového systému 874,08 s DPH 26.11.2020 SPIN TN s.r.o., Trenčín 02.12.2020
Faktúra FaZŠ 285 2020 servisné práce kamerového systému 527,52 s DPH 26.11.2020 SPIN TN s.r.o., Trenčín 02.12.2020
Faktúra FaZŠ 283 2020 učebné pomôcky 910,35 s DPH 700004277 26.11.2020 LegalSoft s.r.o., Turčianske Teplice 14.12.2020
Faktúra FaZŠ 280 2020 vybavenie ZŠ 104,16 s DPH R-IBM00462 25.11.2020 DEMA Senica, a.s. 04.12.2020
Faktúra FaŠJ 118 2020 tovar do ŠJ 262,03 s DPH 25.11.2020 ATC-JR, s.r.o. Púchov 18.12.2020
Faktúra FaŠJ 117 2020 tovar do ŠJ 155,57 s DPH 25.11.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 18.12.2020
Faktúra FaZŠ 282 2020 vývoz tekutého odpadu 138,00 s DPH 25.11.2020 Obec Pruské 10.12.2020
Faktúra FaZŠ 281 2020 učebné pomôcky 135,60 s DPH 20204135 25.11.2020 ARTIK STUDIO s.r.o., Ústí nad Labem 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 279 2020 vybavenie ZŠ 765,60 s DPH SPOW20022771 25.11.2020 B2B Partner s.r.o., Bratislava 10.12.2020
Faktúra FaZŠ 278 2020 vybavenie ZŠ 315,16 s DPH 10293223 24.11.2020 E.N.E.S. s.r.o., ŠAĽA 10.12.2020
Faktúra FaŠJ 116 2020 tovar do ŠJ 253,44 s DPH 23.11.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 02.12.2020
Faktúra FaŠJ 115 2020 tovar do ŠJ 157,24 s DPH 23.11.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 30.11.2020
Faktúra FaZŠ 277 2020 učebnice 224,70 s DPH 333941 23.11.2020 AD REM, Bratislava 04.12.2020
Faktúra FaZŠ 276 2020 váha 287,04 s DPH 86 23.11.2020 PENTIMEX s.r.o., Tužina 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 274 2020 učebnice, metodické príručky 29,80 s DPH 20.11.2020 Raabe Slovensko 04.12.2020
Faktúra FaZŠ 273 2020 telekomunik.služby 89,02 s DPH Zmluva Orange 20.11.2020 Orange Slovensko 04.12.2020
Faktúra FaŠJ 114 2020 tovar do ŠJ 312,69 s DPH 20.11.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.11.2020
Faktúra FaZŠ 275 2020 koberce 814,80 s DPH 202011100 20.11.2020 INSGRAF s.r.o., ŠAĽA 04.12.2020
Faktúra FaZŠ 272 2020 učebné pomôcky 92,00 s DPH 0000030732 20.11.2020 Lydiaanet s.r.o., ŠAĽA 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 271 2020 učebné pomôcky 174,00 s DPH EY206533890 19.11.2020 MUZIKER, a.s. Bratislava 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 265 2020 vývoz tekutého odpadu 276,00 s DPH 18.11.2020 Obec Pruské 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 263 2020 vybavenie telocvične 96,00 s DPH 562 18.11.2020 Fight- sport 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 264 2020 vybavenie ZŠ 171,86 s DPH 428270704 18.11.2020 Alza.sk s.r.o., Bratislava 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 268 2020 pomôcky na telesnú výchovu 37,90 s DPH 18.11.2020 KATSUDO s.r.o., Prešov 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 266 2020 kancelárske potreby 134,34 s DPH 18.11.2020 ŠEVT a.s., Bratislava 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 269 2020 udržbársky materiál 581,05 s DPH 18.11.2020 Sigmia s.r.o., Ilava 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 267 2020 učebnice, metodické príručky 230,29 s DPH 20202863 18.11.2020 INFRA Slovakia, s.r.o., Veľké Leváre 04.12.2020
Faktúra FaŠJ 113 2020 tovar do ŠJ 198,71 s DPH 17.11.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 25.11.2020
Faktúra FaZŠ 262 2020 vybavenie ZŠ 45,06 s DPH 202092132 16.11.2020 KOŠÍK- siete s.r.o., Nové Zámky 04.12.2020
Faktúra FaZŠ 260 2020 vybavenie ZŠ, ŠJ 724,29 s DPH 2019774158 16.11.2020 Andrea Shop, s.r.o. Dunajská Streda 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 259 2020 telekomunik.služby 8,00 s DPH Zmluva Orange 16.11.2020 Orange Slovensko 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 258 2020 telekomunik.služby 20,00 s DPH Zmluva Orange 16.11.2020 Orange Slovensko 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 261 2020 učebnice, metodické príručky 328,00 s DPH 16.11.2020 Raabe Slovensko 04.12.2020
Faktúra FaZŠ 257 2020 vybavenie telocvične 51,20 s DPH 201029792 13.11.2020 Balaro s.r.o., Spišská Nová Ves 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 254 2020 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 12.11.2020 Bc. ANTON FROHN 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 253 2020 učebné pomôcky 228,38 s DPH NS20111397 12.11.2020 NOMIland, s.r.o. Košice 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 255 2020 vybavenie ŠKD 1 085.60 s DPH 122916402 12.11.2020 Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 256 2020 vybavenie ŠKD 106,82 s DPH 122916402 12.11.2020 Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 252 2020 čist. a hyg. prostriedky 324,00 s DPH 11.11.2020 MAJSTER PAPIER, Bratislava 08.12.2020
Faktúra FaZŠ 251 2020 kancelárske potreby 137,64 s DPH 10.11.2020 MM Partners 27.11.2020
Faktúra FaZŠ 250 2020 vybavenie ZŠ 799,20 s DPH SPOW20022769 10.11.2020 B2B Partner s.r.o., Bratislava 04.12.2020
Faktúra FaZŠ 249 2020 licencia 198,72 s DPH 10.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. Košice 08.12.2020
Faktúra FaZŠ 248 2020 elektrina 1 177,27 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 10.11.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 25.11.2020
Faktúra FaZŠ 247 2020 voda 154,30 s DPH 09.11.2020 PoVoS a.s. 25.11.2020
Zmluva BO820268 dohoda + dodatok k zmluve o poskytnutí ver.služieb s DPH 09.11.2020 Orange Slovensko a.s., Bratislava 21.12.2020
Faktúra FaZŠ 243 2020 workshop 20,00 s DPH 06.11.2020 CVI Trenčín, n.o. Soblahov 25.11.2020
Faktúra FaZŠ 244 2020 telekomunik.služby 70,67 s DPH Zmluva T Com 2017 06.11.2020 T-Com 25.11.2020
Faktúra FaZŠ 245 2020 telekomunik.služby 0,72 s DPH Zmluva T Com 2017 06.11.2020 T-Com 25.11.2020
Faktúra FaZŠ 246 2020 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 06.11.2020 T-Com 25.11.2020
Faktúra FaZŠ 241 2020 vybavenie ZŠ 745,20 s DPH SPOW20022775 05.11.2020 B2B Partner s.r.o., Bratislava 25.11.2020
Faktúra FaZŠ 240 2020 oprava umývačky riadu ŠJ 114,00 s DPH 05.11.2020 OMES s.r.o., Žilina 25.11.2020
Faktúra FaZŠ 242 2020 pracovné odevy 1 004.64 s DPH 118567/V8Q4018584 05.11.2020 Pravovné odevy ZIGO s.r.o., Žilina 25.11.2020
Faktúra FaŠJ 111 2020 tovar do ŠJ 1 087,31 s DPH 05.11.2020 AMV s.r.o., Pruské 25.11.2020
Faktúra FaŠJ 112 2020 tovar do ŠJ 988,51 s DPH 05.11.2020 ATC-JR, s.r.o. Púchov 25.11.2020
Faktúra FaŠJ 110 2020 tovar do ŠJ 2 069,76 s DPH 04.11.2020 Košík s.r.o. Pruské 25.11.2020
Faktúra FaZŠ 239 2020 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 03.11.2020 CYEB s.r.o. 25.11.2020
Faktúra FaZŠ 238 2020 odvoz odpadu ŠJ 99,00 s DPH 03.11.2020 Silver Mine, s.r.o. 25.11.2020
Faktúra FaZŠ 237 2020 vybavenie MŠ 3 885,90 s DPH NS20110069 03.11.2020 NOMIland, s.r.o. Košice 25.11.2020
Faktúra FaŠJ 108 2020 tovar do ŠJ 253,46 s DPH 03.11.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 10.11.2020
Faktúra FaŠJ 109 2020 tovar do ŠJ 1 798,67 s DPH 03.11.2020 OBIM s.r.o. 25.11.2020
Faktúra FaZŠ 236 2020 elektrina 838,43 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 02.11.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 25.11.2020
Faktúra FaŠJ 107 2020 tovar do ŠJ 331,11 s DPH 28.10.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 10.11.2020
Faktúra FaZŠ 235 2020 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 232,92 s DPH 28.10.2020 GASTROLUX s.r.o., Žilina 09.11.2020
Faktúra FaZŠ 234 2020 učebnice 141,31 s DPH 323882 27.10.2020 AD REM, Bratislava 09.11.2020
Faktúra FaZŠ 233 2020 vývoz tekutého odpadu 460,00 s DPH 26.10.2020 Obec Pruské 09.11.2020
Faktúra FaZŠ 232 2020 učebnice pre 5.-9. ročník ZŠ 941,60 s DPH 308348 26.10.2020 AD REM, Bratislava 09.11.2020
Faktúra FaZŠ 229 2020 telekomunik.služby 72,89 s DPH Zmluva Orange 23.10.2020 Orange Slovensko 30.10.2020
Faktúra FaZŠ 231 2020 kancelárske potreby 89,64 s DPH 23.10.2020 MAJSTER PAPIER, Bratislava 04.11.2020
Faktúra FaZŠ 230 2020 materiál na výpočtovú techniku 660,00 s DPH Z202024645 Z 23.10.2020 NANOTECH s.r.o., Prešov 09.11.2020
Faktúra FaŠJ 106 2020 tovar do ŠJ 367,92 s DPH 22.10.2020 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 30.10.2020
Faktúra FaŠJ 105 2020 tovar do ŠJ 623,05 s DPH 21.10.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.10.2020
Faktúra FaŠJ 104 2020 tovar do ŠJ 327,04 s DPH 21.10.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 30.10.2020
Faktúra FaŠJ 103 2020 tovar do ŠJ 121,80 s DPH 20.10.2020 FRAPE Catering 30.10.2020
Faktúra FaZŠ 228 2020 pracovné odevy 615,16 s DPH 117100/X1KNO17117 20.10.2020 Pravovné odevy ZIGO s.r.o., Žilina 30.10.2020
Faktúra FaŠJ 102 2020 tovar do ŠJ 196,56 s DPH 19.10.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 30.10.2020
Faktúra FaZŠ 224 2020 čist. a hyg. prostriedky 122,88 s DPH 19.10.2020 Hagleitner 30.10.2020
Faktúra FaŠJ 101 2020 tovar do ŠJ 205,30 s DPH 16.10.2020 ATC-JR, s.r.o. Púchov 30.10.2020
Faktúra FaZŠ 226 2020 vybavenie MŠ 188,19 s DPH 16.10.2020 NOMIland, s.r.o. Košice 30.10.2020
Faktúra FaZŠ 227 2020 vybavenie ŠKD 725,43 s DPH 16.10.2020 DAFFER s.r.o., Prievidza 30.10.2020
Faktúra FaZŠ 215 2020 generátor ozónu 699,00 s DPH 2020000069 15.10.2020 EVONA ELECTRONIC, s.r.o. Bratislava 12.10.2020
Faktúra FaŠJ 100 2020 tovar do ŠJ 294,62 s DPH 14.10.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.10.2020
Faktúra FaZŠ 225 2020 oprava umývačky riadu ŠJ 108,00 s DPH 14.10.2020 OMES s.r.o., Žilina 30.10.2020
Faktúra FaZŠ 222 2020 vývoz komunálneho odpadu 323,40 s DPH 13.10.2020 Obec Pruské 30.10.2020
Faktúra FaZŠ 223 2020 vývoz komunálneho odpadu 392,70 s DPH 13.10.2020 Obec Pruské 30.10.2020
Faktúra FaŠJ 99 2020 tovar do ŠJ 271,91 s DPH 13.10.2020 ATC-JR, s.r.o. Púchov 30.10.2020
Faktúra FaŠJ 98 2020 tovar do ŠJ 495,25 s DPH 13.10.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 23.10.2020
Faktúra FaZŠ 219 2020 elektrina 1 068,80 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 09.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19.10.2020
Faktúra FaZŠ 217 2020 telekomunik.služby 26,21 s DPH 09.10.2020 T-Com 19.10.2020
Faktúra FaZŠ 216 2020 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.10.2020 T-Com 19.10.2020
Faktúra FaZŠ 218 2020 telekomunik.služby 117,62 s DPH Zmluva T Com 2017 09.10.2020 T-Com 19.10.2020
Faktúra FaZŠ 220 2020 voda 406,79 s DPH 09.10.2020 PoVoS a.s. 30.10.2020
Faktúra FaŠJ 97 2020 tovar do ŠJ 348,43 s DPH 09.10.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 23.10.2020
Faktúra FaZŠ 221 2020 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 09.10.2020 Bc. ANTON FROHN 30.10.2020
Faktúra FaŠJ 96 2020 tovar do ŠJ 359,65 s DPH 07.10.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 23.10.2020
Faktúra FaZŠ 214 2020 bezdotykový stojan na dezinfekciu 564,38 s DPH 3201012 07.10.2020 Plotbase, s.r.o. Bratislava 12.10.2020
Faktúra FaŠJ 95 2020 tovar do ŠJ 701,08 s DPH 06.10.2020 AMV s.r.o., Pruské 15.10.2020
Faktúra FaZŠ 213 2020 učebnice pre 5.-9. ročník ZŠ 425,80 s DPH 311118 06.10.2020 AD REM, Bratislava 19.10.2020
Faktúra FaZŠ 209 2020 revízie a opravy výťahov 228,65 s DPH 05.10.2020 BOLEK stanislav - Výťahy Bobot, Horňany 19.10.2020
Faktúra FaZŠ 208 2020 elektrina 838,43 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 05.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 19.10.2020
Faktúra FaZŠ 207 2020 tonery 647,23 s DPH 05.10.2020 IBECO Klobučník Ľuboš, Ladce 19.10.2020
Faktúra FaZŠ 210 2020 činnosť PZS 165,00 s DPH 05.10.2020 Mgr. Jozef Kardoš 19.10.2020
Faktúra FaZŠ 211 2020 riadenie projektu 600,00 s DPH 05.10.2020 EU-Fondy s.r.o. 19.10.2020
Faktúra FaZŠ 212 2020 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 05.10.2020 CYEB s.r.o. 19.10.2020
Faktúra FaŠJ 94 2020 tovar do ŠJ 2 192,77 s DPH 05.10.2020 OBIM s.r.o. 15.10.2020
Faktúra FaZŠ 206 2020 odvoz odpadu ŠJ 88,00 s DPH 02.10.2020 Silver Mine, s.r.o. 19.10.2020
Faktúra FaŠJ 91 2020 tovar do ŠJ 321,10 s DPH 02.10.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 12.10.2020
Faktúra FaŠJ 92 2020 tovar do ŠJ 178,20 s DPH 02.10.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 15.10.2020
Faktúra FaŠJ 93 2020 tovar do ŠJ 474,84 s DPH 02.10.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 15.10.2020
Faktúra FaŠJ 87 2020 tovar do ŠJ 237,64 s DPH 01.10.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 15.10.2020
Faktúra FaZŠ 205 2020 licencia 18.- s DPH 01.10.2020 KOMENSKY, s.r.o. Košice 12.10.2020
Faktúra FaŠJ 88 2020 tovar do ŠJ 168,84 s DPH 01.10.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 15.10.2020
Faktúra FaŠJ 89 2020 tovar do ŠJ 1 825,48 s DPH 01.10.2020 Košík s.r.o. Pruské 12.10.2020
Faktúra FaŠJ 90 2020 tovar do ŠJ 824,52 s DPH 01.10.2020 FRAPE Catering 15.10.2020
Faktúra FaZŠ 204 2020 učebnice pre 5.-9. ročník ZŠ 180,50 s DPH 308348 29.09.2020 AD REM, Bratislava 13.10.2020
Faktúra FaZŠ 203 2020 učebnice pre 5.-9. ročník ZŠ 827,55 s DPH 311118 28.09.2020 AD REM, Bratislava 13.10.2020
Faktúra FaŠJ 86 2020 tovar do ŠJ 103,20 s DPH 28.09.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 12.10.2020
Faktúra FaZŠ 196 2020 oblasť BOZP 90,00 s DPH 25.09.2020 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 07.10.2020
Faktúra FaZŠ 202 2020 kancelárske potreby 194,90 s DPH Z202022622 Z 25.09.2020 Ing. Peter Gerši - GC Tech 13.10.2020
Faktúra FaZŠ 195 2020 dezinfekčný prostriedok 95,81 s DPH 25.09.2020 Plotbase, s.r.o. Bratislava 30.09.2020
Faktúra FaZŠ 197 2020 telekomunik.služby 72,89 s DPH Zmluva Orange 25.09.2020 Orange Slovensko 07.10.2020
Faktúra FaZŠ 198 2020 vývoz tekutého odpadu 160,56 s DPH 25.09.2020 Obec Pruské 07.10.2020
Faktúra FaZŠ 199 2020 vývoz tekutého odpadu 160,56 s DPH 25.09.2020 Obec Pruské 07.10.2020
Faktúra FaZŠ 200 2020 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 25.09.2020 Bc. ANTON FROHN 07.10.2020
Faktúra FaZŠ 201 2020 čist. a hyg. prostriedky 285,48 s DPH 25.09.2020 MAJSTER PAPIER, Bratislava 13.10.2020
Faktúra FaŠJ 85 2020 tovar do ŠJ 436,62 s DPH 24.09.2020 ATC-JR, s.r.o. Púchov 12.10.2020
Faktúra FaŠJ 84 2020 tovar do ŠJ 598,33 s DPH 23.09.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.09.2020
Faktúra FaŠJ 83 2020 tovar do ŠJ 205,34 s DPH 22.09.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 30.09.2020
Faktúra FaZŠ 194 2020 učebnice pre 1.-4. ročník ZŠ 390,50 s DPH 21.09.2020 AITEC, s.r.o. Bratislava 30.09.2020
Faktúra FaŠJ 82 2020 tovar do ŠJ 254,36 s DPH 21.09.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 30.09.2020
Faktúra FaŠJ 81 2020 tovar do ŠJ 234.- s DPH 17.09.2020 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 30.09.2020
Faktúra FaŠJ 80 2020 tovar do ŠJ 287,35 s DPH 16.09.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 30.09.2020
Faktúra FaŠJ 79 2020 tovar do ŠJ 255,88 s DPH 16.09.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.09.2020
Faktúra FaŠJ 78 2020 tovar do ŠJ 609,39 s DPH 14.09.2020 ATC-JR, s.r.o. Púchov 30.09.2020
Faktúra FaZŠ 191 2020 elektrina 39,07 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 11.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 22.09.2020
Faktúra FaZŠ 193 2020 voda 60,78 s DPH 11.09.2020 PoVoS a.s. 30.09.2020
Faktúra FaŠJ 77 2020 tovar do ŠJ 465,41 s DPH 11.09.2020 AG FOODS s.r.o. 30.09.2020
Faktúra FaŠJ 76 2020 tovar do ŠJ 438,99 s DPH 11.09.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 18.09.2020
Faktúra FaZŠ 192 2020 školské zvonenie 898.- s DPH 11.09.2020 MK hlas s.r.o. Sabinov 30.09.2020
Faktúra FaZŠ 190 2020 materiál na výpočtovú techniku 375,72 s DPH 424912710 10.09.2020 Alza.sk s.r.o., Bratislava 15.09.2020
Faktúra FaZŠ 189 2020 telekomunik.služby 118,34 s DPH Zmluva T Com 2017 10.09.2020 T-Com 22.09.2020
Faktúra FaZŠ 188 2020 telekomunik.služby 26,21 s DPH Zmluva T Com 2017 10.09.2020 T-Com 22.09.2020
Faktúra FaZŠ 187 2020 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 10.09.2020 T-Com 22.09.2020
Faktúra FaŠJ 75 2020 tovar do ŠJ 167,49 s DPH 10.09.2020 ATC-JR, s.r.o. Púchov 22.09.2020
Faktúra FaŠJ 74 2020 tovar do ŠJ 700,31 s DPH 09.09.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 18.09.2020
Faktúra FaZŠ 186 2020 oprava pečiatky 11,00 s DPH 07.09.2020 Ľubomír Minarech, ILAVA 15.09.2020
Faktúra FaŠJ 73 2020 tovar do ŠJ 326,76 s DPH 07.09.2020 FRAPE Catering 18.09.2020
Faktúra FaZŠ 185 2020 ochranný štít 98,46 s DPH 200830841 04.09.2020 TRIPSY s.r.o., Sládkovičovo 18.09.2020
Faktúra FaZŠ 184 2020 elektrina 838,43 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 04.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 18.09.2020
Faktúra FaZŠ 183 2020 učebnice pre 5.-9. ročník ZŠ 443,92 s DPH 308348 04.09.2020 AD REM, Bratislava 18.09.2020
Faktúra FaŠJ 72 2020 tovar do ŠJ 276,19 s DPH 04.09.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 18.09.2020
Faktúra FaŠJ 71 2020 tovar do ŠJ 300,62 s DPH 03.09.2020 ATC-JR, s.r.o. Púchov 18.09.2020
Faktúra FaZŠ 182 2020 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 03.09.2020 CYEB s.r.o. 18.09.2020
Faktúra FaZŠ 181 2020 učebnice 605,00 s DPH 00003717 03.09.2020 Littera, Martin 15.09.2020
Faktúra FaZŠ 179 2020 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 02.09.2020 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 15.09.2020
Faktúra FaZŠ 180 2020 vybavenie MŠ 4 833,03 s DPH NS20060988 02.09.2020 NOMIland, s.r.o. Košice 15.09.2020
Faktúra FaZŠ 177 2020 zásobnik na utierky 43,06 s DPH 31.08.2020 MAJSTER PAPIER, Bratislava 15.09.2020
Faktúra FaZŠ 178 2020 šatňová skrinka 1 600,00 s DPH Z202013104 Z 31.08.2020 Educas s.r.o. Trenčín 15.09.2020
Faktúra FaŠJ 70 2020 tovar do ŠJ 1 047,76 s DPH 28.08.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 10.09.2020
Faktúra FaZŠ 173 2020 servisné práce kamerového systému 466,56 s DPH 28.08.2020 SPIN TN s.r.o., Trenčín 07.09.2020
Faktúra FaZŠ 175 2020 kancelárske potreby 137,58 s DPH 28.08.2020 Lamitec, s.r.o. Bratislava 15.09.2020
Faktúra FaZŠ 176 2020 vybavenie školskej jedálne, kuchyne 746,52 s DPH 28.08.2020 JTF partnership, s.r.o. Lednické Rovne 15.09.2020
Faktúra FaZŠ 174 2020 školenie zamestnancov 200,00 s DPH 28.08.2020 Mgr. Jozef Kardoš 15.09.2020
Faktúra FaZŠ 171 2020 dezinfekčné, ochranné prostriedky 242,22 s DPH 26.08.2020 REPRE, s.r.o. Bratislava 07.09.2020
Faktúra FaZŠ 172 2020 čist. a hyg. prostriedky 750,00 s DPH Z202018839 Z 26.08.2020 MAJSTER PAPIER, Bratislava 07.09.2020
Faktúra FaŠJ 69 2020 tovar do ŠJ 296,09 s DPH 25.08.2020 AG FOODS s.r.o. 10.09.2020
Faktúra FaZŠ 170 2020 telekomunik.služby 72,89 s DPH Zmluva Orange 20.08.2020 Orange Slovensko 07.09.2020
Faktúra FaZŠ 169 2020 Školiace potreby pre frekventantov v rámci projektu ITMS kód 312011R540 1 000,00 s DPH Z202018840 Z 20.08.2020 OFFICE STAR, s.r.o. Bratislava 07.09.2020
Faktúra FaZŠ 168 2020 mesačná údržba PC programu 59,74 s DPH 12.08.2020 Bc. ANTON FROHN 24.08.2020
Faktúra FaZŠ 167 2020 elektrina 167,30 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 12.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 24.08.2020
Faktúra FaZŠ 166 2020 voda 4,68 s DPH 10.08.2020 PoVoS a.s. 24.08.2020
Faktúra FaZŠ 165 2020 telekomunik.služby 117,62 s DPH Zmluva T Com 2017 06.08.2020 T-Com 24.08.2020
Faktúra FaZŠ 164 2020 telekomunik.služby 26,21 s DPH Zmluva T Com 2017 06.08.2020 T-Com 24.08.2020
Faktúra FaZŠ 163 2020 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 06.08.2020 T-Com 24.08.2020
Faktúra FaZŠ 162 2020 učebnice pre 1.-4. ročník ZŠ 450,12 s DPH 05.08.2020 AITEC, s.r.o. Bratislava 24.08.2020
Faktúra FaZŠ 161 2020 elektrina 838,43 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 05.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 24.08.2020
Faktúra FaZŠ 156 2020 vývoz tekutého odpadu 138,00 s DPH 03.08.2020 Obec Pruské 10.08.2020
Faktúra FaZŠ 157 2020 vodoinštalačné a kurenárske práce 3 000,00 s DPH 03.08.2020 KUČO MAREK, Vršatské Podhradie 10.08.2020
Faktúra FaZŠ 158 2020 elektrina 103,20 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 03.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 25.08.2020
Faktúra FaZŠ 160 2020 učebnice pre 1.-4. ročník ZŠ 388,74 s DPH 03.08.2020 AITEC, s.r.o. Bratislava 25.08.2020
Faktúra FaZŠ 159 2020 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 03.08.2020 CYEB s.r.o. 24.08.2020
Zmluva Predĺženie zmluvy Distribúcia školského mlieka s DPH 27.07.2020 RAJO, a.s. Bratislava 27.07.2020
Faktúra FaŠJ 68 2020 tovar do ŠJ 268,46 s DPH 21.07.2020 AMV s.r.o. 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 155 2020 odvoz odpadu ŠJ 55,00 s DPH 21.07.2020 Silver Mine, s.r.o. 10.08.2020
Faktúra FaZŠ 154 2020 telekomunik.služby 72,89 s DPH Zmluva Orange 20.07.2020 Orange Slovensko 10.08.2020
Faktúra FaŠJ 67 2020 tovar do ŠJ 114,57 s DPH 17.07.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 152 2020 materiál na výpočtovú techniku 284,10 s DPH 422996769 16.07.2020 Alza.sk s.r.o., Bratislava 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 153 2020 elektrina 651,77 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 16.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 28.07.2020
Faktúra FaŠJ 65 2020 tovar do ŠJ 247,63 s DPH 16.07.2020 OBIM s.r.o. 28.07.2020
Faktúra FaŠJ 66 2020 tovar do ŠJ 296,77 s DPH 16.07.2020 Košík s.r.o. Pruské 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 151 2020 pracovné zošity 227,20 s DPH 20206418 16.07.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO, Bratislava 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 150 2020 vývoz tekutého odpadu 46,00 s DPH 15.07.2020 Obec Pruské 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 149 2020 Školiace potreby pre frekventantov v rámci projektu ITMS kód 312011R540 1 334,00 s DPH Z202013868 Z 15.07.2020 Ing. Peter Gerši - GC Tech 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 148 2020 kancelárske potreby 75,41 s DPH 13.07.2020 ŠEVT a.s., Bratislava 28.07.2020
Faktúra FaŠJ 64 2020 tovar do ŠJ 240,22 s DPH 13.07.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 27.07.2020
Faktúra FaZŠ 147 2020 výroba pečiatok 18,50 s DPH 10.07.2020 Ľubomír Minarech, ILAVA 10.07.2020
Faktúra FaZŠ 139 2020 učebnice 3 737,14 s DPH 20005260 09.07.2020 AITEC, s.r.o. Bratislava 14.07.2020
Faktúra FaZŠ 146 2020 materiál - žalúzie 126,00 s DPH 11072 09.07.2020 VKV Advert s.r.o., Bratislava 14.07.2020
Faktúra FaZŠ 143 2020 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.07.2020 T-Com 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 140 2020 vývoz vrecovaných plastov 11,40 s DPH 09.07.2020 Obec Pruské 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 145 2020 telekomunik.služby 117,62 s DPH Zmluva T Com 2017 09.07.2020 T-Com 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 144 2020 telekomunik.služby 26,21 s DPH Zmluva T Com 2017 09.07.2020 T-Com 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 142 2020 vývoz komunálneho odpadu 138,60 s DPH 09.07.2020 Obec Pruské 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 141 2020 vývoz komunálneho odpadu 207,90 s DPH 09.07.2020 Obec Pruské 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 138 2020 voda 65,46 s DPH 08.07.2020 PoVoS a.s. 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 136 2020 Občerstvenie a obedy v rámci projektu ITMS kód: 312001R40 135,00 s DPH 08.07.2020 BREZNA, s.r.o. Nemšová 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 137 2020 učebnice 1 370.16 s DPH 301383 08.07.2020 AD REM, Bratislava 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 134 2020 činnosť PZS 165,00 s DPH 06.07.2020 Mgr. Jozef Kardoš 28.07.2020
Faktúra FaZŠ 135 2020 riadenie projektu 600,00 s DPH 06.07.2020 EU-Fondy s.r.o. 28.07.2020
Faktúra FaŠJ 63 2020 tovar do ŠJ 1 046,94 s DPH 06.07.2020 AMV s.r.o. 14.07.2020
Objednávka 20206418 pracovné zošity 227,20 s DPH 06.07.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO, Bratislava 08.07.2020
Objednávka 301383 učebnice pre 1.-4. ročník ZŠ 1 326,20 s DPH 06.07.2020 PreSkoly distribuč. agentúra AD REM 07.07.2020
Faktúra FaZŠ 133 2020 odvoz odpadu ŠJ 107,00 s DPH 06.07.2020 Silver Mine, s.r.o. 14.07.2020
Faktúra FaZŠ 132 2020 elektrina 838,43 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 06.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 14.07.2020
Faktúra FaŠJ 60 2020 tovar do ŠJ 275,44 s DPH 02.07.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 10.07.2020
Faktúra FaŠJ 61 2020 tovar do ŠJ 1 113,89 s DPH 02.07.2020 Košík s.r.o. Pruské 14.07.2020
Faktúra FaŠJ 62 2020 tovar do ŠJ 1 730,56 s DPH 02.07.2020 OBIM s.r.o. 14.07.2020
Faktúra FaZŠ 131 2020 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 01.07.2020 CYEB s.r.o. 14.07.2020
Faktúra FaŠJ 59 2020 tovar do ŠJ 211,17 s DPH 01.07.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 14.07.2020
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č. 2406610954 Poistenie majetku /projekt/ 170,50 s DPH 30.06.2020 Generali Poisťovňa a.s. 01.07.2020
Faktúra FaZŠ 130 2020 aSc Agenda 429,00 s DPH 30.06.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava 14.07.2020
Faktúra FaŠJ 58 2020 tovar do ŠJ 218,38 s DPH 26.06.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 10.07.2020
Faktúra FaZŠ 129 2020 oblasť BOZP 90,00 s DPH 25.06.2020 IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica 01.07.2020
Faktúra FaŠJ 57 2020 tovar do ŠJ 198,85 s DPH 23.06.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 01.07.2020
Faktúra FaŠJ 56 2020 tovar do ŠJ 197,33 s DPH 22.06.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 01.07.2020
Faktúra FaZŠ 128 2020 telekomunik.služby 72,89 s DPH Zmluva Orange 19.06.2020 Orange Slovensko 01.07.2020
Faktúra FaZŠ 127 2020 vývoz tekutého odpadu 230,00 s DPH 18.06.2020 Obec Pruské 01.07.2020
Faktúra FaZŠ 125 2020 Materiál na malovanie 156,63 s DPH 18.06.2020 VLM s.r.o., Pruské 01.07.2020
Faktúra FaZŠ 126 2020 vývoz tekutého odpadu 184,00 s DPH 18.06.2020 Obec Pruské 01.07.2020
Faktúra FaŠJ 55 2020 tovar do ŠJ 79,00 s DPH 17.06.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 01.07.2020
Faktúra FaZŠ 122 2020 práva používať aktuálne verzie programu Vema 804,60 s DPH 16.06.2020 Vema, s.r.o. Bratislava 01.07.2020
Faktúra FaZŠ 123 2020 predplatné časopisu vrabček, predškolska výchova 19,30 s DPH 16.06.2020 ARES s.r.o., Bratislava 01.07.2020
Faktúra FaZŠ 124 2020 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 16.06.2020 Bc. ANTON FROHN 01.07.2020
Faktúra FaŠJ 54 2020 tovar do ŠJ 282,58 s DPH 15.06.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 01.07.2020
Faktúra FaŠJ 53 2020 tovar do ŠJ 354,37 s DPH 12.06.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 25.06.2020
Faktúra FaŠJ 52 2020 tovar do ŠJ 166,33 s DPH 11.06.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 19.06.2020
Faktúra FaZŠ 118 2020 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 10.06.2020 T-Com 16.06.2020
Faktúra FaZŠ 120 2020 telekomunik.služby 117,62 s DPH Zmluva T Com 2017 10.06.2020 T-Com 16.06.2020
Faktúra FaZŠ 119 2020 telekomunik.služby 26,21 s DPH Zmluva T Com 2017 10.06.2020 T-Com 16.06.2020
Faktúra FaŠJ 51 2020 tovar do ŠJ 81,90 s DPH 08.06.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 24.06.2020
Faktúra FaZŠ 117 2020 Nákup pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540 646,80 s DPH 202100080 05.06.2020 Škola.sk,s.r.o. Bratislava 16.06.2020
Faktúra FaZŠ 116 2020 tonery 386,00 s DPH 04.06.2020 IBECO 16.06.2020
Zmluva Zmluva o spolupráci ovocie, zelenina 2020/2021 Školské ovocie 2020/2021 s DPH 04.06.2020 PLANTEX, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 10.06.2020
Faktúra FaZŠ 115 2020 elektrina 838,43 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 03.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 16.06.2020
Faktúra FaZŠ 114 2020 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 02.06.2020 CYEB s.r.o. 16.06.2020
Faktúra FaZŠ 113 2020 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 02.06.2020 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 16.06.2020
Faktúra FaŠJ 50 2020 tovar do ŠJ 365,80 s DPH 01.06.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 16.06.2020
Faktúra FaZŠ 112 2020 dezinfekčné prostriedky 38,84 s DPH 28.05.2020 MAJSTER PAPIER, Bratislava 16.06.2020
Faktúra FaZŠ 111 2020 predplatné PORADCA 2021 64.- s DPH 26.05.2020 Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 16.06.2020
Faktúra FaZŠ 110 2020 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 26.05.2020 Bc. ANTON FROHN 16.06.2020
Faktúra FaZŠ 106 2020 telekomunik.služby 72,89 s DPH Zmluva Orange 22.05.2020 Orange Slovensko 05.06.2020
Faktúra FaZŠ 107 2020 vývoz tekutého odpadu 46,00 s DPH 22.05.2020 Obec Pruské 05.06.2020
Faktúra FaZŠ 109 2020 dezinfekčné, ochranné prostriedky 1 312,80 s DPH 22.05.2020 MAJSTER PAPIER, Bratislava 16.06.2020
Faktúra FaZŠ 108 2020 Jednorázové utierky, zásobnníky 784,08 s DPH 22.05.2020 MAJSTER PAPIER, Bratislava 16.06.2020
Faktúra FaZŠ 105 2020 dezinfekčné, ochranné prostriedky 474,31 s DPH 21.05.2020 Plotbase, s.r.o. Bratislava 28.05.2020
Faktúra FaZŠ 104 2020 teplomer 240,00 s DPH 21.05.2020 ROIN, s.r.o. Bratislava 28.05.2020
Faktúra FaZŠ 103 2020 kontrola, oprava hasiac. prístrojov 448,08 s DPH 14.05.2020 POLEŠKO, s.r.o. Dolná Breznica 28.05.2020
Faktúra FaZŠ 101 2020 práce pre projekt 1 480,00 s DPH 13.05.2020 UpHill Project s.r.o. 28.05.2020
Faktúra FaZŠ 98 2020 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 12.05.2020 T-Com 20.05.2020
Faktúra FaZŠ 100 2020 telekomunik.služby 117,98 s DPH Zmluva T Com 2017 12.05.2020 T-Com 20.05.2020
Faktúra FaZŠ 99 2020 telekomunik.služby 26,21 s DPH Zmluva T Com 2017 12.05.2020 T-Com 20.05.2020
Faktúra FaZŠ 96 2020 tlačivá, knihy 165,00 s DPH 05.05.2020 Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 22.05.2020
Faktúra FaZŠ 97 2020 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 05.05.2020 CYEB s.r.o. 22.05.2020
Faktúra FaZŠ 95 2020 elektrina 838,43 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 05.05.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 25.05.2020
Faktúra FaZŠ 91 2020 servisná prehliadka plynových kotlov 213,60 s DPH 21.04.2020 ECON-Cyprich Miloš Dubnica nad Váhom 06.05.2020
Faktúra FaZŠ 94 2020 dezinfekčné prostriedky 267,84 s DPH 21.04.2020 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 06.05.2020
Faktúra FaZŠ 93 2020 vývoz tekutého odpadu 92,00 s DPH 21.04.2020 Obec Pruské 06.05.2020
Faktúra FaZŠ 92 2020 vývoz tekutého odpadu 138,00 s DPH 21.04.2020 Obec Pruské 06.05.2020
Faktúra FaZŠ 89 2020 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 20.04.2020 Bc. ANTON FROHN 30.04.2020
Faktúra FaZŠ 90 2020 telekomunik.služby 72,89 s DPH Zmluva Orange 20.04.2020 Orange Slovensko 30.04.2020
Faktúra FaZŠ 88 2020 elektrina 329,84 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 15.04.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 24.04.2020
Faktúra FaZŠ 83 2020 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.04.2020 T-Com 24.04.2020
Faktúra FaZŠ 82 2020 dezinfekčný prostriedok 123,60 s DPH 09.04.2020 Medplus s.r.o., Nitra 24.04.2020
Faktúra FaZŠ 85 2020 telekomunik.služby 117,85 s DPH Zmluva T Com 2017 09.04.2020 T-Com 24.04.2020
Faktúra FaZŠ 86 2020 vývoz smetných nádob 254,10 s DPH 09.04.2020 Obec Pruské 24.04.2020
Faktúra FaZŠ 87 2020 vývoz smetných nádob 254,10 s DPH 09.04.2020 Obec Pruské 24.04.2020
Faktúra FaZŠ 84 2020 telekomunik.služby 26,21 s DPH Zmluva T Com 2017 09.04.2020 T-Com 24.04.2020
Faktúra FaZŠ 78 2020 činnosť PZS 165,00 s DPH 06.04.2020 Mgr. Jozef Kardoš 24.04.2020
Faktúra FaZŠ 77 2020 elektrina 838,43 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 06.04.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 17.04.2020
Faktúra FaZŠ 79 2020 voda 861,50 s DPH 06.04.2020 PoVoS a.s. 24.04.2020
Faktúra FaZŠ 81 2020 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 06.04.2020 CYEB s.r.o. 30.04.2020
Faktúra FaZŠ 80 2020 riadenie projektu 600,00 s DPH 06.04.2020 EU-Fondy s.r.o. 06.05.2020
Faktúra FaZŠ 75 2020 odvoz odpadu ŠJ 33,00 s DPH 01.04.2020 Silver Mine, s.r.o. 17.04.2020 25.05.2020
Faktúra FaZŠ 73 2020 vývoz tekutého odpadu 92,00 s DPH 01.04.2020 Obec Pruské 17.04.2020
Faktúra FaZŠ 76 2020 Nákup didaktickýc pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540 1150.- s DPH 312011R540/1/2020 01.04.2020 LESONIA s.r.o., Žabokreky 03.04.2020
Faktúra FaZŠ 74 2020 vývoz tekutého odpadu 46,00 s DPH 01.04.2020 Obec Pruské 17.04.2020
Faktúra FaZŠ 72 2020 Občerstvenie a obedy v rámci projektu ITMS kód: 312011R540 767,60 s DPH 30.03.2020 BREZNA, s.r.o. Nemšová 17.04.2020
Faktúra FaŠJ 49 2020 tovar do ŠJ 266,77 s DPH 26.03.2020 AMV s.r.o. 03.04.2020
Faktúra FaZŠ 71 2020 servisné práce ŠJ 132,00 s DPH 26.03.2020 OMES s.r.o. Žilina 17.04.2020
Faktúra FaZŠ 69 2020 prepravné - lyžiarsky 770,00 s DPH 24.03.2020 Jozef Sabo-SA-VA-S 03.04.2020
Faktúra FaZŠ 70 2020 čist. a hyg. prostriedky 658,73 s DPH 24.03.2020 PhDr. Gabriela Spišáková 17.04.2020
Faktúra FaŠJ 46 2020 tovar do ŠJ 398,90 s DPH 23.03.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 03.04.2020
Faktúra FaŠJ 47 2020 tovar do ŠJ 43,08 s DPH 23.03.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 03.04.2020
Faktúra FaŠJ 48 2020 tovar do ŠJ 804,19 s DPH 23.03.2020 OBIM s.r.o. 03.04.2020
Faktúra FaŠJ 45 2020 tovar do ŠJ 900,22 s DPH 23.03.2020 Košík s.r.o. Pruské 03.04.2020
Faktúra FaZŠ 66 2020 vývoz tekutého odpadu 138,00 s DPH 23.03.2020 Obec Pruské 03.04.2020
Faktúra FaZŠ 67 2020 vývoz tekutého odpadu 230,00 s DPH 23.03.2020 Obec Pruské 03.04.2020
Faktúra FaZŠ 65 2020 oblasť BOZP 90.- s DPH Zmluva BOZP 23.03.2020 IKOS 31.03.2020
Objednávka 312011R540/1/2020 Nákup didaktickýc pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540 1150.- s DPH 23.03.2020 LESONIA s.r.o., Žabokreky 23.03.2020
Faktúra FaZŠ 68 2020 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 23.03.2020 Bc. ANTON FROHN 03.04.2020
Faktúra FaZŠ 63 2020 kancelárske potreby 250,00 s DPH 20.03.2020 Ing. Peter Gerši - GC Tech 03.04.2020
Faktúra FaZŠ 64 2020 kancelárske potreby 134,00 s DPH 20.03.2020 Ing. Peter Gerši - GC Tech 03.04.2020
Faktúra FaZŠ 62 2020 vozík na notebooky 1 197,60 s DPH 20.03.2020 Metaltrend, Hanko s.r.o. Trenčín 03.04.2020
Faktúra FaZŠ 61 2020 telekomunik.služby 72,89 s DPH Zmluva Orange 19.03.2020 Orange Slovensko 03.04.2020
Faktúra FaZŠ 60 2020 údržba a oprava mantinelov 7 619,52 s DPH 18.03.2020 Fiberplast,s.r.o. Ružomberok 31.03.2020
Faktúra FaZŠ 59 2020 Nákup didaktickýc pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540 2 150,74 s DPH 564 17.03.2020 Dortun s.r.o. Škola 20.03.2020
Faktúra FaŠJ 43 2020 tovar do ŠJ 762,64 s DPH 16.03.2020 AMV s.r.o. 13.03.2020
Faktúra FaZŠ 58 2020 servis - montáž 800,00 s DPH 13.03.2020 PcProfi, s.r.o. Prešov 31.03.2020
Faktúra FaZŠ 57 2020 Nákup didaktických pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540 831,12 s DPH 1517 13.03.2020 M-LINK, s.r.o. Bratislava 27.03.2020
Faktúra FaŠJ 44 2020 tovar do ŠJ 296,41 s DPH 12.03.2020 AG FOODS s.r.o. 27.03.2020
Faktúra FaZŠ 54 2020 samolepiace etikety 120,00 s DPH 11.03.2020 JR print s.r.o., Trenčianske Teplice 31.03.2020
Faktúra FaZŠ 52 2020 gumová rohož ŠJ 52,80 s DPH 11.03.2020 B2Bpartner 31.03.2020
Faktúra FaZŠ 55 2020 elektrina 563,28 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 11.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 20.03.2020
Faktúra FaZŠ 53 2020 voda 402,11 s DPH 10.03.2020 PoVoS a.s. 31.03.2020
Faktúra FaZŠ 52 2020 nakúp kníh v rámci projektu ITMS kód: 312011R540 321,98 s DPH 113140460 10.03.2020 Knihcentrum.sk 20.03.2020
Faktúra FaZŠ 49 2020 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.03.2020 T-Com 20.03.2020
Faktúra FaZŠ 50 2020 telekomunik.služby 22,63 s DPH Zmluva T Com 2017 09.03.2020 T-Com 20.03.2020
Faktúra FaZŠ 51 2020 telekomunik.služby 117,62 s DPH Zmluva T Com 2017 09.03.2020 T-Com 20.03.2020
Faktúra FaŠJ 42 2020 tovar do ŠJ 442,36 s DPH 09.03.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 20.03.2020
Faktúra FaZŠ 47 2020 výroba pečiatok 35,00 s DPH 09.03.2020 Ľubomír Minarech, ILAVA 13.03.2020
Faktúra FaZŠ 48 2020 lyžiarsky výcvik 5 230,00 s DPH 09.03.2020 JUDr. Vladimír Urblík-Valiga 13.03.2020
Faktúra FaZŠ 40 2020 Nakúp e-kníh v rámci projektu ITMS kód: 312011R540 535,78 s DPH 114834731 06.03.2020 Martinus.sk 13.03.2020
Faktúra FaZŠ 41 2020 Nákup didaktickýc pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540 430,68 s DPH 2003000015 06.03.2020 Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA 13.03.2020
Objednávka 114834731 Nakúp e-kníh v rámci projektu ITMS kód: 312011R540 535,78 s DPH 06.03.2020 Martinus.sk 06.03.2020
Faktúra FaZŠ 42 2020 Nákup pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540 60,98 s DPH 20007143 06.03.2020 ALBI, s.r.o. Žilina 13.03.2020
Faktúra FaZŠ 44 2020 vývoz tekutého odpadu 138.- s DPH 06.03.2020 Obec Pruské 13.03.2020
Faktúra FaZŠ 43 2020 vývoz tekutého odpadu 276.- s DPH 06.03.2020 Obec Pruské 13.03.2020
Objednávka 114834731 Nákup e-kníh v rámci projektu ITMS 312011R540 535,78 s DPH 06.03.2020 Martinus s.r.o., Martin 06.03.2020
Faktúra FaZŠ 46 2020 nakúp kníh v rámci projektu ITMS kód: 312011R540 1 821,23 s DPH 276447 06.03.2020 AD REM, Bratislava 10.03.2020
Faktúra FaZŠ 45 2020 kancelárske potreby 309,46 s DPH 06.03.2020 ŠEVT a.s., Bratislava 13.03.2020
Objednávka 01517 Nákup pomôcok v rámci projektu ITMS 312011R540 831,12 s DPH 04.03.2020 MERAJ.SK 04.03.2020
Objednávka 564 Nákup didaktickýc pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540 2 150.75 s DPH 04.03.2020 Dortun s.r.o. Škola 04.03.2020
Objednávka 20007143 Nákup kníh v rámci projektu ITMS 312011R540 60,98 s DPH 04.03.2020 ALBI eshop 04.03.2020
Faktúra FaŠJ 40 2020 tovar do ŠJ 18,00 s DPH 04.03.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 13.03.2020
Faktúra FaZŠ 39 2020 elektrina 838,43 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 04.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 13.03.2020
Faktúra FaŠJ 39 2020 tovar do ŠJ 147,10 s DPH 04.03.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 13.03.2020
Faktúra FaŠJ 41 2020 tovar do ŠJ 254,88 s DPH 04.03.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 20.03.2020
Objednávka 2003000015 Nákup didaktických pomôcok v rámci projektu ITMS 312011R540 424,68 s DPH 03.03.2020 Ing. Juraj Halama učebné pomôcky Slovakia 03.03.2020
Faktúra FaZŠ 37 2020 plyn 1 746.76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 03.03.2020 CYEB s.r.o. 13.03.2020
Faktúra FaŠJ 37 2020 tovar do ŠJ 81,75 s DPH 03.03.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 13.03.2020
Faktúra FaŠJ 38 2020 tovar do ŠJ 53,00 s DPH 03.03.2020 SLOVEX 13.03.2020
Objednávka 202100080 Nákup pomôcok v rámci projektu ITMS 312011R540 646,80 s DPH 03.03.2020 www.skola.sk 03.03.2020
Faktúra FaZŠ 38 2020 odvoz odpadu ŠJ 66.- s DPH 03.03.2020 Silver Mine, s.r.o. 13.03.2020
Faktúra FaŠJ 36 2020 tovar do ŠJ 805,24 s DPH 02.03.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 13.03.2020
Faktúra FaZŠ 36 2020 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 02.03.2020 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 13.03.2020
Objednávka 113140460 Nákup kníh v rámci projektu ITMS 312011R540 592,70 s DPH 28.02.2020 BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. BRATISLAVA 28.02.2020
Objednávka 276447 Nákup kníh v rámci projektu ITMS 312011R540 1 821,23 s DPH 28.02.2020 preskoly.sk 28.02.2020
Faktúra FaŠJ 35 2020 tovar do ŠJ 192,29 s DPH 28.02.2020 OBIM s.r.o. 13.03.2020
Faktúra FaŠJ 34 2020 tovar do ŠJ 767,28 s DPH 28.02.2020 OBIM s.r.o. 13.03.2020
Faktúra FaŠJ 33 2020 tovar do ŠJ 1 004,62 s DPH 27.02.2020 Košík s.r.o. Pruské 11.03.2020
Faktúra FaZŠ 35 2020 Školiace potreby pre frekventantov v rámci projektu ITMS kód 312011R540 2 299,00 s DPH 21.02.2020 Ing. Peter Gerši - GC Tech 13.03.2020
Faktúra FaŠJ 32 2020 tovar do ŠJ 194,04 s DPH 21.02.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 11.03.2020
Faktúra FaŠJ 31 2020 tovar do ŠJ 249,40 s DPH 21.02.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 05.03.2020
Faktúra FaZŠ 34 2020 SME V ŠKOLE 166,40 s DPH Zmluva Smev škole 21.02.2020 Petit Press,a.s. 03.03.2020
Faktúra FaZŠ 32 2020 telekomunik.služby 72,89 s DPH Zmluva Orange 20.02.2020 Orange Slovensko 03.03.2020
Faktúra FaZŠ 31 2020 vývoz tekutého odpadu 276.- s DPH 20.02.2020 Obec Pruské 03.03.2020
Faktúra FaZŠ 33 2020 poplatok za seminár ZŠ 39,36 s DPH 20.02.2020 VESNA, Bratislava 25.02.2020
Faktúra FaŠJ 30 2020 tovar do ŠJ 110,77 s DPH 19.02.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 05.03.2020
Faktúra FaZŠ 30 2020 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 19.02.2020 Bc. ANTON FROHN 03.03.2020
Faktúra FaŠJ 29 2020 tovar do ŠJ 308,71 s DPH 18.02.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 27.02.2020
Faktúra FaZŠ 29 2020 licencia 528,80 s DPH 12.02.2020 PUBLICOM s.r.o., Prievidza 03.03.2020
Faktúra FaZŠ 28 2020 elektrina 791,64 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 12.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 25.02.2020
Faktúra FaŠJ 28 2020 tovar do ŠJ 257,64 s DPH 10.02.2020 Frape catering s.r.o., Trnava 21.02.2020
Faktúra FaZŠ 27 2020 samolepiace etikety 98,30 s DPH Z 20201651 Z 10.02.2020 Pixel Print s.r.o., Vyšný Orlík 03.03.2020
Faktúra FaŠJ 27 2020 tovar do ŠJ 679,08 s DPH 07.02.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 21.02.2020
Faktúra FaZŠ 26 2020 voda 695,51 s DPH 07.02.2020 PoVoS a.s. 03.03.2020
Faktúra FaZŠ 21 2020 vývoz tekutého odpadu 485.- s DPH 06.02.2020 Obec Pruské 21.02.2020
Faktúra FaZŠ 23 2020 internet 0,59 s DPH 06.02.2020 T-Com 21.02.2020
Faktúra FaZŠ 22 2020 vývoz tekutého odpadu 368.- s DPH 06.02.2020 Obec Pruské 21.02.2020
Faktúra FaZŠ 24 2020 internet 22,10 s DPH 06.02.2020 T-Com 21.02.2020
Faktúra FaZŠ 25 2020 telekomunik.služby 114,91 s DPH 06.02.2020 T-Com 21.02.2020
Faktúra FaŠJ 25 2020 tovar do ŠJ 565,38 s DPH 05.02.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 10.02.2020
Faktúra FaŠJ 26 2020 tovar do ŠJ 362,30 s DPH 05.02.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 21.02.2020
Faktúra FaZŠ 19 2020 odvoz odpadu ŠJ 77.- s DPH 04.02.2020 Silver Mine, s.r.o. 21.02.2020
Faktúra FaZŠ 18 2020 elektrina 838,43 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 04.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 21.02.2020
Faktúra FaZŠ 20 2020 plyn 1 746,76 s DPH 04.02.2020 CYEB s.r.o. 21.02.2020
Faktúra FaŠJ 24 2020 tovar do ŠJ 199,59 s DPH 03.02.2020 AG FOODS s.r.o. 21.02.2020
Faktúra FaŠJ 23 2020 tovar do ŠJ 803,24 s DPH 03.02.2020 AMV s.r.o. 21.02.2020
Faktúra FaŠJ 19 2020 tovar do ŠJ 2 785,02 s DPH 31.01.2020 OBIM s.r.o. 21.02.2020
Faktúra FaŠJ 21 2020 tovar do ŠJ 612,57 s DPH 31.01.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 10.02.2020
Faktúra FaŠJ 20 2020 tovar do ŠJ 1 777,89 s DPH 31.01.2020 Košík s.r.o. Pruské 10.02.2020
Faktúra FaŠJ 22 2020 tovar do ŠJ 108,85 s DPH 31.01.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 21.02.2020
Zmluva Z 20201651 Z Pixel Print s.r.o. samolepiace etikety 98,30 s DPH 30.01.2020 Pixel Print s.r.o., Vyšný Orlík 10.02.2020
Faktúra FaZŠ 17 2020 knihy 15,28 s DPH 28.01.2020 AD REM, Bratislava 30.01.2020
Zmluva SME V ŠKOLE 166,40 s DPH 28.01.2020 Petit Academy, Bratislava 21.02.2020
Faktúra FaZŠ 13 2020 vývoz vrecovaných plastov 11.- s DPH 27.01.2020 Obec Pruské 10.02.2020
Faktúra FaZŠ 16 2020 vývoz komunálneho odpadu 300,30 s DPH 27.01.2020 Obec Pruské 10.02.2020
Faktúra FaZŠ 15 2020 vývoz komunálneho odpadu 300,30 s DPH 27.01.2020 Obec Pruské 10.02.2020
Faktúra FaZŠ 14 2020 vývoz vrecovaných plastov 15,50 s DPH 27.01.2020 Obec Pruské 10.02.2020
Faktúra FaŠJ 18 2020 tovar do ŠJ 975,39 s DPH 24.01.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.01.2020
Faktúra FaŠJ 17 2020 tovar do ŠJ 712,22 s DPH 22.01.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 30.01.2020
Faktúra FaZŠ 12 2020 káble 143,34 s DPH 22.01.2020 ALZA.sk 30.01.2020
Faktúra FaZŠ 11 2020 Obstaranie IKT projekt GRAMOTNOSŤ 29514.- s DPH 21.01.2020 PcProfi, s.r.o. Prešov 25.02.2020
Faktúra FaŠJ 16 2020 tovar do ŠJ 234.- s DPH 21.01.2020 AG FOODS s.r.o. 30.01.2020
Zmluva 170/2018 škola v prírode 3861.- s DPH 20.01.2020 WACHUMBA ck, s.r.o. 24.01.2020
Faktúra FaŠJ 15 2020 tovar do ŠJ 498,26 s DPH 20.01.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.01.2020
Faktúra FaZŠ 10 2020 telekomunik.služby 72,89 s DPH Zmluva Orange 20.01.2020 Orange Slovensko 24.01.2020
Faktúra FaZŠ 09 2020 webhosting 14,28 s DPH 16.01.2020 WebSupport, s.r.o. Bratislava 24.01.2020
Faktúra FaZŠ 296 2019 vývoz tekutého odpadu 92.- s DPH 16.01.2020 Obec Pruské 24.01.2020
Faktúra FaŠJ 09 2020 tovar do ŠJ 156,42 s DPH 16.01.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 24.01.2020
Faktúra FaZŠ 295 2019 plyn 3636.- s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 15.01.2020 CYEB s.r.o. 24.01.2020
Faktúra FaZŠ 294 2019 elektrina 675,16 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 15.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 24.01.2020
Faktúra FaŠJ 14 2020 tovar do ŠJ 267,36 s DPH 15.01.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 30.01.2020
Faktúra FaŠJ 13 2020 tovar do ŠJ 1 016,85 s DPH 15.01.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.01.2020
Faktúra FaŠJ 12 2020 tovar do ŠJ 999,80 s DPH 14.01.2020 AG FOODS s.r.o. 30.01.2020
Faktúra FaŠJ 11 2020 tovar do ŠJ 167,59 s DPH 13.01.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.01.2020
Faktúra FaŠJ 10 2020 tovar do ŠJ 178,54 s DPH 13.01.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 30.01.2020
Faktúra FaZŠ 292 2019 elektromontážne práce 400.- s DPH Rámcová zmluva Černej PO 10.01.2020 František Černej elektroinštala 13.01.2020
Faktúra FaZŠ 293 2019 voda 736,42 s DPH 10.01.2020 PoVoS a.s. 13.01.2020
Faktúra FaZŠ 08 2020 tonery 344,78 s DPH 10.01.2020 IBECO 24.01.2020
Faktúra FaŠJ 07 2020 tovar do ŠJ 144,21 s DPH 10.01.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 24.01.2020
Faktúra FaŠJ 08 2020 tovar do ŠJ 72,27 s DPH 10.01.2020 Štefanec 24.01.2020
Faktúra FaZŠ 06 2020 internet 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 09.01.2020 T-Com 24.01.2020
Faktúra FaZŠ 07 2020 telekomunik.služby 114,19 s DPH Zmluva T Com 2017 09.01.2020 T-Com 24.01.2020
Faktúra FaZŠ 05 2020 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.01.2020 T-Com 24.01.2020
Faktúra FaŠJ 06 2020 tovar do ŠJ 523,51 s DPH 09.01.2020 AMV s.r.o. 24.01.2020
Faktúra FaZŠ 04 2020 elektrina 896,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 08.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 24.01.2020
Faktúra FaŠJ 05 2020 tovar do ŠJ 235,63 s DPH 08.01.2020 ALFA-R FOOD, s.r.o. 24.01.2020
Faktúra FaŠJ 03 2020 tovar do ŠJ 263,04 s DPH 08.01.2020 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 24.01.2020
Faktúra FaŠJ 04 2020 tovar do ŠJ 877,15 s DPH 08.01.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen 24.01.2020
Faktúra FaŠJ 02 2020 tovar do ŠJ 105,60 s DPH 08.01.2020 Frape catering s.r.o., Trnava 24.01.2020
Zmluva zásady pre tvorbu a použitie soc. fondu r. 2020 zásady pre tvorbu a použitie soc. fondu r. 2020 s DPH 08.01.2020 Odborová organizácia 08.01.2020
Faktúra FaŠJ 01 2020 tovar do ŠJ 2 214,05 s DPH 07.01.2020 OBIM s.r.o. 24.01.2020
Faktúra FaZŠ 01 2020 unlimited hosting 79,20 s DPH 07.01.2020 WebSupport, s.r.o. Bratislava 24.01.2020
Faktúra FaZŠ 02 2020 servis k programu ŠJ 39,24 s DPH 07.01.2020 SOFT-GL s.r.o. 24.01.2020
Faktúra FaZŠ 03 2020 plyn 1 769,54 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 07.01.2020 CYEB s.r.o. 24.01.2020
Faktúra FaŠJ 169 2019 tovar do ŠJ 1 281,10 s DPH 20.12.2019 Košík s.r.o. Pruské 31.12.2019
Objednávka 312011R540/2/2019 Obstaranie IKT projekt GRAMOTNOSŤ 29 514,00 s DPH 20.12.2019 P.c.Profi, s.r.o. Prešov 20.12.2019
Faktúra FaZŠ 289 2019 pracovná zdravotná služba 165.- s DPH 19.12.2019 Mgr. Jozef Kardoš 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 291 2019 telekomunik.služby 72,89 s DPH Zmluva Orange 19.12.2019 Orange Slovensko 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 290 2019 maliarsky materiál 10,50 s DPH 19.12.2019 VLM s.r.o. Pruské 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 288 2019 knihy anj. 79,04 s DPH 18.12.2019 AD REM, Bratislava 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 287 2019 vývoz tekutého odpadu 230.- s DPH 18.12.2019 Obec Pruské 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 167 2019 tovar do ŠJ 50,15 s DPH 16.12.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. 31.12.2019
Faktúra FaŠJ 168 2019 tovar do ŠJ 35,06 s DPH 16.12.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. 31.12.2019
Faktúra FaZŠ 280 2019 podlahy 5838.- s DPH 16.12.2019 PPK priemyslené podlahy s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 281 2019 kancelárske potreby 226,28 s DPH 16.12.2019 Lamitec 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 282 2019 odvoz odpadu ŠJ 66.- s DPH 16.12.2019 Silver Mine, s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 285 2019 voda 368,21 s DPH 16.12.2019 PoVoS a.s. 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 283 2019 vybavenie na florbal 970.- s DPH 1016110448 16.12.2019 Florbal s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 284 2019 koberce 619,70 s DPH 2019 16.12.2019 INSGRAF s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 286 2019 vývoz tekutého odpadu 184.- s DPH 16.12.2019 Obec Pruské 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 166 2019 tovar do ŠJ 659,50 s DPH 13.12.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.12.2019
Faktúra FaZŠ 278 2019 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 11.12.2019 T-Com 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 277 2019 telekomunik.služby 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 11.12.2019 T-Com 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 276 2019 telekomunik.služby 113,52 s DPH Zmluva T Com 2017 11.12.2019 T-Com 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 275 2019 elektrina 986,62 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 11.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 165 2019 tovar do ŠJ 282,65 s DPH 11.12.2019 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 279 2019 riadenie projektu 1200.- s DPH 11.12.2019 EU-Fondy s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 273 2019 časopisy MŠ 19,30 s DPH 10.12.2019 Slovenská pošta a.s. 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 274 2019 vybavenie MŠ 434,90 s DPH 10.12.2019 Baribal s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 163 2019 tovar do ŠJ 32,18 s DPH 09.12.2019 Štefanec 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 272 2019 čist. a hyg. prostriedky 500.- s DPH Z201936425 09.12.2019 TENEX SERVICE s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 270 2019 mesačná údržba PC programu 59,74 s DPH 09.12.2019 Bc. ANTON FROHN 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 271 2019 oblasť BOZP 90.- s DPH Zmluva BOZP 09.12.2019 IKOS 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 164 2019 tovar do ŠJ 611,80 s DPH 09.12.2019 AMV s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 161 2019 tovar do ŠJ 76,97 s DPH 06.12.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 162 2019 tovar do ŠJ 251,29 s DPH 06.12.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 160 2019 tovar do ŠJ 320,43 s DPH 06.12.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 159 2019 tovar do ŠJ 129,36 s DPH 05.12.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 158 2019 tovar do ŠJ 876,20 s DPH 04.12.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 268 2019 regál 1 930,80 s DPH 211901007 04.12.2019 ABAmet, s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 267 2019 vybavenie MŠ 188,80 s DPH 04.12.2019 Baribal s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 266 2019 školský nábytok 3100.- s DPH Z201934437 04.12.2019 ŠKOLAČIK MAJO 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 269 2019 elektrina 896,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 04.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 265 2019 regál 1 758,88 s DPH 2019 04.12.2019 ŠKOLAČIK MAJO 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 264 2019 vývoz odpadu ŠJ 88.- s DPH 03.12.2019 Silver Mine, s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 157 2019 tovar do ŠJ 165.- s DPH 03.12.2019 Frape catering s.r.o., Trnava 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 156 2019 tovar do ŠJ 577,29 s DPH 03.12.2019 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 263 2019 materiál výtv. 92,80 s DPH 115979636 03.12.2019 Martinus.sk 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 262 2019 plyn 1 769,54 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 03.12.2019 CYEB s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 153 2019 tovar do ŠJ 2 553.58 s DPH 02.12.2019 OBIM s.r.o. 23.12.2019
Faktúra FaŠJ 155 2019 tovar do ŠJ 26,10 s DPH 02.12.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. 23.12.2019
Objednávka Z201936425 čist. a hyg. prostriedky 500.- s DPH 02.12.2019 TENEX SERVICE s.r.o. 09.12.2019
Faktúra FaŠJ 154 2019 tovar do ŠJ 2 066,02 s DPH 02.12.2019 Košík s.r.o. Pruské 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 261 2019 knihy 104,75 s DPH 588678236 02.12.2019 Gorila.sk 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 260 2019 vývoz tekutého odpadu 23.- s DPH 02.12.2019 Obec Pruské 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 259 2019 vývoz tekutého odpadu 276.- s DPH 02.12.2019 Obec Pruské 23.12.2019
Faktúra FaZŠ 258 2019 ochrana osobných údajov 176,40 s DPH ZO/2019A14557-1 02.12.2019 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 23.12.2019
Objednávka 588678236 knihy 104,75 s DPH 29.11.2019 Gorila.sk 02.12.2019
Faktúra FaŠJ 152 2019 tovar do ŠJ 648,95 s DPH 29.11.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 16.12.2019
Faktúra FaZŠ 257 2019 kancelárske potreby 255.- s DPH 28.11.2019 Mironet.cz a.s. 10.12.2019
Faktúra FaŠJ 151 2019 tovar do ŠJ 391,47 s DPH 27.11.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 16.12.2019
Faktúra FaZŠ 256 2019 vodoinštal. materiál 154,26 s DPH 27.11.2019 Sigmia OaSS s.r.o. 10.12.2019
Faktúra FaZŠ 255 2019 elektromontážne práce 576.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 27.11.2019 František Černej elektroinštala 10.12.2019
Faktúra FaZŠ 254 2019 materiál na výpočtovú techniku 469,17 s DPH 112900438 27.11.2019 Internet Mall Slovakia s.r.o. 10.12.2019
Faktúra FaZŠ 253 2019 maliarsky materiál 101,64 s DPH 26.11.2019 VLM s.r.o. Pruské 10.12.2019
Faktúra FaŠJ 150 2019 tovar do ŠJ 278,21 s DPH 26.11.2019 AG FOODS s.r.o. 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 252 2019 materiál ZŠ 2 413,97 s DPH 2019 26.11.2019 MM PARTNERS PLUS 16.12.2019
Faktúra FaŠJ 148 2019 tovar do ŠJ 426,60 s DPH 25.11.2019 Unique SR 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 251 2019 pomôcky na vyučovanie 93,30 s DPH 25.11.2019 F4S 16.12.2019
Faktúra FaŠJ 149 2019 tovar do ŠJ 404,02 s DPH 25.11.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. 29.11.2019
Objednávka 112900438 materiál na výpočtovú techniku 469,17 s DPH 22.11.2019 MALL.SK 26.11.2019
Faktúra FaZŠ 250 2019 vybavenie MŠ 1 624,70 s DPH NS19113535 22.11.2019 NOMILAND, s.r.o. 10.12.2019
Faktúra FaŠJ 145 2019 tovar do ŠJ 643,27 s DPH 22.11.2019 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 146 2019 tovar do ŠJ 583,74 s DPH 22.11.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 147 2019 tovar do ŠJ 47,49 s DPH 22.11.2019 Štefanec 29.11.2019
Objednávka NS19113535 vybavenie MŠ 1 624,70 s DPH 21.11.2019 NOMILAND, s.r.o. 18.11.2019
Faktúra FaZŠ 249 2019 rohože 378.- s DPH 21.11.2019 B2Bpartner 10.12.2019
Faktúra FaZŠ 248 2019 materiál výtv. 239,51 s DPH 21.11.2019 SVING SK, s.r.o. 10.12.2019
Faktúra FaZŠ 247 2019 udržbársky materiál 132,02 s DPH 20.11.2019 Stavebniny Pruské 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 144 2019 tovar do ŠJ 283,99 s DPH 20.11.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 245 2019 výkres 64,35 s DPH 20.11.2019 IGAZ-PAPIER s.r.o. 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 143 2019 tovar do ŠJ 25,40 s DPH 20.11.2019 Štefanec 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 246 2019 telekomunik.služby 69,03 s DPH Zmluva Orange 20.11.2019 Orange Slovensko 29.11.2019
Objednávka 2019/201911132 koberce 619,70 s DPH 19.11.2019 INSGRAF s.r.o. 25.11.2019
Faktúra FaZŠ 240 2019 vývoz tekutého odpadu 230.- s DPH 18.11.2019 Obec Pruské 29.11.2019
Objednávka 211901007 regál 1 930,80 s DPH 18.11.2019 ABAmet, s.r.o. 25.11.2019
Faktúra FaZŠ 237 2019 elektrina 790,48 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 18.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 241 2019 elektromontážne práce 625.- s DPH Rámcová zmluva Černej PO 18.11.2019 František Černej elektroinštala 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 242 2019 elektromontážne práce 573.- s DPH Rámcová zmluva Černej PO 18.11.2019 František Černej elektroinštala 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 243 2019 klip rám 136,36 s DPH 22412850 18.11.2019 KIP Shops, s.r.o. 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 239 2019 vývoz tekutého odpadu 368.- s DPH 18.11.2019 Obec Pruské 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 238 2019 SME 104.- s DPH 18.11.2019 Petit Press,a.s. 29.11.2019
Objednávka 115979636 materiál výtv. 92,80 s DPH 18.11.2019 Martinus.sk 25.11.2019
Faktúra FaŠJ 141 2019 tovar do ŠJ 500,95 s DPH 15.11.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.11.2019
Objednávka 2019 regál 1 758,88 s DPH 15.11.2019 ŠKOLAČIK MAJO 20.11.2019
Faktúra FaŠJ 142 2019 tovar do ŠJ 62,83 s DPH 15.11.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 140 2019 tovar do ŠJ 886,96 s DPH 13.11.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 244 2019 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 13.11.2019 Bc. ANTON FROHN 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 236 2019 pracovné odevy, obuv 470,20 s DPH 12.11.2019 Pracovné odevy ZIGO 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 138 2019 tovar do ŠJ 370,24 s DPH 12.11.2019 AMV s.r.o. 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 139 2019 tovar do ŠJ 37,68 s DPH 12.11.2019 Unique SR 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 135 2019 tovar do ŠJ 97,57 s DPH 11.11.2019 AG FOODS s.r.o. 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 136 2019 tovar do ŠJ 196,19 s DPH 11.11.2019 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 137 2019 tovar do ŠJ 559,74 s DPH 11.11.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.11.2019
Objednávka Z201934437 školský nábytok 3100.- s DPH Z20194437 11.11.2019 14.11.2019
Objednávka 2019 materiál ZŠ 2 413,97 s DPH 11.11.2019 MM PARTNERS PLUS 18.11.2019
Objednávka 22412850 euroclip Klip rám 136,36 s DPH 11.11.2019 KIP Shops, s.r.o. 18.11.2019
Faktúra FaZŠ 234 2019 vybavenie MŠ 1 045,40 s DPH 185-2019 11.11.2019 Baribal s.r.o. 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 233 2019 pracovné odevy, obuv 969,12 s DPH 11.11.2019 Pracovné odevy ZIGO 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 235 2019 voda 343,67 s DPH 11.11.2019 PoVoS a.s. 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 133 2019 tovar do ŠJ 835,68 s DPH 08.11.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 231 2019 vývoz tekutého odpadu 46.- s DPH 08.11.2019 Obec Pruské 25.11.2019
Faktúra FaŠJ 134 2019 tovar do ŠJ 2,99 s DPH 08.11.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 232 2019 vývoz tekutého odpadu 23.- s DPH 08.11.2019 Obec Pruské 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 213 2019 publikácie 66,45 s DPH 08.11.2019 Raabe Slovensko 13.11.2019
Faktúra FaZŠ 226 2019 náhradná náplň do sedacieho vaku 463,55 s DPH 07.11.2019 VIPERA, s.r.o. 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 227 2019 služba virt. kniž. 198,72 s DPH 07.11.2019 KOMENSKY, s.r.o. Košice 25.11.2019
Faktúra FaZŠ 230 2019 telekomunik.služby 113,94 s DPH Zmluva T Com 2017 07.11.2019 T-Com 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 229 2019 telekomunik.služby 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 07.11.2019 T-Com 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 228 2019 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 07.11.2019 T-Com 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 132 2019 tovar do ŠJ 83,23 s DPH 06.11.2019 Štefanec 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 225 2019 odvoz odpadu ŠJ 110.- s DPH 06.11.2019 Silver Mine, s.r.o. 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 224 2019 elektrina 896,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 06.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 223 2019 plyn 1 769,54 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 05.11.2019 CYEB s.r.o. 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 130 2019 tovar do ŠJ 404,40 s DPH 04.11.2019 Unique SR 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 222 2019 kancelárske potreby 122,82 s DPH 04.11.2019 ŠEVT a.s., Bratislava 29.11.2019
Faktúra FaŠJ 127 2019 tovar do ŠJ 2 578,69 s DPH 04.11.2019 OBIM s.r.o. 12.11.2019
Faktúra FaŠJ 131 2019 tovar do ŠJ 2 497,96 s DPH 04.11.2019 Košík s.r.o. Pruské 29.11.2019
Objednávka 185-2019 vybavenie MŠ 1710.- s DPH 04.11.2019 11.11.2019
Faktúra FaŠJ 128 2019 tovar do ŠJ 523,89 s DPH 04.11.2019 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 12.11.2019
Faktúra FaŠJ 129 2019 tovar do ŠJ 890,35 s DPH 04.11.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 29.11.2019
Faktúra FaZŠ 221 2019 vybavenie MŠ 351,50 s DPH 29.10.2019 NOMILAND, s.r.o. 13.11.2019
Faktúra FaŠJ 126 2019 tovar do ŠJ 198,84 s DPH 28.10.2019 Frape catering s.r.o., Trnava 11.11.2019
Faktúra FaZŠ 196 2019 SME 145,60 s DPH 28.10.2019 Petit Press,a.s. 13.11.2019
Faktúra FaŠJ 125 2019 tovar do ŠJ 9,36 s DPH 28.10.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 11.11.2019
Faktúra FaZŠ 220 2019 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 28.10.2019 Bc. ANTON FROHN 13.11.2019
Faktúra FaŠJ 124 2019 tovar do ŠJ 543,45 s DPH 28.10.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 123 2019 tovar do ŠJ 247,85 s DPH 25.10.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 219 2019 vývoz tekutého odpadu 345.- s DPH 24.10.2019 Obec Pruské 13.11.2019
Faktúra FaŠJ 121 2019 tovar do ŠJ 572,47 s DPH 23.10.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 122 2019 tovar do ŠJ 22,70 s DPH 23.10.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 216 2019 čipová karta 70.- s DPH 21.10.2019 Disig,a.s. 13.11.2019
Faktúra FaZŠ 217 2019 telekomunik.služby 68,39 s DPH Zmluva Orange 21.10.2019 Orange Slovensko 13.11.2019
Faktúra FaZŠ 218 2019 vybavenie školskej kuchyne 1040.- s DPH 21.10.2019 CORA GASTRO 13.11.2019
Faktúra FaŠJ 118 2019 tovar do ŠJ 800,90 s DPH 21.10.2019 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 119 2019 tovar do ŠJ 90,15 s DPH 21.10.2019 Radoslav Štefanec, Tuchyňa 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 120 2019 tovar do ŠJ 253,96 s DPH 21.10.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 215 2019 vybavenie školskej jedálne 383.- s DPH 18.10.2019 Mgr. Viera Janočková-VERA 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 117 2019 tovar do ŠJ 578,70 s DPH 18.10.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 214 2019 popisovač na biele tabule 125,99 s DPH Z201930382 17.10.2019 Ing.Peter Gerši-GC Tech 13.11.2019
Faktúra FaZŠ 212 2019 vývoz tekutého odpadu 184.- s DPH 17.10.2019 Obec Pruské 13.11.2019
Faktúra FaZŠ 211 2019 vývoz tekutého odpadu 322.- s DPH 17.10.2019 Obec Pruské 13.11.2019
Faktúra FaZŠ 209 2019 odvoz odpadu ŠJ 88.- s DPH 17.10.2019 Silver Mine, s.r.o. 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 210 2019 čist. a hyg. prostriedky 213.- s DPH Z201930629 17.10.2019 TATRACHEMA 13.11.2019
Faktúra FaŠJ 115 2019 tovar do ŠJ 309,33 s DPH 16.10.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 116 2019 tovar do ŠJ 70,95 s DPH 16.10.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 114 2019 tovar do ŠJ 574,33 s DPH 14.10.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 111 2019 tovar do ŠJ 72,32 s DPH 11.10.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 113 2019 tovar do ŠJ 278,28 s DPH 11.10.2019 Frape catering s.r.o., Trnava 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 112 2019 tovar do ŠJ 390,83 s DPH 11.10.2019 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 206 2019 kalibrácia teplomerov 40,80 s DPH 10.10.2019 Peter Knapec 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 110 2019 tovar do ŠJ 442,80 s DPH 10.10.2019 Radoslav Štefanec, Tuchyňa 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 208 2019 kancelárske potreby 2 348,59 s DPH 10.10.2019 MIRA OFFICE s.r.o. 13.11.2019
Faktúra FaZŠ 207 2019 elektrina 510,68 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 10.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 205 2019 telekomunik.služby 115,51 s DPH Zmluva T Com 2017 09.10.2019 T-Com 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 203 2019 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.10.2019 T-Com 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 109 2019 tovar do ŠJ 474,11 s DPH 09.10.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 204 2019 telekomunik.služby 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 09.10.2019 T-Com 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 201 2019 materiál do ŠKD 729,06 s DPH 08.10.2019 ŠEVT a.s., Bratislava 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 202 2019 voda 694,33 s DPH 08.10.2019 PoVoS a.s. 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 200 2019 UČEBNICE 317,84 s DPH 08.10.2019 AD REM, Bratislava 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 107 2019 tovar do ŠJ 420,92 s DPH 08.10.2019 AMV s.r.o. 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 108 2019 tovar do ŠJ 557,69 s DPH 07.10.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 197 2019 vodoinštal.práce 695.- s DPH 07.10.2019 Marek Kučo 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 198 2019 čist. a hyg. prostriedky 350.- s DPH Z201928463 07.10.2019 TENEX SERVICE s.r.o. 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 199 2019 pracovná zdravotná služba 165.- s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 07.10.2019 Mgr. Jozef Kardoš 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 195 2019 kalibrácia teplomerov 285,60 s DPH 04.10.2019 Peter Knapec 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 192 2019 vývoz komunálneho odpadu 207,90 s DPH 03.10.2019 Obec Pruské 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 193 2019 vývoz komunálneho odpadu 92,40 s DPH 03.10.2019 Obec Pruské 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 194 2019 elektrina 896,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 03.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 106 2019 tovar do ŠJ 590,89 s DPH 02.10.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 191 2019 vybavenie školskej jedálne 385,20 s DPH 02.10.2019 B2Bpartner 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 190 2019 učebné pomôcky pre žiakov v HN 16,60 s DPH objednávka HN 2019/2020 02.10.2019 Daffer s.r.o. 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 189 2019 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 02.10.2019 Bc. ANTON FROHN 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 188 2019 plyn 1 769,54 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 01.10.2019 CYEB s.r.o. 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 105 2019 tovar do ŠJ 267,84 s DPH 01.10.2019 ALFA-R FOOD, s.r.o. 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 187 2019 vývoz tekutého odpadu 552.- s DPH 01.10.2019 Obec Pruské 31.10.2019
Zmluva 67c0918e-bff2-47c0-bbb6-9304b327d231 Slovenský futbalvoý zväz - Dajme spolu gól 300.- s DPH 01.10.2019 Slovenský futbalový zväz 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 186 2019 vývoz tekutého odpadu 368.- s DPH 01.10.2019 Obec Pruské 31.10.2019
Faktúra FaŠJ 104 2019 tovar do ŠJ 893.- s DPH 30.09.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 10.10.2019
Faktúra FaŠJ 103 2019 tovar do ŠJ 1 613,64 s DPH 30.09.2019 Košík s.r.o. Pruské 10.10.2019
Faktúra FaŠJ 102 2019 tovar do ŠJ 2 574,64 s DPH 30.09.2019 OBIM s.r.o. 10.10.2019
Objednávka Obj k FaZŠ 208 kancelársky a školiaci materiál 2 348.59 s DPH 27.09.2019 MIRAOFFICE s.r.o. 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 185 2019 oblasť BOZP 90.- s DPH Zmluva BOZP 26.09.2019 IKOS 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 184 2019 ochrana osobných údajov 150,53 s DPH ZO/2019A14557-1 26.09.2019 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 183 2019 kancelárske potreby 201.- s DPH Z201928115 25.09.2019 Ing.Peter Gerši-GC Tech 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 180 2019 webhosting 21,11 s DPH 24.09.2019 WebSupport, s.r.o. Bratislava 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 182 2019 El. panvica, ohr. pult 4695.- s DPH Z201925719 23.09.2019 GastroTechnika plus, Košice 31.10.2019
Faktúra FaZŠ 181 2019 telekomunik.služby 68,26 s DPH Zmluva Orange 23.09.2019 Orange Slovensko 10.10.2019
Faktúra FaŠJ 99 2019 tovar do ŠJ 134,69 s DPH 20.09.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.09.2019
Faktúra FaŠJ 100 2019 tovar do ŠJ 590,85 s DPH 20.09.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.09.2019
Faktúra FaŠJ 101 2019 tovar do ŠJ 281,71 s DPH 20.09.2019 Alfa-R s.r.o. 30.09.2019
Faktúra FaŠJ 98 2019 tovar do ŠJ 184,30 s DPH 19.09.2019 AG FOODS s.r.o. 30.09.2019
Faktúra FaZŠ 179 2019 vybavenie školskej jedálne 2 199,04 s DPH Z201921847 Z 18.09.2019 ALEX s.r.o., Komárno 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 178 2019 vybavenie školskej kuchyne 16,64 s DPH 16.09.2019 JTF partnership, s.r.o. 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 177 2019 tréning v školstve rozvoj zručností 65.- s DPH 16.09.2019 OZ Zippy Bratislava 27.09.2019
Zmluva Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby ochrana osobných údajov 58,80 s DPH 13.09.2019 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. 13.09.2019
Faktúra FaZŠ 176 2019 maliarsky materiál 426,38 s DPH 13.09.2019 VLM s.r.o. Pruské 27.09.2019
Faktúra FaŠJ 96 2019 tovar do ŠJ 287.- s DPH 13.09.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 27.09.2019
Faktúra FaŠJ 97 2019 tovar do ŠJ 447,94 s DPH 13.09.2019 Radoslav Štefanec, Tuchyňa 30.09.2019
Faktúra FaŠJ 94 2019 tovar do ŠJ 184,35 s DPH 11.09.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 27.09.2019
Faktúra FaŠJ 95 2019 tovar do ŠJ 177,56 s DPH 11.09.2019 Alfa-R s.r.o. 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 172 2019 tonery 441,20 s DPH 10.09.2019 IBECO 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 169 2019 telekomunik.služby 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 10.09.2019 Slovak Telekom a.s. 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 168 2019 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 10.09.2019 Slovak Telekom a.s. 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 170 2019 telekomunik.služby 113,52 s DPH Zmluva T Com 2017 10.09.2019 Slovak Telekom a.s. 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 171 2019 vybavenie školskej kuchyne 488,20 s DPH 10.09.2019 JTF partnership, s.r.o. 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 173 2019 voda 169,49 s DPH 10.09.2019 PoVoS a.s. 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 174 2019 vybavenie školskej kuchyne 379,80 s DPH Z201926079 Z 10.09.2019 Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad 27.09.2019
Faktúra FaŠJ 93 2019 tovar do ŠJ 294,52 s DPH 06.09.2019 Alfa-R s.r.o. 27.09.2019
Faktúra FaŠJ 92 2019 tovar do ŠJ 258,40 s DPH 06.09.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 166 2019 vývoz tekutého odpadu 276.- s DPH 05.09.2019 Obec Pruské 27.09.2019
Faktúra FaŠJ 91 2019 tovar do ŠJ 686,17 s DPH 04.09.2019 Inmedia, s.r.o. Zvolen 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 167 2019 vodoinštal.práce 210.- s DPH 04.09.2019 Marek Kučo 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 165 2019 plyn 1 769,54 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 04.09.2019 CYEB s.r.o. 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 164 2019 elektrina 896,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 04.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 163 2019 učebné pomôcky 234,60 s DPH 03.09.2019 ŠEVT a.s., Bratislava 27.09.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí fin. daru - sme v škole Dopravný rýchlokurz 145,60 s DPH 03.09.2019 Petit Academy 02.10.2019
Faktúra FaZŠ 161 2019 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 02.09.2019 Bc. ANTON FROHN 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 162 2019 UČEBNICE 1 345,96 s DPH 02.09.2019 AD REM, Bratislava 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 160 2019 pomôcky pre žiakov v MŠ 2 076,14 s DPH 30.08.2019 NOMILAND, s.r.o. 30.08.2019
Faktúra FaZŠ 159 2019 kancelárske potreby 246,24 s DPH 30.08.2019 Lamitec 30.08.2019
Faktúra FaZŠ 158 2019 pomôcky pre žiakov 64.- s DPH 30.08.2019 KIBO sport 30.08.2019
Faktúra FaŠJ 90 2019 tovar do ŠJ 200,28 s DPH 30.08.2019 Alfa-R 30.08.2019
Faktúra FaŠJ 88 2019 tovar do ŠJ 1 264,53 s DPH 28.08.2019 Inmedia 30.08.2019
Faktúra FaŠJ 89 2019 tovar do ŠJ 323,36 s DPH 28.08.2019 Ag foods 30.08.2019
Faktúra FaZŠ 157 2019 odvoz odpadu ŠJ 55.- s DPH Zmluva ŠJ 26.08.2019 Silver Mine, s.r.o. 30.08.2019
Faktúra FaZŠ 156 2019 časopisy MŠ 30,30 s DPH 26.08.2019 ARES s.r.o., Bratislava 30.08.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí grandu Roztancujme kroje 2165.- s DPH 23.08.2019 Trenčiansky samosprávny kraj 12.09.2019
Faktúra FaZŠ 155 2019 telekomunik.služby 68,41 s DPH Zmluva Orange 19.08.2019 Orange Slovensko 30.08.2019
Faktúra FaZŠ 154 2019 voda 195,20 s DPH 19.08.2019 PoVoS a.s. 30.08.2019
Faktúra FaZŠ 153 2019 elektrina -33,32 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 19.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 30.08.2019
Faktúra FaZŠ 152 2019 bezkriedy plus 18.- s DPH 13.08.2019 KOMENSKY, s.r.o. Košice 30.08.2019
Faktúra FaZŠ 151 2019 telekomunik.služby 108,85 s DPH Zmluva T Com 2017 08.08.2019 Slovak Telekom a.s. 30.08.2019
Faktúra FaZŠ 149 2019 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 08.08.2019 Slovak Telekom a.s. 30.08.2019
Faktúra FaZŠ 150 2019 internet 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 08.08.2019 Slovak Telekom a.s. 30.08.2019
Faktúra FaZŠ 148 2019 plyn 1 769,54 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 05.08.2019 CYEB s.r.o. 30.08.2019
Faktúra FaZŠ 147 2019 elektrina 896,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 05.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 30.08.2019
Faktúra FaŠJ 86 2019 tovar do ŠJ 325,21 s DPH 29.07.2019 AMV 31.07.2019
Faktúra FaŠJ 87 2019 tovar do ŠJ 128,69 s DPH 29.07.2019 Štefanec 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 146 2019 telekomunik.služby 67,99 s DPH Zmluva Orange 26.07.2019 Orange Slovensko 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 142 2019 kroje MŠ 1635.- s DPH 24.07.2019 GREENPUNKT-TOP, s.r.o., Topoľčany 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 145 2019 vývoz tekutého odpadu 276.- s DPH 22.07.2019 Obec Pruské 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 144 2019 tanečné cvičky 360.- s DPH 22.07.2019 Viera Kolkusová, Dubnica nad Váhom 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 143 2019 voda 793,69 s DPH 19.07.2019 PoVoS a.s. 31.07.2019
Faktúra FaŠJ 85 2019 tovar do ŠJ 172,49 s DPH 18.07.2019 Košík 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 141 2019 elektrina 390,24 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 16.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 31.07.2019
Faktúra FaŠJ 84 2019 tovar do ŠJ 235,06 s DPH 16.07.2019 Obim 31.07.2019
Zmluva Dodatok k zmluve T Com 2019 internet s DPH 11.07.2019 Slovak Telekom a.s. 30.07.2019
Faktúra FaŠJ 83 2019 tovar do ŠJ 675,93 s DPH 10.07.2019 AMV 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 140 2019 čist. a hyg. prostriedky 499.- s DPH č. Z201920590 Z 09.07.2019 MAJSTER PAPIER, Bratislava 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 138 2019 internet 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 08.07.2019 Slovak Telekom a.s. 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 137 2019 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 08.07.2019 T-Com 31.07.2019
Faktúra FaŠJ 82 2019 tovar do ŠJ 360,79 s DPH 08.07.2019 Štefanec 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 139 2019 telekomunik.služby 101,75 s DPH Zmluva T Com 2017 08.07.2019 Slovak Telekom a.s. 31.07.2019
Faktúra FaŠJ 81 2019 tovar do ŠJ 1 183,13 s DPH 04.07.2019 Košík 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 127 2019 vývoz odpadu ŠJ 88.- s DPH Zmluva ŠJ 03.07.2019 Silver Mine, s.r.o. 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 126 2019 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 03.07.2019 Bc. ANTON FROHN 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 128 2019 elektrina 896,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 03.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 129 2019 didaktické pomôcky 170.- s DPH 03.07.2019 Inšpirácia, Žiar nad Hronom 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 130 2019 didaktické pomôcky 285.- s DPH 03.07.2019 Inšpirácia, Žiar nad Hronom 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 131 2019 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 03.07.2019 Bc. ANTON FROHN 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 132 2019 vývoz komunálneho odpadu 323,40 s DPH 03.07.2019 Obec Pruské 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 133 2019 vývoz komunálneho odpadu 231.- s DPH 03.07.2019 Obec Pruské 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 134 2019 vývoz vrecovaných plastov 7.- s DPH 03.07.2019 Obec Pruské 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 135 2019 vývoz vrecovaných plastov 18,50 s DPH 03.07.2019 Obec Pruské 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 136 2019 pracovná zdravotná služba 165.- s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 03.07.2019 Mgr. Jozef Kardoš 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 124 2019 plyn 1 769,54 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 02.07.2019 CYEB s.r.o. 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 125 2019 riadenie projektu 600.- s DPH Mandátna zmluva EU-Fondy s.r.o. 02.07.2019 EU-Fondy s.r.o. 31.07.2019
Faktúra FaŠJ 80 2019 tovar do ŠJ 2 294,09 s DPH 01.07.2019 Obim 31.07.2019
Faktúra FaZŠ 122 2019 učebné pomôcky pre žiakov v MŠ 958.- s DPH 28.06.2019 KIBO sport 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 123 2019 preprava žiakov 420.- s DPH 28.06.2019 REGADO, s.r.o. Lednica 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 120 2019 kancelárske potreby 54,98 s DPH 27.06.2019 ŠEVT a.s. 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 121 2019 servisná oprava ŠJ 280,20 s DPH 27.06.2019 Miroslav Prvý- RSP 28.06.2019
Faktúra FaŠJ 78 2019 tovar do ŠJ 105,62 s DPH 26.06.2019 Inmedia 28.06.2019
Faktúra FaŠJ 79 2019 tovar do ŠJ 63.- s DPH 26.06.2019 Alfa-R 28.06.2019
Faktúra FaŠJ 77 2019 tovar do ŠJ 75,97 s DPH 21.06.2019 Inmedia 28.06.2019
Faktúra FaŠJ 76 2019 tovar do ŠJ 485,60 s DPH 20.06.2019 Štefanec 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 118 2019 telekomunik.služby 68,05 s DPH Zmluva Orange 20.06.2019 Orange Slovensko 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 119 2019 aSc agenda 429.- s DPH 20.06.2019 ASC, s.r.o. Bratislava 28.06.2019
Faktúra FaŠJ 75 2019 tovar do ŠJ 291,76 s DPH 19.06.2019 Inmedia 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 117 2019 elektromontážne práce 847.- s DPH Rámcová zmluva Černej PO 19.06.2019 František Černej elektroinštala 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 116 2019 oblasť BOZP 90.- s DPH Zmluva BOZP 18.06.2019 IKOS 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 112 2019 tonery 176.- s DPH 17.06.2019 IBECO 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 113 2019 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 132.- s DPH 17.06.2019 Gastrolux 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 114 2019 vývoz tekutého odpadu 184.- s DPH 17.06.2019 Obec Pruské 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 115 2019 vývoz tekutého odpadu 230.- s DPH 17.06.2019 Obec Pruské 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 111 2019 PC program 775,20 s DPH 14.06.2019 Vema 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 108 2019 elektrina 623,81 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 13.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 110 2019 predplatné zákonov 56,80 s DPH 13.06.2019 Poradca podnikateľa s.r.o. 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 109 2019 voda 180,01 s DPH 13.06.2019 PoVoS a.s. 28.06.2019
Faktúra FaŠJ 73 2019 tovar do ŠJ 446,37 s DPH 12.06.2019 Inmedia 28.06.2019
Faktúra FaŠJ 74 2019 tovar do ŠJ 138,56 s DPH 12.06.2019 Alfa-R 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 105 2019 telekomunik.služby 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 10.06.2019 Slovak Telekom a.s. 28.06.2019
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPĽZ/401/2018 Projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaním funkčnej gramotnosti žiakov" s DPH 10.06.2019 MPSVaR SR v zastúpení MŠVVaŠ SR 11.06.2019
Faktúra FaZŠ 107 2019 plyn 1 769,54 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 10.06.2019 CYEB s.r.o. 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 106 2019 telekomunik.služby 97,87 s DPH Zmluva T Com 2017 10.06.2019 Slovak Telekom a.s. 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 104 2019 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 10.06.2019 Slovak Telekom a.s. 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 103 2019 vývoz odpadu 99.- s DPH Zmluva ŠJ 10.06.2019 Silver Mine, s.r.o. 28.06.2019
Faktúra FaŠJ 72 2019 tovar do ŠJ 344,10 s DPH 07.06.2019 AMV 28.06.2019
Faktúra FaŠJ 71 2019 tovar do ŠJ 446,91 s DPH 07.06.2019 Štefanec 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 102 2019 elektrina 896,60 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 06.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 101 2019 materiál na výpočtovú techniku 168.- s DPH 06.06.2019 MB TECH BB s.r.o. 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 100 2019 vývoz tekutého odpadu 138.- s DPH 05.06.2019 Obec Pruské 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 99 2019 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 05.06.2019 Bc. ANTON FROHN 28.06.2019
Faktúra FaZŠ 98 2019 poplatok za seminár ZŠ 30.- s DPH 05.06.2019 ICV Košice 28.06.2019
Faktúra FaŠJ 70 2019 tovar do ŠJ 385,06 s DPH 05.06.2019 Inmedia 28.06.2019
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPLZ_65 Projekt "Podpora inklúzie v základnej škole Pruské" s DPH 03.06.2019 MPSVaR SR v zastúpení MŠVVaŠ SR 06.06.2019
Faktúra FaŠJ 69 2019 tovar do ŠJ 2 324,98 s DPH 03.06.2019 Obim 28.06.2019
Faktúra FaŠJ 68 2019 tovar do ŠJ 1 617,06 s DPH 31.05.2019 Košík 31.05.2019
Faktúra FaŠJ 65 2019 tovar do ŠJ 473,69 s DPH 29.05.2019 Inmedia 31.05.2019
Faktúra FaŠJ 67 2019 tovar do ŠJ 96,30 s DPH 29.05.2019 Alfa-R 31.05.2019
Faktúra FaŠJ 66 2019 tovar do ŠJ 256,86 s DPH 28.05.2019 Alfa-R 31.05.2019
Faktúra FaZŠ 97 2019 kancelárske potreby 193,99 s DPH Elektronický kontraktačný systém 23.05.2019 Ing.Peter Gerši-GC Tech 31.05.2019
Faktúra FaŠJ 64 2019 tovar do ŠJ 495,60 s DPH 22.05.2019 Inmedia 31.05.2019
Faktúra FaŠJ 62 2019 tovar do ŠJ 316,46 s DPH 22.05.2019 Štefanec 31.05.2019
Faktúra FaŠJ 63 2019 tovar do ŠJ 519,99 s DPH 22.05.2019 Inmedia 31.05.2019
Faktúra FaZŠ 94 2019 elektrina 510,24 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 22.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 31.05.2019
Faktúra FaZŠ 95 2019 tonery 229.- s DPH 22.05.2019 IBECO 31.05.2019
Faktúra FaZŠ 96 2019 telekomunik.služby 68,05 s DPH Zmluva Orange 22.05.2019 Orange Slovensko 31.05.2019
Faktúra FaZŠ 93 2019 servisná oprava ŠJ 180,12 s DPH 17.05.2019 Gastrolux 31.05.2019
Faktúra FaZŠ 92 2019 poplatok za seminár ŠJ 20.- s DPH 16.05.2019 Ballux,s.r.o. 31.05.2019
Faktúra FaZŠ 90 2019 materiál na výpočtovú techniku 36.- s DPH 15.05.2019 MB TECH BB s.r.o. 31.05.2019
Faktúra FaŠJ 61 2019 tovar do ŠJ 182,52 s DPH 15.05.2019 Alfa-R 31.05.2019
Faktúra FaŠJ 60 2019 tovar do ŠJ 198,09 s DPH 15.05.2019 Ag foods 31.05.2019
Faktúra FaZŠ 91 2019 odvoz odpadu ŠJ 88.- s DPH Zmluva ŠJ 15.05.2019 Silver Mine, s.r.o. 31.05.2019
Faktúra FaZŠ 89 2019 voda 231,44 s DPH 13.05.2019 PoVoS a.s. 31.05.2019
Faktúra FaZŠ 88 2019 ubytovanie,strava,anim.program-škola v prírode 3000.- s DPH 13.05.2019 CK Slniečko 15.05.2019
Faktúra FaŠJ 59 2019 tovar do ŠJ 185,40 s DPH 10.05.2019 Alfa-R 31.05.2019
Faktúra FaŠJ 58 2019 tovar do ŠJ 228,63 s DPH 09.05.2019 Štefanec 31.05.2019
Faktúra FaŠJ 57 2019 tovar do ŠJ 510,65 s DPH 09.05.2019 AMV 31.05.2019
Faktúra FaZŠ 84 2019 vodoinštal.práce 40.- s DPH 06.05.2019 Marek Kučo 15.05.2019
Objednávka zabezpečenie realizácie VO zákaziek s NH, projekt 1880.- s DPH 06.05.2019 Gabriela Šedová 07.05.2019
Faktúra FaZŠ 83 2019 elektrina 896,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 06.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 15.05.2019
Faktúra FaŠJ 55 2019 tovar do ŠJ 1 945,21 s DPH 06.05.2019 Obim 31.05.2019
Faktúra FaŠJ 56 2019 tovar do ŠJ 274,25 s DPH 06.05.2019 Inmedia 31.05.2019
Faktúra FaZŠ 82 2019 plyn 1 769.54 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 03.05.2019 CYEB s.r.o. 15.05.2019
Faktúra FaZŠ 80 2019 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 03.05.2019 Bc. ANTON FROHN 14.05.2019
Faktúra FaZŠ 79 2019 školské administratívne tlačivá 224,57 s DPH Obj Ševt 2019 03.05.2019 ŠEVT a.s. 14.05.2019
Faktúra FaZŠ 78 2019 cestovné-žiaci 140.- s DPH 03.05.2019 Bisbus 15.05.2019
Faktúra FaZŠ 81 2019 predplatné zákonov 117.- s DPH 03.05.2019 Poradca podnikateľa s.r.o. 15.05.2019
Faktúra FaŠJ 54 2019 tovar do ŠJ 1 063,77 s DPH 02.05.2019 Košík 31.05.2019
Faktúra FaŠJ 53 2019 tovar do ŠJ 353,04 s DPH 29.04.2019 Inmedia 13.05.2019
Zmluva Zmluva o spolupráci Školské ovocie a zelenina s DPH 25.04.2019 PLANTEX s.r.o. 27.09.2019
Faktúra FaZŠ 76 2019 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu 478,68 s DPH Obj k FaZŠ 76 2019 24.04.2019 POLEŠKO s.r.o. Jozef Vítek 30.04.2019
Faktúra FaŠJ 51 2019 tovar do ŠJ 366,83 s DPH 24.04.2019 Štefanec 30.04.2019
Faktúra FaŠJ 52 2019 tovar do ŠJ 371,82 s DPH 24.04.2019 Alfa-R 30.04.2019
Faktúra FaŠJ 50 2019 tovar do ŠJ 409,97 s DPH 24.04.2019 Inmedia 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 77 2019 telekomunik.služby 67,99 s DPH Zmluva Orange 24.04.2019 Orange Slovensko 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 75 2019 bojler do ŠJ 296,97 s DPH Obj k FaZŠ 75 2019 18.04.2019 30.04.2019
Faktúra FaŠJ 49 2019 tovar do ŠJ 421,30 s DPH 17.04.2019 Inmedia 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 74 2019 voda 639,41 s DPH 15.04.2019 PoVoS a.s. 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 73 2019 školenie poskytovania prvej pomoci 149.- s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 11.04.2019 Mgr. Jozef Kardoš 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 72 2019 elektrina 790,36 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 11.04.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 30.04.2019
Faktúra FaŠJ 48 2019 tovar do ŠJ 499,91 s DPH 10.04.2019 Inmedia 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 70 2019 telekomunik.služby 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 08.04.2019 Slovak Telekom a.s. 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 71 2019 telekomunik.služby 95,57 s DPH Zmluva T Com 2017 08.04.2019 Slovak Telekom a.s. 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 69 2019 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 08.04.2019 Slovak Telekom a.s. 30.04.2019
Objednávka Obj k FaZŠ 75 2019 bojler do ŠJ 296,97 s DPH 08.04.2019 THS KE6MAROK s.r.o. 30.04.2019
Faktúra FaŠJ 46 2019 tovar do ŠJ 429,37 s DPH 04.04.2019 AMV 30.04.2019
Faktúra FaŠJ 47 2019 tovar do ŠJ 331,96 s DPH 04.04.2019 Štefanec 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 67 2019 vývoz komunálneho odpadu 207,90 s DPH 04.04.2019 Obec Pruské 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 68 2019 vývoz komunálneho odpadu 277,20 s DPH 04.04.2019 Obec Pruské 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 66 2019 riadenie projektu 600.- s DPH Mandátna zluva EU-Fondy s.r.o. 03.04.2019 EU-Fondy s.r.o. 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 64 2019 elektrina 896,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 03.04.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 65 2019 vývoz odpadu ŠJ 264.- s DPH Zmluva ŠJ 03.04.2019 Silver Mine, s.r.o. 30.04.2019
Faktúra FaŠJ 45 2019 tovar do ŠJ 581,01 s DPH 03.04.2019 Inmedia 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 63 2019 plyn 1 769,54 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 02.04.2019 CYEB s.r.o. 30.04.2019
Faktúra FaŠJ 44 2019 tovar do ŠJ 995,01 s DPH 02.04.2019 Košík 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 60 2019 pracovná zdravotná služba 110.- s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 02.04.2019 Mgr. Jozef Kardoš 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 61 2019 prenájom zariadení a riešení 25,20 s DPH Rámcová zmluva Datalan 02.04.2019 Datalan a.s. 30.04.2019
Faktúra FaZŠ 62 2019 čist. a hyg. prostriedky 546.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 02.04.2019 Tatrachema 30.04.2019
Faktúra FaŠJ 42 2019 tovar do ŠJ 352,44 s DPH 01.04.2019 Alfa-R 30.04.2019
Faktúra FaŠJ 43 2019 tovar do ŠJ 1 912,64 s DPH 01.04.2019 Obim 30.04.2019
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu Projekt IT akadémia s DPH 01.04.2019 CVTI SR 06.05.2019
Faktúra FaZŠ 58 2019 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 88,57 s DPH 29.03.2019 Gastrolux 15.04.2019
Faktúra FaZŠ 59 2019 SF posedenie 479,98 s DPH 29.03.2019 Ing. Peter Rusnák Pruské 15.04.2019
Faktúra FaZŠ 57 2019 vývoz tekutého odpadu 184.- s DPH 28.03.2019 Obec Pruské 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 41 2019 tovar do ŠJ 78,62 s DPH 27.03.2019 Inmedia 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 40 2019 tovar do ŠJ 466,28 s DPH 27.03.2019 Inmedia 29.03.2019
Objednávka Obj k FaZŠ 76 2019 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu 478,68 s DPH 25.03.2019 POLEŠKO s.r.o. Jozef Vítek 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 56 2019 telekomunik.služby 68,05 s DPH Zmluva Orange 25.03.2019 Orange Slovensko 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 55 2019 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 25.03.2019 Bc. ANTON FROHN 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 54 2019 cestovné-žiaci CVČ 189,60 s DPH 22.03.2019 Bisbus 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 53 2019 učebné pomôcky pre žiakov v HN 16,60 s DPH Objednávka HN 2018_2019 2 21.03.2019 Daffer s.r.o. 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 52 2019 servisná prehliadka plynových kotlov 195,60 s DPH 21.03.2019 ECON 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 39 2019 tovar do ŠJ 195,22 s DPH 21.03.2019 Štefanec 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 51 2019 kancelárske potreby 27,60 s DPH Obj k FaZŠ 51 2019 20.03.2019 EMBA Trade 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 37 2019 tovar do ŠJ 99,84 s DPH 20.03.2019 JaB Unique 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 50 2019 oblasť BOZP 90.- s DPH Zmluva BOZP 20.03.2019 IKOS 29.03.2019
Objednávka Obj k FaZŠ 51 2019 kancelárske potreby 27,60 s DPH 20.03.2019 EMBA Trade 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 38 2019 tovar do ŠJ 452,03 s DPH 20.03.2019 Inmedia 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 49 2019 kliprámy 117,75 s DPH 19.03.2019 KIP Shops 29.03.2019
Objednávka Obj k FaZŠ 53 2019 učebné pomôcky pre žiakov v HN 16,60 s DPH 18.03.2019 Daffer s.r.o. 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 35 2019 tovar do ŠJ 111,10 s DPH 18.03.2019 Inmedia 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 36 2019 tovar do ŠJ 280,98 s DPH 18.03.2019 Ag foods 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 34 2019 tovar do ŠJ 191,60 s DPH 15.03.2019 Alfa-R 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 47 2019 stroje do ŠJ 360.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 14.03.2019 Gastro Vrábeľ s.r.o. 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 46 2019 PC program 28,80 s DPH 14.03.2019 Vema 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 48 2019 stroje do ŠJ 6160.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 14.03.2019 Gastro Vrábeľ s.r.o. 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 44 2019 elektrina 739,13 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 13.03.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 33 2019 tovar do ŠJ 395,31 s DPH 13.03.2019 Inmedia 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 45 2019 voda 192,88 s DPH 13.03.2019 PoVoS a.s. 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 43 2019 kancelárske potreby 62,62 s DPH Obj k FaZŠ 43 2019 12.03.2019 Lamitec 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 32 2019 tovar do ŠJ 45,60 s DPH 12.03.2019 Alfa-R 29.03.2019
Objednávka Obj k FaZŠ 43 2019 kancelárske potreby 62,62 s DPH 11.03.2019 Lamitec 25.03.2019
Faktúra FaZŠ 42 2019 plyn 563,98 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 11.03.2019 CYEB s.r.o. 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 41 2019 poplatok za odovzdanie OM na výkon prác 24,72 s DPH 11.03.2019 SPP a.s. 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 40 2019 Projekt Sme v škole 93,60 s DPH Zmluva Sme v škole 1_19 11.03.2019 Petit Press a.s. 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 39 2019 plyn 1 581,55 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 07.03.2019 CYEB s.r.o. 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 38 2019 telekomunik.služby 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 07.03.2019 Slovak Telekom a.s. 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 37 2019 telekomunik.služby 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 07.03.2019 Slovak Telekom a.s. 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 36 2019 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 07.03.2019 Slovak Telekom a.s. 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 35 2019 elektrina 896,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 07.03.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 29 2019 tovar do ŠJ 839,43 s DPH 06.03.2019 Košík 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 30 2019 tovar do ŠJ 371,20 s DPH 06.03.2019 AMV 29.03.2019
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci Projekt " Tenis do škôl" 272,40 s DPH 06.03.2019 Slovenský tenisový zväz 15.03.2019
Faktúra FaŠJ 31 2019 tovar do ŠJ 265,10 s DPH 06.03.2019 Štefanec 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 33 2019 vývoz tekutého odpadu 184.- s DPH 04.03.2019 Obec Pruské 29.03.2019
Faktúra FaZŠ 34 2019 vývoz tekutého odpadu 184.- s DPH 04.03.2019 Obec Pruské 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 28 2019 tovar do ŠJ 2 118,20 s DPH 01.03.2019 Obim 29.03.2019
Faktúra FaŠJ 27 2019 tovar do ŠJ 421,65 s DPH 28.02.2019 Inmedia 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 32 2019 školské administratívne tlačivá 42,08 s DPH Obj Ševt 2018 28.02.2019 ŠEVT a.s. 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 31 2019 tonery 571.- s DPH 28.02.2019 IBECO 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 30 2019 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 66.- s DPH 28.02.2019 Gastrolux 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 27 2019 mapy 194,70 s DPH 22.02.2019 PUBLICOM s.r.o. 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 29 2019 telekomunik.služby 67,99 s DPH Zmluva Orange 22.02.2019 Orange Slovensko 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 28 2019 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 22.02.2019 Bc. ANTON FROHN 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 26 2019 fixky na tabuľu 95,49 s DPH Elektronický kontraktačný systém 21.02.2019 Ing.Peter Gerši-GC Tech 28.02.2019
Faktúra FaŠJ 25 2019 tovar do ŠJ 525,38 s DPH 20.02.2019 Inmedia 28.02.2019
Faktúra FaŠJ 24 2019 tovar do ŠJ 393,18 s DPH 20.02.2019 Alfa-R 28.02.2019
Faktúra FaŠJ 26 2019 tovar do ŠJ 363,49 s DPH 20.02.2019 Štefanec 28.02.2019
Objednávka Obj Ševt 2019 školské administratívne tlačivá s DPH 19.02.2019 ŠEVT a.s. 22.02.2019
Faktúra FaZŠ 25 2019 balík služieb-Premium 399.- s DPH 19.02.2019 PUBLICOM s.r.o. 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 24 2019 elektrina 853,07 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 18.02.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 28.02.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaím funkčnej gramotnosti žiakov" s DPH 18.02.2019 MŠVVaŠ SR 15.03.2019
Faktúra FaŠJ 23 2019 tovar do ŠJ 179,77 s DPH 15.02.2019 Inmedia 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 23 2019 voda 238,46 s DPH 14.02.2019 PoVoS a.s. 28.02.2019
Faktúra FaŠJ 22 2019 tovar do ŠJ 517,34 s DPH 13.02.2019 Inmedia 28.02.2019
Faktúra FaŠJ 20 2019 tovar do ŠJ 476,04 s DPH 08.02.2019 Štefanec 28.02.2019
Faktúra FaŠJ 21 2019 tovar do ŠJ 105,97 s DPH 08.02.2019 Inmedia 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 21 2019 vývoz tekutého odpadu 230.- s DPH 07.02.2019 Obec Pruské 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 22 2019 cestovné žiaci lyžiarsky výcvik 770.- s DPH 07.02.2019 Jozef Sabo-SA-VA-S 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 18 2019 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 19 2019 telekomunik.služby 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 20 2019 telekomunik.služby 93,72 s DPH Zmluva T Com 2017 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 17 2019 elektrina 896,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 06.02.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 28.02.2019
Faktúra FaŠJ 19 2019 tovar do ŠJ 353,08 s DPH 06.02.2019 Alfa-R 28.02.2019
Faktúra FaŠJ 18 2019 tovar do ŠJ 589,90 s DPH 06.02.2019 Inmedia 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 15 2019 metodické príručky 65,90 s DPH 05.02.2019 Raabe Slovensko 28.02.2019
Faktúra FaZŠ 16 2019 plyn 1 581,55 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 05.02.2019 CYEB s.r.o. 28.02.2019
Faktúra FaŠJ 17 2019 tovar do ŠJ 2 289,97 s DPH 04.02.2019 Obim 28.02.2019
Faktúra FaŠJ 16 2019 tovar do ŠJ 271,89 s DPH 04.02.2019 AMV 28.02.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby pracovná zdravotná služba s DPH 01.02.2019 Mgr. Jozef Kardoš 28.02.2019
Faktúra FaŠJ 15 2019 tovar do ŠJ 1 578,40 s DPH 31.01.2019 Košík 31.01.2019
Faktúra FaŠJ 14 2019 tovar do ŠJ 669,07 s DPH 30.01.2019 Inmedia 31.01.2019
Faktúra FaŠJ 13 2019 tovar do ŠJ 107,15 s DPH 28.01.2019 Inmedia 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 14 2019 predplatné časopisy MŠ 18,80 s DPH 28.01.2019 ARES s.r.o. 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 13 2019 lyžiarsky výcvik 4030.- s DPH 28.01.2019 JUDr. Vladimír Urblík, ValigaO.S.S. 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 12 2019 vodoinštal.a kúrenárske práce 380.- s DPH 25.01.2019 Marek Kučo 31.01.2019
Faktúra FaŠJ 11 2019 tovar do ŠJ 673,49 s DPH 23.01.2019 Inmedia 31.01.2019
Faktúra FaŠJ 10 2019 tovar do ŠJ 149,45 s DPH 23.01.2019 31.01.2019
Faktúra FaŠJ 12 2019 tovar do ŠJ 393,70 s DPH 23.01.2019 Alfa-R 31.01.2019
Faktúra FaŠJ 9 2019 tovar do ŠJ 161.- s DPH 21.01.2019 Štefanec 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 11 2019 telekomunik.služby 67,99 s DPH Zmluva Orange 21.01.2019 Orange Slovensko 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 10 2019 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 374,28 s DPH 18.01.2019 Gastrolux 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 274 2018 plyn 4 341,17 s DPH Zmluva SPP 2017 18.01.2019 SPP a.s. 21.01.2019
Faktúra FaZŠ 9 2019 vývoz tekutého odpadu 230.- s DPH 18.01.2019 Obec Pruské 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 8 2019 doména 14,28 s DPH 18.01.2019 Websupport s.r.o. 31.01.2019
Faktúra FaŠJ 8 2019 tovar do ŠJ 193,24 s DPH 17.01.2019 Ag foods 31.01.2019
Faktúra FaŠJ 7 2019 tovar do ŠJ 518,43 s DPH 16.01.2019 Inmedia 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 272 2018 elektrina 1 086,36 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 16.01.2019 SPP a.s. 21.01.2019
Faktúra FaZŠ 273 2018 elektrina 638,50 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 16.01.2019 SPP a.s. 21.01.2019
Faktúra FaZŠ 271 2018 voda 625,37 s DPH 15.01.2019 PoVoS a.s. 21.01.2019
Faktúra FaZŠ 27 2019 voda 625,37 s DPH 15.01.2019 PoVoS a.s. 31.01.2019
Faktúra FaŠJ 6 2019 tovar do ŠJ 174,96 s DPH 11.01.2019 Alfa-R 31.01.2019
Faktúra FaŠJ 5 2019 tovar do ŠJ 738,25 s DPH 11.01.2019 Inmedia 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 5 2019 telekomunik.služby 96,53 s DPH 09.01.2019 Slovak Telekom a.s. 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 4 2019 telekomunik.služby 27,10 s DPH Zmluva T Com 2017 09.01.2019 Slovak Telekom a.s. 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 6 2019 plyn 1 581,55 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 09.01.2019 CYEB s.r.o. 31.01.2019
Faktúra FaŠJ 4 2019 tovar do ŠJ 212,45 s DPH 09.01.2019 Štefanec 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 270 2018 vývoz tekutého odpadu 46.- s DPH 09.01.2019 Obec Pruské 21.01.2019
Faktúra FaZŠ 7 2019 elektrina 897,83 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 09.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 3 2019 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.01.2019 Slovak Telekom a.s. 31.01.2019
Faktúra FaŠJ 3 2019 tovar do ŠJ 1 470,65 s DPH 08.01.2019 Obim 31.01.2019
Faktúra FaŠJ 2 2019 tovar do ŠJ 386,84 s DPH 08.01.2019 AMV 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 1 2019 servis k programu ŠJ 39,24 s DPH 08.01.2019 SOFT-GL s.r.o. 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 2 2019 webhosting 79,20 s DPH 08.01.2019 Websupport s.r.o. 31.01.2019
Zmluva Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu Projekt IT akadémia 75,52 s DPH 07.01.2019 Generali Poisťovňa a.s. 18.01.2019
Faktúra FaŠJ 1 2019 tovar do ŠJ 383,87 s DPH 04.01.2019 Štefanec 31.01.2019
Faktúra FaZŠ 269 2018 telekomunik.služby 67,99 s DPH Zmluva Orange 28.12.2018 Orange Slovensko 22.01.2019
Faktúra FaZŠ 268 2018 technik PO za r. 2018 400.- s DPH Rámcová zmluva Černej PO 21.12.2018 František Černej Elektroinštala 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 267 2018 elektro práce 1564.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 21.12.2018 František Černej Elektroinštala 21.12.2018
Faktúra FaŠJ 131 2018 tovar do ŠJ 1 063,53 s DPH 20.12.2018 Košík 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 266 2018 vývoz tekutého odpadu 92.- s DPH 20.12.2018 Obec Pruské 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 265 2018 elektroinštalačné práce 1 436,30 s DPH 20.12.2018 Prenosil s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 263 2018 krídlo na Tripych tabuľu 597,96 s DPH Obj k FaZŠ 263 2018 18.12.2018 Školex 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 264 2018 uč.pomôcky Vv 243,26 s DPH Obj k FaZŠ 264 2018 18.12.2018 SVING SK s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 257 2018 športové dresy hasičský krúžok 600.- s DPH 17.12.2018 LZD Sport s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 259 2018 elektrina 895,81 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 17.12.2018 SPP a.s. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 260 2018 uč.pomôcky Tv 741,79 s DPH Obj k FaZŠ 260 2018 17.12.2018 JIPAST a.s. ČR 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 258 2018 elektrina 1099.- s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 17.12.2018 SPP a.s. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 261 2018 vývoz odpadu ŠJ 242.- s DPH Zmluva ŠJ 17.12.2018 Silver Mine, s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 262 2018 pracovné odevy 59,94 s DPH Obj k FaZŠ 262 2018 17.12.2018 Pracovné odevy Zigo 21.12.2018
Faktúra FaŠJ 130 2018 tovar do ŠJ 285,47 s DPH 17.12.2018 Inmedia s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 256 2018 údržbársky materiál 426,16 s DPH 14.12.2018 Stavebniny Pruské s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 255 2018 riadenie projektu 1000.- s DPH Mandátna zluva EU-Fondy s.r.o. 14.12.2018 EU-Fondy s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 254 2018 čist. a hyg. prostriedky 815,40 s DPH Elektronický kontraktačný systém 13.12.2018 Majster Papier 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 251 2018 oprava vodovod-a kanaliz.potrubia MŠ 365.- s DPH 12.12.2018 Inspra s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaŠJ 129 2018 tovar do ŠJ 510,09 s DPH 12.12.2018 AMV s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaŠJ 128 2018 tovar do ŠJ 10,48 s DPH 12.12.2018 Alfa-R 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 249 2018 športové dresy Tv 325,58 s DPH Obj k FaZŠ 249 2018 12.12.2018 Jadberg ČR 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 252 2018 mesačná údržba PC programu 59,74 s DPH 12.12.2018 Bc. ANTON FROHN 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 253 2018 voda 218,59 s DPH 12.12.2018 PoVoS a.s. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 250 2018 sedacie vaky 1.ST 1208.- s DPH Obj k FaZŠ 250 2018 12.12.2018 Vipera s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaŠJ 127 2018 tovar do ŠJ 419,72 s DPH 12.12.2018 Inmedia s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 247 2018 podlaha do MŠ 6 164.34 s DPH Obj k FaZŠ 247 2018 10.12.2018 PPK priemyselné podlahy 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 248 2018 výpočtová technika,televízor 886,70 s DPH Obj k FaZŠ 248 2018 10.12.2018 Elektrosped 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 246 2018 kancelárske potreby 209,94 s DPH 07.12.2018 Ing. Peter Gerši-GC Tech 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 245 2018 voda 92.- s DPH 07.12.2018 PoVoS a.s. 21.12.2018
Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu Projekt IT akadémia 22 015,98 s DPH 07.12.2018 CVTI SR 07.01.2019
Faktúra FaZŠ 243 2018 telekomunik.služby 18,42 s DPH Zmluva T Com 2017 06.12.2018 Slovak Telekom a.s. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 242 2018 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 06.12.2018 Slovak Telekom a.s. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 244 2018 telekomunik.služby 95,10 s DPH Zmluva T Com 2017 06.12.2018 Slovak Telekom a.s. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 241 2018 oblasť BOZP 90.- s DPH Zmluva BOZP 06.12.2018 IKOS 28.12.2018
Faktúra FaZŠ 239 2018 uč.pomôcky Tv 644.- s DPH Obj k FaZŠ 239 2018 05.12.2018 Florbal s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaŠJ 126 2018 tovar do ŠJ 410,26 s DPH 05.12.2018 Inmedia s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaŠJ 125 2018 tovar do ŠJ 297,09 s DPH 05.12.2018 Štefanec 21.12.2018
Faktúra FaŠJ 124 2018 tovar do ŠJ 1 419,53 s DPH 05.12.2018 Košík 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 240 2018 výpočtová technika 8 437.40 s DPH Obj k FaZŠ 240 2018 05.12.2018 MB TECH BB s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 234 2018 vybavenie posilňovne 3 540,80 s DPH Obj k FaZŠ 234 2018 03.12.2018 inSportline s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 236 2018 manipulačný vozík 115,08 s DPH Obj k FaZŠ 236 2018 03.12.2018 Manutan Slovakia s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaŠJ 122 2018 tovar do ŠJ 308,59 s DPH 03.12.2018 Alfa-R 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 235 2018 uč.pomôcky Fyz 1315.- s DPH Obj k FaZŠ 235 2018 03.12.2018 Učebné pomôcky s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 233 2018 uč.pomôcky Vv 257,41 s DPH Obj k FaZŠ 233 2018 03.12.2018 Horma s.r.o. 14.12.2018
Faktúra FaZŠ 237 2018 uč.pomôcky 1.ST 514.- s DPH Obj k FaZŠ 237 2018 03.12.2018 Stiefel Eurocart s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaŠJ 123 2018 tovar do ŠJ 2 054,69 s DPH 03.12.2018 Obim s.r.o. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 238 2018 plyn 2615.- s DPH Zmluva SPP 2017 03.12.2018 SPP a.s. 21.12.2018
Faktúra FaZŠ 238 2018 plyn 2615.- s DPH Zmluva SPP 2017 03.12.2018 SPP a.s. 03.12.2018
Faktúra FaZŠ 231 2018 predplatné časopisy MŠ 28,80 s DPH 30.11.2018 Slovenská pošta 03.12.2018
Faktúra FaZŠ 230 2018 vybavenie ZŠ 299,90 s DPH Obj k FaZŠ 230 2018 30.11.2018 Insgraf s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 232 2018 vybavenie ŠJ 88,36 s DPH 30.11.2018 JTF partnership s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 226 2018 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 29.11.2018 Bc. ANTON FROHN 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 227 2018 uč.pomôcky Fyz 69,17 s DPH Obj k FaZŠ 227 2018 29.11.2018 Conatex-Didactic Učební pomúcky s.r.o. ČR 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 228 2018 vybavenie ZŠ 969,50 s DPH Obj k FaZŠ 228 2018 29.11.2018 Insgraf s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 236 2018 manipulačný vozík 115,08 s DPH 29.11.2018 Manutan Slovakia s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 229 2018 uč.pomôcky Biol. 126.- s DPH Obj k FaZŠ 229 2018 29.11.2018 Intraco Micro s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 121 2018 tovar do ŠJ 330,81 s DPH 28.11.2018 Inmedia s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 215 2018 uč.pomôcky Vv 32,99 s DPH Obj k FaZŠ 215 2018 28.11.2018 Chefparade s.r.o. Praha ČR 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 225 2018 uč.pomôcky Vv 26,80 s DPH 28.11.2018 Čisté drevo 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 240 2018 výpočtová technika 8 437,40 s DPH 28.11.2018 MB TECH BB s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 263 2018 krídlo na Tripych tabuľu 597,96 s DPH 28.11.2018 Školex 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 223 2018 uč.pomôcky Fyz 18,95 s DPH Obj k FaZŠ 223 2018 27.11.2018 LegalSoft s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 262 2018 pracovné odevy 59,94 s DPH 27.11.2018 Pracovné odevy Zigo 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 218 2018 telekomunik. služby 67,20 s DPH Zmluva Orange 26.11.2018 Orange Slovensko 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 221 2018 vývoz tekutého odpadu 92.- s DPH 26.11.2018 Obec Pruské 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 219 2018 uč.pomôcky 1.ST 134,78 s DPH Obj k FaZŠ 219 2018 26.11.2018 Nomiland s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 222 2018 uč.pomôcky Tv 1 244,20 s DPH Obj k FaZŠ 222 2018 26.11.2018 Jet Sport Chairman s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 120 2018 tovar do ŠJ 194,40 s DPH 26.11.2018 Alfa-R 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 217 2018 uč.pomôcky 1.ST 70.- s DPH Obj k FaZŠ 217 2018 26.11.2018 Pavelčákovci s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 220 2018 uč.pomôcky Chem 166,46 s DPH Obj k FaZŠ 220 2018 26.11.2018 Kvant s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 248 2018 výpočtová technika,televízor 886,70 s DPH 26.11.2018 Elektrosped 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 223 2018 uč.pomôcky Fyz 18,95 s DPH 23.11.2018 LegalSoft s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 230 2018 vybavenie ZŠ 299,90 s DPH 23.11.2018 Insgraf s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 235 2018 uč.pomôcky Fyz 1315.- s DPH 23.11.2018 Učebné pomôcky s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 237 2018 uč.pomôcky 1.ST 514.- s DPH 23.11.2018 Stiefel Eurocart s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 227 2018 uč.pomôcky Fyz 69,17 s DPH 23.11.2018 Conatex-Didactic Učební pomúcky s.r.o. ČR 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 219 2018 uč.pomôcky 1.ST 134,78 s DPH 23.11.2018 Nomiland s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 220 2018 uč.pomôcky Chem 166,46 s DPH 23.11.2018 Kvant s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 239 2018 uč.pomôcky Tv 644.- s DPH 23.11.2018 Florbal s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 260 2018 uč.pomôcky Tv 741,79 s DPH 23.11.2018 JIPAST a.s. ČR 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 249 2018 športové dresy Tv 325,58 s DPH 23.11.2018 Jadberg ČR 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 229 2018 uč.pomôcky Biol. 126.- s DPH 23.11.2018 Intraco Micro s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 217 2018 uč.pomôcky 1.ST 70.- s DPH 23.11.2018 Pavelčákovci s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 224 2018 hračky ŠKD 302,45 s DPH Obj k FaZŠ 224 2018 22.11.2018 Alza.sk 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 119 2018 tovar do ŠJ 466,08 s DPH 22.11.2018 AG FOODS SK 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 214 2018 kresliace dosky Vv 53,50 s DPH Obj k FaZŠ 214 2018 22.11.2018 Umelecké potreby 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 213 2018 elektrospotrebiče 624,09 s DPH Obj k FaZŠ 213 2018 22.11.2018 Elektrosped 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 118 2018 tovar do ŠJ 285,32 s DPH 22.11.2018 Štefanec 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 216 2018 hračky MŠ 1 018,20 s DPH 22.11.2018 Nomiland s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 117 2018 tovar do ŠJ 166,32 s DPH 21.11.2018 Alfa-R 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 264 2018 uč.pomôcky Vv 243,26 s DPH 21.11.2018 SVING SK s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 247 2018 podlaha do MŠ 6 164,34 s DPH 21.11.2018 PPK priemyselné podlahy s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 215 2018 uč.pomôcky Vv 32,99 s DPH 21.11.2018 Chefparade s.r.o. Praha ČR 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 116 2018 tovar do ŠJ 763,24 s DPH 21.11.2018 Inmedia s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 212 2018 vrece do posilňovne 97.- s DPH Obj k FaZŠ 212 2018 21.11.2018 Katsudo s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 228 2018 vybavenie ZŠ 969,50 s DPH 21.11.2018 Insgraf s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 212 2018 vrece do posilňovne 97.- s DPH 21.11.2018 Katsudo s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 214 2018 kresliace dosky Vv 53,50 s DPH 21.11.2018 Umelecké potreby 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 250 2018 sedacie vaky 1.ST 1208.- s DPH 21.11.2018 Vipera s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 233 2018 uč.pomôcky Vv 257,41 s DPH 21.11.2018 Horma s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 234 2018 vybavenie posilňovne 3 540,80 s DPH 21.11.2018 inSportline s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 211 2018 nástenky 290,88 s DPH Obj k FaZŠ 211 2018 21.11.2018 Deoline Group s.r.o. ČR 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 211 2018 nástenky 290,88 s DPH 21.11.2018 Deoline Group s.r.o. ČR 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 222 2018 uč.pomôcky Tv 1 244,20 s DPH 21.11.2018 Jet Sport Chairman s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 224 2018 hračky ŠKD 302,45 s DPH 20.11.2018 Alza.sk 30.11.2018
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 elektrina s DPH 19.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 21.11.2018
Faktúra FaZŠ 210 2018 nábytok ZŠ 542,40 s DPH Obj k FaZŠ 210 2018 19.11.2018 B2B Partner s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 209 2018 elektrina 858,23 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 16.11.2018 SPP a.s. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 210 2018 nábytok ZŠ 542,40 s DPH 16.11.2018 B2B Partner s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 208 2018 elektrina 944,62 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 16.11.2018 SPP a.s. 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 115 2018 tovar do ŠJ 586,03 s DPH 16.11.2018 AMV s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 207 2018 vývoz tekutého odpadu 92.- s DPH 15.11.2018 Obec Pruské 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 206 2018 vývoz tekutého odpadu 138.- s DPH 15.11.2018 Obec Pruské 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 114 2018 tovar do ŠJ 744,87 s DPH 14.11.2018 Inmedia s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 205 2018 pracovné odevy 594,82 s DPH Obj k FaZŠ 205 2018 14.11.2018 Pracovné odevy Zigo 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 204 2018 kalendáre 86,40 s DPH Obj k FaZŠ 204 2018 13.11.2018 Daffer s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 202 2018 voda 273,53 s DPH 12.11.2018 PoVoS a.s. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 203 2018 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 12.11.2018 KOMENSKY s.r.o. 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 205 2018 pracovné odevy 594,82 s DPH 12.11.2018 Pracovné odevy Zigo 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 201 2018 uč.pomôcky ŠKD 1 007,97 s DPH Obj k FaZŠ 201 2018 09.11.2018 Educaplay 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 113 2018 tovar do ŠJ 434,64 s DPH 09.11.2018 Alfa-R 30.11.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 204 2018 kalendáre 86,40 s DPH 09.11.2018 Daffer s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 112 2018 tovar do ŠJ 60,48 s DPH 09.11.2018 Inmedia s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 111 2018 tovar do ŠJ 218,13 s DPH 08.11.2018 Štefanec 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 198 2018 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 07.11.2018 Slovak Telekom a.s. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 199 2018 telekomunik. služby 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 07.11.2018 Slovak Telekom a.s. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 200 2018 telekomunik. služby 94,22 s DPH Zmluva T Com 2017 07.11.2018 Slovak Telekom a.s. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 197 2018 školské administratívne tlačivá 109,20 s DPH Obj Ševt 2018 07.11.2018 ŠEVT a.s. 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 110 2018 tovar do ŠJ 696,65 s DPH 07.11.2018 Inmedia s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 196 2018 výpočtová technika 82,83 s DPH 07.11.2018 Alza.sk 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 108 2018 tovar do ŠJ 1 635,44 s DPH 06.11.2018 Košík 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 109 2018 tovar do ŠJ 199,13 s DPH 06.11.2018 Inmedia s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaŠJ 107 2018 tovar do ŠJ 1 816,63 s DPH 05.11.2018 Obim s.r.o. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 194 2018 Projekt Sme v škole 145,60 s DPH Zmluva Sme v škole 3_18 05.11.2018 Petit Press a.s. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 195 2018 plyn 2219.- s DPH Zmluva SPP 2017 05.11.2018 SPP a.s. 30.11.2018
Faktúra FaZŠ 193 2018 PC program 60.- s DPH 31.10.2018 Vema 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 192 2018 vybavenie ŠJ 55,80 s DPH 31.10.2018 Ballux 12.11.2018
Faktúra FaZŠ 190 2018 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 26.10.2018 Bc. ANTON FROHN 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 188 2018 elektr.prípojka MŠ 437,95 s DPH Zmluva Stredoslovenská distribučná 26.10.2018 Stredoslovenská distribučná a.s. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 191 2018 školenie ŠJ 35.- s DPH 26.10.2018 Kantorka n.o. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 189 2018 školenie 39,96 s DPH 26.10.2018 Vesna n.o. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 186 2018 výpočtová technika 163,75 s DPH 24.10.2018 Alza.sk 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 187 2018 úržbársky materiál 160,05 s DPH 24.10.2018 VLM s.r.o. 31.10.2018
Faktúra FaŠJ 106 2018 tovar do ŠJ 345,34 s DPH 24.10.2018 Inmedia s.r.o. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 185 2018 hračky nábytok MŠ 1 404,65 s DPH Obj k FaZŠ 185 2018 22.10.2018 Nomiland s.r.o. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 184 2018 telekomunik. služby 76,95 s DPH Zmluva Orange 22.10.2018 Orange Slovensko 31.10.2018
Faktúra FaŠJ 105 2018 tovar do ŠJ 301,85 s DPH 22.10.2018 Štefanec 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 183 2018 uč.pomôcky ŠPPdg 26,38 s DPH 19.10.2018 Knihy pre každého s.r.o. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 181 2018 sprostredkovanie elektr.aukcie elektrina 183,64 s DPH Mandátna zmluva Lobotka 18.10.2018 Mgr. Juraj Lobotka 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 180 2018 voda 527,18 s DPH 17.10.2018 PoVoS a.s. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 182 2018 sprostredkovanie elektr.aukcie plyn 500.- s DPH Mandátna zmluva Lobotka 17.10.2018 Mgr. Juraj Lobotka 31.10.2018
Faktúra FaŠJ 104 2018 tovar do ŠJ 304,44 s DPH 17.10.2018 Inmedia s.r.o. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 176 2018 elektrina 789,25 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 15.10.2018 SPP a.s. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 177 2018 elektrina 296,30 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 15.10.2018 SPP a.s. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 179 2018 vývoz tekutého odpadu 276.- s DPH 15.10.2018 Obec Pruské 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 178 2018 vývoz tekutého odpadu 92.- s DPH 15.10.2018 Obec Pruské 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 175 2018 čist. a hyg. prostriedky 454.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 10.10.2018 Majster Papier 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 174 2018 tonery 370,10 s DPH 10.10.2018 IBECO 31.10.2018
Faktúra FaŠJ 103 2018 tovar do ŠJ 304,18 s DPH 10.10.2018 Inmedia s.r.o. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 173 2018 telekomunik. služby 1.- s DPH Zmluva Orange 08.10.2018 Orange Slovensko 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 171 2018 telekomunik. služby 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 05.10.2018 Slovak Telekom a.s. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 169 2018 vlajky 41,98 s DPH 05.10.2018 2U s.r.o. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 170 2018 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 05.10.2018 Slovak Telekom a.s. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 172 2018 telekomunik. služby 96,28 s DPH Zmluva T Com 2017 05.10.2018 Slovak Telekom a.s. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 168 2018 vývoz odpadu ŠJ 112.- s DPH Zmluva ŠJ 04.10.2018 Silver Mine, s.r.o. 31.10.2018
Faktúra FaŠJ 101 2018 tovar do ŠJ 325,18 s DPH 04.10.2018 Štefanec 31.10.2018
Faktúra FaŠJ 102 2018 tovar do ŠJ 174,53 s DPH 04.10.2018 JaB Unique 31.10.2018
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov RAJO Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 03.10.2018 RAJO a.s. 31.10.2018
Faktúra FaŠJ 99 2018 tovar do ŠJ 1 728,09 s DPH 03.10.2018 Košík 31.10.2018
Faktúra FaŠJ 100 2018 tovar do ŠJ 1 000,92 s DPH 03.10.2018 Inmedia s.r.o. 31.10.2018
Zmluva Zmluva Stredoslovenská distribučná elektr.prípojka MŠ 437,95 s DPH 02.10.2018 Stredoslovenská distribučná a.s. 31.10.2018
Faktúra FaZŠ 167 2018 plyn 1342.- s DPH Zmluva SPP 2017 02.10.2018 SPP a.s. 31.10.2018
Faktúra FaŠJ 98 2018 tovar do ŠJ 275,65 s DPH 02.10.2018 AMV s.r.o. 31.10.2018
Faktúra FaŠJ 97 2018 tovar do ŠJ 2 212,94 s DPH 01.10.2018 Obim s.r.o. 31.10.2018
Faktúra FaŠJ 96 2018 tovar do ŠJ 214,62 s DPH 01.10.2018 Alfa-R 31.10.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 201 2018 uč.pomôcky ŠKD 1 007,97 s DPH 01.10.2018 Educaplay 15.10.2018
Faktúra FaZŠ 165 2018 učebné pomôcky pre žiakov v HN 16,60 s DPH Objednávka HN 2018_2019 27.09.2018 Daffer s.r.o. 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 166 2018 vnútorné žalúzie a sieťky proti hmyzu MŠ 390.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 27.09.2018 Williman s.r.o. 28.09.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 185 2018 hračky nábytok MŠ 1 404,65 s DPH 27.09.2018 Nomiland s.r.o. 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 164 2018 telekomunik. služby 69,27 s DPH Zmluva Orange 26.09.2018 Orange Slovensko 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 161 2018 oblasť BOZP 90.- s DPH Zmluva BOZP 26.09.2018 IKOS 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 163 2018 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 26.09.2018 Bc. ANTON FROHN 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 160 2018 výpočtová technika 150,90 s DPH Obj k FaZŠ 160 2018 26.09.2018 Elektrosped 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 162 2018 Projekt Sme v škole 117.- s DPH Zmluva Sme v škole 2_18 26.09.2018 Petit Press a.s. 28.09.2018
Faktúra FaŠJ 95 2018 tovar do ŠJ 1 004,79 s DPH 26.09.2018 Inmedia s.r.o. 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 159 2018 doména 21,11 s DPH 24.09.2018 Websupport s.r.o. 28.09.2018
Zmluva Zmluva Sme v škole 3_18 Projekt Sme v škole 145,60 s DPH 24.09.2018 Nadácia Petit Academy 08.10.2018
Objednávka Obj HN 2018_2019 učebné pomôcky pre žiakov v HN 16,60 s DPH 24.09.2018 Daffer s.r.o. 28.09.2018
Faktúra FaŠJ 94 2018 tovar do ŠJ 351,53 s DPH 21.09.2018 Štefanec 28.09.2018
Faktúra FaŠJ 93 2018 tovar do ŠJ 77,76 s DPH 21.09.2018 Inmedia s.r.o. 28.09.2018
Faktúra FaŠJ 92 2018 tovar do ŠJ 115,61 s DPH 21.09.2018 Inmedia s.r.o. 28.09.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 160 2018 výpočtová technika 150,90 s DPH 20.09.2018 Elektrosped 28.09.2018
Faktúra FaŠJ 91 2018 tovar do ŠJ 779,53 s DPH 19.09.2018 Inmedia s.r.o. 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 157 2018 vybavenie ŠJ 376,80 s DPH 18.09.2018 Gastrolux 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 158 2018 vybavenie ŠJ 15 600,60 s DPH Obj k FaZŠ 158 2018 18.09.2018 Gastrolux 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 156 2018 elektrina 171,36 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 17.09.2018 SPP a.s. 28.09.2018
Faktúra FaŠJ 90 2018 tovar do ŠJ 399,71 s DPH 17.09.2018 Alfa-R 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 155 2018 elektrina 615,25 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 17.09.2018 SPP a.s. 28.09.2018
Faktúra FaŠJ 89 2018 tovar do ŠJ 255,72 s DPH 14.09.2018 Inmedia s.r.o. 28.09.2018
Faktúra FaŠJ 88 2018 tovar do ŠJ 933,63 s DPH 12.09.2018 Inmedia s.r.o. 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 154 2018 voda 56,11 s DPH 12.09.2018 PoVoS a.s. 28.09.2018
Faktúra FaŠJ 87 2018 tovar do ŠJ 271,31 s DPH 10.09.2018 AG FOODS SK 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 152 2018 telekomunik. služby 94,09 s DPH Zmluva T Com 2017 07.09.2018 Slovak Telekom a.s. 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 151 2018 telekomunik. služby 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 07.09.2018 Slovak Telekom a.s. 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 149 2018 servis el.zabezpeč.zariadenia 50.- s DPH 07.09.2018 El-system 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 150 2018 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 07.09.2018 Slovak Telekom a.s. 28.09.2018
Zmluva Zmluva o spolupráci "Školské ovocie" s DPH 06.09.2018 PLANTEX s.r.o. 07.09.2018
Faktúra FaŠJ 85 2018 tovar do ŠJ 1 039,87 s DPH 06.09.2018 Inmedia s.r.o. 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 148 2018 zhotovenie projektu 1800.- s DPH Zmluva o dielo č.5/2018 05.09.2018 Projektové poradenstvo s.r.o. 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 147 2018 kancelárske potreby 35,96 s DPH Obj k FaZŠ 147 2018 05.09.2018 Lamitec 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 146 2018 nábytok MŠ 370,50 s DPH Obj Nomiland 2018 05.09.2018 Nomiland s.r.o. 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 145 2018 riadenie projektu 600.- s DPH Mandátna zmluva EU-Fondy s.r.o. 05.09.2018 EU-Fondy s.r.o. 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 142 2018 plyn 431.- s DPH Zmluva SPP 2017 03.09.2018 SPP a.s. 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 141 2018 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 03.09.2018 Bc. ANTON FROHN 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 143 2018 kancelárske potreby 199,99 s DPH 03.09.2018 MIHI.sk 28.09.2018
Faktúra FaZŠ 144 2018 popisovače na tabuľu 135.- s DPH 03.09.2018 ARKA a.s. 28.09.2018
Faktúra FaŠJ 86 2018 tovar do ŠJ 426,31 s DPH 03.09.2018 Alfa-R 28.09.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 147 2018 kancelárske potreby 35,96 s DPH 31.08.2018 Lamitec 10.09.2018
Faktúra FaZŠ 140 2018 výpočtová technika 484,80 s DPH 31.08.2018 MB TECH BB s.r.o. 10.09.2018
Faktúra FaŠJ 84 2018 tovar do ŠJ 99,84 s DPH 31.08.2018 JaB Unique 31.08.2018
Faktúra FaZŠ 136 2018 nábytok MŠ 5 431.11 s DPH Obj Nomiland 2018 27.08.2018 Nomiland s.r.o. 31.08.2018
Faktúra FaZŠ 138 2018 sprostredkovanie elektr.aukcie 517,45 s DPH Mandátna zmluva Lobotka 27.08.2018 Mgr. Juraj Lobotka 31.08.2018
Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB plyn s DPH 27.08.2018 CYEB s.r.o. 27.08.2018
Faktúra FaZŠ 153 2018 predplatné časopisy MŠ 10,80 s DPH 27.08.2018 ARES s.r.o. 31.08.2018
Faktúra FaZŠ 135 2018 telekomunik. služby 71,93 s DPH Zmluva Orange 27.08.2018 Orange Slovensko 31.08.2018
Faktúra FaZŠ 134 2018 výpočtová technika 270.- s DPH 27.08.2018 MB TECH BB s.r.o. 31.08.2018
Faktúra FaZŠ 137 2018 krúžok-ubytovanie-športová akcia 152.- s DPH 22.08.2018 Saleziáni don Bosca-Slovenská provincia 31.08.2018
Faktúra FaZŠ 131 2018 elektrina 591,04 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 15.08.2018 SPP a.s. 31.08.2018
Faktúra FaZŠ 132 2018 elektrina 323,39 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 15.08.2018 SPP a.s. 31.08.2018
Faktúra FaZŠ 133 2018 voda 77,15 s DPH 15.08.2018 PoVoS a.s. 31.08.2018
Zmluva Zmluva o dielo č.5/2018 zhotovenie projektu 1800.- s DPH 13.08.2018 Projektové poradenstvo s.r.o. 06.09.2018
Faktúra FaZŠ 129 2018 telekomunik. služby 22,10 s DPH Zmluva T Com 2017 08.08.2018 Slovak Telekom a.s. 31.08.2018
Faktúra FaZŠ 130 2018 telekomunik. služby 193,90 s DPH Zmluva T Com 2017 07.08.2018 Slovak Telekom a.s. 31.08.2018
Faktúra FaZŠ 128 2018 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 06.08.2018 Slovak Telekom a.s. 31.08.2018
Faktúra FaZŠ 127 2018 plyn 207.- s DPH Zmluva SPP 2017 06.08.2018 SPP a.s. 31.08.2018
Faktúra FaŠJ 83 2018 tovar do ŠJ 343,17 s DPH 30.07.2018 AMV s.r.o. 31.07.2018
Faktúra FaŠJ 82 2018 tovar do ŠJ 101,86 s DPH 23.07.2018 Štefanec 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 125 2018 telekomunik. služby 69,13 s DPH Zmluva Orange 23.07.2018 Orange Slovensko 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 124 2018 koberec MŠ 746,62 s DPH 23.07.2018 Rocher Consulting SR 31.07.2018
Faktúra FaŠJ 81 2018 tovar do ŠJ 149,42 s DPH 20.07.2018 Obim s.r.o. 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 126 2018 vybavenie ŠJ 639,89 s DPH Obj k FaZŠ 126 2018 20.07.2018 Gastrotrade 30.07.2018
Faktúra FaŠJ 80 2018 tovar do ŠJ 106,32 s DPH 19.07.2018 Košík 31.07.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 126 2018 vybavenie ŠJ 639,89 s DPH 16.07.2018 Gastrotrade 30.07.2018
Faktúra FaZŠ 118 2018 vysávač-tepovač MŠ 179.- s DPH Obj k FaZŠ 118 2018 16.07.2018 Elektrosped 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 120 2018 elektrina 726,13 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 16.07.2018 SPP a.s. 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 119 2018 voda 691,99 s DPH 16.07.2018 PoVoS a.s. 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 121 2018 elektrina 656,71 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 16.07.2018 SPP a.s. 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 122 2018 virtuálna knižnica 18.- s DPH Zmluva Komensky 16.07.2018 KOMENSKY s.r.o. 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 117 2018 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 13.07.2018 Bc. ANTON FROHN 31.07.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 118 2018 vysávač-tepovač MŠ 179.- s DPH 12.07.2018 Elektrosped 16.07.2018
Faktúra FaZŠ 116 2018 hračky nábytok MŠ 6 819.60 s DPH Obj Nomiland 2018 12.07.2018 Nomiland s.r.o. 31.07.2018
Faktúra FaŠJ 79 2018 tovar do ŠJ 370,92 s DPH 10.07.2018 AMV s.r.o. 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 114 2018 telekomunik. služby 91,82 s DPH Zmluva T Com 2017 09.07.2018 Slovak Telekom a.s. 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 115 2018 školské administratívne tlačivá 73,36 s DPH Obj Ševt 2018 09.07.2018 ŠEVT a.s. 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 112 2018 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.07.2018 Slovak Telekom a.s. 31.07.2018
Faktúra FaŠJ 78 2018 tovar do ŠJ 281,01 s DPH 09.07.2018 Štefanec 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 113 2018 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 09.07.2018 Slovak Telekom a.s. 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 111 2018 vývoz odpadu ŠJ 160.- s DPH Zmluva ŠJ 06.07.2018 Silver Mine, s.r.o. 31.07.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 158 2018 vybavenie ŠJ 15 600.60 s DPH 04.07.2018 Gastrolux 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 109 2018 plyn 207.- s DPH Zmluva SPP 2017 02.07.2018 SPP a.s. 31.07.2018
Faktúra FaŠJ 76 2018 tovar do ŠJ 1 025.27 s DPH 02.07.2018 Košík 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 110 2018 čist. a hyg. prostriedky 478,99 s DPH Elektronický kontraktačný systém 02.07.2018 Majster Papier 31.07.2018
Faktúra FaŠJ 77 2018 tovar do ŠJ 1 844,72 s DPH 02.07.2018 Obim s.r.o. 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 107 2018 výpočtová technika 176,40 s DPH 02.07.2018 IBECO 31.07.2018
Faktúra FaZŠ 108 2018 školské dokumenty-ZD 80,45 s DPH 02.07.2018 Raabe Slovensko 31.07.2018
Zmluva Zmluva Komensky virtuálna knižnica 18.- s DPH 26.06.2018 KOMENSKY s.r.o. 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 105 2018 GDPR software 108.- s DPH 25.06.2018 Datasoft Consulting s.r.o. 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 106 2018 Škola v prírode 3500.- s DPH Zmluva o obstaraní zájazdu ŠvP 25.06.2018 Chata LIMBA Bystrá 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 104 2018 oblasť BOZP 90.- s DPH Zmluva BOZP 22.06.2018 IKOS 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 103 2018 telekomunik. služby 68,86 s DPH Zmluva Orange 22.06.2018 Orange Slovensko 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 101 2018 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 21.06.2018 Bc. ANTON FROHN 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 102 2018 ASC agenda 349.- s DPH 21.06.2018 ASC 29.06.2018
Zmluva Zmluva o poskytovaní komplexných služieb Oblasť Ochrana osobných údajov č.ISO3718 960.- s DPH 21.06.2018 ISIT Slovakia s.r.o. 03.07.2018
Faktúra FaZŠ 100 2018 cestovné-žiaci 204.- s DPH 21.06.2018 Luvertour 29.06.2018
Faktúra FaŠJ 75 2018 tovar do ŠJ 154,14 s DPH 20.06.2018 Inmedia s.r.o. 29.06.2018
Faktúra FaŠJ 74 2018 tovar do ŠJ 324,07 s DPH 20.06.2018 Štefanec 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 99 2018 vývoz tekutého odpadu 276.- s DPH 18.06.2018 Obec Pruské 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 98 2018 elektrina 656,96 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 15.06.2018 SPP a.s. 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 97 2018 elektrina 657,96 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 15.06.2018 SPP a.s. 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 96 2018 licencia na PC program 770,28 s DPH 14.06.2018 Vema 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 95 2018 voda 136,76 s DPH 13.06.2018 PoVoS a.s. 29.06.2018
Faktúra FaŠJ 73 2018 tovar do ŠJ 304,04 s DPH 13.06.2018 AMV s.r.o. 14.06.2018
Faktúra FaŠJ 72 2018 tovar do ŠJ 365,15 s DPH 13.06.2018 Inmedia s.r.o. 14.06.2018
Faktúra FaZŠ 94 2018 predplatné zákonov 28,40 s DPH 12.06.2018 Poradca podnikateľa s.r.o. 29.06.2018
Objednávka Obj Nomiland 2018 hračky nábytok MŠ s DPH 11.06.2018 Nomiland s.r.o. 29.06.2018
Zmluva Zmluva Sme v škole 2_18 Projekt Sme v škole 117.- s DPH 08.06.2018 Nadácia Petit Academy 29.06.2018
Faktúra FaŠJ 71 2018 tovar do ŠJ 191,56 s DPH 08.06.2018 Alfa-R 14.06.2018
Faktúra FaŠJ 70 2018 tovar do ŠJ 362,07 s DPH 07.06.2018 Štefanec 14.06.2018
Faktúra FaŠJ 69 2018 tovar do ŠJ 264,29 s DPH 06.06.2018 Inmedia s.r.o. 14.06.2018
Faktúra FaZŠ 93 2018 cestovné-žiaci 130.- s DPH 06.06.2018 Michal Pallay 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 85 2018 školské administratívne tlačivá 120,89 s DPH Obj Ševt 2018 06.06.2018 ŠEVT a.s. 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 88 2018 školské ovocie s DPH Program "Školské ovocie" 06.06.2018 Bolex s.r.o. 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 87 2018 vývoz tekutého odpadu 184.- s DPH 06.06.2018 Obec Pruské 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 92 2018 PC program 58,80 s DPH 06.06.2018 Vema 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 91 2018 telekomunik. služby 92,17 s DPH Zmluva T Com 2017 06.06.2018 Slovak Telekom a.s. 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 90 2018 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 06.06.2018 Slovak Telekom a.s. 29.06.2018
Faktúra FaZŠ 89 2018 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 06.06.2018 Slovak Telekom a.s. 29.06.2018
Faktúra FaŠJ 68 2018 tovar do ŠJ 1 793.46 s DPH 04.06.2018 Obim s.r.o. 14.06.2018
Faktúra FaŠJ 67 2018 tovar do ŠJ 1 514.20 s DPH 04.06.2018 Košík 14.06.2018
Faktúra FaZŠ 86 2018 plyn 224.- s DPH Zmluva SPP 2017 04.06.2018 29.06.2018
Faktúra FaŠJ 65 2018 tovar do ŠJ 221,94 s DPH 30.05.2018 Alfa-R 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 66 2018 tovar do ŠJ 422,84 s DPH 30.05.2018 Inmedia s.r.o. 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 84 2018 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 28.05.2018 Bc. ANTON FROHN 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 83 2018 elektronické kľúčenky 45,12 s DPH 28.05.2018 SPIN TN 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 82 2018 oprava el.kotla ŠJ 281,04 s DPH 25.05.2018 Miroslav Prvý-RSP 31.05.2018
Zmluva Mandátna zmluva EU-Fondy s.r.o. riadenie projektu 7200.- s DPH 24.05.2018 EU-Fondy s.r.o. 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 64 2018 tovar do ŠJ 433,93 s DPH 23.05.2018 Inmedia s.r.o. 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 81 2018 telekomunik. služby 68,99 s DPH Zmluva Orange 22.05.2018 Orange Slovensko 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 63 2018 tovar do ŠJ 193,90 s DPH 22.05.2018 Štefanec 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 80 2018 poradenské služby 100.- s DPH Obj k FaZŠ 80 2018 22.05.2018 Nem solutions s.r.o. 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 79 2018 predplatné zákonov 117.- s DPH 18.05.2018 Poradca podnikateľa s.r.o. 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 78 2018 tonery 247,18 s DPH 18.05.2018 IBECO 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 62 2018 tovar do ŠJ 116,38 s DPH 17.05.2018 Alfa-R 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 76 2018 elektrina 787,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 17.05.2018 SPP a.s. 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 77 2018 elektrina 708,98 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 17.05.2018 SPP a.s. 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 61 2018 tovar do ŠJ 360.- s DPH 16.05.2018 Inmedia s.r.o. 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 75 2018 voda 184,69 s DPH 14.05.2018 PoVoS a.s. 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 60 2018 tovar do ŠJ 213,78 s DPH 11.05.2018 Alfa-R 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 59 2018 tovar do ŠJ 1 311,87 s DPH 10.05.2018 Košík 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 56 2018 tovar do ŠJ 393,39 s DPH 09.05.2018 Inmedia s.r.o. 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 57 2018 tovar do ŠJ 281,93 s DPH 09.05.2018 Štefanec 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 74 2018 telekomunik. služby 91,90 s DPH Zmluva T Com 2017 09.05.2018 Slovak Telekom a.s. 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 72 2018 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.05.2018 Slovak Telekom a.s. 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 73 2018 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 09.05.2018 Slovak Telekom a.s. 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 58 2018 tovar do ŠJ 181,94 s DPH 09.05.2018 Alfa-R 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 55 2018 tovar do ŠJ 199,97 s DPH 04.05.2018 AG FOODS SK 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 53 2018 tovar do ŠJ 120,38 s DPH 03.05.2018 Alfa-R 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 70 2018 plyn 534.- s DPH Zmluva SPP 2017 03.05.2018 SPP a.s. 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 52 2018 tovar do ŠJ 1 575,89 s DPH 03.05.2018 Obim s.r.o. 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 54 2018 tovar do ŠJ 387,20 s DPH 03.05.2018 AMV s.r.o. 31.05.2018
Faktúra FaZŠ 69 2018 farby MŠ 178,32 s DPH 02.05.2018 VLM s.r.o. 31.05.2018
Faktúra FaŠJ 51 2018 tovar do ŠJ 264,48 s DPH 02.05.2018 Inmedia s.r.o. 31.05.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 80 2018 poradenské služby 100.- s DPH 01.05.2018 Nem solutions s.r.o. 21.05.2018
Faktúra FaZŠ 68 2018 uč.pomôcky MŠ 1 707,40 s DPH 27.04.2018 DG office 30.04.2018
Faktúra FaŠJ 49 2018 tovar do ŠJ 288,06 s DPH 25.04.2018 Inmedia s.r.o. 30.04.2018
Faktúra FaŠJ 50 2018 tovar do ŠJ 191,12 s DPH 25.04.2018 Alfa-R 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 67 2018 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 25.04.2018 Bc. ANTON FROHN 30.04.2018
Zmluva Zmluva na pobyt Škola v prírode s DPH 24.04.2018 Chata LIMBA Bystrá 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 66 2018 telekomunik. služby 69,04 s DPH Zmluva Orange 24.04.2018 Orange Slovensko 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 65 2018 vývoz tekutého odpadu 92.- s DPH 23.04.2018 Obec Pruské 30.04.2018
Zmluva Dodatok č. 4 KZ 2018 Rok 2018 s DPH 23.04.2018 Odborová organizácia 23.04.2018
Faktúra FaŠJ 48 2018 tovar do ŠJ 220,39 s DPH 20.04.2018 Štefanec 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 63 2018 elektrina 1 012,75 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 19.04.2018 SPP a.s. 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 64 2018 elektrina 1 039,67 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 19.04.2018 SPP a.s. 30.04.2018
Faktúra FaŠJ 47 2018 tovar do ŠJ 423,89 s DPH 18.04.2018 Inmedia s.r.o. 30.04.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ_65 Projekt "Podpora inklúzie v základnej škole Pruské" s DPH 17.04.2018 MPSVaR SR v zastúpení MŠVVaŠ SR 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 62 2018 uč.pomôcky Nv 48.- s DPH Obj k FaZŠ 62 2018 16.04.2018 Porta libri družstvo 30.04.2018
Faktúra FaŠJ 46 2018 tovar do ŠJ 183,24 s DPH 13.04.2018 Alfa-R 30.04.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 62 2018 uč.pomôcky Nv 48.- s DPH 13.04.2018 Porta libri družstvo 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 61 2018 voda 674,47 s DPH 13.04.2018 PoVoS a.s. 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 38 2018 servisná prehliadka plynových kotlov 195,60 s DPH 12.04.2018 ECON 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 60 2018 čist. a hyg. prostriedky 417,99 s DPH Elektronický kontraktačný systém 12.04.2018 Majster Papier 30.04.2018
Faktúra FaŠJ 45 2018 tovar do ŠJ 265,23 s DPH 11.04.2018 Inmedia s.r.o. 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 59 2018 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu 201,06 s DPH Obj k FaZŠ 59 2018 11.04.2018 POLEŠKO s.r.o. Jozef Vítek 30.04.2018
Faktúra FaŠJ 44 2018 tovar do ŠJ 92,16 s DPH 10.04.2018 Košík 30.04.2018
Faktúra FaŠJ 43 2018 tovar do ŠJ 147,37 s DPH 10.04.2018 AMV s.r.o. 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 58 2018 telekomunik. služby 92,29 s DPH Zmluva T Com 2017 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 57 2018 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 56 2018 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 55 2018 vývoz odpadu ŠJ 96.- s DPH Zmluva ŠJ 09.04.2018 Silver Mine, s.r.o. 30.04.2018
Faktúra FaŠJ 40 2018 tovar do ŠJ 1 308,88 s DPH 06.04.2018 Košík 30.04.2018
Faktúra FaŠJ 41 2018 tovar do ŠJ 241,95 s DPH 06.04.2018 Štefanec 30.04.2018
Faktúra FaŠJ 42 2018 tovar do ŠJ 218,72 s DPH 06.04.2018 Inmedia s.r.o. 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 52 2018 odborná prehliadka jedálenských výťahov ŠJ 113,20 s DPH Obj k FaZŠ 52 2018 05.04.2018 Bc. Ján Šujak 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 53 2018 plyn 1394.- s DPH Zmluva SPP 2017 05.04.2018 SPP a.s. 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 54 2018 prenájom zariadení a riešení 25,20 s DPH Rámcová zmluva Datalan 05.04.2018 Datalan a.s. 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 51 2018 oblasť BOZP 90.- s DPH Zmluva BOZP 05.04.2018 IKOS 11.04.2018
Faktúra FaŠJ 39 2018 tovar do ŠJ 1 545,08 s DPH 04.04.2018 Obim s.r.o. 30.04.2018
Faktúra FaZŠ 49 2018 rádioprijímače s CD 150,60 s DPH Obj k FaZŠ 49 2018 28.03.2018 Elektrosped 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 38 2018 tovar do ŠJ 221,69 s DPH 28.03.2018 Inmedia s.r.o. 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 50 2018 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 28.03.2018 Bc. ANTON FROHN 30.03.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 49 2018 rádioprijímače s CD 150,60 s DPH 27.03.2018 Elektrosped 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 48 2018 školské administratívne tlačivá 45,59 s DPH Obj Ševt 2017 26.03.2018 ŠEVT a.s. 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 47 2018 vývoz komunálneho odpadu 3585.- s DPH 23.03.2018 Obec Pruské 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 37 2018 tovar do ŠJ 350,90 s DPH 22.03.2018 Štefanec 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 46 2018 telekomunik. služby 68,56 s DPH Zmluva Orange 22.03.2018 Orange Slovensko 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 44 2018 elektro práce 712.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 22.03.2018 František Černej Elektroinštala 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 45 2018 licencia na softvér 100.- s DPH 22.03.2018 TENDERnet 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 36 2018 tovar do ŠJ 237,15 s DPH 21.03.2018 Inmedia s.r.o. 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 43 2018 elektro práce 3023.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 19.03.2018 František Černej Elektroinštala 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 42 2018 elektro práce 3037.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 19.03.2018 František Černej Elektroinštala 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 34 2018 tovar do ŠJ 139,41 s DPH 16.03.2018 Inmedia s.r.o. 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 35 2018 tovar do ŠJ 182,88 s DPH 16.03.2018 Alfa-R 23.03.2018
Faktúra FaZŠ 40 2018 elektrina 1 011,13 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 15.03.2018 SPP a.s. 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 41 2018 elektrina 888,37 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 15.03.2018 SPP a.s. 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 31 2018 tovar do ŠJ 229,06 s DPH 14.03.2018 AMV s.r.o. 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 33 2018 tovar do ŠJ 546,93 s DPH 14.03.2018 Inmedia s.r.o. 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 32 2018 tovar do ŠJ 148,26 s DPH 14.03.2018 AG FOODS SK 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 39 2018 voda 121,57 s DPH 12.03.2018 PoVoS a.s. 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 37 2018 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 260,64 s DPH Obj k FaZŠ 37 2018 12.03.2018 Gastrolux 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 30 2018 tovar do ŠJ 305,50 s DPH 09.03.2018 JaB Unique 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 33 2018 učebné pomôcky pre žiakov v HN 33,20 s DPH Objednávka HN 2017_2018 2 08.03.2018 Daffer s.r.o. 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 36 2018 telekomunik. služby 92,08 s DPH Zmluva T Com 2017 08.03.2018 Slovak Telekom a.s. 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 34 2018 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 08.03.2018 Slovak Telekom a.s. 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 35 2018 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 08.03.2018 Slovak Telekom a.s. 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 29 2018 tovar do ŠJ 421,46 s DPH 07.03.2018 Inmedia s.r.o. 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 25 2018 tovar do ŠJ 333,17 s DPH 07.03.2018 Inmedia s.r.o. 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 28 2018 tovar do ŠJ 97,39 s DPH 06.03.2018 Štefanec 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 31 2018 Projekt Sme v škole 104.- s DPH Zmluva Sme v škole 1_18 05.03.2018 Petit Press a.s. 30.03.2018
Faktúra FaZŠ 32 2018 plyn 2546.- s DPH Zmluva SPP 2017 05.03.2018 SPP a.s. 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 26 2018 tovar do ŠJ 1 408,97 s DPH 02.03.2018 Obim s.r.o. 30.03.2018
Objednávka Obj HN 2017_2018 2 učebné pomôcky pre žiakov v HN 33,20 s DPH 02.03.2018 Daffer s.r.o. 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 27 2018 tovar do ŠJ 208,20 s DPH 02.03.2018 Alfa-R 30.03.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 37 2018 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 260,64 s DPH 02.03.2018 Gastrolux 30.03.2018
Faktúra FaŠJ 24 2018 tovar do ŠJ 456,88 s DPH 28.02.2018 Košík 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 30 2018 vývoz tekutého odpadu 276.- s DPH 28.02.2018 Obec Pruské 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 28 2018 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 26.02.2018 Bc. ANTON FROHN 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 29 2018 telekomunik. služby 68,17 s DPH Zmluva Orange 26.02.2018 Orange Slovensko 28.02.2018
Faktúra FaŠJ 23 2018 tovar do ŠJ 244,89 s DPH 21.02.2018 Inmedia s.r.o. 28.02.2018
Faktúra FaŠJ 22 2018 tovar do ŠJ 271,01 s DPH 21.02.2018 Štefanec 28.02.2018
Zmluva Mandátna zmluva Lobotka poradenský servis, e-aukcia s DPH 16.02.2018 Mgr. Juraj Lobotka 26.02.2018
Faktúra FaZŠ 25 2018 elektrina 1 065,24 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 16.02.2018 SPP a.s. 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 26 2018 elektrina 841,86 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 16.02.2018 SPP a.s. 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 27 2018 školenie ŠJ 20.- s DPH 16.02.2018 ArtEdu 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 24 2018 kancelárske potreby 59,38 s DPH Obj k FaZŠ 24 2018 15.02.2018 Lamitec 28.02.2018
Objednávka Obj Ševt 2018 školské administratívne tlačivá s DPH 15.02.2018 ŠEVT a.s. 28.02.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 24 2018 kancelárske potreby 59,38 s DPH 14.02.2018 Lamitec 28.02.2018
Faktúra FaŠJ 20 2018 tovar do ŠJ 373,92 s DPH 14.02.2018 Inmedia s.r.o. 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 23 2018 tonery 165,10 s DPH 14.02.2018 IBECO 28.02.2018
Faktúra FaŠJ 21 2018 tovar do ŠJ 149,02 s DPH 14.02.2018 Alfa-R 28.02.2018
Faktúra FaŠJ 19 2018 tovar do ŠJ 188,28 s DPH 13.02.2018 Alfa-R 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 21 2018 voda 153,12 s DPH 12.02.2018 PoVoS a.s. 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 22 2018 popisovače na tabuľu 140.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 12.02.2018 Future Technologies 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 20 2018 hračky MŠ 17,90 s DPH 09.02.2018 Nomiland s.r.o. 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 14 2018 hračky MŠ 17,90 s DPH 09.02.2018 Nomiland s.r.o. 28.02.2018
Faktúra FaŠJ 18 2018 tovar do ŠJ 202,08 s DPH 08.02.2018 Alfa-R 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 19 2018 ASC agenda 149.- s DPH 08.02.2018 ASC 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 18 2018 telekomunik. služby 92,17 s DPH Zmluva T Com 2017 07.02.2018 Slovak Telekom a.s. 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 17 2018 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 07.02.2018 Slovak Telekom a.s. 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 16 2018 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 07.02.2018 Slovak Telekom a.s. 28.02.2018
Faktúra FaŠJ 17 2018 tovar do ŠJ 457,52 s DPH 07.02.2018 AMV s.r.o. 28.02.2018
Faktúra FaŠJ 16 2018 tovar do ŠJ 356,71 s DPH 07.02.2018 Štefanec 28.02.2018
Faktúra FaŠJ 15 2018 tovar do ŠJ 306,96 s DPH 07.02.2018 Inmedia s.r.o. 28.02.2018
Faktúra FaŠJ 14 2018 tovar do ŠJ 1 396,36 s DPH 06.02.2018 Košík 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 13 2018 lyžiarsky výcvik 4780.- s DPH 05.02.2018 JUDr. Vladimír Urblík, ValigaO.S.S. 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 14 2018 plyn 2701.- s DPH Zmluva SPP 2017 05.02.2018 SPP a.s. 28.02.2018
Faktúra FaZŠ 15 2018 ASC agenda-aktualizácia 120.- s DPH 05.02.2018 ASC 28.02.2018
Faktúra FaŠJ 13 2018 tovar do ŠJ 2 112,30 s DPH 05.02.2018 Obim s.r.o. 28.02.2018
Faktúra FaŠJ 12 2018 tovar do ŠJ 507,71 s DPH 01.02.2018 Inmedia s.r.o. 28.02.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 52 2018 odborná prehliadka jedálenských výťahov ŠJ 113,20 s DPH 31.01.2018 Bc. Ján Šujak 12.02.2018
Objednávka Obj k FaZŠ 59 2018 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu 201,06 s DPH 31.01.2018 POLEŠKO s.r.o. Jozef Vítek 12.02.2018
Faktúra FaŠJ 11 2018 tovar do ŠJ 176,65 s DPH 30.01.2018 Alfa-R 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 257 2017 voda 536,53 s DPH 26.01.2018 PoVoS a.s. 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 12 2018 tonery 175,20 s DPH 26.01.2018 IBECO 31.01.2018
Zmluva Zmluva Sme v škole 1_18 Projekt Sme v škole 104.- s DPH 25.01.2018 Nadácia Petit Academy 16.02.2018
Faktúra FaŠJ 10 2018 tovar do ŠJ 472,45 s DPH 24.01.2018 Inmedia s.r.o. 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 11 2018 telekomunik. služby 68,11 s DPH Zmluva Orange 22.01.2018 Orange Slovensko 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 10 2018 cestovné žiaci lyžiarsky výcvik 768.- s DPH 19.01.2018 Jozef Sabo-SA-VA-S 31.01.2018
Faktúra FaŠJ 9 2018 tovar do ŠJ 138,04 s DPH 19.01.2018 Štefanec 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 8 2018 plyn 2787.- s DPH Zmluva SPP 2017 18.01.2018 SPP a.s. 31.01.2018
Faktúra FaŠJ 8 2018 tovar do ŠJ 645,09 s DPH 18.01.2018 Inmedia s.r.o. 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 9 2018 vývoz tekutého odpadu 138.- s DPH 18.01.2018 Obec Pruské 31.01.2018
Faktúra FaŠJ 7 2018 tovar do ŠJ 184,13 s DPH 18.01.2018 AG FOODS SK 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 258 2017 elektrina 997,60 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 17.01.2018 SPP a.s. 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 259 2017 elektrina 630,97 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 17.01.2018 SPP a.s. 31.01.2018
Faktúra FaŠJ 6 2018 tovar do ŠJ 214,62 s DPH 17.01.2018 Alfa-R 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 260 2017 plyn 2 620,86 s DPH Zmluva SPP 2017 17.01.2018 SPP a.s. 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 7 2018 školské administratívne tlačivá 108,50 s DPH Obj Ševt 2017 15.01.2018 ŠEVT a.s. 31.01.2018
Faktúra FaŠJ 5 2018 tovar do ŠJ 172,16 s DPH 12.01.2018 Alfa-R 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 6 2018 čist. a hyg. prostriedky 419.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 11.01.2018 Majster Papier 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 5 2018 doména 14,28 s DPH 11.01.2018 Websupport s.r.o. 31.01.2018
Faktúra FaŠJ 4 2018 tovar do ŠJ 325,57 s DPH 11.01.2018 AMV s.r.o. 31.01.2018
Faktúra FaŠJ 3 2018 tovar do ŠJ 598,06 s DPH 10.01.2018 Inmedia s.r.o. 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 256 2017 voda 46.- s DPH 10.01.2018 PoVoS a.s. 31.01.2018
Faktúra FaŠJ 2 2018 tovar do ŠJ 153,05 s DPH 09.01.2018 Štefanec 31.01.2018
Faktúra FaŠJ 1 2018 tovar do ŠJ 283,17 s DPH 09.01.2018 Štefanec 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 4 2018 telekomunik. služby 92,08 s DPH Zmluva T Com 2017 08.01.2018 Slovak Telekom a.s. 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 3 2018 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 08.01.2018 Slovak Telekom a.s. 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 2 2018 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 08.01.2018 Slovak Telekom a.s. 31.01.2018
Faktúra FaZŠ 1 2018 webhosting 79,20 s DPH 03.01.2018 Websupport s.r.o. 31.01.2018
Zmluva Dodatok č. 3 KZ 2018 Rok 2018 s DPH 01.01.2018 Odborová organizácia 15.01.2018
Faktúra FaZŠ 255 2017 telekomunik. služby 69,43 s DPH Zmluva Orange 27.12.2017 Orange Slovensko 05.01.2018
Faktúra FaZŠ 253 2017 elektro práce 2969.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 22.12.2017 František Černej Elektroinštala 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 254 2017 elektro práce 2998.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 22.12.2017 František Černej Elektroinštala 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 252 2017 odvoz odpadu ŠJ 88.- s DPH Zmluva ŠJ 21.12.2017 Silver Mine, s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaŠJ 117 2017 tovar do ŠJ 145,95 s DPH 20.12.2017 Inmedia s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 251 2017 výpočtová technika 8000.- s DPH Obj k FaZŠ 251 2017 20.12.2017 MB TECH BB s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaŠJ 118 2017 tovar do ŠJ 1 517,83 s DPH 20.12.2017 Obim s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaŠJ 116 2017 tovar do ŠJ 884,79 s DPH 20.12.2017 Košík 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 250 2017 servis k programu ŠJ 39,24 s DPH 19.12.2017 SOFT-GL s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 249 2017 termostatické hlavice 826,50 s DPH 18.12.2017 Sigmia OaSS s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 246 2017 nástenky ZŠ 613,76 s DPH Obj k FaZŠ 246 2017 18.12.2017 Deoline Group s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 247 2017 uč.pomôcky I.stupeň 68,40 s DPH Obj k FaZŠ 247 2017 18.12.2017 Nomiland s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 248 2017 učebné pomôcky pre žiakov soc.znevýhodnených 112,77 s DPH Obj k FaZŠ 248 2017 18.12.2017 Junior-Slavomír Binčík 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 241 2017 mesačná údržba PC programu 59,74 s DPH 15.12.2017 Bc. ANTON FROHN 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 245 2017 technik PO za r. 2017 400.- s DPH Rámcová zmluva Černej PO 15.12.2017 František Černej Elektroinštala 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 244 2017 elektrina 672,92 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 15.12.2017 SPP a.s. 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 243 2017 elektrina 1 099,54 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 15.12.2017 SPP a.s. 22.12.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 247 2017 uč.pomôcky I.stupeň 68,40 s DPH 15.12.2017 Nomiland s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaŠJ 115 2017 tovar do ŠJ 68,61 s DPH 15.12.2017 AG FOODS SK 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 242 2017 školské ovocie 392,04 s DPH Program "Školské ovocie" 15.12.2017 Bolex s.r.o. 22.12.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 248 2017 učebné pomôcky pre žiakov soc.znevýhodnených 112,77 s DPH 14.12.2017 Junior-Slavomír Binčík 22.12.2017
Zmluva Darovacia zmluva č.1_2017 Matejko+Dávidko o.z. finančný dar-pomôcky pre 3.B 200.- s DPH 14.12.2017 Občianske združenie Matejko+Dávidko, o.z. 15.12.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 251 2017 výpočtová technika 8000.- s DPH 14.12.2017 MB TECH BB s.r.o. 22.12.2017
Zmluva Zmluva o nájme nebytového priestoru nájom priestoru s DPH 14.12.2017 Bolex s.r.o. 15.12.2017
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny SPP 2018 elektrina s DPH 14.12.2017 SPP a.s. 14.12.2017
Faktúra FaZŠ 240 2017 uč.pomôcky I.stupeň 274,14 s DPH Obj k FaZŠ 240 2017 14.12.2017 Kvant s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaŠJ 112 2017 tovar do ŠJ 178,92 s DPH 13.12.2017 Inmedia s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaŠJ 111 2017 tovar do ŠJ 1 449,13 s DPH 13.12.2017 Košík 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 238 2017 voda 154,30 s DPH 13.12.2017 PoVoS a.s. 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 239 2017 vnútorné žalúzie MŠ 300.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 13.12.2017 Williman s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaŠJ 114 2017 tovar do ŠJ 123,11 s DPH 13.12.2017 Alfa-R 22.12.2017
Faktúra FaŠJ 113 2017 tovar do ŠJ 208,80 s DPH 13.12.2017 Inmedia s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 237 2017 vybavenie ŠJ 259,22 s DPH 12.12.2017 JTF partnership s.r.o. 18.12.2017
Faktúra FaZŠ 235 2017 uč.pomôcky Fyz 205.- s DPH Obj k FaZŠ 235 2017 11.12.2017 Stiefel Eurocart s.r.o. 18.12.2017
Faktúra FaZŠ 236 2017 oblasť BOZP,prac.zdrav.služba 126.- s DPH Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt.prac.zdrav.služby 11.12.2017 IKOS 18.12.2017
Faktúra FaŠJ 108 2017 tovar do ŠJ 268,07 s DPH 08.12.2017 Štefanec 22.12.2017
Faktúra FaŠJ 109 2017 tovar do ŠJ 512,48 s DPH 08.12.2017 AMV s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaŠJ 110 2017 tovar do ŠJ 181,68 s DPH 08.12.2017 Inmedia s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaŠJ 107 2017 tovar do ŠJ 181,96 s DPH 07.12.2017 Alfa-R 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 234 2017 oprava schodiskovej plošiny 122,88 s DPH 06.12.2017 VELCON s.r.o. 25.12.2017
Faktúra FaZŠ 230 2017 revízia schodiskovej plošiny 139,20 s DPH Obj k FaZŠ 230 2017 06.12.2017 VELCON s.r.o. 25.12.2017
Faktúra FaZŠ 232 2017 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 06.12.2017 Slovak Telekom a.s. 11.12.2017
Faktúra FaŠJ 106 2017 tovar do ŠJ 436,76 s DPH 06.12.2017 Inmedia s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 233 2017 telekomunik. služby 93,37 s DPH Zmluva T Com 2017 06.12.2017 Slovak Telekom a.s. 11.12.2017
Faktúra FaZŠ 231 2017 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 06.12.2017 Slovak Telekom a.s. 11.12.2017
Faktúra FaZŠ 229 2017 uč.pomôcky Geografia 786,20 s DPH Obj k FaZŠ 229 2017 05.12.2017 AD REM 18.12.2017
Zmluva Zmluva o spolupráci LK 32 Projekt Eko Alarm s DPH 05.12.2017 Nadácia Ekopolis 17.01.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru Projekt Eko Alarm a Ekovír s DPH 05.12.2017 CURADEN Slovakia s.r.o. 17.01.2018
Faktúra FaZŠ 228 2017 servírovacie vozíky ŠJ 304,65 s DPH Obj k FaZŠ 228 2017 05.12.2017 Gastrotrade.sk 18.12.2017
Faktúra FaZŠ 227 2017 plyn 1000.- s DPH Zmluva SPP 2017 04.12.2017 SPP a.s. 11.12.2017
Faktúra FaZŠ 226 2017 uč.pomôcky 1.st 73,66 s DPH Obj k FaZŠ 226 2017 04.12.2017 E.N.E.S. 18.12.2017
Faktúra FaŠJ 105 2017 tovar do ŠJ 1 809,40 s DPH 01.12.2017 Obim s.r.o. 22.12.2017
Faktúra FaZŠ 224 2017 LED žiarovky 99,50 s DPH Obj k FaZŠ 224 2017 01.12.2017 NEFRIS s.r.o. 18.12.2017
Faktúra FaZŠ 223 2017 chladnička ŠJ 288.- s DPH Obj k FaZŠ 223 2017 01.12.2017 Internet Mall Slovakia s.r.o. 18.12.2017
Faktúra FaZŠ 225 2017 uč.pomôcky Aj 84,92 s DPH 01.12.2017 Jana Tomášková JT 20.12.2017
Faktúra FaZŠ 221 2017 predplatné-časopisy Aj 99.- s DPH Obj k FaZŠ 221 2017 30.11.2017 Bridge Publishing House International 18.12.2017
Faktúra FaZŠ 222 2017 predplatné-časopisy MŠ 28,80 s DPH 30.11.2017 Slovenská pošta 18.12.2017
Faktúra FaZŠ 219 2017 vývoz tekutého odpadu 46.- s DPH 29.11.2017 Obec Pruské 30.11.2017
Faktúra FaŠJ 104 2017 tovar do ŠJ 292,59 s DPH 29.11.2017 Inmedia s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 220 2017 údržbárske náradie 205,40 s DPH Obj k FaZŠ 220 2017 29.11.2017 Elektrosped 04.12.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 223 2017 chladnička ŠJ 288.- s DPH 28.11.2017 Internet Mall Slovakia s.r.o. 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 228 2017 servírovacie vozíky ŠJ 304,65 s DPH 28.11.2017 Gastrotrade.sk 30.11.2017
Faktúra FaŠJ 103 2017 tovar do ŠJ 249,34 s DPH 27.11.2017 Molnár 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 216 2017 oprava el.inštalácie výťahu 167.- s DPH 27.11.2017 Kobida Jaroslav 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 214 2017 vložné na súťaž "Jazykový kvet 2018" 20,50 s DPH 27.11.2017 IALF, o.z. 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 220 2017 údržbárske náradie 205,40 s DPH 27.11.2017 Elektrosped 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 226 2017 uč.pomôcky 1.st 73,66 s DPH 27.11.2017 E.N.E.S. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 218 2017 uč.pomôcky Aj 29,07 s DPH Obj k FaZŠ 218 2017 27.11.2017 Littera, Martin 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 215 2017 elektro práce 243.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 27.11.2017 František Černej Elektroinštala 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 195 2017 krídlo na Tripych tabuľu 532,80 s DPH Obj k FaZŠ 195 2017 27.11.2017 Školex 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 217 2017 šport.pomôcky CVČ 111.- s DPH 27.11.2017 Florbal s.r.o. 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 224 2017 LED žiarovky 99,50 s DPH 24.11.2017 NEFRIS s.r.o. 30.11.2017
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu ŠvP Škola v prírode 3570.- s DPH 23.11.2017 CK Slniečko 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 212 2017 výpočtová technika 366.- s DPH 23.11.2017 MB TECH BB s.r.o. 30.11.2017
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu Škola v prírode Kysuce*** 3570.- s DPH 23.11.2017 CK SLNIEČKO 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 211 2017 telekomunik. služby 68,88 s DPH Zmluva Orange 23.11.2017 Orange Slovensko 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 213 2017 učebnice a metodiká Ruj 88,93 s DPH Obj k FaZŠ 213 2017 23.11.2017 OXICO 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 209 2017 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 23.11.2017 Bc. ANTON FROHN 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 210 2017 učebnice a metodiká Technika, Dej, Fyz 231.- s DPH Obj k FaZŠ 210 2017 23.11.2017 Raabe Slovensko 30.11.2017
Faktúra FaŠJ 102 2017 tovar do ŠJ 401,87 s DPH 22.11.2017 Inmedia s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaŠJ 100 2017 tovar do ŠJ 249,49 s DPH 22.11.2017 Štefanec 30.11.2017
Faktúra FaŠJ 101 2017 tovar do ŠJ 519,43 s DPH 22.11.2017 Inmedia s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 206 2017 SF darčeky 435,82 s DPH Obj k FaZŠ 206 2017 21.11.2017 MM Partners Plus 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 207 2017 cvičiace stroje ŠKD 248.- s DPH Obj k FaZŠ 207 2017 21.11.2017 Nomiland s.r.o. 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 235 2017 uč.pomôcky Fyz 205.- s DPH 21.11.2017 Stiefel Eurocart s.r.o. 27.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 218 2017 uč.pomôcky Aj 29,07 s DPH 21.11.2017 Littera, Martin 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 240 2017 uč.pomôcky I.stupeň 274,14 s DPH 21.11.2017 Kvant s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 202 2017 hračky MŠ 1 027,20 s DPH 20.11.2017 Nomiland s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 204 2017 uč.pomôcky ŠKD 11,61 s DPH Obj k FaZŠ 203 2017 20.11.2017 Nomiland s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 201 2017 hračky MŠ 301,90 s DPH 20.11.2017 Nomiland s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 200 2017 hračky MŠ 2 000,79 s DPH 20.11.2017 Nomiland s.r.o. 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 230 2017 revízia schodiskovej plošiny 139,20 s DPH 20.11.2017 VELCON s.r.o. 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 213 2017 učebnice a metodiká Ruj 88,93 s DPH 20.11.2017 OXICO 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 203 2017 uč.pomôcky ŠKD 882,34 s DPH Obj k FaZŠ 203 2017 20.11.2017 Nomiland s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 199 2017 laminátor 200,79 s DPH Obj k FaZŠ 199 2017 16.11.2017 Compy-Com s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 198 2017 pracovné odevy 586,31 s DPH Obj k FaZŠ 198 2017 16.11.2017 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 197 2017 elektrina 682,40 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 16.11.2017 SPP a.s. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 196 2017 elektrina 980,99 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 16.11.2017 SPP a.s. 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 207 2017 cvičiace stroje ŠKD 248.- s DPH 16.11.2017 Nomiland s.r.o. 27.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 199 2017 laminátor 200,79 s DPH 16.11.2017 Compy-Com s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 194 2017 darčekové poukážky SF 630.- s DPH Obj k FaZŠ 194 2017 15.11.2017 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 193 2017 Projekt Sme v škole 140,40 s DPH Zmluva Sme v škole 5_17 15.11.2017 Petit Press a.s. 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 210 2017 učebnice a metodiká Technika, Dej, Fyz 231.- s DPH 15.11.2017 Raabe Slovensko 27.11.2017
Faktúra FaZŠ 208 2017 koberec do MŠ 766,37 s DPH 15.11.2017 Rocher Consulting SR s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaŠJ 99 2017 tovar do ŠJ 298,51 s DPH 15.11.2017 Inmedia s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 189 2017 grafický lis 1600.- s DPH Obj k FaZŠ 189 2017 15.11.2017 Kreatívny raj s.r.o. 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 195 2017 krídlo na Tripych tabuľu 532,80 s DPH 14.11.2017 Školex 27.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 205 2017 nábytok do tried 2 804,40 s DPH 14.11.2017 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 192 2017 uč.pomôcky MŠ 751,80 s DPH Obj k FaZŠ 192 2017 13.11.2017 INSGRAF s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 191 2017 voda 206,90 s DPH 13.11.2017 PoVoS a.s. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 190 2017 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 10.11.2017 KOMENSKY s.r.o. 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 206 2017 SF darčeky 435,82 s DPH 10.11.2017 MM Partners Plus 20.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 192 2017 uč.pomôcky MŠ 751,80 s DPH 10.11.2017 INSGRAF s.r.o. 20.11.2017
Faktúra FaZŠ 205 2017 nábytok do tried 2 804,40 s DPH Obj k FaZŠ 205 2017 10.11.2017 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 246 2017 nástenky ZŠ 613,76 s DPH 10.11.2017 Deoline Group s.r.o. 24.11.2017
Faktúra FaZŠ 188 2017 telekomunik. služby 89,87 s DPH Zmluva T Com 2017 09.11.2017 Slovak Telekom a.s. 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 189 2017 grafický lis 1600.- s DPH 09.11.2017 Kreatívny raj s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 187 2017 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 09.11.2017 Slovak Telekom a.s. 30.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 194 2017 darčekové poukážky SF 630.- s DPH 09.11.2017 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 186 2017 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.11.2017 Slovak Telekom a.s. 30.11.2017
Faktúra FaŠJ 97 2017 tovar do ŠJ 268,97 s DPH 08.11.2017 Štefanec 20.11.2017
Faktúra FaŠJ 98 2017 tovar do ŠJ 698,04 s DPH 08.11.2017 Inmedia s.r.o. 20.11.2017
Faktúra FaZŠ 185 2017 hračky, nábytok MŠ 1 443.90 s DPH 08.11.2017 Nomiland s.r.o. 30.11.2017
Faktúra FaŠJ 96 2017 tovar do ŠJ 220,46 s DPH 07.11.2017 JaB Unique 20.11.2017
Faktúra FaŠJ 95 2017 tovar do ŠJ 1 180,87 s DPH 07.11.2017 Košík 20.11.2017
Faktúra FaZŠ 183 2017 vývoz tekutého odpadu 46.- s DPH 07.11.2017 Obec Pruské 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 184 2017 televízory do MŠ 1 135,20 s DPH Obj k FaZŠ 184 2017 06.11.2017 Elektrosped 30.11.2017
Faktúra FaŠJ 74 2017 tovar do ŠJ 2 159,06 s DPH 06.11.2017 Obim s.r.o. 20.11.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 184 2017 televízory do MŠ 1 135.20 s DPH 06.11.2017 Elektrosped 30.11.2017
Faktúra FaZŠ 182 2017 plyn 1000.- s DPH Zmluva SPP 2017 03.11.2017 SPP a.s. 29.11.2017
Faktúra FaŠJ 93 2017 tovar do ŠJ 267,83 s DPH 03.11.2017 AMV s.r.o. 20.11.2017
Faktúra FaŠJ 92 2017 tovar do ŠJ 355,90 s DPH 26.10.2017 Alfa-R 31.10.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 198 2017 pracovné odevy 586,31 s DPH 26.10.2017 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 181 2017 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 25.10.2017 Bc. ANTON FROHN 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 90 2017 tovar do ŠJ 241,29 s DPH 25.10.2017 Štefanec 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 91 2017 tovar do ŠJ 347,23 s DPH 25.10.2017 Inmedia s.r.o. 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 180 2017 odb.prehliadky, opravy,údržba,montáž elektroinšal. 1100.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 23.10.2017 František Černej Elektroinštala 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 178 2017 odvoz odpadu ŠJ 56.- s DPH Zmluva ŠJ 23.10.2017 Silver Mine, s.r.o. 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 179 2017 elektro práce 293.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 23.10.2017 František Černej Elektroinštala 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 177 2017 popisovače na tabuľu 135.- s DPH 23.10.2017 Dumar 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 176 2017 telekomunik. služby 68,25 s DPH Zmluva Orange 23.10.2017 Orange Slovensko 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 89 2017 tovar do ŠJ 130,92 s DPH 19.10.2017 Alfa-R 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 88 2017 tovar do ŠJ 80,75 s DPH 19.10.2017 Košík 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 87 2017 tovar do ŠJ 257,66 s DPH 18.10.2017 Inmedia s.r.o. 31.10.2017
Zmluva Zmluva Sme v škole 5_17 Projekt Sme v škole 140,40 s DPH 17.10.2017 Nadácia Petit Academy 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 175 2017 kancelárske potreby 134.- s DPH 17.10.2017 Ing. Peter Gerši-GC Tech 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 173 2017 elektrina 789,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 16.10.2017 SPP a.s. 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 174 2017 elektrina 605,09 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 16.10.2017 SPP a.s. 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 171 2017 učebné pomôcky pre žiakov v HN 49,80 s DPH Objednávka HN 2017_2018 13.10.2017 Daffer s.r.o. 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 170 2017 voda 445,36 s DPH 13.10.2017 PoVoS a.s. 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 86 2017 tovar do ŠJ 571,18 s DPH 13.10.2017 Inmedia s.r.o. 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 172 2017 Elektronická fakturácia 27.- s DPH 13.10.2017 Slovenská legálna metrológia,n.o. 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 169 2017 kalibrácia kuch.zariadení ŠJ 302.- s DPH 11.10.2017 Kalibra SK 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 167 2017 uč.pomôcky ŠKD 34,74 s DPH 10.10.2017 E.N.E.S. 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 168 2017 oprava el.kotla ŠJ 200,04 s DPH 10.10.2017 Ján Sloboda-Gastroservis 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 166 2017 vložné na súťaž "Jazykový kvet 2018" 10,00 s DPH 09.10.2017 IALF, o.z. 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 85 2017 tovar do ŠJ 98,40 s DPH 09.10.2017 Alfa-R 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 84 2017 tovar do ŠJ 237,58 s DPH 06.10.2017 Štefanec 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 83 2017 tovar do ŠJ 392,45 s DPH 06.10.2017 AMV s.r.o. 31.10.2017
Zmluva Darovacia zmluva Krajské CVČ Projekt "Podpora polytechnizácie vyučovania na ZŠ a SŠ v Tn kraji" 802,94 s DPH 06.10.2017 Krajské centrum voľného času, Trenčín 23.10.2017
Faktúra FaZŠ 163 2017 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 06.10.2017 Slovak Telekom a.s. 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 165 2017 telekomunik. služby 88,57 s DPH Zmluva T Com 2017 06.10.2017 Slovak Telekom a.s. 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 164 2017 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 06.10.2017 Slovak Telekom a.s. 31.10.2017
Zmluva Zmluva o Partnerstve Projekt "IT Akadémia-vzdelávanie pre 21.storočie" s DPH 06.10.2017 CVTI SR a UPJŠ 06.11.2017
Faktúra FaZŠ 162 2017 vybavenie MŠ 1 172,60 s DPH 05.10.2017 EMI 31.10.2017
Zmluva Zmluva T Com 2017 Dodatok k zmluve internet ZŠ 2 19,99 s DPH 04.10.2017 Slovak Telekom a.s. 05.10.2017
Faktúra FaŠJ 82 2017 tovar do ŠJ 407,24 s DPH 04.10.2017 Inmedia s.r.o. 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 161 2017 hračky, nábytok MŠ 1241.- s DPH 04.10.2017 Nomiland s.r.o. 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 80 2017 tovar do ŠJ 31,03 s DPH 03.10.2017 AG FOODS SK 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 81 2017 tovar do ŠJ 283,41 s DPH 03.10.2017 AG FOODS SK 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 160 2017 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 224,88 s DPH Obj k FaZŠ 160 2017 03.10.2017 Gastrolux 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 159 2017 tonery 501,71 s DPH 03.10.2017 IBECO 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 77 2017 tovar do ŠJ 1 684,03 s DPH 02.10.2017 Obim s.r.o. 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 78 2017 tovar do ŠJ 1 181,96 s DPH 02.10.2017 Košík 31.10.2017
Faktúra FaŠJ 79 2017 tovar do ŠJ 345,92 s DPH 02.10.2017 Alfa-R 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 158 2017 plyn 1000.- s DPH Zmluva SPP 2017 02.10.2017 SPP a.s. 31.10.2017
Faktúra FaZŠ 157 2017 šport.pomôcky Tv 1 131,22 s DPH Darovacia zmluva JOJ 02.10.2017 Florbal s.r.o. 31.10.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 160 2017 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 224,88 s DPH 29.09.2017 Gastrolux 09.10.2017
Faktúra FaZŠ 156 2017 čist. a hyg. prostriedky 395.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 28.09.2017 Majster Papier 29.09.2017
Faktúra FaŠJ 76 2017 tovar do ŠJ 233,43 s DPH 28.09.2017 Štefanec 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 155 2017 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 28.09.2017 Bc. ANTON FROHN 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 154 2017 športové pomôcky na Tv 162,48 s DPH Darovacia zmluva JOJ 27.09.2017 Krimar 29.09.2017
Faktúra FaŠJ 75 2017 tovar do ŠJ 409,91 s DPH 27.09.2017 Inmedia s.r.o. 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 153 2017 vývoz tekutého odpadu 230.- s DPH 22.09.2017 Obec Pruské 29.09.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 203 2017 uč.pomôcky ŠKD s DPH 22.09.2017 Nomiland s.r.o. 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 152 2017 telekomunik. služby 69,33 s DPH Zmluva Orange 22.09.2017 Orange Slovensko 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 151 2017 oblasť BOZP,prac.zdrav.služba 144.- s DPH Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt.prac.zdrav.služby 20.09.2017 IKOS 29.09.2017
Faktúra FaŠJ 73 2017 tovar do ŠJ 57,72 s DPH 20.09.2017 Inmedia s.r.o. 29.09.2017
Faktúra FaŠJ 74 2017 tovar do ŠJ 559,95 s DPH 20.09.2017 Inmedia s.r.o. 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 150 2017 vysávače MŠ 301.- s DPH Obj k FaZŠ 150 2017 19.09.2017 Elektrosped 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 148 2017 elektrina 572,74 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 18.09.2017 SPP a.s. 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 147 2017 Projekt Sme v škole 187,20 s DPH Zmluva Sme v škole 4_17 18.09.2017 Petit Press a.s. 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 146 2017 doména 21,11 s DPH 18.09.2017 Websupport s.r.o. 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 149 2017 elektrina 141,72 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 18.09.2017 Slovak Telekom a.s. 29.09.2017
Faktúra FaŠJ 72 2017 tovar do ŠJ 330,48 s DPH 14.09.2017 Alfa-R 29.09.2017
Faktúra FaŠJ 71 2017 tovar do ŠJ 544,69 s DPH 14.09.2017 Inmedia s.r.o. 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 145 2017 voda 77,15 s DPH 13.09.2017 PoVoS a.s. 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 144 2017 sklo na skleník 47,40 s DPH Obj k FaZŠ 144 2017 11.09.2017 Marta Štefancová-Sklenárstvo 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 143 2017 kancelárske potreby 124,90 s DPH 08.09.2017 Ing. Peter Gerši-GC Tech 29.09.2017
Faktúra FaŠJ 70 2017 tovar do ŠJ 137,76 s DPH 08.09.2017 JaB Unique 29.09.2017
Faktúra FaŠJ 69 2017 tovar do ŠJ 16,78 s DPH 08.09.2017 AG FOODS SK 29.09.2017
Faktúra FaŠJ 67 2017 tovar do ŠJ 147,60 s DPH 07.09.2017 Alfa-R 29.09.2017
Faktúra FaŠJ 68 2017 tovar do ŠJ 179,33 s DPH 07.09.2017 AG FOODS SK 29.09.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 150 2017 vysávače MŠ 301.- s DPH 07.09.2017 Elektrosped 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 139 2017 hračky MŠ 1 054.02 s DPH 06.09.2017 Nomiland s.r.o. 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 142 2017 telekomunik. služby 86,89 s DPH Zmluva T Com 2017 06.09.2017 Slovak Telekom a.s. 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 141 2017 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 06.09.2017 Slovak Telekom a.s. 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 140 2017 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 06.09.2017 Slovak Telekom a.s. 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 138 2017 vybavenie MŠ 3 456.90 s DPH 06.09.2017 Nomiland s.r.o. 29.09.2017
Objednávka Obj HN 2017_2018 učebné pomôcky pre žiakov v HN 49,80 s DPH 05.09.2017 Daffer s.r.o. 25.09.2017
Faktúra FaZŠ 137 2017 kancelárske potreby 115,02 s DPH Obj k FaZŠ 137 2017 04.09.2017 Lamitec 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 136 2017 plyn 1000.- s DPH Zmluva SPP 2017 04.09.2017 SPP a.s. 29.09.2017
Faktúra FaZŠ 135 2017 uč.pomôcky 1.st 16,66 s DPH Obj k FaZŠ 135 2017 04.09.2017 AITEC 29.09.2017
Faktúra FaŠJ 66 2017 tovar do ŠJ 105,91 s DPH 31.08.2017 Obim s.r.o. 31.08.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 137 2017 kancelárske potreby 115,02 s DPH 30.08.2017 Lamitec 11.09.2017
Faktúra FaZŠ 134 2017 učebnice Prvouka 2 125,40 s DPH 30.08.2017 TAKTIK vydavateľstvo 18.09.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 135 2017 uč.pomôcky 1.st 16,66 s DPH 30.08.2017 AITEC 31.08.2017
Faktúra FaŠJ 65 2017 tovar do ŠJ 1 044,09 s DPH 30.08.2017 Inmedia s.r.o. 31.08.2017
Zmluva Zmluva T Com 2017 Dodatok k zmluve internet ZŠ 19,99 s DPH 25.08.2017 Slovak Telekom a.s. 25.08.2017
Zmluva Zmluva T Com 2017 Dodatok k zmluve internet MŠ 19,99 s DPH 25.08.2017 Slovak Telekom a.s. 25.08.2017
Faktúra FaZŠ 133 2017 telekomunik. služby 68,53 s DPH Zmluva Orange 24.08.2017 Orange Slovensko 31.08.2017
Faktúra FaZŠ 132 2017 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 24.08.2017 Bc. ANTON FROHN 31.08.2017
Faktúra FaZŠ 131 2017 údržbársky materiál-šk.nábytok 27.- s DPH Obj k FaZŠ 131 2017 22.08.2017 Školex 31.08.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 144 2017 sklo na skleník 47,40 s DPH 21.08.2017 Marta Štefancová-Sklenárstvo 31.08.2017
Faktúra FaZŠ 129 2017 vypracovanie projektu 700.- s DPH Zmluva o dielo č.42/2017 18.08.2017 SK Projekt, s.r.o. 31.08.2017
Faktúra FaZŠ 130 2017 tlačiarenské služby 43,67 s DPH Obj k FaZŠ 130 2017 18.08.2017 Slovenská pošta 31.08.2017
Faktúra FaZŠ 127 2017 elektrina 565,55 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 17.08.2017 SPP a.s. 31.08.2017
Faktúra FaZŠ 128 2017 elektrina 282,14 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 17.08.2017 SPP a.s. 31.08.2017
Faktúra FaZŠ 126 2017 vnútorné žalúzie-náhradné diely 237,60 s DPH Obj k FaZŠ 126 2017 17.08.2017 Obnovstav s.r.o. 31.08.2017
Zmluva Zmluva o dielo č. 42/2017 vypracovanie projektu 700.- s DPH 13.08.2017 SK Projekt, s.r.o. 23.08.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 131 2017 údržbársky materiál-šk.nábytok 27.- s DPH 09.08.2017 Školex 31.08.2017
Faktúra FaZŠ 124 2017 telekomunik. služby 87,18 s DPH Zmluva T Com 2017 09.08.2017 Slovak Telekom a.s. 31.08.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 126 2017 vnútorné žalúzie-náhradné diely 237,60 s DPH 09.08.2017 Obnovstav s.r.o. 31.08.2017
Faktúra FaZŠ 122 2017 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.08.2017 Slovak Telekom a.s. 31.08.2017
Faktúra FaZŠ 123 2017 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 09.08.2017 Slovak Telekom a.s. 31.08.2017
Faktúra FaZŠ 120 2017 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 02.08.2017 Bc. ANTON FROHN 31.08.2017
Faktúra FaZŠ 121 2017 plyn 1000.- s DPH Zmluva SPP 2017 02.08.2017 SPP a.s. 31.08.2017
Faktúra FaŠJ 64 2017 tovar do ŠJ 56,84 s DPH 01.08.2017 Štefanec 24.08.2017
Faktúra FaŠJ 63 2017 tovar do ŠJ 147,08 s DPH 01.08.2017 AMV s.r.o. 24.08.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 130 2017 tlačiarenské služby 43,67 s DPH 25.07.2017 Slovenská pošta 31.07.2017
Faktúra FaŠJ 62 2017 tovar do ŠJ 134,45 s DPH 21.07.2017 Košík 27.07.2017
Faktúra FaZŠ 119 2017 telekomunik. služby 67,99 s DPH Zmluva Orange 21.07.2017 Orange Slovensko 31.07.2017
Faktúra FaŠJ 61 2017 tovar do ŠJ 145,74 s DPH 20.07.2017 Obim s.r.o. 27.07.2017
Faktúra FaZŠ 117 2017 elektrina 691,74 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 17.07.2017 SPP a.s. 31.07.2017
Faktúra FaZŠ 118 2017 elektrina 615,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 17.07.2017 SPP a.s. 31.07.2017
Zmluva Darovacia zmluva JOJ finančný príspevok-nákup šport.pomôcok 1500.- s DPH 17.07.2017 Nadácia Tv JOJ 25.07.2017
Faktúra FaZŠ 116 2017 voda 770,33 s DPH 13.07.2017 PoVoS a.s. 31.07.2017
Faktúra FaZŠ 114 2017 školské administratívne tlačivá 89,80 s DPH Obj Ševt 2017 10.07.2017 ŠEVT a.s. 31.07.2017
Faktúra FaZŠ 115 2017 odvoz odpadu ŠJ 104.- s DPH Zmluva ŠJ 10.07.2017 Silver Mine, s.r.o. 31.07.2017
Faktúra FaZŠ 111 2017 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 07.07.2017 Slovak Telekom a.s. 31.07.2017
Faktúra FaŠJ 60 2017 tovar do ŠJ 417,93 s DPH 07.07.2017 AMV s.r.o. 27.07.2017
Faktúra FaZŠ 113 2017 telekomunik. služby 87,79 s DPH Zmluva T Com 2017 07.07.2017 Slovak Telekom a.s. 31.07.2017
Faktúra FaZŠ 112 2017 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 07.07.2017 Slovak Telekom a.s. 31.07.2017
Faktúra FaZŠ 110 2017 predplatné zákonov 24,90 s DPH 06.07.2017 Poradca podnikateľa s.r.o. 31.07.2017
Faktúra FaŠJ 59 2017 tovar do ŠJ 325,29 s DPH 06.07.2017 Štefanec 27.07.2017
Faktúra FaŠJ 58 2017 tovar do ŠJ 1 922,28 s DPH 04.07.2017 Obim s.r.o. 27.07.2017
Faktúra FaZŠ 109 2017 plyn 1000.- s DPH Zmluva SPP 2017 03.07.2017 SPP a.s. 31.07.2017
Faktúra FaŠJ 57 2017 tovar do ŠJ 1 415,67 s DPH 30.06.2017 Košík 28.07.2017
Faktúra FaZŠ 107 2017 licencia ASC agenda 349.- s DPH 27.06.2017 ASC 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 108 2017 šport.pomôcky Tv 206,30 s DPH 27.06.2017 DEMI šport plus 30.06.2017
Faktúra FaŠJ 56 2017 tovar do ŠJ 304,35 s DPH 26.06.2017 Štefanec 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 106 2017 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 23.06.2017 Bc. ANTON FROHN 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 105 2017 telekomunik. služby 68,49 s DPH Zmluva Orange 22.06.2017 Orange Slovensko 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 104 2017 oblasť BOZP,prac.zdrav.služba 144.- s DPH Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt.prac.zdrav.služby 22.06.2017 IKOS 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 103 2017 čist. a hyg. prostriedky 361,99 s DPH Elektronický kontraktačný systém 21.06.2017 Majster Papier 30.06.2017
Faktúra FaŠJ 55 2017 tovar do ŠJ 251,67 s DPH 21.06.2017 Inmedia s.r.o. 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 102 2017 cestovné žiaci MŠ 160,80 s DPH Obj k FaZŠ 102 2017 19.06.2017 PRIMONT SERVIS 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 101 2017 licencia na PC program 592,56 s DPH 16.06.2017 Vema 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 100 2017 elektrina 653,06 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 16.06.2017 SPP a.s. 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 99 2017 elektrina 729,36 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 16.06.2017 SPP a.s. 30.06.2017
Faktúra FaŠJ 54 2017 tovar do ŠJ 232,73 s DPH 15.06.2017 Alfa-R 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 98 2017 voda 225,60 s DPH 12.06.2017 PoVoS a.s. 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 95 2017 telekomunik. služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 10.06.2017 Slovak Telekom a.s. 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 96 2017 telekomunik. služby 87,29 s DPH Zmluva T Com 2017 09.06.2017 Slovak Telekom a.s. 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 94 2017 internet 0,56 s DPH Zmluva T Com 2017 09.06.2017 Slovak Telekom a.s. 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 97 2017 cestovné žiaci exkurzia 830,44 s DPH Obj k FaZŠ 97 2017 09.06.2017 SAD Trenčín 30.06.2017
Faktúra FaŠJ 53 2017 tovar do ŠJ 349,36 s DPH 08.06.2017 AMV s.r.o. 30.06.2017
Faktúra FaŠJ 52 2017 tovar do ŠJ 326,43 s DPH 07.06.2017 Štefanec 30.06.2017
Faktúra FaŠJ 51 2017 tovar do ŠJ 408,94 s DPH 07.06.2017 Inmedia s.r.o. 30.06.2017
Faktúra FaŠJ 50 2017 tovar do ŠJ 2 717,18 s DPH 05.06.2017 Obim s.r.o. 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 93 2017 plyn 1000.- s DPH Zmluva SPP 2017 02.06.2017 SPP a.s. 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 92 2017 predplatné-časopisy MŠ 29,80 s DPH 02.06.2017 ARES s.r.o. 30.06.2017
Faktúra FaŠJ 49 2017 tovar do ŠJ 161,64 s DPH 02.06.2017 Alfa-R 30.06.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 102 2017 cestovné žiaci MŠ 160,80 s DPH 01.06.2017 PRIMONT SERVIS 30.06.2017
Faktúra FaZŠ 91 2017 vývoz tekutého odpadu 138.- s DPH 31.05.2017 Obec Pruské 12.06.2017
Faktúra FaŠJ 48 2017 tovar do ŠJ 142,99 s DPH 31.05.2017 Molnár 20.06.2017
Faktúra FaŠJ 47 2017 tovar do ŠJ 1 269,14 s DPH 31.05.2017 Košík 20.06.2017
Faktúra FaZŠ 90 2017 tonery 175,20 s DPH 31.05.2017 IBECO 12.06.2017
Faktúra FaZŠ 89 2017 cestovné žiaci-plavecký výcvik 305,88 s DPH Obj k FaZŠ 89 2017 30.05.2017 SAD Trenčín 12.06.2017
Faktúra FaŠJ 46 2017 tovar do ŠJ 113,90 s DPH 29.05.2017 AG FOODS SK 14.06.2017
Faktúra FaZŠ 88 2017 škola v prírode-pobyt,strava,program 3400.- s DPH 29.05.2017 CK SLNIEČKO 31.05.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 97 2017 cestovné žiaci exkurzia 830,44 s DPH 26.05.2017 SAD Trenčín 31.05.2017
Zmluva Zmluva Sme v škole 4_17 Projekt Sme v škole 187,20 s DPH 25.05.2017 Nadácia Petit Academy 19.06.2017
Faktúra FaŠJ 44 2017 tovar do ŠJ 34,34 s DPH 24.05.2017 Inmedia s.r.o. 14.06.2017
Faktúra FaZŠ 87 2017 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 24.05.2017 Bc. ANTON FROHN 31.05.2017
Faktúra FaŠJ 45 2017 tovar do ŠJ 601,96 s DPH 24.05.2017 Inmedia s.r.o. 14.06.2017
Faktúra FaŠJ 43 2017 tovar do ŠJ 209,83 s DPH 23.05.2017 Štefanec 14.06.2017
Faktúra FaZŠ 86 2017 telekomunik. služby 68,35 s DPH Zmluva Orange 22.05.2017 Orange Slovensko 31.05.2017
Faktúra FaZŠ 85 2017 metodické materiály SJL 13,38 s DPH 18.05.2017 INFRA Slovakia 31.05.2017
Faktúra FaZŠ 84 2017 vývoz tekutého odpadu 184.- s DPH 18.05.2017 Obec Pruské 31.05.2017
Faktúra FaZŠ 82 2017 elektrina 739,04 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 17.05.2017 SPP a.s. 31.05.2017
Faktúra FaZŠ 83 2017 elektrina 573,64 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 17.05.2017 SPP a.s. 31.05.2017
Faktúra FaŠJ 42 2017 tovar do ŠJ 178,85 s DPH 17.05.2017 Alfa-R 31.05.2017
Faktúra FaZŠ 81 2017 cestovné žiaci exkurzia 400.- s DPH 16.05.2017 Jana Schneebergerová-TRIS 31.05.2017
Faktúra FaZŠ 80 2017 voda 150,79 s DPH 12.05.2017 PoVoS a.s. 16.05.2017
Faktúra FaZŠ 79 2017 školské administratívne tlačivá 174,38 s DPH Obj Ševt 2016 12.05.2017 ŠEVT a.s. 16.05.2017
Faktúra FaZŠ 78 2017 Projekt Vzdelávanie bez hranic 121,40 s DPH Obj k FaZŠ 78 2017 11.05.2017 Harňák s.r.o. 15.05.2017
Faktúra FaŠJ 41 2017 tovar do ŠJ 754,14 s DPH 10.05.2017 Inmedia s.r.o. 29.05.2017
Faktúra FaŠJ 40 2017 tovar do ŠJ 921,66 s DPH 10.05.2017 Košík 16.05.2017
Zmluva Darovacia zmluva č.2017/1 HuGa, n.f. finančný dar-doprava -plavecký výcvik žiakov 400.- s DPH 09.05.2017 HuGa,neinvestičný fond 10.05.2017
Faktúra FaZŠ 77 2017 telekomunik.služby 86,83 s DPH Zmluva T Com 2017 09.05.2017 Slovak Telekom a.s. 16.05.2017
Faktúra FaZŠ 76 2017 telekomunik.služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 09.05.2017 Slovak Telekom a.s. 16.05.2017
Faktúra FaZŠ 75 2017 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.05.2017 Slovak Telekom a.s. 16.05.2017
Zmluva Darovacia zmluva č.2017/2 HuGa, n.f. finančný dar-doprava -exkurzia 400.- s DPH 09.05.2017 HuGa,neinvestičný fond 11.05.2017
Faktúra FaŠJ 39 2017 tovar do ŠJ 190,54 s DPH 05.05.2017 Štefanec 16.05.2017
Faktúra FaŠJ 38 2017 tovar do ŠJ 319,15 s DPH 05.05.2017 AMV s.r.o. 15.05.2017
Faktúra FaZŠ 69 2017 montáž IP kamery 149,64 s DPH Obj k FaZŠ 69 2017 04.05.2017 SPIN TN 15.05.2017
Faktúra FaZŠ 74 2017 knihy 2.st. 25,94 s DPH 04.05.2017 Megaknihy 16.05.2017
Faktúra FaZŠ 73 2017 plyn 1000.- s DPH Zmluva SPP 2017 03.05.2017 SPP a.s. 15.05.2017
Faktúra FaZŠ 72 2017 predplatné zákonov 96.- s DPH 03.05.2017 Poradca podnikateľa s.r.o. 15.05.2017
Faktúra FaŠJ 37 2017 tovar do ŠJ 1 544,87 s DPH 03.05.2017 Obim s.r.o. 11.05.2017
Faktúra FaZŠ 70 2017 školské ovocie 307,20 s DPH Program "Školské ovocie" 02.05.2017 Bolex s.r.o. 15.05.2017
Faktúra FaZŠ 71 2017 revízia hasiacich prístrojov 153,90 s DPH 02.05.2017 Dujka Libor 15.05.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 89 2017 cestovné žiaci-plavecký výcvik 305,88 s DPH 02.05.2017 SAD Trenčín 31.05.2017
Faktúra FaŠJ 36 2017 tovar do ŠJ 876,64 s DPH 26.04.2017 Inmedia s.r.o. 03.05.2017
Faktúra FaZŠ 68 2017 telekomunik.služby 68,13 s DPH Zmluva Orange 24.04.2017 Orange Slovensko 15.05.2017
Faktúra FaZŠ 67 2017 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 24.04.2017 Bc. ANTON FROHN 15.05.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 78 2017 Projekt Vzdelávanie bez hranic 121,40 s DPH 21.04.2017 Harňák s.r.o. 28.04.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 69 2017 montáž IP kamery 149,64 s DPH 21.04.2017 SPIN TN 28.04.2017
Faktúra FaŠJ 35 2017 tovar do ŠJ 176,27 s DPH 21.04.2017 Štefanec 03.05.2017
Faktúra FaZŠ 66 2017 elektrina 718,68 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 20.04.2017 SPP a.s. 15.05.2017
Faktúra FaZŠ 65 2017 elektrina 870,67 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 20.04.2017 SPP a.s. 15.05.2017
Faktúra FaZŠ 64 2017 voda 473,41 s DPH 20.04.2017 PoVoS a.s. 15.05.2017
Faktúra FaZŠ 63 2017 Projekt Sme v škole 187,20 s DPH Zmluva Sme v škole 3_17 19.04.2017 Petit Press a.s. 15.05.2017
Zmluva Darovacia zmluva Bolex 4_2017 finančný príspevok 307,20 s DPH 19.04.2017 Bolex s.r.o. 05.05.2017
Faktúra FaZŠ 62 2017 odvoz odpadu ŠJ 96.- s DPH Zmluva ŠJ 10.04.2017 Silver Mine, s.r.o. 28.04.2017
Faktúra FaZŠ 59 2017 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 07.04.2017 Slovak Telekom a.s. 28.04.2017
Faktúra FaŠJ 34 2017 tovar do ŠJ 384,74 s DPH 07.04.2017 Štefanec 03.05.2017
Faktúra FaZŠ 60 2017 telekomunik.služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 07.04.2017 Slovak Telekom a.s. 28.04.2017
Faktúra FaZŠ 61 2017 telekomunik.služby 86,83 s DPH Zmluva T Com 2017 07.04.2017 Slovak Telekom a.s. 28.04.2017
Faktúra FaZŠ 58 2017 plyn 1000.- s DPH Zmluva SPP 2017 06.04.2017 SPP a.s. 28.04.2017
Faktúra FaZŠ 56 2017 voda 8,18 s DPH 06.04.2017 PoVoS a.s. 28.04.2017
Faktúra FaZŠ 57 2017 voda 0,44 s DPH 06.04.2017 PoVoS a.s. 28.04.2017
Faktúra FaŠJ 33 2017 tovar do ŠJ 376,04 s DPH 06.04.2017 AMV s.r.o. 03.05.2017
Faktúra FaŠJ 31 2017 tovar do ŠJ 279,12 s DPH 05.04.2017 Alfa-R 03.05.2017
Faktúra FaŠJ 32 2017 tovar do ŠJ 911,07 s DPH 05.04.2017 Inmedia s.r.o. 02.05.2017
Faktúra FaZŠ 55 2017 prenájom zariadení a riešení 25,20 s DPH Rámcová zmluva Datalan 04.04.2017 Datalan a.s. 28.04.2017
Faktúra FaŠJ 30 2017 tovar do ŠJ 1 303,54 s DPH 04.04.2017 Košík 03.05.2017
Faktúra FaZŠ 54 2017 elektrina 63,54 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 03.04.2017 SPP a.s. 28.04.2017
Faktúra FaZŠ 53 2017 elektrina 10,56 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 03.04.2017 SPP a.s. 28.04.2017
Faktúra FaŠJ 29 2017 tovar do ŠJ 1 603,97 s DPH 03.04.2017 Obim s.r.o. 24.04.2017
Faktúra FaŠJ 28 2017 tovar do ŠJ 84,24 s DPH 31.03.2017 Molnár 17.04.2017
Faktúra FaZŠ 52 2017 cestovné-žiaci-lyžiarsky výcvik 768.- s DPH 27.03.2017 Jozef Sabo-SA-VA-S 07.04.2017
Faktúra FaZŠ 51 2017 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 27.03.2017 Bc. ANTON FROHN 07.04.2017
Faktúra FaŠJ 27 2017 tovar do ŠJ 203,62 s DPH 24.03.2017 Štefanec 12.04.2017
Faktúra FaŠJ 26 2017 tovar do ŠJ 162,28 s DPH 23.03.2017 AG FOODS SK 12.04.2017
Faktúra FaŠJ 25 2017 tovar do ŠJ 932,90 s DPH 23.03.2017 Inmedia s.r.o. 12.04.2017
Faktúra FaZŠ 50 2017 výpočtová technika 420,01 s DPH Obj k FaZŠ 50 2017 23.03.2017 MB TECH BB s.r.o. 05.04.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 50 2017 výpočtová technika 420,01 s DPH 22.03.2017 MB TECH BB s.r.o. 31.03.2017
Faktúra FaZŠ 47 2017 oblasť BOZP,prac. zdrav. služba 144.- s DPH Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt. prac. zdrav. služby 22.03.2017 IKOS 04.04.2017
Faktúra FaZŠ 49 2017 fixky na tabule 149,94 s DPH Elektronický kontraktačný systém 22.03.2017 Tibor Varga TSV Papier 31.03.2017
Faktúra FaZŠ 48 2017 telekomunik.služby 68,26 s DPH Zmluva Orange 22.03.2017 Orange Slovensko 31.03.2017
Zmluva Zmluva Sme v škole 3_17 Projekt Sme v škole 187,20 s DPH 21.03.2017 Nadácia Petit Academy 04.04.2017
Faktúra FaZŠ 45 2017 elektrina 622,50 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 20.03.2017 SPP a.s. 05.04.2017
Faktúra FaZŠ 46 2017 elektrina 924,86 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 20.03.2017 SPP a.s. 04.04.2017
Faktúra FaZŠ 44 2017 sklo na skleník 201,80 s DPH Obj k FaZŠ 44 2017 20.03.2017 Marta Štefancová-Sklenárstvo 03.04.2017
Faktúra FaZŠ 43 2017 lyžiarsky výcvik 4180.- s DPH 20.03.2017 JUDr. Vladimír Uhlík, ValigaO.S.S. 03.04.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 44 2017 sklo na skleník 201,80 s DPH 16.03.2017 Marta Štefancová-Sklenárstvo 31.03.2017
Faktúra FaZŠ 41 2017 vývoz tekutého odpadu 230.- s DPH 14.03.2017 Obec Pruské 03.04.2017
Faktúra FaZŠ 42 2017 oprava umývačky ŠJ 315,60 s DPH 14.03.2017 Miroslav Prvý-RSP 03.04.2017
Faktúra FaŠJ 24 2017 tovar do ŠJ 136,78 s DPH 14.03.2017 JaB Unique 12.04.2017
Faktúra FaZŠ 40 2017 vývoz tekutého odpadu 230.- s DPH 14.03.2017 Obec Pruské 03.04.2017
Faktúra FaZŠ 38 2017 tonery 597.- s DPH 13.03.2017 IBECO 23.03.2017
Faktúra FaZŠ 39 2017 voda 132,08 s DPH 13.03.2017 PoVoS a.s. 23.03.2017
Faktúra FaZŠ 37 2017 školské administratívne tlačivá 70,76 s DPH Obj Ševt 2016 10.03.2017 ŠEVT a.s. 23.03.2017
Faktúra FaZŠ 35 2017 telekomunik.služby 92,40 s DPH Zmluva T Com 2017 08.03.2017 Slovak Telekom a.s. 23.03.2017
Faktúra FaZŠ 36 2017 čist. a hyg. prostriedky 334.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 08.03.2017 Majster Papier 23.03.2017
Faktúra FaZŠ 34 2017 telekomunik.služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 08.03.2017 Slovak Telekom a.s. 23.03.2017
Faktúra FaZŠ 33 2017 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 08.03.2017 Slovak Telekom a.s. 23.03.2017
Faktúra FaŠJ 23 2017 tovar do ŠJ 200,72 s DPH 08.03.2017 Štefanec 16.03.2017
Faktúra FaŠJ 22 2017 tovar do ŠJ 1 148,57 s DPH 08.03.2017 Obim s.r.o. 16.03.2017
Faktúra FaŠJ 21 2017 tovar do ŠJ 947,23 s DPH 07.03.2017 Košík 16.03.2017
Faktúra FaZŠ 31 2017 plyn 1000.- s DPH Zmluva SPP 2017 06.03.2017 SPP a.s. 23.03.2017
Faktúra FaZŠ 32 2017 mapy Biológia 198,50 s DPH Obj k FaZŠ 32 2017 06.03.2017 PUBLICOM s.r.o. 15.03.2017
Faktúra FaŠJ 20 2017 tovar do ŠJ 959,89 s DPH 02.03.2017 Inmedia s.r.o. 16.03.2017
Faktúra FaŠJ 19 2017 tovar do ŠJ 472,85 s DPH 02.03.2017 AMV s.r.o. 16.03.2017
Faktúra FaZŠ 29 2017 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 01.03.2017 Bc. ANTON FROHN 23.03.2017
Faktúra FaZŠ 30 2017 učebné pomôcky pre žiakov v HN 49,80 s DPH Obj k FaZŠ 30 2017 01.03.2017 Daffer s.r.o. 23.03.2017
Faktúra FaZŠ 25 2017 Projekt Sme v škole 187,00 s DPH Zmluva Sme v škole 1_17 28.02.2017 Petit Press a.s. 15.03.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 30 2017 učebné pomôcky pre žiakov v HN 49,80 s DPH 27.02.2017 Daffer s.r.o. 28.02.2017
Faktúra FaŠJ 18 2017 tovar do ŠJ 236,40 s DPH 23.02.2017 Štefanec 27.02.2017
Faktúra FaZŠ 28 2017 telekomunik.služby 68,99 s DPH Zmluva Orange 22.02.2017 Orange Slovensko 28.02.2017
Objednávka Obj Ševt 2017 školské administratívne tlačivá s DPH 22.02.2017 ŠEVT a.s. 28.02.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 32 2017 mapy Biológia 198,50 s DPH 21.02.2017 PUBLICOM s.r.o. 28.02.2017
Faktúra FaŠJ 17 2017 tovar do ŠJ 125,14 s DPH 20.02.2017 Sniežik s.r.o. 27.02.2017
Faktúra FaZŠ 26 2017 elektrina 977,14 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 20.02.2017 SPP a.s. 13.03.2017
Faktúra FaZŠ 27 2017 elektrina 566,24 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 20.02.2017 SPP a.s. 13.03.2017
Faktúra FaZŠ 24 2017 servisná prehliadka plynových kotlov 177,60 s DPH 15.02.2017 ECON 28.02.2017
Faktúra FaŠJ 16 2017 tovar do ŠJ 1 000,08 s DPH 15.02.2017 Inmedia s.r.o. 20.02.2017
Faktúra FaZŠ 22 2017 voda 185,86 s DPH 13.02.2017 PoVoS a.s. 28.02.2017
Faktúra FaZŠ 23 2017 oprava PC 90.- s DPH 13.02.2017 PCexpres s.r.o. 28.02.2017
Faktúra FaŠJ 15 2017 tovar do ŠJ 265,83 s DPH 08.02.2017 Inmedia s.r.o. 20.02.2017
Faktúra FaZŠ 21 2017 nerezová škrabka zemiakov 1495.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 08.02.2017 Gastro Vrábeľ s.r.o. 27.02.2017
Faktúra FaZŠ 17 2017 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 08.02.2017 Slovak Telekom a.s. 28.02.2017
Faktúra FaZŠ 19 2017 telekomunik.služby 86,83 s DPH Zmluva T Com 2017 08.02.2017 Slovak Telekom a.s. 28.02.2017
Faktúra FaZŠ 20 2017 oprava el. panvice ŠJ 137,04 s DPH 08.02.2017 Miroslav Prvý-RSP 28.02.2017
Faktúra FaZŠ 18 2017 telekomunik.služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 08.02.2017 Slovak Telekom a.s. 28.02.2017
Faktúra FaŠJ 12 2017 tovar do ŠJ 1 018,71 s DPH 07.02.2017 Košík 20.02.2017
Faktúra FaŠJ 13 2017 tovar do ŠJ 123,55 s DPH 07.02.2017 Sniežik s.r.o. 20.02.2017
Faktúra FaŠJ 14 2017 tovar do ŠJ 279,17 s DPH 07.02.2017 Štefanec 20.02.2017
Faktúra FaZŠ 16 2017 plyn 4662.- s DPH Zmluva SPP 2017 07.02.2017 SPP a.s. 28.02.2017
Faktúra FaŠJ 11 2017 tovar do ŠJ 1 669,54 s DPH 06.02.2017 Obim s.r.o. 20.02.2017
Faktúra FaŠJ 10 2017 tovar do ŠJ 655,91 s DPH 02.02.2017 AMV s.r.o. 20.02.2017
Faktúra FaZŠ 15 2017 sprostredkovanie elektr. aukcie 293,77 s DPH Mandátna zmluva Rerivo 02.02.2017 Rerivo s.r.o. 28.02.2017
Zmluva Zmluva T Com 2017 paušál MŠ s DPH 31.01.2017 Slovak Telekom a.s. 31.01.2017
Faktúra FaZŠ 14 2017 kancelárske potreby 120,07 s DPH Elektronický kontraktačný systém 31.01.2017 Intervia s.r.o. 20.02.2017
Zmluva Zmluva Sme v škole 1_17 Projekt Sme v škole 187,20 s DPH 31.01.2017 Nadácia Petit Academy 13.02.2017
Zmluva Zmluva T Com 2017 internet MŠ s DPH 31.01.2017 Slovak Telekom a.s. 31.01.2017
Zmluva Zmluva T Com 2017 telefón MŠ 19,90 s DPH 31.01.2017 Slovak Telekom a.s. 31.01.2017
Zmluva Zmluva T Com 2017 paušál ZŠ s DPH 30.01.2017 Slovak Telekom a.s. 31.01.2017
Zmluva Zmluva T Com 2017 telefón ZŠ 9,90 s DPH 30.01.2017 Slovak Telekom a.s. 31.01.2017
Faktúra FaZŠ 13 2017 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 117,60 s DPH 30.01.2017 Gastrolux 13.02.2017
Faktúra FaŠJ 9 2017 tovar do ŠJ 84,24 s DPH 26.01.2017 Molnár 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 12 2017 voda 36,96 s DPH 25.01.2017 PoVoS a.s. 31.01.2017
Faktúra FaŠJ 8 2017 tovar do ŠJ 278,89 s DPH 24.01.2017 AG FOODS SK 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 11 2017 telekomunik.služby 68,19 s DPH Zmluva Orange 23.01.2017 Orange Slovensko 13.02.2017
Faktúra FaŠJ 5 2017 tovar do ŠJ 1 203,92 s DPH 23.01.2017 Inmedia s.r.o. 30.01.2017
Faktúra FaŠJ 6 2017 tovar do ŠJ 112,60 s DPH 23.01.2017 Štefanec 30.01.2017
Faktúra FaŠJ 7 2017 tovar do ŠJ 148,55 s DPH 23.01.2017 Sniežik s.r.o. 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 9 2017 perlátory na vodovodné kohútiky 240.- s DPH 23.01.2017 Jozef Starších-Watersave 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 10 2017 vývoz tekutého odpadu 322.- s DPH 23.01.2017 Obec Pruské 31.01.2017
Faktúra FaZŠ 8 2017 HDMI káble 66,77 s DPH Obj k FaZŠ 8 2017 20.01.2017 Internet Mall Slovakia s.r.o. 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 242 2016 elektrina 592,75 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 19.01.2017 SPP a.s. 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 7 2017 plyn 4811.- s DPH Zmluva SPP 2017 19.01.2017 SPP a.s. 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 241 2016 elektrina 917,62 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 19.01.2017 SPP a.s. 30.01.2017
Objednávka Obj k FaZŠ 8 2017 HDMI káble 66,77 s DPH 17.01.2017 Internet Mall Slovakia s.r.o. 23.01.2017
Faktúra FaZŠ 239 2016 plyn 3 205,14 s DPH Zmluva SPP 2016 13.01.2017 SPP a.s. 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 240 2016 voda 507,31 s DPH 13.01.2017 PoVoS a.s. 30.01.2017
Faktúra FaŠJ 4 2017 tovar do ŠJ 279,19 s DPH 12.01.2017 Sniežik s.r.o. 30.01.2017
Faktúra FaŠJ 3 2017 tovar do ŠJ 122,68 s DPH 11.01.2017 Štefanec 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 6 2017 uč.pomôcky ŠKD 3,51 s DPH Obj k FaZŠ 220 2016 11.01.2017 Nomiland s.r.o. 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 5 2017 doména 14,28 s DPH 10.01.2017 Websupport s.r.o. 30.01.2017
Faktúra FaŠJ 2 2017 tovar do ŠJ 944,38 s DPH 09.01.2017 Inmedia s.r.o. 30.01.2017
Faktúra FaŠJ 1 2017 tovar do ŠJ 467,93 s DPH 09.01.2017 AMV s.r.o. 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 4 2017 telekomunik.služby 86,83 s DPH Zmluva T Com 2017 09.01.2017 Slovak Telekom a.s. 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 3 2017 telekomunik.služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2017 09.01.2017 Slovak Telekom a.s. 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 2 2017 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 09.01.2017 Slovak Telekom a.s. 30.01.2017
Faktúra FaZŠ 1 2017 webhosting 79,20 s DPH 03.01.2017 Websupport s.r.o. 16.01.2017
Zmluva Dodatok č. 2 KZ 2017 Rok 2017 s DPH 01.01.2017 Odborová organizácia 09.01.2017
Faktúra FaZŠ 238 2016 telekomunik.služby 68,26 s DPH Zmluva Orange 23.12.2016 Orange Slovensko 30.12.2016
Faktúra FaŠJ 107 2016 tovar do ŠJ 233,66 s DPH 22.12.2016 Štefanec 22.12.2016
Faktúra FaŠJ 108 2016 tovar do ŠJ 978,27 s DPH 22.12.2016 Košík 22.12.2016
Faktúra FaŠJ 106 2016 tovar do ŠJ 1 217,76 s DPH 21.12.2016 Obim s.r.o. 22.12.2016
Faktúra FaZŠ 236 2016 cestovné-žiaci 112,30 s DPH Obj k FaZŠ 236 2016 21.12.2016 Harňák s.r.o. 30.12.2016
Faktúra FaZŠ 235 2016 nábytok MŠ 1 134,50 s DPH Obj k FaZŠ 229 2016 21.12.2016 Nomiland s.r.o. 22.12.2016
Zmluva Zmluva SPP 2017 plyn s DPH 21.12.2016 SPP a.s. 21.12.2016
Faktúra FaZŠ 237 2016 sklo na skleník 326,40 s DPH Obj k FaZŠ 237 2016 21.12.2016 Marta Štefancová-Sklenárstvo 30.12.2016
Faktúra FaZŠ 234 2016 servis k programu ŠJ 39,24 s DPH 20.12.2016 SOFT-GL s.r.o. 26.12.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 237 2016 sklo na skleník 326,40 s DPH 19.12.2016 Marta Štefancová-Sklenárstvo 30.12.2016
Faktúra FaZŠ 231 2016 oprava elekt. varného kotla ŠJ 333,96 s DPH 19.12.2016 Miroslav Prvý-RSP 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 233 2016 školské ovocie 612,80 s DPH Program "Školské ovocie" 19.12.2016 Bolex s.r.o. 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 230 2016 darčekové poukážky SF 600.- s DPH Obj k FaZŠ 230 2016 16.12.2016 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 229 2016 nábytok MŠ 329.- s DPH Obj k FaZŠ 229 2016 16.12.2016 Nomiland s.r.o. 21.12.2016
Faktúra FaZŠ 227 2016 elektrina 997,40 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 16.12.2016 SPP a.s. 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 228 2016 elektrina 693,61 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 16.12.2016 SPP a.s. 26.12.2016
Zmluva Darovacia zmluva Bolex 12_2016 finančný príspevok 612,80 s DPH 16.12.2016 Bolex s.r.o. 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 225 2016 pracovné odevy, reprezent. predmety 1 401,58 s DPH Obj k FaZŠ 225 2016 14.12.2016 Agentúra 208 s.r.o. 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 226 2016 vybavenie ŠJ 1 849,20 s DPH Elektronický kontraktačný systém 14.12.2016 JTF partnership s.r.o. 21.12.2016
Faktúra FaZŠ 232 2016 odvoz odpadu ŠJ 96.- s DPH Zmluva ŠJ 13.12.2016 Silver Mine, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 223 2016 uč.pomôcky Tv 487,10 s DPH Obj k FaZŠ 223 2016 12.12.2016 Krimar s.r.o.Havířov 21.12.2016
Faktúra FaZŠ 224 2016 voda 163,64 s DPH 12.12.2016 PoVoS a.s. 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 222 2016 mesačná údržba PC programu 59,74 s DPH 09.12.2016 Bc. ANTON FROHN 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 221 2016 učebnice Technika 252.- s DPH 08.12.2016 Raabe Slovensko 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 220 2016 uč.pomôcky ŠKD 531,65 s DPH Obj k FaZŠ 220 2016 08.12.2016 Nomiland s.r.o. 21.12.2016
Faktúra FaZŠ 219 2016 technik PO za r. 2016 400.- s DPH Rámcová zmluva Černej PO 08.12.2016 František Černej Elektroinštala 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 212 2016 oblasť BOZP,prac. zdrav. služba 144.- s DPH Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt. prac. zdrav. služby 07.12.2016 IKOS 26.12.2016
Faktúra FaŠJ 105 2016 tovar do ŠJ 19,20 s DPH 07.12.2016 Inmedia s.r.o. 21.12.2016
Faktúra FaZŠ 217 2016 výpočtová technika 809.- s DPH 07.12.2016 MB TECH BB s.r.o. 21.12.2016
Faktúra FaZŠ 218 2016 hračky MŠ 35,28 s DPH 07.12.2016 Nomiland s.r.o. 21.12.2016
Faktúra FaŠJ 104 2016 tovar do ŠJ 877,24 s DPH 07.12.2016 Inmedia s.r.o. 12.12.2016
Faktúra FaZŠ 216 2016 oprava PC 12.- s DPH 07.12.2016 Munus s.r.o. 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 215 2016 telekomunik.služby 86,83 s DPH Zmluva T Com 2015 07.12.2016 Slovak Telekom a.s. 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 214 2016 telekomunik.služby 21,20 s DPH Zmluva T Com 2015 07.12.2016 Slovak Telekom a.s. 26.12.2016
Faktúra FaZŠ 213 2016 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 07.12.2016 Slovak Telekom a.s. 26.12.2016
Faktúra FaŠJ 103 2016 tovar do ŠJ 508,43 s DPH 07.12.2016 AMV s.r.o. 12.12.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 230 2016 darčekové poukážky SF 600.- s DPH 06.12.2016 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 19.12.2016
Faktúra FaŠJ 102 2016 tovar do ŠJ 237,33 s DPH 06.12.2016 Štefanec 12.12.2016
Faktúra FaZŠ 210 2016 oprava PC 70,00 s DPH 05.12.2016 Munus s.r.o. 19.12.2016
Faktúra FaŠJ 101 2016 tovar do ŠJ 2 110,14 s DPH 05.12.2016 Obim s.r.o. 12.12.2016
Faktúra FaZŠ 211 2016 hračky ŠKD 401,59 s DPH Obj k FaZŠ 211 2016 05.12.2016 Ok-Hračky Miroslav Švec 21.12.2016
Faktúra FaZŠ 208 2016 Espresso 312,40 s DPH Obj k FaZŠ 208 2016 02.12.2016 Elektrosped, a.s. 19.12.2016
Faktúra FaŠJ 100 2016 tovar do ŠJ 992,80 s DPH 02.12.2016 Košík 12.12.2016
Faktúra FaZŠ 209 2016 plyn 1295.- s DPH Zmluva SPP 2016 02.12.2016 SPP a.s. 19.12.2016
Faktúra FaZŠ 206 2016 čist. a hyg. prostriedky 364,99 s DPH Elektronický kontraktačný systém 01.12.2016 Majster Papier 19.12.2016
Faktúra FaZŠ 207 2016 reprosústava 504,50 s DPH Obj k FaZŠ 207 2016 01.12.2016 RH SOUND s.r.o. 21.12.2016
Faktúra FaŠJ 99 2016 tovar do ŠJ 183,35 s DPH 30.11.2016 Sniežik s.r.o. 12.12.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 207 2016 reprosústava 504,50 s DPH 30.11.2016 RH SOUND s.r.o. 09.12.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 211 2016 hračky ŠKD 401,59 s DPH 30.11.2016 Ok-Hračky Miroslav Švec 09.12.2016
Faktúra FaZŠ 205 2016 hračky MŠ 621,93 s DPH 29.11.2016 Nomiland s.r.o. 21.12.2016
Faktúra FaZŠ 202 2016 zvuková aparatúra 71,26 s DPH Obj k FaZŠ 202 2016 29.11.2016 Datacomp s.r.o. 12.12.2016
Faktúra FaZŠ 204 2016 pracovné odevy 100,67 s DPH Obj k FaZŠ 204 2016 29.11.2016 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 12.12.2016
Faktúra FaZŠ 203 2016 vybavenie INF 271,20 s DPH Obj k FaZŠ 203 2016 29.11.2016 Elektrosped, a.s. 28.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 204 2016 pracovné odevy 100,67 s DPH 28.11.2016 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 30.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 208 2016 Espresso 312,40 s DPH 28.11.2016 Elektrosped, a.s. 05.12.2016
Zmluva Zmluva T Com 2017 Dodatok k zmluve internet ZŠ s DPH 28.11.2016 Slovak Telekom a.s. 28.11.2016
Faktúra FaZŠ 201 2016 knihy 1.st. 159,20 s DPH Obj k FaZŠ 201 2016 25.11.2016 AD REM 09.12.2016
Zmluva Darovacia zmluva č.16/4 HuGa, n.f. finančný dar-nákup techn.vybavenia tried 1000.- s DPH 25.11.2016 HuGa,neinvestičný fond 28.11.2016
Faktúra FaZŠ 200 2016 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 25.11.2016 Bc. ANTON FROHN 30.11.2016
Faktúra FaZŠ 199 2016 uč.pomôcky MŠ 127,02 s DPH Obj k FaZŠ 199 2016 24.11.2016 Nomiland s.r.o. 30.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 203 2016 vybavenie INF 271,20 s DPH 24.11.2016 Elektrosped, a.s. 28.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 202 2016 zvuková aparatúra 71,26 s DPH 23.11.2016 Datacomp s.r.o. 30.11.2016
Faktúra FaZŠ 198 2016 nábytok,nástenka 391,60 s DPH Obj k FaZŠ 198 2016 23.11.2016 Insgraf s.r.o. 21.12.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 201 2016 knihy 1.st. 159,20 s DPH 23.11.2016 AD REM 30.11.2016
Faktúra FaZŠ 195 2016 interaktívna technika 6 096,41 s DPH Obj k FaZŠ 195 2016 23.11.2016 MB TECH BB s.r.o. 28.11.2016
Faktúra FaZŠ 197 2016 predplatné časopisy MŠ 25,60 s DPH 23.11.2016 Slovenská pošta 30.11.2016
Faktúra FaŠJ 98 2016 tovar do ŠJ 682,44 s DPH 23.11.2016 Inmedia s.r.o. 05.12.2016
Faktúra FaZŠ 196 2016 telekomunik.služby 68,11 s DPH Zmluva Orange 23.11.2016 Orange Slovensko 30.11.2016
Faktúra FaŠJ 96 2016 tovar do ŠJ 291,52 s DPH 22.11.2016 AG FOODS SK 05.12.2016
Faktúra FaŠJ 97 2016 tovar do ŠJ 260,81 s DPH 22.11.2016 Štefanec 05.12.2016
Faktúra FaZŠ 194 2016 oprava PC siete 249,67 s DPH 21.11.2016 SPIN TN 28.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 195 2016 interaktívna technika 6 096,41 s DPH 21.11.2016 MB TECH BB s.r.o. 28.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 223 2016 uč.pomôcky Tv 487,10 s DPH 18.11.2016 Krimar s.r.o.Havířov 30.11.2016
Faktúra FaZŠ 193 2016 siete do telocvične 101,57 s DPH Obj k FaZŠ 193 2016 18.11.2016 Firma KOŠÍK-siete s.r.o. 28.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 220 2016 uč.pomôcky ŠKD 531,65 s DPH 18.11.2016 Nomiland s.r.o. 30.11.2016
Faktúra FaZŠ 192 2016 elektrina 608,34 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 18.11.2016 SPP a.s. 28.11.2016
Faktúra FaZŠ 189 2016 chladnička, ZRŠ 159.- s DPH Obj k FaZŠ 189 2016 18.11.2016 Elektro-M.T. 28.11.2016
Faktúra FaZŠ 191 2016 elektrina 939,18 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 18.11.2016 SPP a.s. 28.11.2016
Faktúra FaZŠ 190 2016 licencia ASC agenda 36.- s DPH 15.11.2016 ASC 28.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 189 2016 chladnička, ZRŠ 159.- s DPH 15.11.2016 Elektro-M.T. 21.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 198 2016 nábytok,nástenka 391,60 s DPH 15.11.2016 Insgraf s.r.o. 30.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 229 2016 nábytok MŠ 329.- s DPH 14.11.2016 Nomiland s.r.o. 30.11.2016
Faktúra FaZŠ 187 2016 školské administratívne tlačivá 96.- s DPH Obj Ševt 2016 14.11.2016 ŠEVT a.s. 28.11.2016
Faktúra FaZŠ 188 2016 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 14.11.2016 KOMENSKY s.r.o. 28.11.2016
Faktúra FaZŠ 186 2016 voda 171,83 s DPH 11.11.2016 PoVoS a.s. 28.11.2016
Faktúra FaZŠ 185 2016 servisná prehliadka schodiskovej plošiny 139,20 s DPH Obj k FaZŠ 185 2016 11.11.2016 Velcon s.r.o. 28.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 193 2016 siete do telocvične 101,57 s DPH 11.11.2016 Firma KOŠÍK-siete s.r.o. 21.11.2016
Faktúra FaŠJ 95 2016 tovar do ŠJ 72,00 s DPH 11.11.2016 Inmedia s.r.o. 05.12.2016
Faktúra FaŠJ 94 2016 tovar do ŠJ 203,14 s DPH 10.11.2016 Sniežik s.r.o. 28.11.2016
Faktúra FaŠJ 93 2016 tovar do ŠJ 821,71 s DPH 09.11.2016 Inmedia s.r.o. 28.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 236 2016 cestovné-žiaci 112,30 s DPH 09.11.2016 Harňák s.r.o. 21.11.2016
Faktúra FaZŠ 184 2016 uč.pomôcky 103.- s DPH 08.11.2016 Raabe Slovensko 28.11.2016
Faktúra FaŠJ 92 2016 tovar do ŠJ 214,89 s DPH 08.11.2016 Štefanec 28.11.2016
Faktúra FaZŠ 180 2016 pracovné odevy 357,86 s DPH Obj k FaZŠ 180 2016 07.11.2016 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 28.11.2016
Faktúra FaŠJ 91 2016 tovar do ŠJ 706,77 s DPH 07.11.2016 AMV s.r.o. 28.11.2016
Faktúra FaZŠ 181 2016 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 07.11.2016 Slovak Telekom a.s. 21.11.2016
Faktúra FaZŠ 183 2016 telekomunik.služby 96,35 s DPH Zmluva T Com 2015 07.11.2016 Slovak Telekom a.s. 28.11.2016
Faktúra FaZŠ 182 2016 telekomunik.služby 19,09 s DPH Zmluva T Com 2015 07.11.2016 Slovak Telekom a.s. 21.11.2016
Faktúra FaŠJ 90 2016 tovar do ŠJ 1 011,84 s DPH 04.11.2016 Košík 28.11.2016
Faktúra FaZŠ 179 2016 hračky MŠ 1 038,46 s DPH Obj k FaZŠ 179 2016 04.11.2016 Nomiland s.r.o. 21.11.2016
Faktúra FaZŠ 178 2016 plyn 1295.- s DPH Zmluva SPP 2016 03.11.2016 SPP a.s. 21.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 199 2016 uč.pomôcky MŠ 127,02 s DPH 03.11.2016 Nomiland s.r.o. 11.11.2016
Zmluva Darovacia zmluva č.2/0216 Matejko+Dávidko o.z. finančný dar-pomôcky pre 2.B 160.- s DPH 03.11.2016 Občianske združenie Matejko+Dávidko, o.z. 28.11.2016
Faktúra FaŠJ 89 2016 tovar do ŠJ 1 937,70 s DPH 02.11.2016 Obim s.r.o. 28.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 2252016 pracovné odevy, reprezent. predmety 1 401,58 s DPH 02.11.2016 Agentúra 208 s.r.o. 14.11.2016
Faktúra FaZŠ 176 2016 vnútorné žalúzie a sieťky proti hmyzu 1020.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 28.10.2016 Obnovstav s.r.o. 14.11.2016
Faktúra FaŠJ 88 2016 tovar do ŠJ 48.- s DPH 28.10.2016 Inmedia s.r.o. 14.11.2016
Faktúra FaZŠ 177 2016 vnútorné žalúzie-náhradné diely 150,72 s DPH Elektronický kontraktačný systém 28.10.2016 Obnovstav s.r.o. 17.10.2016
Faktúra FaZŠ 175 2016 Projekt Sme v škole 163,80 s DPH Zmluva Sme v škole 3_16 26.10.2016 Petit Press a.s. 11.11.2016
Faktúra FaŠJ 87 2016 tovar do ŠJ 527,44 s DPH 26.10.2016 Inmedia s.r.o. 21.11.2016
Zmluva Darovacia zmluva č.16/2 HuGa, n.f. finančný dar-nákup techn.vybavenia šk.kuchyne 600.- s DPH 25.10.2016 HuGa,neinvestičný fond 21.11.2016
Faktúra FaŠJ 86 2016 tovar do ŠJ 282,24 s DPH 25.10.2016 Sniežik s.r.o. 01.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 180 2016 pracovné odevy 357,86 s DPH 25.10.2016 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 07.11.2016
Faktúra FaZŠ 174 2016 telekomunik.služby 67,99 s DPH Zmluva Orange 24.10.2016 Orange Slovensko 11.11.2016
Faktúra FaZŠ 172 2016 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 21.10.2016 Bc. ANTON FROHN 11.11.2016
Zmluva Darovacia zmluva č.16/1 HuGa, n.f. finančný dar-nákup techn.vybavenia tried 1020.- s DPH 21.10.2016 HuGa,neinvestičný fond 14.11.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 179 2016 hračky MŠ 1 038,46 s DPH 21.10.2016 Nomiland s.r.o. 31.10.2016
Faktúra FaZŠ 173 2016 vývoz tekutého odpadu 184.- s DPH 21.10.2016 Obec Pruské 11.11.2016
Faktúra FaŠJ 85 2016 tovar do ŠJ 266,10 s DPH 20.10.2016 Štefanec 01.11.2016
Faktúra FaZŠ 170 2016 elektrina 490,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 17.10.2016 SPP a.s. 31.10.2016
Faktúra FaZŠ 169 2016 elektrina 676.- s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 17.10.2016 SPP a.s. 31.10.2016
Faktúra FaZŠ 171 2016 učebnice na Aj 66.- s DPH 17.10.2016 AD REM 11.11.2016
Faktúra FaZŠ 168 2016 voda 354,18 s DPH 13.10.2016 PoVoS a.s. 31.10.2016
Zmluva Mandátna zmluva Rerivo poradenský servis, e-aukcia s DPH 12.10.2016 Rerivo s.r.o. 01.11.2016
Faktúra FaŠJ 84 2016 tovar do ŠJ 1 081.11 s DPH 12.10.2016 Inmedia s.r.o. 11.11.2016
Faktúra FaZŠ 164 2016 telekomunik.služby 66,77 s DPH Zmluva T Com 2015 10.10.2016 Slovak Telekom a.s. 21.10.2016
Faktúra FaZŠ 166 2016 odb.prehliadky, opravy, údržba, montáž elektroinštal. 575.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 10.10.2016 František Černej Elektroinštala 21.10.2016
Faktúra FaZŠ 163 2016 telekomunik.služby 23,22 s DPH Zmluva T Com 2015 10.10.2016 Slovak Telekom a.s. 21.10.2016
Faktúra FaZŠ 162 2016 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 10.10.2016 Slovak Telekom a.s. 21.10.2016
Faktúra FaŠJ 82 2016 tovar do ŠJ 262,69 s DPH 10.10.2016 Štefanec 01.11.2016
Faktúra FaŠJ 83 2016 tovar do ŠJ 275,09 s DPH 10.10.2016 Sniežik s.r.o. 01.11.2016
Faktúra FaZŠ 167 2016 odb.prehliadky, opravy, údržba, montáž elektroinštal. 330.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 10.10.2016 František Černej Elektroinštala 21.10.2016
Faktúra FaZŠ 165 2016 radiátory ZŠ 144,04 s DPH 10.10.2016 Mokup s.r.o. 21.10.2016
Faktúra FaZŠ 161 2016 učebné pomôcky pre žiakov v HN 33,20 s DPH Objednávka HN 2016_2017 07.10.2016 Daffer s.r.o. 21.10.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 185 2016 servisná prehliadka schodiskovej plošiny 139,20 s DPH 06.10.2016 Velcon s.r.o. 10.10.2016
Faktúra FaZŠ 160 2016 odvoz odpadu ŠJ 88.- s DPH Zmluva ŠJ 05.10.2016 Silver Mine, s.r.o. 21.10.2016
Faktúra FaŠJ 81 2016 tovar do ŠJ 648,90 s DPH 04.10.2016 AMV s.r.o. 01.11.2016
Objednávka Obj HN 2016_2017 učebné pomôcky pre žiakov v HN 33,20 s DPH 04.10.2016 Daffer s.r.o. 14.10.2016
Faktúra FaŠJ 80 2016 tovar do ŠJ 769,12 s DPH 04.10.2016 Košík 01.11.2016
Faktúra FaZŠ 159 2016 plyn 1295.- s DPH Zmluva SPP 2016 04.10.2016 SPP a.s. 21.10.2016
Zmluva Zmluva Sme v škole 3_16 Projekt Sme v škole 163,80 s DPH 03.10.2016 Nadácia Petit Academy 14.11.2016
Faktúra FaŠJ 78 2016 tovar do ŠJ 1 476,48 s DPH 03.10.2016 Obim s.r.o. 01.11.2016
Faktúra FaŠJ 79 2016 tovar do ŠJ 353,15 s DPH 03.10.2016 Sniežik s.r.o. 01.11.2016
Faktúra FaZŠ 158 2016 kancelárske potreby 121.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 30.09.2016 COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o. 21.10.2016
Faktúra FaZŠ 157 2016 oblasť BOZP,prac. zdrav. služba 144.- s DPH Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt. prac. zdrav. služby 30.09.2016 IKOS 10.10.2016
Faktúra FaŠJ 77 2016 tovar do ŠJ 790,25 s DPH 28.09.2016 Inmedia s.r.o. 03.10.2016
Faktúra FaŠJ 76 2016 tovar do ŠJ 80,85 s DPH 27.09.2016 Košík 03.10.2016
Faktúra FaZŠ 156 2016 telekomunik.služby 68,31 s DPH Zmluva Orange 22.09.2016 Orange Slovensko 07.10.2016
Faktúra FaZŠ 154 2016 tlačivá ŠJ 48,47 s DPH 22.09.2016 Slovenská pošta 30.09.2016
Faktúra FaZŠ 155 2016 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 22.09.2016 Bc. ANTON FROHN 30.09.2016
Faktúra FaZŠ 149 2016 fixky na tabule 113.- s DPH 20.09.2016 MIHI.sk s.r.o. 30.09.2016
Faktúra FaZŠ 153 2016 tonery 140,40 s DPH 20.09.2016 IBECO 30.09.2016
Faktúra FaZŠ 152 2016 školenie 60.- s DPH 20.09.2016 JUMA Trenčín s.r.o. 30.09.2016
Faktúra FaZŠ 151 2016 elektrina 125,18 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 20.09.2016 SPP a.s. 30.09.2016
Faktúra FaZŠ 150 2016 elektrina 531,38 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 20.09.2016 SPP a.s. 30.09.2016
Faktúra FaŠJ 75 2016 tovar do ŠJ 204,36 s DPH 19.09.2016 Štefanec 03.10.2016
Faktúra FaZŠ 144 2016 voda 75,98 s DPH 19.09.2016 PoVoS a.s. 30.09.2016
Faktúra FaZŠ 148 2016 doména 19,91 s DPH 19.09.2016 Websupport s.r.o. 30.09.2016
Faktúra FaZŠ 147 2016 učebnice na Prvouku 104,72 s DPH Obj k FaZŠ 147 2016 16.09.2016 Aitec s.r.o. 22.09.2016
Faktúra FaZŠ 146 2016 vývoz tekutého odpadu 276.- s DPH 14.09.2016 Obec Pruské 30.09.2016
Faktúra FaŠJ 74 2016 tovar do ŠJ 637,70 s DPH 14.09.2016 Inmedia s.r.o. 03.10.2016
Faktúra FaZŠ 145 2016 kancelárske potreby 172,44 s DPH Obj k FaZŠ 145 2016 13.09.2016 Lamitec s.r.o. 30.09.2016
Faktúra FaŠJ 73 2016 tovar do ŠJ 149,05 s DPH 13.09.2016 AG FOODS SK 03.10.2016
Faktúra FaŠJ 72 2016 tovar do ŠJ 127,51 s DPH 12.09.2016 Sniežik s.r.o. 03.10.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 145 2016 kancelárske potreby 172,44 s DPH 12.09.2016 Lamitec s.r.o. 23.09.2016
Faktúra FaZŠ 143 2016 telekomunik.služby 66,35 s DPH Zmluva T Com 2015 09.09.2016 Slovak Telekom a.s. 22.09.2016
Faktúra FaZŠ 142 2016 telekomunik.služby 23,22 s DPH Zmluva T Com 2015 07.09.2016 Slovak Telekom a.s. 22.09.2016
Faktúra FaZŠ 141 2016 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 07.09.2016 Slovak Telekom a.s. 22.09.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 147 2016 učebnice na Prvouku 104,72 s DPH 07.09.2016 Aitec s.r.o. 12.09.2016
Faktúra FaŠJ 71 2016 tovar do ŠJ 162,08 s DPH 06.09.2016 Sniežik s.r.o. 03.10.2016
Faktúra FaZŠ 139 2016 tonery 335,99 s DPH 06.09.2016 IBECO 22.09.2016
Faktúra FaZŠ 140 2016 učebnice na Aj 1947.- s DPH 06.09.2016 Littera, Martin 22.09.2016
Faktúra FaZŠ 138 2016 čistiace prostriedky ŠJ 390,96 s DPH 05.09.2016 Gastrolux 22.09.2016
Faktúra FaZŠ 137 2016 plyn 1295.- s DPH Zmluva SPP 2016 05.09.2016 SPP a.s. 22.09.2016
Faktúra FaZŠ 136 2016 farby 20,14 s DPH 05.09.2016 VLM s.r.o. 22.09.2016
Faktúra FaŠJ 70 2016 tovar do ŠJ 958,99 s DPH 02.09.2016 Inmedia s.r.o. 20.09.2016
Faktúra FaŠJ 69 2016 tovar do ŠJ 78,28 s DPH 02.09.2016 Obim s.r.o. 20.09.2016
Faktúra FaZŠ 135 2016 čist. a hyg. prostriedky 317.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 02.09.2016 Majster Papier 22.09.2016
Faktúra FaZŠ 133 2016 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 25.08.2016 Bc. ANTON FROHN 31.08.2016
Faktúra FaZŠ 134 2016 licencia ASC agenda 349.- s DPH 25.08.2016 ASC 31.08.2016
Faktúra FaZŠ 132 2016 telekomunik.služby 69,91 s DPH Zmluva Orange 23.08.2016 Orange Slovensko 31.08.2016
Faktúra FaZŠ 131 2016 obšívanie kobercov MŠ 177,04 s DPH 22.08.2016 Rocher Consulting SR s.r.o. 31.08.2016
Faktúra FaZŠ 130 2016 elektrina 194,12 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 17.08.2016 SPP a.s. 31.08.2016
Faktúra FaZŠ 129 2016 elektrina 508,70 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 17.08.2016 SPP a.s. 31.08.2016
Faktúra FaZŠ 128 2016 vývoz tekutého odpadu 230.- s DPH 12.08.2016 Obec Pruské 31.08.2016
Faktúra FaZŠ 124 2016 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 11.08.2016 Slovak Telekom a.s. 31.08.2016
Faktúra FaZŠ 125 2016 telekomunik.služby 23,22 s DPH Zmluva T Com 2015 11.08.2016 Slovak Telekom a.s. 31.08.2016
Faktúra FaZŠ 126 2016 telekomunik.služby 66,35 s DPH Zmluva T Com 2015 11.08.2016 Slovak Telekom a.s. 31.08.2016
Faktúra FaZŠ 127 2016 voda 74,81 s DPH 11.08.2016 PoVoS a.s. 31.08.2016
Faktúra FaZŠ 123 2016 plyn 1295.- s DPH Zmluva SPP 2016 05.08.2016 SPP a.s. 31.08.2016
Faktúra FaŠJ 68 2016 tovar do ŠJ 211,33 s DPH 02.08.2016 AMV s.r.o. 08.08.2016
Faktúra FaZŠ 122 2016 škola v prírode 9 717,69 s DPH 29.07.2016 Aquatris s.r.o. 29.07.2016
Faktúra FaZŠ 121 2016 telekomunik.služby 68,57 s DPH Zmluva Orange 25.07.2016 Orange Slovensko 29.07.2016
Faktúra FaŠJ 67 2016 tovar do ŠJ 152,79 s DPH 22.07.2016 Košík 08.08.2016
Faktúra FaŠJ 66 2016 tovar do ŠJ 43,80 s DPH 22.07.2016 Štefanec 08.08.2016
Faktúra FaZŠ 118 2016 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 18.07.2016 Bc. ANTON FROHN 29.07.2016
Faktúra FaZŠ 119 2016 elektrina 649,52 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 18.07.2016 SPP a.s. 29.07.2016
Faktúra FaZŠ 120 2016 elektrina 533,99 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 18.07.2016 SPP a.s. 29.07.2016
Faktúra FaZŠ 117 2016 voda 579,79 s DPH 13.07.2016 PoVoS a.s. 29.07.2016
Faktúra FaZŠ 116 2016 radiátory MŠ 9 520,77 s DPH 11.07.2016 Aquatris s.r.o. 29.07.2016
Faktúra FaZŠ 115 2016 montážna hliníková plošina 192.- s DPH Obj k FaZŠ 115 2016 08.07.2016 Emporo s.r.o. 29.07.2016
Faktúra FaZŠ 114 2016 odvoz odpadu ŠJ 104.- s DPH Zmluva ŠJ 08.07.2016 Silver Mine, s.r.o. 29.07.2016
Faktúra FaZŠ 113 2016 telekomunik.služby 66,35 s DPH Zmluva T Com 2015 07.07.2016 Slovak Telekom a.s. 29.07.2016
Faktúra FaZŠ 112 2016 telekomunik.služby 23,22 s DPH Zmluva T Com 2015 07.07.2016 Slovak Telekom a.s. 29.07.2016
Faktúra FaZŠ 111 2016 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 07.07.2016 Slovak Telekom a.s. 29.07.2016
Faktúra FaŠJ 65 2016 tovar do ŠJ 999,81 s DPH 07.07.2016 Košík 08.07.2016
Faktúra FaŠJ 63 2016 tovar do ŠJ 1 879,78 s DPH 07.07.2016 Obim s.r.o. 08.07.2016
Faktúra FaŠJ 62 2016 tovar do ŠJ 966,13 s DPH 07.07.2016 AMV s.r.o. 08.07.2016
Faktúra FaZŠ 110 2016 škola v prírode 2 926,82 s DPH 06.07.2016 IHT-EAST AGRO s.r.o. 29.07.2016
Faktúra FaZŠ 109 2016 plyn 1295.- s DPH Zmluva SPP 2016 04.07.2016 SPP a.s. 11.07.2016
Faktúra FaZŠ 108 2016 uč.pomôcky MŠ 73,87 s DPH 01.07.2016 Malunet s.r.o. 11.07.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 115 2016 montážna hliníková plošina 192.- s DPH 29.06.2016 Emporo s.r.o. 08.07.2016
Faktúra FaZŠ 107 2016 cestovné-žiaci MŠ 208,26 s DPH 29.06.2016 Harňák s.r.o. 30.06.2016
Faktúra FaZŠ 106 2016 výmena zdroj.napájania kamier 270,67 s DPH 28.06.2016 SPIN TN 30.06.2016
Faktúra FaZŠ 105 2016 uč.pomôcky do CVČ 480.- s DPH 24.06.2016 Daffer s.r.o. 30.06.2016
Faktúra FaZŠ 104 2016 telekomunik.služby 68,21 s DPH Zmluva Orange 23.06.2016 Orange Slovensko 30.06.2016
Faktúra FaŠJ 61 2016 tovar do ŠJ 58,89 s DPH 22.06.2016 Inmedia s.r.o. 04.07.2016
Zmluva Darovacia zmluva Projekt Infovek 4165.- s DPH 22.06.2016 Centrum vedecko-techn.informácií SR 18.07.2016
Faktúra FaŠJ 60 2016 tovar do ŠJ 282,51 s DPH 20.06.2016 Štefanec 04.07.2016
Faktúra FaZŠ 103 2016 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 20.06.2016 Bc. ANTON FROHN 30.06.2016
Faktúra FaZŠ 102 2016 uč.pomôcky 27,35 s DPH 17.06.2016 AD REM 20.06.2016
Faktúra FaZŠ 101 2016 predplatné zákonov 49,80 s DPH 17.06.2016 20.06.2016
Faktúra FaZŠ 99 2016 elektrina 569,32 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 17.06.2016 SPP a.s. 20.06.2016
Faktúra FaZŠ 98 2016 elektrina 697,21 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 17.06.2016 SPP a.s. 20.06.2016
Faktúra FaZŠ 97 2016 oblasť BOZP,prac. zdrav. služba 144.- s DPH Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt. prac. zdrav. služby 17.06.2016 IKOS 20.06.2016
Faktúra FaZŠ 100 2016 školské administratívne tlačivá 166,73 s DPH Obj Ševt 2016 17.06.2016 ŠEVT a.s. 20.06.2016
Faktúra FaŠJ 59 2016 tovar do ŠJ 26,90 s DPH 17.06.2016 Inmedia s.r.o. 04.07.2016
Faktúra FaŠJ 58 2016 tovar do ŠJ 424,57 s DPH 17.06.2016 Inmedia s.r.o. 04.07.2016
Faktúra FaŠJ 57 2016 tovar do ŠJ 30,89 s DPH 15.06.2016 Sniežik s.r.o. 16.06.2016
Faktúra FaŠJ 56 2016 tovar do ŠJ 123,05 s DPH 15.06.2016 Sniežik s.r.o. 16.06.2016
Faktúra FaZŠ 96 2016 voda 217,42 s DPH 13.06.2016 PoVoS a.s. 20.06.2016
Faktúra FaZŠ 92 2016 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 09.06.2016 Slovak Telekom a.s. 20.06.2016
Faktúra FaZŠ 93 2016 telekomunik.služby 23,22 s DPH Zmluva T Com 2015 09.06.2016 Slovak Telekom a.s. 20.06.2016
Faktúra FaZŠ 94 2016 telekomunik.služby 66,96 s DPH Zmluva T Com 2015 09.06.2016 Slovak Telekom a.s. 20.06.2016
Faktúra FaZŠ 95 2016 licencia na PC program 489,60 s DPH 09.06.2016 Vema 20.06.2016
Faktúra FaŠJ 55 2016 tovar do ŠJ 24.- s DPH 08.06.2016 Inmedia s.r.o. 16.06.2016
Faktúra FaŠJ 54 2016 tovar do ŠJ 30,32 s DPH 08.06.2016 AG FOODS SK s.r.o. 16.06.2016
Faktúra FaŠJ 53 2016 tovar do ŠJ 295,69 s DPH 07.06.2016 Štefanec 16.06.2016
Faktúra FaŠJ 52 2016 tovar do ŠJ 1 042,05 s DPH 07.06.2016 Košík 16.06.2016
Faktúra FaZŠ 91 2016 tonery 108.- s DPH 06.06.2016 IBECO 20.06.2016
Faktúra FaŠJ 51 2016 tovar do ŠJ 548,21 s DPH 03.06.2016 AMV s.r.o. 16.06.2016
Faktúra FaZŠ 90 2016 elektrina 1295.- s DPH Zmluva SPP 2016 02.06.2016 SPP a.s. 20.06.2016
Faktúra FaŠJ 50 2016 tovar do ŠJ 664,37 s DPH 01.06.2016 AMV s.r.o. 16.06.2016
Zmluva Zmluva o dodávke tovaru Bolex dodávka ovocia a zeleniny na šk.rok 2016/17 s DPH 01.06.2016 Bolex s.r.o. 20.06.2016
Faktúra FaŠJ 49 2016 tovar do ŠJ 2 335,24 s DPH 01.06.2016 Obim s.r.o. 16.06.2016
Faktúra FaZŠ 89 2016 obšitie koberca do MŠ 282,14 s DPH 01.06.2016 MKR Interiér s.r.o. 20.06.2016
Faktúra FaZŠ 88 2016 predplatné časopisy MŠ 18,80 s DPH Obj k FaZŠ 88 2016 27.05.2016 ARES s.r.o. 31.05.2016
Faktúra FaZŠ 87 2016 oprava zdvíhacieho zariadenia-schodisková plošina 146,80 s DPH 27.05.2016 Velcon s.r.o. 20.06.2016
Faktúra FaZŠ 86 2016 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 24.05.2016 Bc. ANTON FROHN 31.05.2016
Faktúra FaZŠ 85 2016 telekomunik.služby 18,89 s DPH Zmluva Orange 23.05.2016 Orange Slovensko 31.05.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 88 2016 predplatné časopisy MŠ 18,80 s DPH 23.05.2016 ARES s.r.o. 31.05.2016
Faktúra FaZŠ 84 2016 predplatné zákonov 84.- s DPH 20.05.2016 Poradca podnikateľa s.r.o. 17.06.2016
Faktúra FaŠJ 48 2016 tovar do ŠJ 224,95 s DPH 19.05.2016 Štefanec 31.05.2016
Faktúra FaŠJ 47 2016 tovar do ŠJ 247,68 s DPH 18.05.2016 Sniežik s.r.o. 31.05.2016
Faktúra FaŠJ 46 2016 tovar do ŠJ 599,78 s DPH 18.05.2016 Inmedia s.r.o. 31.05.2016
Faktúra FaZŠ 82 2016 elektrina 593,16 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 16.05.2016 SPP a.s. 17.05.2016
Faktúra FaZŠ 81 2016 elektrina 738,74 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 16.05.2016 SPP a.s. 17.05.2016
Faktúra FaZŠ 83 2016 cestovné-žiaci ZŠ 385,62 s DPH 16.05.2016 SAD Trenčín,a.s. 31.05.2016
Zmluva Darovacia zmluva 2016 HuGa, n.f. finančný dar-doprava -plavecký výcvik žiakov 385,62 s DPH 16.05.2016 HuGa,neinvestičný fond 31.05.2016
Faktúra FaŠJ 45 2016 tovar do ŠJ 140,47 s DPH 11.05.2016 Inmedia s.r.o. 17.05.2016
Faktúra FaZŠ 80 2016 voda 156,64 s DPH 10.05.2016 PoVoS a.s. 17.05.2016
Faktúra FaZŠ 77 2016 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 10.05.2016 Slovak Telekom a.s. 17.05.2016
Faktúra FaŠJ 44 2016 tovar do ŠJ 130,18 s DPH 10.05.2016 Sniežik s.r.o. 17.05.2016
Faktúra FaZŠ 78 2016 telekomunik.služby 23,22 s DPH Zmluva T Com 2015 10.05.2016 Slovak Telekom a.s. 17.05.2016
Faktúra FaZŠ 79 2016 telekomunik.služby 66,83 s DPH Zmluva T Com 2015 10.05.2016 Slovak Telekom a.s. 17.05.2016
Faktúra FaZŠ 76 2016 cestovné-žiaci MŠ 115,30 s DPH 09.05.2016 Harňák s.r.o. 18.05.2016
Faktúra FaŠJ 43 2016 tovar do ŠJ 1 256,02 s DPH 06.05.2016 AMV s.r.o. 17.05.2016
Faktúra FaZŠ 75 2016 vývoz tekutého odpadu 246.- s DPH 05.05.2016 Obec Pruské 18.05.2016
Faktúra FaŠJ 42 2016 tovar do ŠJ 793,61 s DPH 04.05.2016 Košík 17.05.2016
Faktúra FaŠJ 41 2016 tovar do ŠJ 619,38 s DPH 04.05.2016 Inmedia s.r.o. 17.05.2016
Faktúra FaŠJ 40 2016 tovar do ŠJ 217,83 s DPH 04.05.2016 Štefanec 17.05.2016
Faktúra FaZŠ 74 2016 čist. a hyg. prostriedky 294.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 03.05.2016 Majster Papier 18.05.2016
Faktúra FaZŠ 73 2016 plyn 1295.- s DPH Zmluva SPP 2016 02.05.2016 SPP a.s. 18.05.2016
Faktúra FaŠJ 39 2016 tovar do ŠJ 1 943,29 s DPH 02.05.2016 Obim s.r.o. 17.05.2016
Faktúra FaŠJ 38 2016 tovar do ŠJ 181,85 s DPH 28.04.2016 AG FOODS SK 17.05.2016
Faktúra FaZŠ 72 2016 revízia hasiacich prístrojov 146,50 s DPH 28.04.2016 Dujka Libor 18.05.2016
Faktúra FaŠJ 37 2016 tovar do ŠJ 303,16 s DPH 27.04.2016 Sniežik s.r.o. 17.05.2016
Faktúra FaZŠ 71 2016 telekomunik.služby 84,98 s DPH Zmluva Orange 25.04.2016 Orange Slovensko 28.04.2016
Faktúra FaŠJ 36 2016 tovar do ŠJ 289,77 s DPH 22.04.2016 Štefanec 28.04.2016
Faktúra FaZŠ 70 2016 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 21.04.2016 Bc. ANTON FROHN 28.04.2016
Faktúra FaŠJ 35 2016 tovar do ŠJ 505,69 s DPH 20.04.2016 Inmedia s.r.o. 28.04.2016
Faktúra FaZŠ 69 2016 školské ovocie 246,35 s DPH Program "Školské ovocie" 20.04.2016 Bolex s.r.o. 28.04.2016
Faktúra FaŠJ 34 2016 tovar do ŠJ 260,90 s DPH 18.04.2016 Sniežik s.r.o. 28.04.2016
Faktúra FaZŠ 68 2016 elektrina 571,94 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 18.04.2016 SPP a.s. 28.04.2016
Faktúra FaZŠ 67 2016 elektrina 828,71 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 18.04.2016 SPP a.s. 28.04.2016
Faktúra FaZŠ 66 2016 hračky do MŠ 351,89 s DPH 15.04.2016 Malunet s.r.o. 28.04.2016
Faktúra FaZŠ 65 2016 oprava oplotenia ZŠ s MŠ 310.- s DPH 14.04.2016 Cíbik František 28.04.2016
Faktúra FaZŠ 64 2016 farby 238,27 s DPH 14.04.2016 VLM s.r.o. 28.04.2016
Zmluva Darovacia zmluva Bolex 4_2016 finančný príspevok 246,35 s DPH 13.04.2016 Bolex s.r.o. 25.04.2016
Faktúra FaZŠ 63 2016 prenájom zariadení a riešení 25,20 s DPH Rámcová zmluva Datalan 12.04.2016 Datalan a.s. 28.04.2016
Faktúra FaZŠ 62 2016 voda 541,21 s DPH 12.04.2016 PoVoS a.s. 26.04.2016
Faktúra FaZŠ 60 2016 telekomunik.služby 66,46 s DPH Zmluva T Com 2015 11.04.2016 Slovak Telekom a.s. 26.04.2016
Faktúra FaZŠ 61 2016 školské administratívne tlačivá 170,39 s DPH Obj Ševt 2016 11.04.2016 ŠEVT a.s. 26.04.2016
Faktúra FaZŠ 59 2016 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 11.04.2016 Slovak Telekom a.s. 26.04.2016
Faktúra FaŠJ 27 2016 tovar do ŠJ 73,33 s DPH 08.04.2016 Košík 28.04.2016
Faktúra FaŠJ 28 2016 tovar do ŠJ 654,85 s DPH 08.04.2016 Košík 28.04.2016
Faktúra FaŠJ 29 2016 tovar do ŠJ 1 611,47 s DPH 08.04.2016 Obim s.r.o. 28.04.2016
Faktúra FaŠJ 30 2016 tovar do ŠJ 568,58 s DPH 08.04.2016 AMV s.r.o. 28.04.2016
Faktúra FaŠJ 32 2016 tovar do ŠJ 292,45 s DPH 08.04.2016 Sniežik s.r.o. 28.04.2016
Faktúra FaŠJ 33 2016 tovar do ŠJ 367,68 s DPH 08.04.2016 Inmedia s.r.o. 28.04.2016
Faktúra FaŠJ 31 2016 tovar do ŠJ 147,98 s DPH 08.04.2016 Štefanec 28.04.2016
Faktúra FaZŠ 57 2016 odvoz odpadu ŠJ 80.- s DPH Zmluva ŠJ 07.04.2016 Silver Mine, s.r.o. 26.04.2016
Faktúra FaZŠ 58 2016 telekomunik.služby 23,22 s DPH Zmluva T Com 2015 07.04.2016 Slovak Telekom a.s. 26.04.2016
Faktúra FaZŠ 56 2016 telefón 76,50 s DPH 07.04.2016 Orange Slovensko 26.04.2016
Zmluva Dodatok k zmluve Orange 2016 paušál Kengura 30 € s DPH 06.04.2016 Orange Slovensko 11.04.2016
Faktúra FaZŠ 55 2016 telefón 22,50 s DPH 06.04.2016 Orange Slovensko 26.04.2016
Faktúra FaZŠ 54 2016 stavebný materiál 128,06 s DPH 05.04.2016 Stavebniny Pruské 28.04.2016
Zmluva Dodatok k zmluve Orange 2016 paušál Delfín 20 € s DPH 05.04.2016 Orange Slovensko 11.04.2016
Faktúra FaZŠ 53 2016 plyn 1295.- s DPH Zmluva SPP 2016 04.04.2016 SPP a.s. 28.04.2016
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o nákupe potravín za 1-3 2016 nad1000.- s DPH 04.04.2016 18.04.2016
Faktúra FaZŠ 52 2016 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 30.03.2016 Bc. ANTON FROHN 18.04.2016
Faktúra FaZŠ 51 2016 servisné práce kamerového systému 1 979.34 s DPH 29.03.2016 SPIN TN 18.04.2016
Faktúra FaZŠ 50 2016 telekomunik.služby 65,99 s DPH Zmluva Orange 29.03.2016 Orange Slovensko 18.04.2016
Faktúra FaZŠ 48 2016 tablety 2 715.02 s DPH 24.03.2016 Alza.sk 31.03.2016
Faktúra FaZŠ 49 2016 nábytok do ZŠ 3 624,96 s DPH Elektronický kontraktačný systém 24.03.2016 KODRETA furniture 31.03.2016
Faktúra FaŠJ 25 2016 tovar do ŠJ 171,92 s DPH 23.03.2016 Štefanec 11.04.2016
Faktúra FaŠJ 26 2016 tovar do ŠJ 521,34 s DPH 23.03.2016 Inmedia s.r.o. 11.04.2016
Faktúra FaZŠ 47 2016 Projekt Sme v škole 245,70 s DPH Zmluva Sme v škole 2_16 21.03.2016 Petit Press a.s. 31.03.2016
Faktúra FaZŠ 46 2016 čistiace prostriedky ŠJ 195,48 s DPH 16.03.2016 Gastrolux 28.03.2016
Faktúra FaZŠ 45 2016 uč.pomôcky do dielní 10,36 s DPH 15.03.2016 Daffer s.r.o. 28.03.2016
Faktúra FaZŠ 44 2016 elektrina 621,70 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 14.03.2016 SPP a.s. 21.03.2016
Faktúra FaZŠ 43 2016 elektrina 956,22 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 14.03.2016 SPP a.s. 21.03.2016
Faktúra FaZŠ 42 2016 školské administratívne tlačivá 34,63 s DPH Obj Ševt 2016 11.03.2016 ŠEVT a.s. 21.03.2016
Faktúra FaZŠ 41 2016 OSB dosky do telocv. 36,46 s DPH 11.03.2016 Bartex s.r.o. 21.03.2016
Faktúra FaŠJ 24 2016 tovar do ŠJ 241,12 s DPH 11.03.2016 AG FOODS SK 14.03.2016
Faktúra FaZŠ 40 2016 voda 185,86 s DPH 10.03.2016 PoVoS a.s. 21.03.2016
Faktúra FaŠJ 23 2016 tovar do ŠJ 129,60 s DPH 10.03.2016 Sniežik s.r.o. 14.03.2016
Faktúra FaŠJ 20 2016 tovar do ŠJ 778,44 s DPH 09.03.2016 Košík 14.03.2016
Faktúra FaŠJ 21 2016 tovar do ŠJ 530,70 s DPH 09.03.2016 AMV s.r.o. 14.03.2016
Faktúra FaŠJ 22 2016 tovar do ŠJ 503,20 s DPH 09.03.2016 Inmedia s.r.o. 14.03.2016
Faktúra FaŠJ 19 2016 tovar do ŠJ 1 364,98 s DPH 07.03.2016 Obim s.r.o. 09.03.2016
Faktúra FaZŠ 39 2016 plastové tabule-štátny znak,zástava 504,62 s DPH Obj k FaZŠ 39 2016 07.03.2016 Agentúra 208 21.03.2016
Faktúra FaZŠ 34 2016 plyn 1295.- s DPH Zmluva SPP 2016 07.03.2016 SPP a.s. 21.03.2016
Faktúra FaZŠ 35 2016 tovar pre žiakov v HN 16,60 s DPH Obj k FaZŠ 35 2016 07.03.2016 Daffer s.r.o. 21.03.2016
Faktúra FaZŠ 36 2016 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 07.03.2016 Slovak Telekom a.s. 21.03.2016
Faktúra FaZŠ 37 2016 telekomunik.služby 23,22 s DPH Zmluva T Com 2015 07.03.2016 Slovak Telekom a.s. 21.03.2016
Faktúra FaZŠ 38 2016 telekomunik.služby 67,80 s DPH Zmluva T Com 2015 07.03.2016 Slovak Telekom a.s. 21.03.2016
Faktúra FaZŠ 32 2016 OSB dosky do telocv. 473,86 s DPH Obj k FaZŠ 32 2016 04.03.2016 Bartex s.r.o. 21.03.2016
Faktúra FaZŠ 33 2016 siete na okná do telocv. 1 091,05 s DPH 04.03.2016 Firma Košík-siete 21.03.2016
Faktúra FaŠJ 18 2016 tovar do ŠJ 135,42 s DPH 03.03.2016 Štefanec 09.03.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 35 2016 tovar pre žiakov v HN 16,60 s DPH 02.03.2016 Daffer s.r.o. 11.03.2016
Faktúra FaZŠ 31 2016 hudobné nástroje pre 1.st. 250,20 s DPH Obj k FaZŠ 31 2016 02.03.2016 Maquita s.r.o. 21.03.2016
Faktúra FaZŠ 29 2016 kopírka 1 597,20 s DPH 01.03.2016 IBECO 21.03.2016
Faktúra FaZŠ 30 2016 údržbársky materiál 201,67 s DPH 01.03.2016 Stavebniny Pruské 14.03.2016
Zmluva Zmluva o poskytovaní prac. zdr. služby poskyt. pracovnej zdrav. služby s DPH 29.02.2016 IKOS 29.02.2016
Zmluva Zmluva BOZP oblasť BOZP s DPH 29.02.2016 IKOS 29.02.2016
Faktúra FaZŠ 28 2016 servis. prehliadka plynových kotlov 315,60 s DPH 26.02.2016 ECON 29.02.2016
Faktúra FaŠJ 16 2016 tovar do ŠJ 326,34 s DPH 24.02.2016 Inmedia s.r.o. 26.02.2016
Faktúra FaŠJ 17 2016 tovar do ŠJ 61,20 s DPH 24.02.2016 VTC s.r.o. 26.02.2016
Faktúra FaZŠ 27 2016 telekomunik.služby 66,78 s DPH Dodatok k Zmluve Orange 2016 24.02.2016 Orange Slovensko 07.03.2016
Faktúra FaŠJ 15 2016 tovar do ŠJ 318,08 s DPH 23.02.2016 Sniežik s.r.o. 26.02.2016
Objednávka Obj Ševt 2016 školské administratívne tlačivá s DPH 23.02.2016 ŠEVT a.s. 29.02.2016
Faktúra FaZŠ 26 2016 uč.pomôsky 1.st CD 35.- s DPH 23.02.2016 Pavelčákovci 29.02.2016
Faktúra FaŠJ 14 2016 tovar do ŠJ 163,90 s DPH 22.02.2016 Štefanec 26.02.2016
Faktúra FaZŠ 24 2016 kancelársky papier 132.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 19.02.2016 Office Star 29.02.2016
Faktúra FaZŠ 25 2016 kosačka,plotové nožnice 637.- s DPH Obj k FaZŠ 25 2016 19.02.2016 Mountfield SK 29.02.2016
Faktúra FaZŠ 23 2016 popisovače na tabuľu 140,80 s DPH Elektronický kontraktačný systém 18.02.2016 Ing. Peter Gerši-GC Tech 29.02.2016
Faktúra FaZŠ 22 2016 tonery 406.- s DPH 18.02.2016 IBECO 29.02.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 31 2016 hudobné nástroje pre 1.st. 250,20 s DPH 18.02.2016 Maquita s.r.o. 29.02.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 39 2016 plastové tabule-štátny znak,zástava 504,62 s DPH 18.02.2016 Agentúra 208 26.02.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 32 2016 OSB dosky do telocv. 473,86 s DPH 16.02.2016 Bartex s.r.o. 22.02.2016
Zmluva Zmluva Sme v škole 2_16 Projekt Sme v škole 245,70 s DPH 16.02.2016 Nadácia Petit Academy 29.02.2016
Faktúra FaZŠ 21 2016 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 16.02.2016 Bc. ANTON FROHN 29.02.2016
Faktúra FaZŠ 19 2016 elektrina 845,42 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 15.02.2016 SPP a.s. 29.02.2016
Faktúra FaZŠ 20 2016 elektrina 723,02 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 15.02.2016 SPP a.s. 29.02.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 25 2016 kosačka,plotové nožnice 637.- s DPH 10.02.2016 Mountfield SK 15.02.2016
Faktúra FaŠJ 13 2016 tovar do ŠJ 350,14 s DPH 10.02.2016 Inmedia s.r.o. 26.02.2016
Faktúra FaŠJ 12 2016 tovar do ŠJ 626,53 s DPH 10.02.2016 AMV s.r.o. 26.02.2016
Faktúra FaŠJ 11 2016 tovar do ŠJ 284,20 s DPH 09.02.2016 Sniežik s.r.o. 26.02.2016
Faktúra FaZŠ 17 2016 telekomunik.služby 70,57 s DPH Zmluva T Com 2015 09.02.2016 Slovak Telekom a.s. 22.02.2016
Faktúra FaZŠ 16 2016 telekomunik.služby 23,22 s DPH Zmluva T Com 2015 09.02.2016 Slovak Telekom a.s. 22.02.2016
Faktúra FaZŠ 18 2016 voda 121,57 s DPH 09.02.2016 PoVoS a.s. 15.02.2016
Faktúra FaZŠ 15 2016 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 09.02.2016 Slovak Telekom a.s. 22.02.2016
Faktúra FaZŠ 14 2016 Projekt Sme v škole 152,10 s DPH Zmluva Sme v škole 1_16 04.02.2016 Petit Press a.s. 15.02.2016
Faktúra FaŠJ 10 2016 tovar do ŠJ 154,96 s DPH 03.02.2016 Štefanec 26.02.2016
Faktúra FaŠJ 9 2016 tovar do ŠJ 996,78 s DPH 02.02.2016 Obim s.r.o. 26.02.2016
Faktúra FaŠJ 8 2016 tovar do ŠJ 606,31 s DPH 02.02.2016 Košík 26.02.2016
Faktúra FaŠJ 7 2016 tovar do ŠJ 169,20 s DPH 02.02.2016 AG FOODS SK 26.02.2016
Faktúra FaZŠ 13 2016 plyn 1295.- s DPH Zmluva SPP 2016 02.02.2016 SPP a.s. 15.02.2016
Faktúra FaZŠ 12 2016 vývoz tekutého odpadu 210.- s DPH 29.01.2016 Obec Pruské 08.02.2016
Faktúra FaZŠ 11 2016 šeky do ŠJ 32,87 s DPH 28.01.2016 Slovenská pošta 08.02.2016
Faktúra FaŠJ 6 2016 tovar do ŠJ 754,71 s DPH 27.01.2016 Inmedia s.r.o. 01.02.2016
Faktúra FaZŠ 244 2015 elektrina 492,49 s DPH Zmluva SSE 2014-2015 26.01.2016 SSE a.s. 01.02.2016
Faktúra FaZŠ 245 2015 plyn 484,93 s DPH Zmluva SPP 2015 25.01.2016 SPP a.s. 08.02.2016
Faktúra FaZŠ 10 2016 lyžiarsky výcvik 4686.- s DPH 25.01.2016 Hotel SKI 01.02.2016
Faktúra FaZŠ 9 2016 telekomunik.služby 66,05 s DPH Dodatok k Zmluve Orange 2016 25.01.2016 Orange Slovensko 01.02.2016
Faktúra FaŠJ 5 2016 tovar do ŠJ 118,16 s DPH 25.01.2016 Štefanec 01.02.2016
Faktúra FaZŠ 7 2016 plyn 4843.- s DPH Zmluva SPP 2015 22.01.2016 SPP a.s. 18.01.2016
Faktúra FaŠJ 4 2016 tovar do ŠJ 151,32 s DPH 20.01.2016 Sniežik s.r.o. 01.02.2016
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o nákupe potravín za 9-12 2015 nad1000.- s DPH 20.01.2016 20.01.2016
Faktúra FaZŠ 243 2011 elektrina 222,11 s DPH Zmluva SSE 2014-2015 18.01.2016 SSE a.s. 29.01.2016
Zmluva Zmluva Sme v škole 1_16 Projekt Sme v škole 152,10 s DPH 18.01.2016 Nadácia Petit Academy 25.01.2016
Faktúra FaZŠ 8 2016 doména 14,76 s DPH 18.01.2016 Slovak Telekom a.s. 25.01.2016
Faktúra FaZŠ 242 2015 voda 645,24 s DPH 15.01.2016 PoVoS a.s. 18.01.2016
Faktúra FaŠJ 3 2016 tovar do ŠJ 546,95 s DPH 13.01.2016 Inmedia s.r.o. 01.02.2016
Faktúra FaZŠ 3 2016 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 11.01.2016 Slovak Telekom a.s. 18.01.2016
Faktúra FaZŠ 2 2016 uč. pomôcky na Mat 34,20 s DPH 11.01.2016 Kvant 25.01.2016
Faktúra FaZŠ 6 2016 učebnice na Aj 174,50 s DPH Obj k FaZŠ 6 2016 11.01.2016 AD REM 18.01.2016
Faktúra FaZŠ 5 2016 telekomunik.služby 67,73 s DPH Zmluva T Com 2015 11.01.2016 Slovak Telekom a.s. 18.01.2016
Faktúra FaZŠ 4 2016 telekomunik.služby 23,22 s DPH Zmluva T Com 2015 11.01.2016 Slovak Telekom a.s. 18.01.2016
Faktúra FaŠJ 1 2016 tovar do ŠJ 838,37 s DPH 08.01.2016 AMV s.r.o. 01.02.2016
Faktúra FaŠJ 2 2016 tovar do ŠJ 97,78 s DPH 08.01.2016 Štefanec 01.02.2016
Faktúra FaZŠ 1 2016 webhosting 79,20 s DPH 08.01.2016 Websupport s.r.o. 18.01.2016
Zmluva Dodatok č. 1 KZ 2016 Rok 2016 s DPH 01.01.2016 Odborová organizácia 04.01.2016
Faktúra FaZŠ 239 2015 školské administratívne tlačivá 97,92 s DPH Obj Ševt 2015 28.12.2015 ŠEVT a.s. 04.01.2016
Faktúra FaZŠ 240 2015 telekomunik.služby 66,05 s DPH Zmluva Orange 28.12.2015 Orange Slovensko 04.01.2016
Faktúra FaZŠ 241 2015 servis k programu ŠJ 39,24 s DPH 28.12.2015 Soft-GL s.r.o. 04.01.2016
Faktúra FaZŠ 236 2015 elektro práce 380.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 28.12.2015 František Černej Elektroinštala 04.01.2016
Faktúra FaŠJ 118 2015 tovar do ŠJ 65,28 s DPH 28.12.2015 VTC s.r.o. 11.01.2016
Faktúra FaŠJ 117 2015 tovar do ŠJ 622,44 s DPH 22.12.2015 Košík 22.12.2015
Faktúra FaZŠ 237 2015 oprava rozhlasovej ústredne 51.- s DPH 21.12.2015 EL-SYSTEM 04.01.2016
Faktúra FaŠJ 115 2015 tovar do ŠJ 898,92 s DPH 21.12.2015 Obim s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FaŠJ 116 2015 tovar do ŠJ 299,58 s DPH 21.12.2015 Štefanec 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 235 2015 technik PO za r. 2015 400.- s DPH Rámcová zmluva Černej PO 21.12.2015 František Černej Elektroinštala 23.12.2015
Faktúra FaZŠ 238 2015 odvoz odpadu ŠJ 104.- s DPH Zmluva ŠJ 21.12.2015 Silver Mine, s.r.o. 04.01.2016
Faktúra FaZŠ 233 2015 uč.pomôcky do dielní 271,54 s DPH 18.12.2015 Stavebniny Pruské 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 232 2015 montáž,výmena WC a batérií 2750.- s DPH 18.12.2015 Ladislav Minárik 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 234 2015-dobropis stavebný materiál -119,52 s DPH 18.12.2015 Stavebniny Pruské 04.01.2016
Faktúra FaZŠ 231 2015 uč.pomôcky do dielní 684,72 s DPH 17.12.2015 Daffer s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 230 2015 športové pomôcky na Tv 680.- s DPH 17.12.2015 Malunet s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 229 2015 školské ovocie 755,68 s DPH Program "Školské ovocie" 16.12.2015 Bolex s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 228 2015 laminátové parkety do MŠ 3082.- s DPH Kúpna zmluva 15.12.2015 JUTEX-Contract 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 226 2015 údržbársky materiál 55,27 s DPH 14.12.2015 VLM s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 227 2015 nábytok do MŠ 890.- s DPH Obj k FaZŠ 227 2015 14.12.2015 Joves 21.12.2015
Zmluva Darovacia zmluva Bolex 12_2015 finančný príspevok 756,68 s DPH 14.12.2015 Bolex s.r.o. 15.12.2015
Faktúra FaZŠ 224 2015 Zbierka úloh z Mat 147.- s DPH Obj k FaZŠ 224 2015 11.12.2015 AD REM 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 225 2015 Microsoft Office Standard 2016 216.- s DPH Obj k FaZŠ 225 2015 11.12.2015 Datacomp s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 223 2015 vývoz tekutého odpadu 180.- s DPH 11.12.2015 Obec Pruské 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 222 2015 voda 168,32 s DPH 11.12.2015 PoVoS a.s. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 220 2015 elektrina 254,63 s DPH Zmluva SSE 2014-2015 10.12.2015 SSE a.s. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 218 2015 metodiky pre MŠ 121,49 s DPH Obj k FaZŠ 218 2015 10.12.2015 Martinus.sk 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 219 2015 detský set vankúšik+perinka MŠ 690.- s DPH Obj k FaZŠ 219 2015 10.12.2015 EMI 21.12.2015
Faktúra FaŠJ 114 2015 tovar do ŠJ 491,39 s DPH 10.12.2015 Inmedia s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FaŠJ 113 2015 tovar do ŠJ 200,57 s DPH 10.12.2015 Sniežik s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 221 2015 čist. a hyg. prostriedky 400.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 10.12.2015 Ing.Iveta Janíková 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 214 2015 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 09.12.2015 Slovak Telekom a.s. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 217 2015 cyklotrenažér,bežecký pás 1 053,80 s DPH Obj k FaZŠ 217 2015 09.12.2015 inSPORTline s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 216 2015 telekomunik.služby 66,92 s DPH Zmluva T Com 2015 09.12.2015 Slovak Telekom a.s. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 213 2015 kalendáre,USB kľúče 747,37 s DPH Obj k FaZŠ 213 2015 09.12.2015 MM Partners Plus 21.12.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 224 2015 Zbierka úloh z Mat 147.- s DPH 09.12.2015 AD REM 14.12.2015
Faktúra FaZŠ 215 2015 telekomunik.služby 23,22 s DPH Zmluva T Com 2015 09.12.2015 Slovak Telekom a.s. 21.12.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 6 2016 učebnice na Aj 174,50 s DPH 07.12.2015 AD REM 14.12.2015
Faktúra FaZŠ 212 2015 vybavenie šk.kuchyne 1 329.60 s DPH Kúpna zmluva 07.12.2015 Gastro Vrábeľ s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 211 2015 elektrický varný kotol 2700.- s DPH Kúpna zmluva 07.12.2015 Gastro Trade Sloboda s.r.o. 21.12.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 232 2015 montáž,výmena WC a batérií 2750.- s DPH 07.12.2015 Ladislav Minárik 14.12.2015
Faktúra FaŠJ 112 2015 tovar do ŠJ 209,35 s DPH 07.12.2015 Štefanec 21.12.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 217 2015 cyklotrenažér,bežecký pás 1 053,80 s DPH 07.12.2015 inSPORTline s.r.o. 14.12.2015
Faktúra FaZŠ 210 2015 batérie 218,04 s DPH Obj k FaZŠ 210 2015 04.12.2015 EU-POWER s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 209 2015 pomôcky do ŠKD 1000.- s DPH 04.12.2015 Stanislav Kršiak 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 208 2015 tovar pre žiakov v HN 102,27 s DPH Obj k FaZŠ 208 2015 04.12.2015 Daffer s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 207 2015 výpočtová technika 735,50 s DPH Obj k FaZŠ 207 2015 04.12.2015 Alza.sk 21.12.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 227 2015 nábytok do MŠ 890.- s DPH 04.12.2015 Joves 14.12.2015
Faktúra FaŠJ 111 2015 tovar do ŠJ 641,56 s DPH 04.12.2015 AMV s.r.o. 21.12.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 210 2015 batérie 218,04 s DPH 03.12.2015 EU-POWER s.r.o. 07.12.2015
Faktúra FaZŠ 206 2015 SF-nákupné poukážky 590.- s DPH Obj k FaZŠ 206 2015 03.12.2015 Kaufland 21.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva laminátové parkety do MŠ 3082.- s DPH 03.12.2015 JUTEX-Contract 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 205 2015 mesačná údržba PC programu 59,74 s DPH 03.12.2015 Bc. ANTON FROHN 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 204 2015 licencia pre MŠ 72.- s DPH Obj k FaZŠ 204 2015 02.12.2015 Viera Pechová 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 203 2015 vložné na súťaž "Jazykový kvet 2016" 15,50 s DPH 02.12.2015 IALF, o.z. 14.12.2015
Faktúra FaŠJ 110 2015 tovar do ŠJ 1 560,86 s DPH 02.12.2015 Obim s.r.o. 21.12.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 201 2015 športové pomôcky na Tv 408,21 s DPH 02.12.2015 Sport4you,s.r.o. 07.12.2015
Faktúra FaZŠ 202 2015 plyn 3096.- s DPH Zmluva SPP 2015 02.12.2015 SPP a.s. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 201 2015 športové pomôcky na Tv 408,21 s DPH Obj k FaZŠ 201 2015 02.12.2015 Sport4you,s.r.o. 21.12.2015
Faktúra FaZŠ 200 2015 vývoz tekutého odpadu 210.- s DPH 02.12.2015 Obec Pruské 21.12.2015
Faktúra FaŠJ 109 2015 tovar do ŠJ 861,20 s DPH 01.12.2015 Košík 21.12.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 207 2015 výpočtová technika 735,50 s DPH 01.12.2015 Alza.sk 07.12.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 225 2015 Microsoft Office Standard 2016 216.- s DPH 01.12.2015 Datacomp s.r.o. 07.12.2015
Faktúra FaZŠ 199 2015 mikrofóny 220,96 s DPH Obj k FaZŠ 199 2015 30.11.2015 COPPER s.r.o. 07.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva elektrický varný kotol 2700.- s DPH 30.11.2015 Gastro Trade Sloboda s.r.o. 07.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva vybavenie šk.jedálne 1 329.60 s DPH 30.11.2015 Gastro Vrábeľ s.r.o. 07.12.2015
Faktúra FaŠJ 108 2015 tovar do ŠJ 324,52 s DPH 26.11.2015 Sniežik s.r.o. 14.12.2015
Faktúra FaZŠ 197 2015 predplatné časopisov 25,60 s DPH 25.11.2015 Slovenská pošta 30.11.2015
Faktúra FaŠJ 107 2015 tovar do ŠJ 482,14 s DPH 25.11.2015 Inmedia s.r.o. 07.12.2015
Faktúra FaZŠ 198 2015 pracovné zošity Fyz. Biol. 16.- s DPH 25.11.2015 Raabe Slovensko 30.11.2015
Faktúra FaŠJ 106 2015 tovar do ŠJ 16,78 s DPH 25.11.2015 AG FOODS SK s.r.o. 27.11.2015
Zmluva Zmluva č.4/NP/271/2015 o bezplatnom prevode majetku Projekt Komplexný porad.systém prevencie a ovplyvň.soc.-patolog.javov v šk.prostr s DPH 25.11.2015 Výsk.ústav detsk.psychol.a patopsychol. 07.12.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 199 2015 mikrofóny 220,96 s DPH 25.11.2015 COPPER s.r.o. 30.11.2015
Faktúra FaŠJ 102 2015 tovar do ŠJ 508,39 s DPH 25.11.2015 Inmedia s.r.o. 27.11.2015
Faktúra FaŠJ 104 2015 tovar do ŠJ 240,30 s DPH 25.11.2015 Štefanec 27.11.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 218 2015 metodiky pre MŠ 121,49 s DPH 25.11.2015 Martinus.sk 30.11.2015
Faktúra FaZŠ 193 2015 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 24.11.2015 KOMENSKY s.r.o. 30.11.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 206 2015 SF-nákupné poukážky 590.- s DPH 24.11.2015 Kaufland 30.11.2015
Faktúra FaZŠ 196 2015 hračky do MŠ 181,80 s DPH 24.11.2015 NOMILAND s.r.o. 30.11.2015
Faktúra FaZŠ 195 2015 tonery 460.- s DPH 24.11.2015 IBECO 30.11.2015
Faktúra FaZŠ 194 2015 hračky do MŠ 26,10 s DPH 24.11.2015 NOMILAND s.r.o. 30.11.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 204 2015 licencia pre MŠ 72.- s DPH 24.11.2015 Viera Pechová 30.11.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 213 2015 kalendáre,USB kľúče 747,37 s DPH 23.11.2015 MM Partners Plus 30.11.2015
Faktúra FaZŠ 192 2015 telekomunik.služby 66,71 s DPH Zmluva Orange 23.11.2015 Orange Slovensko 30.11.2015
Faktúra FaZŠ 185 2015 tekutý odpad-vývoz 180.- s DPH 23.11.2015 Obec Pruské 27.11.2015
Faktúra FaZŠ 184 2015 voda 231,44 s DPH 23.11.2015 POVOS a.s. 27.11.2015
Faktúra FaŠJ 105 2015 tovar do ŠJ 164,67 s DPH 23.11.2015 AG FOODS SK s.r.o. 27.11.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 219 2015 detský set vankúšik+perinka MŠ 690.- s DPH 19.11.2015 EMI 23.11.2015
Faktúra FaZŠ 191 2015 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 18.11.2015 Bc. ANTON FROHN 30.11.2015
Faktúra FaZŠ 190 2015 rekonštrukcia stropu telocvične 12 044.02 s DPH 18.11.2015 Cíbik František 23.11.2015
Faktúra FaZŠ 177 2015 plyn 2628.- s DPH Zmluva SPP 2015 16.11.2015 SPP a.s. 20.11.2015
Faktúra FaŠJ 103 2015 tovar do ŠJ 305.- s DPH 16.11.2015 Sniežik s.r.o. 27.11.2015
Faktúra FaZŠ 186 2015 nábytok do ZŠ 490.- s DPH Obj k FaZŠ 186 2015 16.11.2015 Exiteria a.s. 23.11.2015
Faktúra FaŠJ 101 2015 tovar do ŠJ 410,75 s DPH 16.11.2015 JaB Unique 27.11.2015
Faktúra FaŠJ 100 2015 tovar do ŠJ 420.- s DPH 16.11.2015 JaB Unique 20.11.2015
Faktúra FaŠJ 99 2015 tovar do ŠJ 213,62 s DPH 16.11.2015 Štefanec 20.11.2015
Faktúra FaZŠ 175 2015 elektroinštal.tovar 749.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 16.11.2015 František Černej Elektroinštala 20.11.2015
Faktúra FaZŠ 176 2015 tovar 397.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 16.11.2015 František Černej Elektroinštala 20.11.2015
Faktúra FaZŠ 178 2015 pracovné oblečenie 477,67 s DPH Obj k FaZŠ 178 2015 16.11.2015 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 20.11.2015
Faktúra FaZŠ 179 2015 Projekt Sme v škole 145,80 s DPH Zmluva Sme v škole 5_15 16.11.2015 Petit Press a.s. 27.11.2015
Faktúra FaZŠ 181 2015 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 16.11.2015 Slovak Telekom a.s. 20.11.2015
Faktúra FaZŠ 182 2015 telekomunik.služby 23,22 s DPH Zmluva T Com 2015 16.11.2015 Slovak Telekom a.s. 20.11.2015
Faktúra FaZŠ 187 2015 elektrina 227,99 s DPH Zmluva SSE 2014-2015 16.11.2015 SSE a.s. 23.11.2015
Faktúra FaZŠ 188 2015 pracovné oblečenie 208,81 s DPH Obj k FaZŠ 188 2015 16.11.2015 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 23.11.2015
Faktúra FaZŠ 189 2015 preprava autobusom 490.- s DPH 16.11.2015 Bisbus 23.11.2015
Faktúra FaZŠ 183 2015 telekomunik.služby 66,92 s DPH Zmluva T Com 2015 16.11.2015 Slovak Telekom a.s. 20.11.2015
Faktúra FaŠJ 96 2015 tovar do ŠJ 1 562,46 s DPH 12.11.2015 Košík 20.11.2015
Faktúra FaŠJ 95 2015 tovar do ŠJ 1 562,46 s DPH 12.11.2015 Košík 20.11.2015
Faktúra FaŠJ 98 2015 tovar do ŠJ 808,10 s DPH 12.11.2015 AMV s.r.o. 20.11.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 188 2015 pracovné oblečenie 208,81 s DPH 12.11.2015 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 16.11.2015
Faktúra FaŠJ 94 2015 tovar do ŠJ 469,76 s DPH 10.11.2015 Inmedia s.r.o. 20.11.2015
Faktúra FaZŠ 180 2015 tovar 27,39 s DPH 09.11.2015 AD REM 20.11.2015
Faktúra FaŠJ 97 2015 tovar do ŠJ 299,88 s DPH 05.11.2015 Sniežik s.r.o. 20.11.2015
Zmluva Zmluva o bezplatnom prevode majetku č.PV2-02877/2015 Projekt Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ s DPH 04.11.2015 ŠIOV Bratislava 11.01.2016
Objednávka Obj k FaZŠ 178 2015 pracovné odevy 477,67 s DPH 02.11.2015 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 16.11.2015
Faktúra FaZŠ 174 2015 telekomunik.služby 66,87 s DPH Zmluva Orange 02.11.2015 Orange Slovensko a.s. 20.11.2015
Faktúra FaZŠ 173 2015 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 02.11.2015 Bc. ANTON FROHN 20.11.2015
Faktúra FaZŠ 172 2015 tovar 283.- s DPH 02.11.2015 Roada 20.11.2015
Zmluva Zamestnávateľská zmluva DDS doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov s DPH 01.11.2015 Stabilita, d.d.s., a.s. 19.11.2015
Faktúra FaŠJ 91 2015 tovar do ŠJ 653,45 s DPH 29.10.2015 Inmedia s.r.o. 23.10.2015
Faktúra FaŠJ 93 2015 tovar do ŠJ 288.- s DPH 29.10.2015 Štefanec 30.10.2015
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016 združená dodávka elektriny MŠ s DPH 27.10.2015 SPP a.s. 28.10.2015
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 združená dodávka elektriny s DPH 27.10.2015 SPP a.s. 28.10.2015
Faktúra FaZŠ 171 2015 oprava a kalibrovanie váh ŠJ 420.- s DPH 23.10.2015 Knapec Peter 30.10.2015
Faktúra FaŠJ 92 2015 tovar do ŠJ 127,80 s DPH 23.10.2015 Molnár 30.10.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 186 2015 nábytok do ZŠ 490.- s DPH 23.10.2015 Exiteria a.s. 26.10.2015
Faktúra FaZŠ 170 2015 tovar 80,50 s DPH 19.10.2015 Kobida Jaroslav 23.10.2015
Zmluva Zmluva o bezplatnom prevode majetku č.1636/2015 Projekt Moderné vzdeláv.-digitálne vzdel.pre všeobecno-vzdelávacie predmety 2 201.28 s DPH 19.10.2015 Centrum vedecko-techn. informácii SR 16.11.2015
Faktúra FaZŠ 163 2015 telekomunik.služby 3,90 s DPH Zmluva T Com 2015 19.10.2015 Slovak Telekom a.s. 23.10.2015
Faktúra FaZŠ 164 2015 telekomunik.služby 77,45 s DPH Zmluva T Com 2015 19.10.2015 Slovak Telekom a.s. 23.10.2015
Faktúra FaZŠ 169 2015 hračky MŠ 156,06 s DPH 19.10.2015 NOMILAND s.r.o. 23.10.2015
Faktúra FaZŠ 168 2015 hračky MŠ 163,17 s DPH 19.10.2015 NOMILAND s.r.o. 23.10.2015
Faktúra FaZŠ 167 2015 voda 517,84 s DPH 19.10.2015 POVOS a.s. 23.10.2015
Faktúra FaZŠ 166 2015 odvoz odpadu ŠJ 56.- s DPH Zmluva ŠJ 19.10.2015 Silver Mine, s.r.o. 23.10.2015
Faktúra FaZŠ 165 2015 elektrina 14,31 s DPH Zmluva SSE 2014-15 19.10.2015 SSE a.s 23.10.2015
Faktúra FaZŠ 162 2015 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 19.10.2015 Slovak Telekom a.s. 23.10.2015
Faktúra FaZŠ 161 2015 tekutý odpad-vývoz 300.- s DPH 19.10.2015 Obec Pruské 23.10.2015
Faktúra FaŠJ 90 2015 tovar do ŠJ 1 435,99 s DPH 15.10.2015 AMV s.r.o. 23.10.2015
Faktúra FaZŠ 160 2015 uč.pomôcky pre žiakov v HN 33,20 s DPH Obj k FaZŠ 160 2015 15.10.2015 Daffer s.r.o. 23.10.2015
Faktúra FaZŠ 159 2015 plyn 1589.- s DPH Zmluva SPP 2015 15.10.2015 SPP a.s. 23.10.2015
Faktúra FaŠJ 89 2015 tovar do ŠJ 265,26 s DPH 12.10.2015 Štefanec 23.10.2015
Faktúra FaŠJ 88 2015 tovar do ŠJ 1 732,09 s DPH 12.10.2015 Obim s.r.o. 23.10.2015
Faktúra FaŠJ 87 2015 tovar do ŠJ 326,34 s DPH 12.10.2015 Sniežik s.r.o. 23.10.2015
Faktúra FaŠJ 86 2015 tovar do ŠJ 549,21 s DPH 12.10.2015 Inmedia s.r.o. 23.10.2015
Faktúra FaZŠ 157 2015 telekomunik.služby 66,15 s DPH Zmluva Orange 02.10.2015 Orange Slovensko a.s. 23.10.2015
Faktúra FaZŠ 156 2015 tovar 366,50 s DPH 02.10.2015 IBECO 23.10.2015
Faktúra FaŠJ 85 2015 tovar do ŠJ 880,90 s DPH 02.10.2015 Košík 23.10.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 160 2015 uč.pomôcky pre žiakov v HN 33,20 s DPH 01.10.2015 Daffer s.r.o. 09.10.2015
Zmluva Zmluva Sme v škole 5_15 Projekt Sme v škole 145,80 s DPH 01.10.2015 Nadácia Petit Academy 16.10.2015
Faktúra FaŠJ 83 2015 tovar do ŠJ 79,20 s DPH 29.09.2015 VTC s.r.o. 23.10.2015
Faktúra FaŠJ 80 2015 tovar do ŠJ 522,12 s DPH 29.09.2015 Inmedia s.r.o. 08.10.2015
Faktúra FaŠJ 84 2015 tovar do ŠJ 153,17 s DPH 29.09.2015 JaB Unique 23.10.2015
Faktúra FaŠJ 82 2015 tovar do ŠJ 223,85 s DPH 29.09.2015 Štefanec 23.10.2015
Faktúra FaZŠ 151 2015 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 23.09.2015 Bc. ANTON FROHN 08.10.2015
Faktúra FaZŠ 152 2015 voda 50,27 s DPH 23.09.2015 POVOS a.s. 08.10.2015
Faktúra FaZŠ 153 2015 Projekt Sme v škole 187,20 s DPH Zmluva Sme v škole 4_15 23.09.2015 Petit Press a.s. 08.10.2015
Faktúra FaZŠ 155 2015 predplatné-časopisy MŠ 18,80 s DPH Obj k FaZŠ 155 2015 23.09.2015 ARES s.r.o. 08.10.2015
Faktúra FaZŠ 154 2015 kancelárske potreby 95,04 s DPH Elektronický kontraktačný systém 23.09.2015 Kohi-market s.r.o. 08.10.2015
Faktúra FaZŠ 158 2015 doména 19,91 s DPH 23.09.2015 Websupport s.r.o. 25.09.2015
Faktúra FaŠJ 81 2015 tovar do ŠJ 288,67 s DPH 23.09.2015 Sniežik s.r.o. 01.10.2015
Faktúra FaZŠ 150 2015 elektrina -159,72 s DPH Zmluva SSE 2014-15 21.09.2015 SSE a.s 08.10.2015
Faktúra FaŠJ 79 2015 tovar do ŠJ 331,81 s DPH 18.09.2015 Inmedia s.r.o. 25.09.2015
Faktúra FaZŠ 149 2015 hračky MŠ 1 293.26 s DPH Obj k FaZŠ 149 2015 18.09.2015 NOMILAND s.r.o. 08.10.2015
Faktúra FaZŠ 147 2015 tekutý odpad-vývoz 144.- s DPH 18.09.2015 Obec Pruské 08.10.2015
Faktúra FaZŠ 145 2015 telekomunik.služby 51,35 s DPH Zmluva T Com 2015 18.09.2015 Slovak Telekom a.s. 08.10.2015
Faktúra FaZŠ 144 2015 telekomunik.služby 43,21 s DPH Zmluva T Com 2015 18.09.2015 Slovak Telekom a.s. 08.10.2015
Faktúra FaZŠ 143 2015 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 18.09.2015 Slovak Telekom a.s. 08.10.2015
Faktúra FaZŠ 138 2015 umývačka riadu ŠJ 1580.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 14.09.2015 IBIS SERVICE Vladimír Reguly 07.10.2015
Faktúra FaZŠ 141 2015 vodoinštal.mat. 284,62 s DPH 14.09.2015 Sigmia OaSS s.r.o. 07.10.2015
Faktúra FaZŠ 139 2015 príslušenstvo k umývačke riadu ŠJ 283,20 s DPH Elektronický kontraktačný systém 14.09.2015 IBIS SERVICE Vladimír Reguly 07.10.2015
Faktúra FaZŠ 140 2015 plyn 510.- s DPH Zmluva SPP 2015 14.09.2015 SPP a.s. 07.10.2015
Faktúra FaZŠ 142 2015 sprostredk.elektronickej aukcie plynu 65.- s DPH Mandátna zmluva 14.09.2015 Rerivo s.r.o. 07.10.2015
Faktúra FaZŠ 148 2015 čistiace prostriedky ŠJ 100,92 s DPH 14.09.2015 Gastrolux 08.10.2015
Faktúra FaZŠ 146 2015 tekutý odpad-vývoz 108.- s DPH 14.09.2015 Obec Pruské 08.10.2015
Faktúra FaŠJ 78 2015 tovar do ŠJ 411,88 s DPH 10.09.2015 AG FOODS SK s.r.o. 25.09.2015
Zmluva Zmluva SPP 2016 dodávka plynu s DPH 09.09.2015 SPP a.s. 21.09.2015
Zmluva Zmluva T Com 2015 MŠ telekomunik.služby s DPH 02.09.2015 Slovak Telekom a.s. 17.09.2015
Zmluva Zmluva T Com 2015 MŠ internet s DPH 02.09.2015 Slovak Telekom a.s. 17.09.2015
Faktúra FaZŠ 137 2015 telekomunik.služby 67,13 s DPH Zmluva Orange 02.09.2015 Orange Slovensko a.s. 30.09.2015
Faktúra FaZŠ 135 2015 tekutý odpad-vývoz 36.- s DPH 02.09.2015 Obec Pruské 30.09.2015
Faktúra FaZŠ 134 2015 elektro práce-rekonštrukcia telocvične 2061.- s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 02.09.2015 František Černej Elektroinštala 06.10.2015
Faktúra FaŠJ 77 2015 tovar do ŠJ 236,82 s DPH 02.09.2015 Sniežik s.r.o. 02.09.2015
Faktúra FaŠJ 76 2015 tovar do ŠJ 495,13 s DPH 02.09.2015 Inmedia s.r.o. 02.09.2015
Zmluva Zmluva T Com 2015 ZŠ internet s DPH 31.08.2015 Slovak Telekom a.s. 17.09.2015
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke tovaru Program "Školské ovocie" s DPH 28.08.2015 Bolex s.r.o. 23.09.2015
Faktúra FaZŠ 133 2015 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 25.08.2015 Bc. ANTON FROHN 11.09.2015
Faktúra FaZŠ 132 2015 voda 66,62 s DPH 25.08.2015 POVOS a.s. 11.09.2015
Faktúra FaZŠ 136 2015 interiérové farby-telocvičňa 70,98 s DPH 25.08.2015 VLM s.r.o. 11.09.2015
Faktúra FaZŠ 131 2015 elektrina -171,38 s DPH Zmluva SSE 2014-15 19.08.2015 SSE a.s 04.09.2015
Faktúra FaZŠ 128 2015 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 17.08.2015 Slovak Telekom a.s. 04.09.2015
Faktúra FaZŠ 127 2015 plyn 245.- s DPH Zmluva SPP 2015 17.08.2015 SPP a.s. 04.09.2015
Faktúra FaZŠ 129 2015 telekomunik.služby 43,21 s DPH Zmluva T Com 2015 17.08.2015 Slovak Telekom a.s. 04.09.2015
Faktúra FaZŠ 130 2015 telekomunik.služby 51,35 s DPH Zmluva T Com 2015 17.08.2015 Slovak Telekom a.s. 04.09.2015
Faktúra FaŠJ 75 2015 tovar do ŠJ 81,62 s DPH 05.08.2015 Štefanec 02.09.2015
Faktúra FaŠJ 74 2015 tovar do ŠJ 99,18 s DPH 05.08.2015 AMV s.r.o. 02.09.2015
Faktúra FaZŠ 121 2015 učebnice AJ 761,60 s DPH Obj k FaZŠ 121 2015 03.08.2015 AD REM 20.08.2015
Faktúra FaZŠ 126 2015 prebrúsenie anhydritového poteru v telocvični 199,50 s DPH 03.08.2015 MRA betón s.r.o. 06.08.2015
Faktúra FaZŠ 125 2015 podlahové vykurovanie v telocvični 6 207.34 s DPH Obj k FaZŠ 125 2015 03.08.2015 STES s.r.o. 06.08.2015
Faktúra FaZŠ 124 2015 ASC Agenda Komplet ZŠ 2016 349.- s DPH 03.08.2015 ASC 06.08.2015
Faktúra FaZŠ 123 2015 telekomunik.služby 65,99 s DPH Zmluva Orange 03.08.2015 Orange Slovensko a.s. 06.08.2015
Faktúra FaZŠ 122 2015 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 03.08.2015 Bc. ANTON FROHN 06.08.2015
Faktúra FaZŠ 119 2015 anhydritový poter do telocvičňe 3 510.24 s DPH 23.07.2015 MRA betón s.r.o. 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 120 2015 ubytovanie školenie zamestnancov 107,50 s DPH 23.07.2015 Klasik 1 s.r.o. 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 117 2015 školské administratívne tlačivá 125,16 s DPH Obj Ševt 2015 23.07.2015 ŠEVT a.s. 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 18 2015 voda 626,53 s DPH 23.07.2015 POVOS a.s. 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 116 2015 čistiace prostriedky 329.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 23.07.2015 Roada 30.07.2015
Faktúra FaŠJ 73 2015 tovar do ŠJ 77,02 s DPH 17.07.2015 Košík 24.07.2015
Faktúra FaZŠ 114 2015 elektrina -63,75 s DPH Zmluva SSE 2014-15 17.07.2015 SSE a.s 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 113 2015 telekomunik.služby 48.- s DPH Zmluva T Com 2015 14.07.2015 Slovak Telekom a.s. 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 115 2015 zateplenie telocvične 7000.- s DPH 14.07.2015 Cíbik František 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 112 2015 telekomunik.služby 43,21 s DPH Zmluva T Com 2015 14.07.2015 Slovak Telekom a.s. 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 105 2015 údržbársky materiál 112,92 s DPH 14.07.2015 Stavebniny Pruské s.r.o. 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 106 2015 tekutý odpad-vývoz 252.- s DPH 14.07.2015 Obec Pruské 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 107 2015 plyn 245.- s DPH Zmluva SPP 2015 14.07.2015 SPP a.s. 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 108 2015 stavebné, maliarsko-natieračské práce,telocvičňa 1978.- s DPH 14.07.2015 NOV-LAK Hudcovský 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 109 2015 učebnice AJ 446,90 s DPH Obj k FaZŠ 109 2015 14.07.2015 Albion Books PhDr.A.Oslancová 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 110 2015 odvoz odpadu ŠJ 104.- s DPH Zmluva ŠJ 14.07.2015 Silver Mine, s.r.o. 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 111 2015 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 14.07.2015 Slovak Telekom a.s. 30.07.2015
Faktúra FaŠJ 72 2015 tovar do ŠJ 131,16 s DPH 13.07.2015 Obim s.r.o. 24.07.2015
Faktúra FaZŠ 104 2015 vybavenie MŠ 612,50 s DPH Obj k FaZŠ 104 2015 08.07.2015 NOMILAND s.r.o. 23.07.2015
Faktúra FaŠJ 71 2015 tovar do ŠJ 1 126,52 s DPH 06.07.2015 AMV s.r.o. 24.07.2015
Faktúra FaŠJ 70 2015 tovar do ŠJ 249,68 s DPH 03.07.2015 Štefanec 24.07.2015
Faktúra FaZŠ 102 2015 cestovné-deti MŠ 394,55 s DPH 02.07.2015 Autobusová doprava Bulica M. 23.07.2015
Faktúra FaZŠ 99 2015 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH Rok 2010 02.07.2015 Bc. ANTON FROHN 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 100 2015 telekomunik.služby 62,39 s DPH Zmluva Orange 02.07.2015 Orange Slovensko a.s. 30.07.2015
Faktúra FaZŠ 103 2015 vybavenie MŠ 653,80 s DPH Obj k FaZŠ 103 2015 02.07.2015 EMI Sabinov s.r.o. 23.07.2015
Faktúra FaZŠ 101 2015 tekutý odpad-vývoz 180.- s DPH 02.07.2015 Obec Pruské 23.07.2015
Faktúra FaŠJ 69 2015 tovar do ŠJ 1 695,68 s DPH 01.07.2015 Obim s.r.o. 24.07.2015
Faktúra FaŠJ 68 2015 tovar do ŠJ 1 162,04 s DPH 30.06.2015 Košík 01.07.2015
Objednávka OBJ k FaZŠ 109 2015 učebnice AJ 446,90 s DPH 30.06.2015 Albion Books PhDr.A.Oslancová 10.07.2015
Objednávka OBJ k FaZŠ 121 2015 učebnice AJ 761,60 s DPH 29.06.2015 AD REM 10.07.2015
Objednávka OBJ k FaZŠ 104 2015 vybavenie MŠ 612,50 s DPH 23.06.2015 NOMILAND s.r.o. 30.06.2015
Objednávka OBJ k FaZŠ 103 2015 vybavenie MŠ 653,80 s DPH 22.06.2015 EMI Sabinov s.r.o. 30.06.2015
Faktúra FaZŠ 98 2015 interiérové farby 1 292.98 s DPH Obj k FaZŠ 98 2015 22.06.2015 VLM s.r.o. 30.06.2015
Faktúra FaŠJ 67 2015 tovar do ŠJ 61,44 s DPH 22.06.2015 VTC s.r.o. 01.07.2015
Faktúra FaZŠ 97 2015 predplatné zákonov 49,80 s DPH 22.06.2015 Poradca podnikateľa s.r.o. 30.06.2015
Faktúra FaZŠ 91 2015 uč.pomôcky pre žiakov v CVČ 572,68 s DPH 22.06.2015 Daffer s.r.o. 30.06.2015
Faktúra FaZŠ 92 2015 uč.pomôcky pre žiakov v HN 53.- s DPH 22.06.2015 Daffer s.r.o. 30.06.2015
Faktúra FaZŠ 93 2015 voda 142,61 s DPH 22.06.2015 POVOS a.s. 30.06.2015
Faktúra FaŠJ 66 2015 tovar do ŠJ 291,31 s DPH 18.06.2015 Štefanec 01.07.2015
Faktúra FaZŠ 94 2015 elektrina 3,02 s DPH Zmluva SSE 2014-15 18.06.2015 SSE a.s 30.06.2015
Faktúra FaZŠ 89 2015 telekomunik.služby 43,21 s DPH Zmluva T Com 2015 18.06.2015 Slovak Telekom a.s. 30.06.2015
Faktúra FaZŠ 90 2015 telekomunik.služby 62,45 s DPH Zmluva T Com 2015 18.06.2015 Slovak Telekom a.s. 30.06.2015
Faktúra FaZŠ 95 2015 popisovače na tabulu 95,76 s DPH Elektronický kontraktačný systém 18.06.2015 Dumar 30.06.2015
Faktúra FaZŠ 88 2015 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 18.06.2015 Slovak Telekom a.s. 30.06.2015
Faktúra FaŠJ 65 2015 tovar do ŠJ 71,64 s DPH 16.06.2015 AG FOODS SK s.r.o. 01.07.2015
Faktúra FaŠJ 64 2015 tovar do ŠJ 72,24 s DPH 16.06.2015 AG FOODS SK s.r.o. 01.07.2015
Faktúra FaZŠ 96 2015 cestovné-žiaci 72.- s DPH 15.06.2015 Harňák s.r.o. 30.06.2015
Faktúra FaŠJ 63 2015 tovar do ŠJ 269,34 s DPH 10.06.2015 Inmedia s.r.o. 01.07.2015
Faktúra FaŠJ 62 2015 tovar do ŠJ 277,09 s DPH 09.06.2015 Štefanec 01.07.2015
Zmluva Mandátna zmluva poradenský servis, e-aukcia s DPH 05.06.2015 Rerivo s.r.o. 15.06.2015
Faktúra FaŠJ 61 2015 tovar do ŠJ 901,12 s DPH 04.06.2015 AMV s.r.o. 15.06.2015
Faktúra FaZŠ 87 2015 licencia na PC program 482,40 s DPH 04.06.2015 Vema 09.06.2015
Faktúra FaZŠ 86 2015 Projekt Comenius-letenky 193,33 s DPH 02.06.2015 CK Malko Polo 02.06.2015
Objednávka OBJ k FaZŠ 98 2015 interiérové farby 1 292,98 s DPH 02.06.2015 VLM s.r.o. 18.06.2015
Faktúra FaZŠ 85 2015 plyn 265.- s DPH Zmluva SPP 2015 01.06.2015 SPP a.s. 09.06.2015
Faktúra FaŠJ 60 2015 tovar do ŠJ 1 785,83 s DPH 01.06.2015 Obim s.r.o. 15.06.2015
Objednávka OBJ k FaZŠ 125 2015 podlahové vykurovanie v telocvični 6 207,34 s DPH 01.06.2015 STES s.r.o. 30.06.2015
Zmluva Zmluva Sme v škole 4_15 Projekt Sme v škole 187,20 s DPH 01.06.2015 Nadácia Petit Academy 30.06.2015
Zmluva Zmluva o bezplatnom prevode majetku Projekt Zvýšenie kvalif. učiteľov teles.a šport. výchovy s DPH 31.05.2015 Národné športové centrum 30.06.2015
Faktúra FaŠJ 59 2015 tovar do ŠJ 1 049,44 s DPH 29.05.2015 Košík 15.06.2015
Faktúra FaŠJ 58 2015 tovar do ŠJ 264,31 s DPH 28.05.2015 Sniežik s.r.o. 11.06.2015
Faktúra FaŠJ 57 2015 tovar do ŠJ 495,26 s DPH 27.05.2015 Inmedia s.r.o. 11.06.2015
Faktúra FaZŠ 84 2015 telekomunik.služby 62,82 s DPH Zmluva Orange 25.05.2015 Orange Slovensko a.s. 09.06.2015
Faktúra FaŠJ 56 2015 tovar do ŠJ 239,76 s DPH 21.05.2015 Štefanec 09.06.2015
Faktúra FaZŠ 82 2015 stavebný materiál 570,88 s DPH 21.05.2015 Stavebniny Pruské s.r.o. 09.06.2015
Faktúra FaZŠ 83 2015 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH Rok 2010 21.05.2015 Bc. ANTON FROHN 09.06.2015
Zmluva Zmluva o dodávke didakt.pomôcok Projekt English one s DPH 20.05.2015 MPC Bratislava 12.06.2015
Faktúra FaZŠ 81 2015 tekutý odpad-vývoz 288.- s DPH 18.05.2015 Obec Pruské 09.06.2015
Zmluva Zmluva o dielo č.1/2015 Rekonštrukcia stropu telocvične, elektroinštalácie s DPH 15.05.2015 Cíbik František 08.06.2015
Faktúra FaZŠ 80 2015 elektrina 8,92 s DPH Zmluva SSE 2014-15 14.05.2015 SSE a.s 09.06.2015
Faktúra FaZŠ 79 2015 jadrové vŕtanie-telocvičňa 624.- s DPH 14.05.2015 Art Metal s.r.o. 09.06.2015
Faktúra FaZŠ 77 2015 rozhlasová ústredňa 309.- s DPH Obj k FaZŠ 77 2015 13.05.2015 RH SOUND s.r.o. 09.06.2015
Faktúra FaŠJ 55 2015 tovar do ŠJ 587,48 s DPH 13.05.2015 Inmedia s.r.o. 09.06.2015
Faktúra FaŠJ 54 2015 tovar do ŠJ 786,98 s DPH 13.05.2015 AMV s.r.o. 09.06.2015
Faktúra FaZŠ 76 2015 Projekt Comenius-občerstvenie 173,76 s DPH 13.05.2015 LR Gastro 09.06.2015
Faktúra FaZŠ 78 2015 voda 135,60 s DPH 13.05.2015 POVOS a.s. 09.06.2015
Faktúra FaŠJ 53 2015 tovar do ŠJ 63,36 s DPH 12.05.2015 VTC s.r.o. 09.06.2015
Objednávka OBJ k FaZŠ 77 2015 rozhlasová ústredňa 309.- s DPH 12.05.2015 RH SOUND s.r.o. 20.05.2015
Faktúra FaZŠ 75 2015 telekomunik.služby 61,92 s DPH Zmluva T Com 2015 11.05.2015 Slovak Telekom a.s. 12.05.2015
Faktúra FaZŠ 73 2015 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 11.05.2015 Slovak Telekom a.s. 12.05.2015
Faktúra FaZŠ 74 2015 telekomunik.služby 43,21 s DPH Zmluva T Com 2015 11.05.2015 Slovak Telekom a.s. 12.05.2015
Faktúra FaZŠ 72 2015 Projekt Comenius-ubytovanie 558,50 s DPH 07.05.2015 Agentúra Fatra 12.05.2015
Faktúra FaŠJ 52 2015 tovar do ŠJ 339,82 s DPH 07.05.2015 Štefanec 12.05.2015
Faktúra FaZŠ 71 2015 plyn 632.- s DPH Zmluva SPP 2015 04.05.2015 SPP a.s. 12.05.2015
Faktúra FaŠJ 51 2015 tovar do ŠJ 122,11 s DPH 04.05.2015 Sniežik s.r.o. 12.05.2015
Faktúra FaŠJ 50 2015 tovar do ŠJ 1 345,16 s DPH 04.05.2015 Obim s.r.o. 12.05.2015
Faktúra FaZŠ 70 2015 servisné práce kamerového systému 251,88 s DPH 04.05.2015 SPIN TN 12.05.2015
Faktúra FaŠJ 49 2015 tovar do ŠJ 447,53 s DPH 30.04.2015 Košík 12.05.2015
Faktúra FaŠJ 48 2015 tovar do ŠJ 410,26 s DPH 29.04.2015 Inmedia s.r.o. 12.05.2015
Zmluva Zmluva o spolupráci Projekt Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ s DPH 28.04.2015 ŠIOV Bratislava 18.05.2015
Faktúra FaŠJ 47 2015 tovar do ŠJ 202,80 s DPH 24.04.2015 Štefanec 12.05.2015
Faktúra FaZŠ 69 2015 školenie BOZP 50.- s DPH Rok 2010 24.04.2015 Pagáč Anton 12.05.2015
Faktúra FaZŠ 68 2015 telekomunik.služby 62,39 s DPH Zmluva Orange 24.04.2015 Orange Slovensko a.s. 12.05.2015
Faktúra FaZŠ 67 2015 Projekt Sme v škole 415,80 s DPH Zmluva Sme v škole 3_15 23.04.2015 Petit Press a.s. 12.05.2015
Faktúra FaŠJ 46 2015 tovar do ŠJ 84.- s DPH 22.04.2015 Milan Molnár 12.05.2015
Faktúra FaZŠ 66 2015 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH Rok 2010 21.04.2015 Bc. ANTON FROHN 24.04.2015
Faktúra FaŠJ 45 2015 tovar do ŠJ 529,19 s DPH 17.04.2015 Košík 23.04.2015
Faktúra FaZŠ 65 2015 switch 81,60 s DPH 16.04.2015 Juriga s.r.o. 24.04.2015
Faktúra FaZŠ 64 2015 revízia hasiacich prístrojov 788,52 s DPH 16.04.2015 Dujka Libor 24.04.2015
Faktúra FaZŠ 63 2015 prenájom zariadení a riešení 25,20 s DPH Rámcová zmluva Datalan 16.04.2015 Datalan a.s. 24.04.2015
Faktúra FaŠJ 44 2015 tovar do ŠJ 461,00 s DPH 15.04.2015 Inmedia s.r.o. 23.04.2015
Faktúra FaZŠ 62 2015 elektrina 144,30 s DPH Zmluva SSE 2014-15 14.04.2015 SSE a.s 23.04.2015
Faktúra FaZŠ 61 2015 voda 516,66 s DPH 13.04.2015 POVOS a.s. 23.04.2015
Faktúra FaŠJ 42 2015 tovar do ŠJ 37,72 s DPH 10.04.2015 COOP Jednota 23.04.2015
Faktúra FaŠJ 43 2015 tovar do ŠJ 555,73 s DPH 10.04.2015 AMV s.r.o. 23.04.2015
Faktúra FaZŠ 60 2015 telekomunik.služby 61,92 s DPH Zmluva T Com 2015 09.04.2015 Slovak Telekom a.s. 23.04.2015
Faktúra FaZŠ 58 2015 internet 0,59 s DPH Zmluva T Com 2015 09.04.2015 Slovak Telekom a.s. 23.04.2015
Faktúra FaZŠ 57 2015 plyn 1650.- s DPH 09.04.2015 SPP a.s. 23.04.2015
Faktúra FaZŠ 59 2015 telekomunik.služby 43,21 s DPH Zmluva T Com 2015 09.04.2015 Slovak Telekom a.s. 23.04.2015
Faktúra FaŠJ 41 2015 tovar do ŠJ 259,49 s DPH 09.04.2015 Sniežik s.r.o. 23.04.2015
Faktúra FaZŠ 56 2015 čist. a hyg. prostriedky 315.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 08.04.2015 Majster papier 23.04.2015
Faktúra FaŠJ 40 2015 tovar do ŠJ 325,80 s DPH 07.04.2015 Štefanec 23.04.2015
Faktúra FaŠJ 39 2015 tovar do ŠJ 1 425,65 s DPH 07.04.2015 Obim s.r.o. 23.04.2015
Faktúra FaŠJ 38 2015 tovar do ŠJ 355,81 s DPH 01.04.2015 Košík 23.04.2015
Faktúra FaZŠ 55 2015 odvoz odpadu ŠJ 88,00 s DPH Zmluva ŠJ 01.04.2015 Silver Mine, s.r.o. 23.04.2015
Faktúra FaZŠ 54 2015 skartovačka 133,33 s DPH Elektronický kontraktačný systém 30.03.2015 Genama 23.04.2015
Faktúra FaZŠ 52 2015 interiérové farby 313,84 s DPH Obj k FaZŠ 52 2015 27.03.2015 VLM s.r.o. 15.04.2015
Faktúra FaZŠ 50 2015 stavebný materiál 300,40 s DPH 27.03.2015 Stavebniny Pruské s.r.o. 15.04.2015
Faktúra FaZŠ 53 2015 úprava podlahy-telocvičňa 18 350.16 s DPH Zmluva o dielo 27.03.2015 František Nemec STAVREM 15.04.2015
Faktúra FaZŠ 49 2015 servisná prehliadka plynových kotlov 184,80 s DPH 27.03.2015 ECON 23.04.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 52 2015 interiérové farby 313,84 s DPH 27.03.2015 VLM s.r.o. 02.04.2015
Faktúra FaŠJ 37 2015 tovar do ŠJ 372,05 s DPH 25.03.2015 Inmedia s.r.o. 22.04.2015
Faktúra FaZŠ 48 2015 tekutý odpad-vývoz 144,00 s DPH 25.03.2015 Obec Pruské 02.04.2015
Faktúra FaZŠ 47 2015 práce s hydraulickou rukou 164,40 s DPH Obj k FaZŠ 47 2015 24.03.2015 SPARK-EX s.r.o. 15.04.2015
Faktúra FaŠJ 36 2015 tovar do ŠJ 259,06 s DPH 24.03.2015 Košík 22.04.2015
Faktúra FaŠJ 35 2015 tovar do ŠJ 199,30 s DPH 23.03.2015 Sniežik s.r.o. 26.03.2015
Faktúra FaŠJ 34 2015 tovar do ŠJ 57,60 s DPH 23.03.2015 VTC s.r.o. 26.03.2015
Faktúra FaZŠ 46 2015 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH Rok 2010 23.03.2015 Bc. ANTON FROHN 15.04.2015
Faktúra FaZŠ 45 2015 telekomunik.služby 62,57 s DPH Zmluva Orange 23.03.2015 Orange Slovensko a.s. 15.04.2015
Faktúra FaŠJ 33 2015 tovar do ŠJ 232,88 s DPH 18.03.2015 Štefanec 26.03.2015
Faktúra FaŠJ 32 2015 tovar do ŠJ 185,38 s DPH 17.03.2015 AG FOODS SK s.r.o. 26.03.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 47 2015 práce s hydraulickou rukou 164,40 s DPH 12.03.2015 SPARK-EX s.r.o. 19.03.2015
Faktúra FaZŠ 44 2015 voda 149,62 s DPH Rok 2010 12.03.2015 POVOS a.s. 02.04.2015
Faktúra FaZŠ 43 2015 tonery 250.- s DPH 12.03.2015 IBECO 02.04.2015
Faktúra FaŠJ 30 2015 tovar do ŠJ 72,45 s DPH 11.03.2015 COOP Jednota 26.03.2015
Faktúra FaZŠ 42 2015 čistiace prostriedky ŠJ 71,76 s DPH 11.03.2015 Gastrolux 02.04.2015
Faktúra FaZŠ 41 2015 elektrina 137,39 s DPH Zmluva SSE 2014-15 11.03.2015 SSE a.s 02.04.2015
Faktúra FaŠJ 31 2015 tovar do ŠJ 395,75 s DPH 11.03.2015 Inmedia s.r.o. 26.03.2015
Zmluva Zmluva Sme v škole 3_15 Projekt Sme v škole 415,80 s DPH 10.03.2015 Nadácia Petit Academy 02.04.2015
Faktúra FaZŠ 39 2015 telekomunik.služby 61,92 s DPH Zmluva T Com 2015 09.03.2015 Slovak Telekom a.s. 02.04.2015
Faktúra FaZŠ 38 2015 telekomunik.služby 43,21 s DPH Zmluva T Com 2015 09.03.2015 Slovak Telekom a.s. 02.04.2015
Faktúra FaZŠ 37 2015 internet 0,29 s DPH Zmluva T Com 2015 09.03.2015 Slovak Telekom a.s. 02.04.2015
Faktúra FaZŠ 36 2015 stavebné práce 865,20 s DPH Obj k FaZŠ 36 2015 09.03.2015 Art Metal s.r.o. 02.04.2015
Faktúra FaZŠ 40 2015 školské administratívne tlačivá 93,89 s DPH Obj Ševt 2015 09.03.2015 ŠEVT a.s. 02.04.2015
Faktúra FaŠJ 29 2015 tovar do ŠJ 159,04 s DPH 06.03.2015 Štefanec 26.03.2015
Faktúra FaZŠ 35 2015 plyn 3015.- s DPH Zmluva SPP 2015 06.03.2015 SPP a.s. 02.04.2015
Faktúra FaZŠ 34 2015 Projekt Sme v škole 386,10 s DPH Zmluva Sme v škole 2_15 06.03.2015 Petit Press a.s. 02.04.2015
Faktúra FaZŠ 33 2015 popisovače na tabulu 45,60 s DPH 05.03.2015 Dumar 02.04.2015
Faktúra FaŠJ 27 2015 tovar do ŠJ 619,09 s DPH 05.03.2015 AMV s.r.o. 26.03.2015
Faktúra FaŠJ 28 2015 tovar do ŠJ 234,36 s DPH 05.03.2015 AMV s.r.o. 26.03.2015
Faktúra FaZŠ 31 2015 rohože do MŠ 69,90 s DPH 04.03.2015 VOPI s.r.o. 30.03.2015
Faktúra FaZŠ 32 2015 stavebný materiál 3 075,66 s DPH Obj k FaZŠ 32 2015 04.03.2015 Raven a.s. 02.04.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 32 2015 stavebné práce 3 075,66 s DPH 04.03.2015 Raven a.s. 12.03.2015
Faktúra FaZŠ 30 2015 hrnčiarsky kruh 719.- s DPH Obj k FaZŠ 30 2015 03.03.2015 Bc. Leoš Sikora 02.04.2015
Faktúra FaŠJ 26 2015 tovar do ŠJ 274,31 s DPH 02.03.2015 Sniežik s.r.o. 26.03.2015
Faktúra FaZŠ 29 2015 učebné pomôcky 33,20 s DPH Obj k FaZŠ 29 2015 02.03.2015 Daffer s.r.o. 26.03.2015
Faktúra FaŠJ 25 2015 tovar do ŠJ 1 070,35 s DPH 02.03.2015 Obim s.r.o. 09.03.2015
Faktúra FaZŠ 28 2015 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH Rok 2010 27.02.2015 Bc. ANTON FROHN 16.03.2015
Faktúra FaŠJ 24 2015 tovar do ŠJ 144,84 s DPH 27.02.2015 Košík 09.03.2015
Zmluva Zmluva o dielo dodávka a montáž športového povrchu 18 534.09 s DPH 26.02.2015 František Nemec STAVREM 06.03.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 36 2015 stavebné práce 865,20 s DPH 25.02.2015 Art Metal s.r.o. 02.03.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 29 2015 učebné pomôcky 33,20 s DPH 25.02.2015 Daffer s.r.o. 09.03.2015
Faktúra FaŠJ 23 2015 tovar do ŠJ 341,48 s DPH 25.02.2015 Inmedia s.r.o. 26.02.2015
Faktúra FaŠJ 22 2015 tovar do ŠJ 91,58 s DPH 24.02.2015 Košík 26.02.2015
Objednávka Obj k FaZŠ 30 2015 hrnčiarsky kruh 719.- s DPH 23.02.2015 Bc. Leoš Sikora 02.03.2015
Faktúra FaZŠ 27 2015 telekomunik.služby 62,83 s DPH Zmluva Orange 23.02.2015 Orange Slovensko a.s. 16.03.2015
Faktúra FaŠJ 21 2015 tovar do ŠJ 284,53 s DPH 23.02.2015 Štefanec 26.02.2015
Zmluva Zmluva Sme v škole 2_15 Projekt Sme v škole 386,10 s DPH 16.02.2015 Nadácia Petit Academy 09.03.2015
Faktúra FaZŠ 26 2015 voda 155,47 s DPH Rok 2010 13.02.2015 POVOS a.s. 26.02.2015
Faktúra FaŠJ 20 2015 tovar do ŠJ 209,66 s DPH 13.02.2015 JaB Unique 26.02.2015
Faktúra FaŠJ 19 2015 tovar do ŠJ 308,43 s DPH 13.02.2015 Košík 26.02.2015
Faktúra FaŠJ 18 2015 telekomunik.služby 424,55 s DPH 11.02.2015 Inmedia s.r.o. 26.02.2015
Faktúra FaŠJ 17 2015 tovar do ŠJ 126,60 s DPH 11.02.2015 COOP Jednota 26.02.2015
Faktúra FaŠJ 16 2015 tovar do ŠJ 903,64 s DPH 10.02.2015 AMV s.r.o. 26.02.2015
Faktúra FaZŠ 21 2015 telekomunik.služby 62,53 s DPH Zmluva T Com 2015 09.02.2015 Slovak Telekom a.s. 26.02.2015
Faktúra FaZŠ 23 2015 telekomunik.služby 43,21 s DPH Zmluva T Com 2015 09.02.2015 Slovak Telekom a.s. 26.02.2015
Faktúra FaZŠ 25 2015 elektrina 230,60 s DPH Zmluva SSE 2014-15 09.02.2015 SSE a.s 26.02.2015
Faktúra FaZŠ 24 2015 školské administratívne tlačivá 47,64 s DPH Obj Ševt 2015 09.02.2015 ŠEVT a.s. 26.02.2015
Faktúra FaZŠ 22 2015 internet 1,55 s DPH Zmluva T Com 2015 09.02.2015 Slovak Telekom a.s. 26.02.2015
Faktúra FaŠJ 15 2015 tovar do ŠJ 514,34 s DPH 06.02.2015 Košík 26.02.2015
Faktúra FaZŠ 19 2015 učebné pomôcky 61,22 s DPH Nadácia Orange 05.02.2015 Party Time Agency s.r.o. 26.02.2015
Faktúra FaZŠ 20 2015 plyn 3198.- s DPH Zmluva SPP 2015 05.02.2015 SPP a.s. 26.02.2015
Faktúra FaŠJ 14 2015 tovar do ŠJ 297,35 s DPH 05.02.2015 Štefanec 26.02.2015
Faktúra FaŠJ 13 2015 tovar do ŠJ 131,04 s DPH 05.02.2015 Sniežik s.r.o. 26.02.2015
Faktúra FaZŠ 17 2015 učebné pomôcky 15,10 s DPH Nadácia Orange 04.02.2015 Maiteq s.r.o. 26.02.2015
Faktúra FaZŠ 18 2015 učebné pomôcky 25.- s DPH Nadácia Orange 04.02.2015 Maiteq s.r.o. 26.02.2015
Zmluva Zmluva o výpožičke Šach na školách s DPH 03.02.2015 Slovenský šachový zväz 02.03.2015
Faktúra FaZŠ 15 2015 Projekt Sme v škole 175,50 s DPH Zmluva Sme v škole 1_15 03.02.2015 Petit Press a.s. 26.02.2015
Faktúra FaZŠ 16 2015 tekutý odpad-vývoz 216.- s DPH Rok 2010 03.02.2015 Obec Pruské 26.02.2015
Faktúra FaŠJ 12 2015 tovar do ŠJ 1 331,10 s DPH 02.02.2015 Obim s.r.o. 09.02.2015
Zmluva Zmluva o spolupráci Vyslanie zamestnanca na prac.cestu s DPH 02.02.2015 Žilinská univerzita 02.03.2015
Faktúra FaZŠ 14 2015 spoloč.hry 16,19 s DPH Nadácia Orange 02.02.2015 Martinus.sk s.r.o. 26.02.2015
Objednávka Obj Ševt 2015 školské administratívne tlačivá s DPH 28.01.2015 ŠEVT a.s. 02.02.2015
Faktúra FaŠJ 11 2015 tovar do ŠJ 516,57 s DPH 28.01.2015 Inmedia s.r.o. 09.02.2015
Faktúra FaŠJ 10 2015 tovar do ŠJ 459,79 s DPH 26.01.2015 Sniežik s.r.o. 09.02.2015
Faktúra FaŠJ 9 2015 tovar do ŠJ 176,10 s DPH 23.01.2015 Košík 09.02.2015
Faktúra FaZŠ 13 2015 telekomunik.služby 62,70 s DPH Zmluva Orange 23.01.2015 Orange Slovensko a.s. 20.02.2015
Faktúra FaZŠ 12 2015 plyn 3300.- s DPH Zmluva SPP 2015 22.01.2015 SPP a.s. 16.02.2015
Faktúra FaZŠ 11 2015 elektrina 1012.- s DPH Zmluva SSE 2014-15 22.01.2015 SSE a.s 16.02.2015
Faktúra FaZŠ 9 2015 nábytok do MŠ 414.- s DPH 21.01.2015 NOMI Slovakia s.r.o. 16.02.2015
Faktúra FaŠJ 8 2015 tovar do ŠJ 152,46 s DPH 21.01.2015 Štefanec 02.02.2015
Faktúra FaZŠ 10 2015 predplatné mesačníka "Dobrá škola" 49,20 s DPH 21.01.2015 EXAM testing s.r.o. 16.02.2015
Faktúra FaŠJ 7 2015 tovar do ŠJ 150,54 s DPH 20.01.2015 AG FOODS SK s.r.o. 02.02.2015
Zmluva Čiastková zmluva k rámcovej zmluve Datalan s DPH 19.01.2015 Datalan a.s. 12.02.2015
Zmluva Rámcová zmluva Datalan Datalan s DPH 19.01.2015 Datalan a.s. 12.02.2015
Faktúra FaŠJ 6 2015 tovar do ŠJ 285,76 s DPH 16.01.2015 Košík 28.01.2015
Faktúra FaZŠ 7 2015 telekomunik.služby 43,21 s DPH Zmluva T Com 2015 15.01.2015 Slovak Telekom a.s. 09.02.2015
Faktúra FaZŠ 242 2014 voda 561,08 s DPH 15.01.2015 POVOS a.s. 02.02.2015
Faktúra FaZŠ 241 2014 elektrina 211,19 s DPH Zmluva SSE 2014-15 15.01.2015 SSE, a.s. 02.02.2015
Zmluva Zmluva Sme v škole 1_15 Projekt Sme v škole 175,50 s DPH 15.01.2015 Nadácia Petit Academy 09.02.2015
Faktúra FaZŠ 8 2015 učebné pomôcky 334,70 s DPH Nadácia Orange 15.01.2015 Maquita s.r.o. 09.02.2015
Faktúra FaŠJ 5 2015 tovar do ŠJ 413,89 s DPH 14.01.2015 Inmedia s.r.o. 28.01.2015
Faktúra FaZŠ 6 2015 doména 14,76 s DPH 14.01.2015 Websupport s.r.o. 02.02.2015
Faktúra FaZŠ 5 2015 webinár 64,80 s DPH 14.01.2015 Nakladateľstvo Fórum 02.02.2015
Faktúra FaZŠ 240 2014 tekutý odpad-vývoz 144.- s DPH Rok 2010 13.01.2015 Obec Pruské 02.02.2015
Faktúra FaŠJ 4 2015 tovar do ŠJ 279,91 s DPH 12.01.2015 Sniežik s.r.o. 28.01.2015
Faktúra FaZŠ 239 2014 plyn 686,79 s DPH Zmluva SPP 2015 12.01.2015 SPP a.s. 03.02.2015
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o nákupe potravín za 9-12 2014 nad1000.- s DPH 09.01.2015 09.01.2015
Faktúra FaZŠ 3 2015 internet 1,55 s DPH Zmluva T Com 2015 08.01.2015 Slovak Telekom a.s. 02.02.2015
Faktúra FaZŠ 4 2015 telekomunik.služby 61,92 s DPH Zmluva T Com 2015 08.01.2015 Slovak Telekom a.s. 02.02.2015
Faktúra FaŠJ 3 2015 tovar do ŠJ 35,59 s DPH 08.01.2015 COOP Jednota 28.01.2015
Faktúra FaŠJ 1 2015 tovar do ŠJ 586,04 s DPH 07.01.2015 AMV s.r.o. 28.01.2015
Faktúra FaZŠ 1 2015 webhosting 79,20 s DPH 07.01.2015 Websupport s.r.o. 02.02.2015
Faktúra FaZŠ 2 2015 servis k programu ŠJ 39,24 s DPH 07.01.2015 SOFT-GL s.r.o. 02.02.2015
Faktúra FaŠJ 2 2015 tovar do ŠJ 92,57 s DPH 07.01.2015 Štefanec 28.01.2015
Zmluva Kolektívna zmluva 2015 Rok 2015 s DPH 01.01.2015 Odborová organizácia 20.01.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva dodávka tovaru s DPH 17.12.2014 Daffer s.r.o. 08.01.2015
Zmluva Zmluva BOZP Rok 2015 s DPH 11.12.2014 Ing. Marián Máťoš 15.12.2014
Zmluva Rámcová zmluva Černej PO technik PO s DPH 10.12.2014 František Černej Elektroinštala 10.12.2014
Zmluva Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. odb.prehliadky, opravy, údržba, montáž elektroinštal. s DPH 10.12.2014 František Černej Elektroinštala 10.12.2014
Zmluva Zmluva o výpožičke MŠ 2 Projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva s DPH 21.10.2014 MŠVVaŠ SR 03.11.2014
Zmluva Poistná zmluva majetku Generali Projekt Moderné vzdelávanie s DPH 20.10.2014 Generali Poisťovňa,a.s. 21.10.2014
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o účasti na projekte Projekt Moderné vzdelávanie s DPH 02.10.2014 MPC Bratislava 28.10.2014
Zmluva Zmluva o bezplatnom prevode majetku Projekt Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy 468,71 s DPH 29.09.2014 Národné športové centrum 31.10.2014
Zmluva Zmluva SPP 2015 dodávka plynu s DPH 25.09.2014 SPP a.s. 25.09.2014
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve SPP 2015 dodávka plynu s DPH 25.09.2014 SPP a.s. 25.09.2014
Faktúra FaZŠ 154 2014 plyn 1435.- s DPH Zmluva SPP dodatok 2014 22.09.2014 SPP a.s. 24.09.2014
Faktúra FaZŠ 141 2014 vybavenie MŠ 1607.- s DPH Obj k FaZŠ 141 2014 08.09.2014 Nomiland,s.r.o. 22.09.2014
Zmluva Nájomná zmluva ZUŠ Ilava prenájom ZUŠ s DPH 28.08.2014 ZUŠ Ilava 03.10.2014
Faktúra FaZŠ 117 2014 hračky MŠ 1 913,40 s DPH Obj k FaZŠ 117 2014 10.07.2014 Nomiland,s.r.o. 22.07.2014
Zmluva Zmluva o účasti na projekte Projekt "E-testovanie" s DPH 12.06.2014 NÚCEM 19.06.2014
Zmluva Zmluva Orange telefón s DPH 28.05.2014 Orange Slovensko 20.06.2014
Zmluva Zmluva Orange internet s DPH 28.05.2014 Orange Slovensko 20.06.2014
Zmluva Zmluva Orange paušál s DPH 28.05.2014 Orange Slovensko 20.06.2014
Zmluva Zmluva o výpožičke MŠ 1 Projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva s DPH 12.05.2014 MŠVVaŠ SR 30.05.2014
Faktúra FaZŠ 68 2014 SPP plyn 1435.- s DPH Zmluva SPP dodatok 2014 24.04.2014 SPP a.s. 30.04.2014
Faktúra FaZŠ 52 2014 plyn 2411.- s DPH Zmluva SPP dodatok 2014 26.03.2014 SPP a.s. 28.03.2014
Faktúra FaZŠ 48 2014 Projekt Comenius-letenky 4 444.11 s DPH 18.03.2014 CK Malko Polo,s.r.o. 21.03.2014
Faktúra FaZŠ 46 2014 Projekt Comenius-letenky 1 308.25 s DPH 17.03.2014 CK Malko Polo,s.r.o. 21.03.2014
Faktúra FaZŠ 47 2014 Projekt Comenius-letenky 1 308.25 s DPH 17.03.2014 CK Malko Polo,s.r.o. 21.03.2014
Zmluva Zmluva ŠJ odvoz odpadu ŠJ s DPH 03.03.2014 Silver Mine,s.r.o. 03.03.2014
Zmluva Dodatok k darovacej zmluve Projekt Moderné vzdelávanie s DPH 28.02.2014 ŠPÚ Bratislava 14.03.2014
Faktúra FaZŠ 30 2014 SPP plyn 3333.- s DPH Zmluva SPP dodatok 2014 24.02.2014 SPP a.s. 26.02.2014
Zmluva Nájomná zmluva Školský bufet s DPH 21.02.2014 Pompo s.r.o. 04.03.2014
Zmluva Kúpna zmluva Slovak Telekom telefón-pevná linka s DPH 17.02.2014 Slovak Telekom a.s. 24.02.2014
Zmluva Kolektívna zmluva 2014 Rok 2014 s DPH 31.01.2014 Odborová organizácia 31.01.2014
Zmluva Darovacia zmluva finančný príspevok 300.- s DPH 20.01.2014 Continental Matador Rubber 12.02.2014
Faktúra FaZŠ 10 2014 SPP plyn 4293.- s DPH Dodatok č.3 2014 k zmluve SPP 20.01.2014 SPP a.s. 29.01.2014
Faktúra FaZŠ 9 2014 oprava umývačky riadu ŠJ 193,68 s DPH 17.01.2014 Remont Slovakia s.r.o. 28.01.2014
Faktúra FaZŠ 251 2013 SSE elektrina -272,05 s DPH 17.01.2014 SSE,a.s. 22.01.2014
Faktúra FaZŠ 250 2013 voda 455,54 s DPH 13.01.2014 POVOS,a.s. 27.01.2014
Faktúra FaZŠ 248 2013 SSE elektrina -78,18 s DPH Zmluva č.2 2012 SSE 10.01.2014 SSE,a.s. 22.01.2014
Faktúra FaZŠ 8 2014 doména 14,76 s DPH Zmluva 2005 10.01.2014 WebSupport 17.01.2014
Faktúra FaZŠ 249 2013 SPP plyn 1 075.01 s DPH Zmluva SPP 2013 10.01.2014 SPP a.s. 22.01.2014
Faktúra FaZŠ 249 2013 SPP plyn -1 075.01 s DPH Rok 2013 10.01.2014 SPP a.s. 23.01.2014
Faktúra FaZŠ 5 2014 internet 1,55 s DPH Zmluva T Com 2014 09.01.2014 T Com 16.01.2014
Faktúra FaZŠ 7 2014 telekomun.služby 62,88 s DPH Zmluva T Com 2014 09.01.2014 T Com 17.01.2014
Faktúra FaZŠ 6 2014 telekomun.služby 43,70 s DPH Zmluva T Com 2014 09.01.2014 T Com 17.01.2014
Faktúra FaZŠ 3 2014 servis k programu ŠJ 39,32 s DPH 08.01.2014 Soft-GL s.r.o. 23.01.2014
Faktúra FaZŠ 4 2014 kovanie 66,71 s DPH 08.01.2014 Frigel 15.01.2014
Faktúra FaZŠ 1 2014 tlačiarenské služby 48,47 s DPH 07.01.2014 Slovenská pošta 08.01.2014
Faktúra FaZŠ 2 2014 webhosting 79,20 s DPH Zmluva 2005 07.01.2014 WebSupport s.r.o. 08.01.2014
Faktúra 4204401191 FaZŠ 244 2013 SPP plyn 4563.- s DPH Zmluva SPP 2013 23.12.2013 SPP a.s. 17.01.2014
Faktúra FaZŠ 243 2013 JTF vybavenie ŠJ 1 513.31 s DPH Obj k FaZŠ 243 2013 20.12.2013 JTF partnership s.r.o. 17.01.2014
Zmluva Dodatok č.3 2014 k zmluve SPP dodávka plynu s DPH 17.12.2013 SPP a.s. 09.01.2014
Objednávka Obj k FaZŠ 243 2013 vybavenie ŠJ 1 513.31 s DPH 13.12.2013 JTF partnership s.r.o. 20.12.2013
Zmluva Zmluva o účasti na projekte Projekt Moderné vzdelávanie s DPH 25.11.2013 ÚIPŠ 09.12.2013
Faktúra 4201120420 FaZŠ 194 2013 SPP plyn 3536.- s DPH Zmluva SPP 2013 21.11.2013 SPP a.s. 03.12.2013
Zmluva Zmluva o účasti na projekte Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove s DPH 12.11.2013 MPC Bratislava 05.12.2013
Faktúra 7415767646 FaZŠ 184 2013 SPP plyn -1 106.94 s DPH Zmluva SPP 2013 11.11.2013 SPP a.s. 02.12.2013
Faktúra 4203903140 FaZŠ 172 2013 SPP plyn 2509.- s DPH Zmluva SPP 2013 21.10.2013 SPP a.s. 11.11.2013
Zmluva Zmluva SSE 2014-15 Zmluva o dodávke elektr. do MŠ s DPH 01.10.2013 SSE a.s 14.10.2013
Zmluva Zmluva SSE 2014-15 dodávka elektriny s DPH 01.10.2013 SSE a.s 14.10.2013
Zmluva Dodatok č.2 2014 k Zmluve SPP plyn s DPH 24.09.2013 SPP a.s. 30.09.2013
Faktúra 180150558691 FaZŠ 156 2013 SPP plyn 1482.- s DPH Zmluva SPP 2013 23.09.2013 SPP a.s. 01.10.2013
Zmluva Zmluva o poskytnutí finanč. prostr. Projekt Comenius s DPH 10.09.2013 NÁ Bratislava 02.10.2013
Zmluva Zmluva č. P3612468100 Union využívanie elektr.služby s DPH 06.09.2013 Union zdravotná poisťovňa a.s. 11.09.2013
Zmluva Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku kosačka 1585.- s DPH 25.06.2013 Obec Pruské 28.06.2013
Zmluva Zmluva č. 850_2013 NÚCEM E-testovanie s DPH 20.06.2013 NÚCEM Bratislava 20.06.2013
Faktúra FaZŠ 85 2013 Buday Projekt Vzdelávanie bez hraníc 200.- s DPH Zmluva Buday Ondrej 7 2011 28.05.2013 Ing. Ondrej Buday 01.08.2014
Faktúra 4201212192 FaZŠ 63 2013 SPP plyn 1483.- s DPH Zmluva SPP 2013 19.04.2013 SPP a.s. 02.05.2013
Faktúra 7415741365 FaZŠ 56 2013 SPP plyn 1 212.42 s DPH Zmluva SPP 2013 11.04.2013 SPP a.s. 02.05.2013
Zmluva Dodatok k Zmluve SPP 2013 dodávka plynu s DPH 26.03.2013 SPP a.s. 26.03.2013
Faktúra 4202005472 FaZŠ 45 2013 SPP plyn 2510.- s DPH Zmluva SPP 2013 21.03.2013 SPP a.s. 19.04.2013
Faktúra 4200041007 FaZŠ 29 2013 SPP plyn 3538.- s DPH Zmluva SPP 2013 21.02.2013 SPP a.s. 13.03.2013
Faktúra 4200041006 FaZŠ 7 2013 SPP plyn 4565.- s DPH Zmluva SPP 2013 22.01.2013 SPP a.s. 20.02.2013
Faktúra 7203210800 FaZŠ 251 2012 SSE elekt.energia -1 059.71 s DPH Zmluva č.2 2012 SSE 11.01.2013 SSE a.s. 22.01.2013
Zmluva Kolektívna zmluva 2013 Dodatok s DPH 01.01.2013 Odborová organizácia 26.03.2013
Faktúra 43944 FaZŠ 246 2012 Obec Pruské rekonštrukcia chodníkov 3 999.42 s DPH OBJ k FaZŠ 246 2012 20.12.2012 Obec Pruské 07.01.2013
Objednávka OBJ k FaZŠ 244 2012 výpočtová technika 1 077.61 s DPH 19.12.2012 Aktiva -Jankovič V. 07.01.2013
Faktúra 10122795 FaZŠ 244 2012 Aktiva interaktívne pomôcky 1 077.61 s DPH OBJ k FaZŠ 244 2012 19.12.2012 Aktiva -Jankovič V. 07.01.2013
Faktúra 7417716657 FaZŠ 232 2012 SPP plyn -1 388.91 s DPH Zmluva č.1 2012 SPP 11.12.2012 SPP a.s. 07.01.2013
Faktúra 9749619500 FaZŠ 223 2012 SSE elekt.energia 1034.- s DPH Zmluva č.2 2012 SSE 07.12.2012 SSE a.s. 07.01.2013
Faktúra 4202505173 FaZŠ 222 2012 SPP plyn 5581.- s DPH Zmluva č.1 2012 SPP 07.12.2012 SPP a.s. 07.01.2013
Faktúra FaZŠ 211 2012 Centurio Projekt Vzdelávanie bez hraníc 170.- s DPH Obj k FaZŠ 211 2012 22.11.2012 Centurio Computers Tuchyňa 01.08.2014
Zmluva Zmluva SPP 2013 dodávka plynu s DPH 19.11.2012 SPP a.s. 19.11.2012
Faktúra FaZŠ 208 2012 Breznická Projekt Vzdelávanie bez hraníc 286,50 s DPH Obj k FaZŠ 208 2012 16.11.2012 Katarína Breznická Nemšová 01.08.2014
Faktúra 7416718287 FaZŠ 205 2012 SPP plyn -1 314.87 s DPH Zmluva č.1 2012 SPP 13.11.2012 SPP a.s. 23.11.2012
Faktúra 7203210800 FaZŠ 197 2012 SSE elekt.eneria 2620.- s DPH Zmluva č.2 2012 SSE 08.11.2012 SSE a.s. 15.11.2012
Faktúra 9749619500 FaZŠ 198 2012 SSE elekt.eneria 1034.- s DPH Zmluva č.2 2012 SSE 08.11.2012 SSE a.s. 15.11.2012
Faktúra 4201810573 FaZŠ 199 2012 SPP plyn 4423.- s DPH Zmluva č.1 2012 SPP 08.11.2012 SPP a.s. 15.11.2012
Objednávka Obj k FaZŠ 211 2012 Projekt Vzdelávanie bez hraníc 170.- s DPH 24.10.2012 Centurio Computers Tuchyňa 01.08.2014
Objednávka Obj k FaZŠ 208 2012 Projekt Vzdelávanie bez hraníc 286,50 s DPH 23.10.2012 Katarína Breznická Nemšová 01.08.2014
Faktúra 7416714916 FaZŠ 185 2012 SPP plyn -1 180.60 s DPH Zmluva č.1 2012 SPP 10.10.2012 SPP a.s. 22.10.2012
Faktúra 4204800756 FaZŠ 177 2012 SPP plyn 3130.- s DPH Zmluva č.1 2012 SSP 08.10.2012 SPP a.s. 26.10.2012
Objednávka OBJ k FaZŠ 246 2012 úprava areálu MŠ 3 999.42 s DPH 01.10.2012 Obec Pruské 07.01.2013
Faktúra 420370277 FaZŠ 159 2012 SPP plyn 1784.- s DPH Zmluva č.1 2012 SPP 10.09.2012 SPP a.s. 13.09.2012
Faktúra 2012091 FaZŠ 120 2012 Eset reprezentačné 2 1 567.50 s DPH OBJ k FaZŠ 120 2012 27.06.2012 ESET chrán. dielňa s.r.o. 02.08.2012
Faktúra 2012091 FaZŠ 120 2012 Eset reprezentačné 1 567.50 s DPH OBJ k FaZŠ 120 2012 27.06.2012 ESET chrán. dielňa s.r.o. 02.08.2012
Faktúra FaZŠ 104 2012 Rusnák Projekt Vzdelávanie bez hraníc 448,52 s DPH Obj k FaZŠ 104 2012 06.06.2012 Ing. Peter Rusnák Pruské 01.08.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 120 2012 reprezentačné 1 567.50 s DPH 05.06.2012 ESET chrán. dielňa s.r.o. 02.08.2012
Faktúra FaZŠ 100 2012 Bellcroft Škola v prírode Projekt Vzdelávanie bez hraníc 76 736.03 s DPH Zmluva Škola v prírode 31.05.2012 Bellcroft s.r.o. 06.06.2012
Faktúra FaZŠ 99 2012 Studio 21 Edukač. plot Projekt Vzdelávanie bez hraníc 89 027.69 s DPH Zmluva Edukačný plot 31.05.2012 Študio-21 plus, s.r.o. 06.06.2012
Objednávka Obj k FaZŠ 92 2012 Projekt Vzdelávanie bez hraníc 62,66 s DPH 29.05.2012 Still Brat. 01.08.2014
Faktúra FaZŠ 98 2012 Wiber Stropkov Projekt Vzdelávanie bez hraníc 290,40 s DPH Obj k FaZŠ 98 2012 28.05.2012 Wiber Stropkov 01.08.2014
Objednávka Obj k FaZŠ 104 2012 Projekt Vzdelávanie bez hraníc 448,52 s DPH 24.05.2012 Ing. Peter Rusnák Pruské 01.08.2014
Objednávka Obj k FaZŠ 98 2012 Projekt Vzdelávanie bez hraníc 290,40 s DPH 23.05.2012 Wiber Stropkov 01.08.2014
Faktúra FaZŠ 92 2012 Still Projekt Vzdelávanie bez hraníc 62,66 s DPH Obj k FaZŠ 92 2012 17.05.2012 Still Brat. 01.08.2014
Faktúra 7203210800 FaZŠ 82 2012 SSE elekt. energia 2620.- s DPH Zmluva č.2 2012 SSE 10.05.2012 SSE a.s. 15.05.2012
Faktúra 4202303843 FaZŠ 67 2012 SPP plyn 1714.- s DPH Zmluva č.1 2012 SPP 11.04.2012 SPP a.s. 16.04.2012
Faktúra FaZŠ 59 2012 OTTO Office Brat. Projekt Vzdelávanie bez hraníc 263,81 s DPH Obj k FaZŠ 59 2012 23.03.2012 OTTO Office 01.08.2014
Objednávka Obj k FaZŠ 59 2012 Projekt Vzdelávanie bez hraníc 263,81 s DPH 19.03.2012 OTTO Office Brat. 01.08.2014
Faktúra 7416690753 FaZŠ 51 2012 SPP plyn 1 897.73 s DPH Zmluva č.1 2012 SPP 12.03.2012 SPP a.s. 20.03.2012
Faktúra 212022 FaZŠ 50 2012 Econ servis plyn. kotla 1 139.76 s DPH OBJ k FaZŠ 50 2012 09.03.2012 ECON 20.03.2012
Faktúra 4202407729 FaZŠ 45 2012 SPP plyn 2908.- s DPH Zmluva č.1 2012 SPP 08.03.2012 SPP a.s. 15.03.2012
Objednávka OBJ k FaZŠ 50 2012 servisná prehliadka plynových kotlov 1 897.73 s DPH 24.02.2012 ECON 15.03.2012
Faktúra 4200037858 FaZŠ 18 2012 SPP plyn 3980.- s DPH Zmluva č.1 2012 SPP 08.02.2012 SPP a.s. 15.02.2012
Zmluva Zmluva o bezplatnom prevode majetku Projekt Profesijný a kariérny rast pedag.zamestnancov 16248.- s DPH 23.01.2012 MPC Bratislava 15.02.2012
Faktúra 4267000091 FaZŠ 9 2012 RWE plyn 4 442.46 s DPH Rok 2010 20.01.2012 RWE Gas Slovensko s.r.o. 25.01.2012
Faktúra 9749619500 FaZŠ 4 2012 SSE elekt. energia 1106.- s DPH Zmluva č.2 2012 SSE 10.01.2012 SSE a.s. 13.01.2012
Faktúra 4200037857 FaZŠ 5 2012 SPP plyn 5151.- s DPH Zmluva č.1 2012 SPP 10.01.2012 SPP a.s. 13.01.2012
Zmluva Kolektívna zmluva 2012 Rok 2012 s DPH 01.01.2012 Odborová organizácia 01.02.2012
Faktúra 201162 FaZŠ 296 2011 Černej Elektroinštala elektropráce 1564.- s DPH OBJ k FaZŠ 296 2011 29.12.2011 Černej František ELEKTROINŠTALA 25.09.2014
Faktúra 4284000276 FaZŠ 287 2011 RWE plyn 4 872.46 s DPH Rok 2010 23.12.2011 RWE Gas Slovensko s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 296 2011 Objednávka k FaZŠ 296 2011 1564.- s DPH 20.12.2011 Černej František ELEKTROINŠTALA 22.01.2013
Faktúra FaZŠ 292 2011 Pekort Pruské Projekt Vzdelávanie bez hraníc 912,64 s DPH Obj k FaZŠ 292 2011 20.12.2011 Pekort Pruské 01.08.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 296 2011 Objednávka k FaZŠ 296 2011 1564.- s DPH 19.12.2011 Černej František ELEKTROINŠTALA 22.01.2013
Faktúra 9249619500 FaZŠ 280 2011 SSE elektr. energia 1031.- s DPH Rok 2010 14.12.2011 SSE a.s. 25.09.2014
Faktúra FaZŠ 274 2011 Klobučník Trenč. Teplice Projekt Vzdelávanie bez hraníc 301,60 s DPH Obj k FaZŠ 274 2011 30.11.2011 Juraj Klobučník Trenčianske Teplice 01.08.2014
Zmluva Zmluva o pripojení T-Com internet s DPH 29.11.2011 Slovak Telekom a.s. 19.12.2011
Zmluva Dodatok k Zmluve T Com pripojenie pevnej linky ZŠ s DPH 29.11.2011 Slovak Telekom a.s. 16.04.2015
Zmluva Dodatok k Zmluve T Com pripojenie pevnej linky MŠ s DPH 29.11.2011 Slovak Telekom a.s. 19.12.2011
Objednávka Obj k FaZŠ 292 2011 Projekt Vzdelávanie bez hraníc 912,64 s DPH 25.11.2011 Pekort Pruské 01.08.2014
Faktúra 4250000190 FaZŠ 260 2011 RWE plyn 2 367.58 s DPH Rok 2010 25.11.2011 RWE Gas Slovensko s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 9749619500 FaZŠ 246 2011 SSE elektr. energia 1031.- s DPH Rok 2010 15.11.2011 SSE a.s. 25.09.2014
Faktúra 7203210800 FaZŠ 245 2011 SSE elektr. energia 3083.- s DPH Rok 2010 15.11.2011 SSE a.s. 25.09.2014
Faktúra 201135 FaZŠ 237 2011 Černej Elektroinštala elektropráce 2690.- s DPH OBJ k FaZŠ 237 2011 10.11.2011 Černej František ELEKTROINŠTALA 25.09.2014
Faktúra FaZŠ 247 2011 MiniM Piešťany Projekt Vzdelávanie bez hraníc 93,60 s DPH Obj k FaZŠ 247 2011 09.11.2011 MiniM Piešťany 01.08.2014
Objednávka Obj k FaZŠ 274 2011 Projekt Vzdelávanie bez hraníc 301,60 s DPH 08.11.2011 Juraj Klobučník Trenčianske Teplice 01.08.2014
Faktúra 234109193 FaŠJ 149 2011 Inmedia 2. časť 1 169.29 s DPH OBJ k FaŠJ 149 2011 07.11.2011 Inmedia s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 234109193 FaŠJ 149 2011 Inmedia 1. časť 1 169.29 s DPH OBJ k FaŠJ 149 2011 07.11.2011 Inmedia s.r.o. 25.09.2014
Zmluva Zmluva Sme v škole 12 _11 Projekt Sme v škole 105,30 s DPH 03.11.2011 Nadácia Knihy školám 02.12.2011
Objednávka Obj k FaZŠ 247 2011 Projekt Vzdelávanie bez hraníc 93,60 s DPH 02.11.2011 MiniM Piešťany 01.08.2014
Zmluva Zmluva č.1 2012 SPP dodávka plynu s DPH 27.10.2011 SPP a.s. 14.05.2012
Objednávka OBJ k FaZŠ 237 2011 Objednávka k FaZŠ 237 2011 2690.- s DPH 20.10.2011 Černej František ELEKTROINŠTALA 22.01.2013
Faktúra FaZŠ 222 2011 Bellcroft dopravné ihrisko Projekt Vzdelávanie bez hraníc 9 495.25 s DPH Zmluva Dopravné ihrisko 18.10.2011 Bellcroft s.r.o. 01.08.2014
Objednávka OBJ k FaŠJ 149 2011 Objednávka k FaŠJ 149 2011 1 169.29 s DPH 18.10.2011 Inmedia s.r.o. 22.01.2013
Zmluva Zmluva Sme v škole 11_11 Projekt Sme v škole 81,90 s DPH 17.10.2011 Nadácia knihy školám 12.11.2012
Faktúra FaZŠ 223 2011 Rusnák Pruské Projekt Vzdelávanie bez hraníc 449,93 s DPH Obj k FaZŠ 223 2011 11.10.2011 Ing. Peter Rusnák 01.08.2014
Zmluva ZmluvaSme škole 10_11 Projekt Sme v škole 175,50 s DPH 03.10.2011 Nadácia knihy školám 17.10.2011
Objednávka Obj k FaZŠ 223 2011 Projekt Vzdelávanie bez hraníc 449,93 s DPH 23.09.2011 Ing. Peter Rusnák 01.08.2014
Faktúra FaZŠ 205 2011 MM Partners Slovakia Projekt Vzdelávanie bez hraníc 366,72 s DPH Obj k FaZŠ 205 2011 23.09.2011 MM Partners Slovakia 01.08.2014
Zmluva Zmluva Sme v škole 9_11 Projekt Sme v škole 175,50 s DPH 13.09.2011 Nadácia knihy školám 23.09.2011
Zmluva Zmluva Škola v prírode Projekt Vzdelávanie bez hraníc 76 736.03 s DPH 09.09.2011 Bellcroft s.r.o. 03.10.2011
Zmluva Zmluva Edukačný plot Projekt Vzdelávanie bez hraníc 89 027.69 s DPH 09.09.2011 ŠTUDIO-21 plus s.r.o. 03.10.2011
Zmluva Zmluva Dopravné ihrisko Projekt Vzdelávanie bez hraníc 9 495.25 s DPH 09.09.2011 Bellcroft s.r.o. 05.10.2011
Objednávka Obj k FaZŠ 205 2011 Projekt Vzdelávanie bez hraníc 366,72 s DPH 07.09.2011 MM Partners Slovakia 01.08.2014
Faktúra 2011070076 FAZŠ 176 2011 Dráčik-Duvi hračky MŠ 1 1 025.59 s DPH OBJ k FaZŠ 176 2011 23.08.2011 Dráčik - Duvi s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 2011070076 FAZŠ 176 2011 Dráčik-Duvi hračky MŠ 2 1 025.59 s DPH OBJ k FaZŠ 176 2011 23.08.2011 Dráčik - Duvi s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 176 2011 Objednávka k FaZŠ 176 2011 1 025.59 s DPH 19.08.2011 Dráčik - Duvi s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 201125 FAZŠ 162 2011 Černej ELEKTROINŠTALA elektro práce 1980.- s DPH OBJ k FaZŠ 162 2011 02.08.2011 Černej František ELEKTROINŠTALA 25.09.2014
Faktúra FAZŠ 160 2011 Buday O. tvorba a údržba web. stránky projektu Projekt Vzdelávanie bez hraníc 1700.- s DPH Obj k FaZŠ 160 2011/ Zmluva Buday Ondrej 7 2011 25.07.2011 Ing. Buday Ondrej 19.08.2011
Objednávka OBJ k FaZŠ 162 2011 Objednávka k FaZŠ 162 2011 1980.- s DPH 15.07.2011 Černej František ELEKTROINŠTALA 25.09.2014
Zmluva Zmluva č.2 2012 SSE dodávka elektriny s DPH 10.07.2011 SSE a.s 14.12.2011
Objednávka Obj k FaZŠ 160 2011 Projekt Vzdelávanie bez hraníc 1700.- s DPH 01.07.2011 Ing. Ondrej Buday 19.08.2011
Zmluva Zmluva Buday Ondrej 7 2011 Projekt Vzdelávanie bez hraníc 1700.- s DPH 01.07.2011 Ing. Ondrej Buday 04.08.2011
Zmluva Zmluva Sme v škole 8_11 Projekt Sme v škole 93,60 s DPH 07.06.2011 Nadácia Knihy školám 15.06.2011
Faktúra 1528240516 FaZŠ 111 2011 Daffer učebné pomôcky 1 1883.- s DPH OBJ k FaZŠ 111 2011 30.05.2011 Daffer s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1528240516 FaZŠ 111 2011 Daffer učebné pomôcky 2 1883.- s DPH OBJ k FaZŠ 111 2011 30.05.2011 Daffer s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 201103 FaZŠ 108 2011 Nov-lak staveb. natier. práce 1256.- s DPH OBJ k FaZŠ 108 2011 19.05.2011 Nov - lak Hudcovský 25.09.2014
Zmluva Zmluva Smw v škole 7_11 Projekt Sme v škole 231,40 s DPH 16.05.2011 Nadácia Knihy školám 08.06.2011
Faktúra 201106506 FaZŠ 95 2011 Komensky virtuálna knižnica 16,56 s DPH Rok 2010 13.05.2011 KOMENSKY s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 9749619500 FaZŠ 97 2011 SSE elektr. energia 544.- s DPH Rok 2010 13.05.2011 SSE a.s. 25.09.2014
Faktúra 7203210800 FaZŠ 98 2011 SSE elektr. energia 3083.- s DPH Rok 2010 13.05.2011 SSE a.s. 25.09.2014
Faktúra 7700019129 FaZŠ 99 2011 Swan telef. služby 9,54 s DPH Rok 2010 13.05.2011 SWAN a.s. 25.09.2014
Faktúra 8726015869 FaZŠ 100 2011 T Com internet 37,98 s DPH Rok 2010 13.05.2011 T-COM a.s. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 111 2011 Objednávka k FaZŠ 111 2011 1883.- s DPH 10.05.2011 Daffer s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 2011385 FaZŠ 96 2011 Ibplus tonery 133,80 s DPH OBJ k FaZŠ 96 2011 06.05.2011 Ibplus.sk s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1105030003 FaZŠ 93 2011 Talkive telefón 202,17 s DPH OBJ k FaZŠ 93 2011 04.05.2011 Talkive s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 395940 FaZŠ 94 2011Decodom zariadenie MŠ 149.- s DPH OBJ k FaZŠ 94 2011 04.05.2011 Decodom s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1112202986 FaZŠ 91 2011 ŠEVT tlačivá 160,38 s DPH OBJ k FaZŠ 91 2011 04.05.2011 ŠEVT a.s. 25.09.2014
Faktúra 21100334 FaZŠ 90 2011 Farby lux údrž.mater. 409,82 s DPH OBJ k FaZŠ 90 2011 04.05.2011 Farby lux 25.09.2014
Faktúra 0115909400 FaZŠ 89 2011 Orange telef. služby 103,21 s DPH Rok 2010 04.05.2011 Orange Slovensko s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 0292011 FaZŠ 88 2011 Frohn. A údržba pc programu 29,88 s DPH Rok 2010 04.05.2011 Bc. ANTON FROHN 25.09.2014
Faktúra 2194700 FaZŠ 87 2011 OTTO Oficce 1 105,90 s DPH OBJ k FaZŠ 87 2011 04.05.2011 OTTO Office 25.09.2014
Faktúra 201109081 FaZŠ 92 2011 Petit press noviny 371,80 s DPH Zmluva č.5 a č. 6 04.05.2011 PETIT PRESS a.s. 25.09.2014
Faktúra 2194700 FaZŠ 87 2011 OTTO Oficce 2 105,90 s DPH OBJ k FaZŠ 87 2011 04.05.2011 OTTO Office 25.09.2014
Faktúra 1180291 FaŠJ 71 2011 PD Bolešov potraviny 14,76 s DPH 29.04.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 21100561 FaŠJ 73 2011 Bape potraviny 54,35 s DPH 29.04.2011 BAPE s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 2011017 FaŠJ 72 2011 AMV potraviny 976,06 s DPH 29.04.2011 AMV s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130427 FaŠJ 74 2011 PD Bolešov potraviny 91,24 s DPH 29.04.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 87 2011 Objednávka k FaZŠ 87 2011 105,90 s DPH 27.04.2011 OTTO Office 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 91 2011 Objednávka k FaZŠ 91 2011 160,38 s DPH 27.04.2011 ŠEVT a.s. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 93 2011 Objednávka k FaZŠ 93 2011 202,17 s DPH 27.04.2011 Talkive s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 94 2011 Objednávka k FaZŠ 94 2011 149.- s DPH 27.04.2011 Decodom s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 96 2011 Objednávka k FaZŠ 96 2011 133,80 s DPH 27.04.2011 Ibplus.sk s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 108 2011 Objednávka k FaZŠ 108 2011 1256.- s DPH 27.04.2011 Nov - lak Hudcovský 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 90 2011 Objednávka k FaZŠ 90 2011 409,82 s DPH 27.04.2011 Farby lux 25.09.2014
Faktúra 2118001068 FaZŠ 84 2011 PoVoS vodné stočné 366,01 s DPH Rok 2010 26.04.2011 PoVoS a.s. 25.09.2014
Faktúra 21100318 FaZŠ 81 2011 Farby lux farby 3 068.59 s DPH OBJ k FaZŠ 81 2011 26.04.2011 Farby lux 25.09.2014
Faktúra 3400002034 FaZŠ 85 2011 RWE plyn 4 085.16 s DPH Rok 2010 26.04.2011 RWE Gas Slovensko s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130374 FaŠJ 68 2011 PD Bolešov potraviny 58,60 s DPH 26.04.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 1130379 FaŠJ 70 2011 PD Bolešov potraviny 132,54 s DPH 26.04.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 10360 FaZŠ 86 2011 COOP Jednota čist.prostriedky 274,92 s DPH OBJ k FaZŠ 86 2011 26.04.2011 COOP Jednota 24.09.2014
Zmluva Zmluva Sme v škole 6_11 Projekt Sme v škole 196,30 s DPH 20.04.2011 Nadácia Knihy školám 06.05.2011
Faktúra 1130363 FaŠJ 65 2011 PD Bolešov potraviny 72,96 s DPH 19.04.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 1020110459 FaŠJ 61 2011 ESTIO potraviny 7,68 s DPH 19.04.2011 Estio s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 234103380 FaŠJ 63 2011 Inmedia potraviny 140,30 s DPH 19.04.2011 Inmedia s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1101502013 FaŠJ 64 2011 ATC - JR potraviny 169,07 s DPH 19.04.2011 ATC-JR s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130351 FaŠJ 62 2011 PD Bolešov potraviny 82,13 s DPH 19.04.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 1211110412 FaŠJ 66 2011 AG FOODS potraviny 154,56 s DPH 19.04.2011 AG FOODS SK s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 21100523 FaŠJ 67 2011 Bape potraviny 53,21 s DPH 19.04.2011 BAPE s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 11003097 FaŠJ 69 2011 Sniežik potraviny 131,04 s DPH 19.04.2011 Sniežik s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 201104472 FaZŠ 73 2011 KOMENSKY virtuálna knižnica 16,56 s DPH Rok 2010 14.04.2011 KOMENSKY s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 5725002838 FaZŠ 76 2011 T COM internet 37,98 s DPH Rok 2010 14.04.2011 T-COM a.s. 25.09.2014
Faktúra 282011 FaZŠ 78 2011 A.Pagáč PO a BOZP 50.- s DPH Rok 2010 14.04.2011 Pagáč Anton 25.09.2014
Faktúra 9749619096 FaZŠ 79 2011 SSE elektr. energia 147,77 s DPH Rok 2010 14.04.2011 SSE a.s. 25.09.2014
Faktúra 1110415306 FaZŠ 80 2011 SWAN telef.služby 11,28 s DPH Rok 2010 14.04.2011 SWAN a.s. 25.09.2014
Faktúra 1102099 FaZŠ 72 2011 Oxico učebné pomôcky 46,05 s DPH OBJ k FaZŠ 72 2011 14.04.2011 Oxico 25.09.2014
Faktúra 9749619500 FaZŠ 74 2011 SSE elektr. energia 573.- s DPH Rok 2010 14.04.2011 SSE a.s. 25.09.2014
Faktúra 20110884 FaZŠ 82 2011 Geron toner 62,93 s DPH OBJ k FaZŠ 82 2011 14.04.2011 Geron s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 10203294 FaZŠ 83 2011 Petit press noviny 125,40 s DPH Zmluva č.4 14.04.2011 PETIT PRESS a.s. 25.09.2014
Faktúra 1724965358 FaZŠ 75 2011 T COM mail.schránka 1,55 s DPH Rok 2010 14.04.2011 T-COM a.s. 25.09.2014
Faktúra 2725002862 FaZŠ 77 2011 T COM telef.služby 68,88 s DPH Rok 2010 14.04.2011 T-COM a.s. 25.09.2014
Faktúra 10353 FaŠJ 58 2011 COOP Jednota potraviny 1 244,68 s DPH 13.04.2011 COOP Jednota 25.09.2014
Faktúra 234103057 FaŠJ 56 2011 Inmedia potraviny 25,18 s DPH 13.04.2011 Inmedia s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1120336 FaŠJ 57 2011 PD Bolešov potraviny 70,31 s DPH 13.04.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 10353 FaŠJ 58 2011 COOP Jednota potraviny 2 244,68 s DPH 13.04.2011 COOP Jednota 25.09.2014
Faktúra 10353 FaŠJ 58 2011 COOP Jednota potraviny 3 244,68 s DPH 13.04.2011 COOP Jednota 25.09.2014
Faktúra 20110483 FaŠJ 59 2011 OBIM potraviny 534,97 s DPH 13.04.2011 OBIM s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 234103051 FaŠJ 55 2011 Inmedia potraviny 320,65 s DPH 13.04.2011 Inmedia s.r.o. 25.09.2014
Zmluva Zmluva č.5 Projekt Sme v škole 175,50 s DPH 08.04.2011 Nadácia Knihy školám 06.05.2011
Faktúra 201108743 FaZŠ 71 2011 Petit press noviny 93,60 s DPH Zmluva č.3 05.04.2011 PETIT PRESS a.s. 25.09.2014
Faktúra 112377 FaZŠ 69 2011 Ecolab čistiac.prostr. 223,88 s DPH OBJ k FaZŠ 69 2011 05.04.2011 ECOLAB s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 112602 FaZŠ 70 2011 Ecolab čistiac.prostr. 1,20 s DPH OBJ k FaZŠ 69 2011 05.04.2011 ECOLAB s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 0115909400 FaZŠ 68 2011 Orange telef.služby 91,46 s DPH Rok 2010 05.04.2011 Orange Slovensko s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 81 2011 Objednávka k FaZŠ 81 2011 3 068.59 s DPH 05.04.2011 Farby lux 25.09.2014
Faktúra 3120110134 FaZŠ 67 2011 Sestav staveb.materiál 451,33 s DPH Zmluva č.2 05.04.2011 SESTAV stavebniny s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1020110335 FaŠJ 51 2011 Estio potraviny 14,11 s DPH 30.03.2011 Estio s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130299 FaŠJ 50 2011 PD Bolešov potraviny 71,52 s DPH 30.03.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 1130326 FaŠJ 53 2011 PD Bolešov potraviny 94,50 s DPH 30.03.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 41175 FaZŠ 66 2011 Obec Pruské vývoz odpadu ZŠ 368,72 s DPH Rok 2010 30.03.2011 Obec Pruské Obecný úrad 25.09.2014
Faktúra 1130309 FaŠJ 52 2011 PD Bolešov potraviny 78,50 s DPH 30.03.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 11002404 FaŠJ 48 2011 Sniežik potraviny 84.- s DPH 30.03.2011 Sniežik s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1180220 FaŠJ 49 2011 PD Bolešov potraviny 11,39 s DPH 30.03.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 1211110355 FaŠJ 54 2011 AG FOODS potraviny 311,18 s DPH 30.03.2011 AG FOODS SK s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 0202011 FaZŠ 64 2011 Dujka L. kontrola has. prístr. 151,82 s DPH Rok 2010 30.03.2011 Dujka Libor 25.09.2014
Faktúra 21100408 FaŠJ 47 2011 Bape potraviny 34,87 s DPH 30.03.2011 BAPE s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130288 FaŠJ 46 2011 PD Bolešov potraviny 61,62 s DPH 30.03.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 1180205 FaŠJ 45 2011 PD Bolešov potraviny 15,79 s DPH 30.03.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 111310352 FaZŠ 65 2011 Stiefel Eurocart uč. pomôcky MŠ 169.- s DPH OBJ k FaZŠ 65 2011 30.03.2011 Stiefel Eurocart s.r.o. 25.09.2014
Zmluva Zmluva č.4 Projekt Sme v škole 125,40 s DPH 25.03.2011 Nadácia knihy školám 15.04.2011
Faktúra 201106 FaZŠ 60 2011 Černej ELEKTROINŠTALA skúška a prehliadka elektr.zariad. 1000.- s DPH Rok 2010 24.03.2011 Černej František ELEKTROINŠTALA 25.09.2014
Faktúra 111310260 FaZŠ 59 2011 Stiefel Eurocart uč. pomôcky MŠ 66.- s DPH OBJ k FaZŠ 59 2011 24.03.2011 Stiefel Eurocart s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 201107 FaZŠ 61 2011 Černej ELEKTROINŠTALA elektro práce 1315.- s DPH OBJ k FaZŠ 61 2011 24.03.2011 Černej František ELEKTROINŠTALA 25.09.2014
Faktúra 0172001 FaZŠ 63 2011 Frohn A. údržba PC 29,88 s DPH Rok 2010 24.03.2011 Bc. ANTON FROHN 25.09.2014
Faktúra 3400002034 FaZŠ 62 2011 RWE plyn 4 104.47 s DPH Rok 2010 24.03.2011 RWE Gas Slovensko s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130254 FaŠJ 43 2011 PD Bolešov potraviny 117,94 s DPH 21.03.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 21100371 FaŠJ 42 2011 Bape potraviny 52,15 s DPH 21.03.2011 BAPE s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130243 FaŠJ 41 2011 PD Bolešov potraviny 48,14 s DPH 21.03.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 1130240 FaŠJ 40 2011 PD Bolešov potraviny 99,04 s DPH 21.03.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 2011013 FaŠJ 44 2011 AMV potraviny 561,34 s DPH 21.03.2011 AMV s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 6723950486 FaZŠ 53 2011 T-COM email.schránka 1,55 s DPH Rok 2010 18.03.2011 T-COM a.s. 25.09.2014
Faktúra 2118000349 FaZŠ 52 2011 PoVoS vodné stočné 231,88 s DPH Rok 2010 18.03.2011 PoVoS a.s. 25.09.2014
Faktúra 8723987842 FaZŠ 54 2011 T-COM internet 37,98 s DPH Rok 2010 18.03.2011 T-COM a.s. 25.09.2014
Faktúra 7723987867 FaZŠ 55 2011 T-COM telef.služby 55,82 s DPH Rok 2010 18.03.2011 T-COM a.s. 25.09.2014
Faktúra 1110322984 FaZŠ 56 2011 SWAN telef.služby 12,56 s DPH Rok 2010 18.03.2011 SWAN a.s. 25.09.2014
Faktúra 9749619095 FaZŠ 57 2011 SSE elektr. energia-nedoplatok 32,59 s DPH Rok 2010 18.03.2011 SSE a.s. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 69 2011 Objednávka k FaZŠ 69 2011 223,88 s DPH 18.03.2011 ECOLAB s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 86 2011 Objednávka k FaZŠ 86 2011 274,92 s DPH 18.03.2011 COOP Jednota 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 82 2011 Objednávka k FaZŠ 82 2011 62,93 s DPH 18.03.2011 Geron s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 72 2011 Objednávka k FaZŠ 72 2011 46,05 s DPH 18.03.2011 Oxico 25.09.2014
Zmluva Zmluva č. 3 Projekt Sme v škole 93,60 s DPH 17.03.2011 Nadácia knihy školám 04.04.2011
Zmluva Zmluva č.2 Sestav stavebniny stavebný materiál s DPH 17.03.2011 SESTAV stavebniny 11.04.2011
Faktúra 1130225 FaŠJ 39 2011 PD Bolešov potraviny 99,89 s DPH 15.03.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 1294004465 FaŠJ 38 2011 Ryba potraviny 134,47 s DPH 15.03.2011 RYBA Košice s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 10346 FaŠJ 37 2011 COOP Jednota potraviny 23,79 s DPH 15.03.2011 COOP Jednota 25.09.2014
Faktúra 201102514 FaZŠ 50 2011 KOMENSKY virtuálna knižnica 16,56 s DPH Rok 2010 15.03.2011 KOMENSKY s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 9749619500 FaZŠ 58 2011 SSE elektr. energia 867.- s DPH Rok 2010 15.03.2011 SSE a.s. 25.09.2014
Faktúra 11100022 FaZŠ 45 2011 SPORT 4YOU športové potreby 119,90 s DPH OBJ k FaZŠ 45 2011 10.03.2011 SPORT 4YOU s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1052011 FaZŠ 47 2011 Molnár M. občerstvenie 168,13 s DPH OBJ k FaZŠ 47 2011 10.03.2011 Milan Molnár 25.09.2014
Faktúra 1076286 FaZŠ 48 2011 Didaktis knihy 13,21 s DPH OBJ k FaZŠ 48 2011 10.03.2011 Didaktis s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 0115909400 FaZŠ 49 2011 Orange telefónne služby 94,84 s DPH Rok 2010 10.03.2011 Orange Slovensko s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 12011 FaZŠ 46 2011 Budiač J. vodoinštalačné práce 255.- s DPH OBJ k FaZŠ 46 2011 10.03.2011 Budiač Jozef vodoinštalatérstvo-UK 25.09.2014
Faktúra 21100250 FaŠJ 35 2011 Bape potraviny 4,61 s DPH 10.03.2011 BAPE s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 21100280 FaŠJ 36 2011 Bape potraviny 79,51 s DPH 10.03.2011 BAPE s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 65 2011 Objednávka k FaZŠ 65 2011 169.- s DPH 10.03.2011 Stiefel Eurocart s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 61 2011 Objednávka k FaZŠ 61 2011 1315.- s DPH 08.03.2011 Černej František ELEKTROINŠTALA 25.09.2014
Faktúra 1130207 FaŠJ 33 2011 PD Bolešov potraviny 76,80 s DPH 28.02.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 234101612 FaŠJ 27 2011 Inmedia potraviny 263,33 s DPH 28.02.2011 Inmedia s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130184 FaŠJ 28 2011 PD Bolešov potraviny 132,24 s DPH 28.02.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 21100202 FaŠJ 29 2011 Bape potraviny 1.časť 70,07 s DPH 28.02.2011 BAPE s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 21100202 FaŠJ 29 2011 Bape potraviny 2.časť 70,07 s DPH 28.02.2011 BAPE s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 234101325 FaŠJ 30 2011 Inmedia potraviny 136,23 s DPH 28.02.2011 Inmedia s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130150 FaŠJ 31 2011 PD Bolešov potraviny 61,62 s DPH 28.02.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 1294003962 FaŠJ 32 2011 Ryba potraviny 84,95 s DPH 28.02.2011 RYBA Košice s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 200110237 FaŠJ 34 2011 Obim potraviny 532,52 s DPH 28.02.2011 OBIM s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1000120221 FaZŠ 44 2011 Dafffer šk. pomôcky-projekt 1. časť 3 346.07 s DPH OBJ k FaZŠ 44 2011 24.02.2011 Daffer s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 201107650 FaZŠ 39 2011 PETIT PRESS noviny 93,60 s DPH Zmluva č.1 24.02.2011 PETIT PRESS a.s. 25.09.2014
Faktúra 20110409 FaZŠ 38 2011 Geron toner 93,98 s DPH OBJ k FaZŠ 38 2011 24.02.2011 Geron s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 201104 FaZŠ 37 2011 Černej Elektroinštala elektro práce 177.- s DPH OBJ k FaZŠ 37 2011 24.02.2011 Černej František ELEKTROINŠTALA 25.09.2014
Faktúra 2111001468 FaZŠ 35 2011 PoVoS vodné, stočné 192,73 s DPH Rok 2010 24.02.2011 PoVoS a.s. 25.09.2014
Faktúra 211062 FaZŠ 34 2011 EuroDotácie služby-projekt 1 391.88 s DPH Rok 2010 24.02.2011 EuroDotácie a.s. 25.09.2014
Faktúra 41098 FaZŠ 33 2011 Obec Pruské vývoz odpadu MŠ 335,20 s DPH Rok 2010 24.02.2011 Obec Pruské Obecný úrad 25.09.2014
Faktúra 211015 FaZŠ 40 2011 Econ servis. prehl. plyn. kotla 180,79 s DPH OBJ k FaZŠ 40 2011 24.02.2011 ECON 25.09.2014
Faktúra 820110139 FaZŠ 41 2011 Sigmia OaSS vodárenský materiál 1. časť 646,80 s DPH OBJ k FaZŠ 41 2011 24.02.2011 Sigmia OaSS s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 820110139 FaZŠ 41 2011 Sigmia OaSS vodárenský materiál 2. časť 646,80 s DPH OBJ k FaZŠ 41 2011 24.02.2011 Sigmia OaSS s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 820110139 FaZŠ 41 2011 Sigmia OaSS vodárenský materiál 3. časť 646,80 s DPH OBJ k FaZŠ 41 2011 24.02.2011 Sigmia OaSS s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 820110139 FaZŠ 41 2011 Sigmia OaSS vodárenský materiál 4. časť 646,80 s DPH OBJ k FaZŠ 41 2011 24.02.2011 Sigmia OaSS s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 3400002034 FaZŠ 42 2011 RWE plyn 3 218.10 s DPH Rok 2010 24.02.2011 RWE Gas Slovensko s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 0052011 FaZŠ 43 2011 Frohn A. údržba PC 29,88 s DPH Rok 2010 24.02.2011 Bc. ANTON FROHN 25.09.2014
Faktúra 1000120221 FaZŠ 44 2011 Dafffer šk. pomôcky-projekt 2. časť 3 346.07 s DPH OBJ k FaZŠ 44 2011 24.02.2011 Daffer s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 46 2011 Objednávka k FaZŠ 46 2011 255.- s DPH 22.02.2011 Budiač Jozef vodoinštalatérstvo-UK 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 47 2011 Objednávka k FaZŠ 47 2011 168,13 s DPH 22.02.2011 Milan Molnár 25.09.2014
Faktúra 2011007 FaŠJ 26 2011 AMV potraviny 664,18 s DPH 22.02.2011 AMV s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 48 2011 Objednávka k FaZŠ 48 2011 13,21 s DPH 22.02.2011 Didaktis s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 3400002034 FaZŠ 36 2011 RWE plyn 3 112.71 s DPH Rok 2010 18.02.2011 RWE Gas Slovensko s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1110216736 FaZŠ 31 2011 SWAN telefon. služby 14,69 s DPH Rok 2010 18.02.2011 SWAN a.s. 25.09.2014
Faktúra 411008 FaZŠ 30 2011 NOMILAND vyuč. pomôcky MŠ 517,46 s DPH OBJ k FaZŠ 30 2011 18.02.2011 Nomiland s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 8722970575 FaZŠ 29 2011 T-COM telef. služby 58,52 s DPH Rok 2010 18.02.2011 T-COM a.s. 25.09.2014
Faktúra 7722970545 FaZŠ 28 2011 T-COM internet 37,98 s DPH Rok 2010 18.02.2011 T-COM a.s. 25.09.2014
Faktúra 2722933202 FaZŠ 27 2011 T-COM email. schránka 1,55 s DPH Rok 2010 18.02.2011 T-COM a.s. 25.09.2014
Faktúra 9749619094 FaZŠ 32 2011 SSE elektr. energia 36,53 s DPH Rok 2010 18.02.2011 SSE a.s. 25.09.2014
Faktúra 1506480204 FaZŠ 25 2011 Daffer šk. pomôcky v HN 2. časť 99,60 s DPH OBJ k FaZŠ 25 2011 16.02.2011 Daffer s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1506480204 FaZŠ 25 2011 Daffer šk. pomôcky v HN 1. časť 99,60 s DPH OBJ k FaZŠ 25 2011 16.02.2011 Daffer s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 9749619500 FaZŠ 26 2011 SSE elektr. energia 966.- s DPH Rok 2010 16.02.2011 SSE a.s. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 41 2011 Objednávka k FaZŠ 41 2011 646,80 s DPH 14.02.2011 Sigmia OaSS s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 45 2011 Objednávka k FaZŠ 45 2011 119,90 s DPH 14.02.2011 SPORT 4YOU s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 40 2011 Objednávka k FaZŠ 40 2011 180,79 s DPH 11.02.2011 ECON 25.09.2014
Faktúra 41039 FaZŠ 24 2011 Obec Pruské vývoz odpadu ZŠ 134,08 s DPH Rok 2010 10.02.2011 Obec Pruské Obecný úrad 25.09.2014
Faktúra 41029 FaZŠ 23 2011 Obec Pruské vývoz odpadu ZŠ 201,12 s DPH Rok 2010 10.02.2011 Obec Pruské Obecný úrad 25.09.2014
Faktúra 41004 FaZŠ 22 2011 Obec Pruské vývoz odpadu MŠ 268,16 s DPH Rok 2010 10.02.2011 Obec Pruské Obecný úrad 25.09.2014
Faktúra 201100403 FaZŠ 21 2011 KOMENSKY virtuálna knižnica 16,56 s DPH Rok 2010 10.02.2011 KOMENSKY s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 201101 FaZŠ 20 2011 Černej ELEKTROINŠTALA poradenstvo PO 400.- s DPH Rok 2010 10.02.2011 Černej František ELEKTROINŠTALA 25.09.2014
Faktúra 20110058 FaŠJ 23 2011 Pekas AM potraviny 24,67 s DPH 10.02.2011 Pekas AM s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130118 FaŠJ 24 2011 PD Bolešov potraviny 72,96 s DPH 10.02.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 11000969 FaŠJ 25 2011 Sniežik potraviny 276,12 s DPH 10.02.2011 Sniežik s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 200110056 FaŠJ 21 2011 Obim potraviny 334,27 s DPH 10.02.2011 OBIM s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 21100143 FaŠJ 20 2011 Bape potraviny 48,29 s DPH 10.02.2011 BAPE s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 38 2011 Objednávka k FaZŠ 38 2011 93,98 s DPH 10.02.2011 Geron s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130096 FaŠJ 17 2011 PD Bolešov 73,44 s DPH 10.02.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 1180070 FaŠJ 18 2011 PD Bolešov 13,93 s DPH 10.02.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 1101500508 FaŠJ 15 2011 ATC-JR potraviny 360,90 s DPH 10.02.2011 ATC-JR s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1211110138 FaŠJ 16 2011 AG Foods SK potraviny 830,20 s DPH 10.02.2011 AG FOODS SK s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 10342 FaŠJ 22 2011 COOP Jednota potraviny 2. časť 137,87 s DPH 10.02.2011 COOP Jednota 25.09.2014
Faktúra 10342 FaŠJ 22 2011 COOP Jednota potraviny 1. časť 137,87 s DPH 10.02.2011 COOP Jednota 25.09.2014
Faktúra 1101500603 FaŠJ 19 2011 ATC-JR potraviny 233,05 s DPH 10.02.2011 ATC-JR s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 44 2011 Objednávka k FaZŠ 44 2011 3 346.07 s DPH 09.02.2011 Daffer s.r.o. 25.09.2014
Zmluva Zmluva č.1 Projekt Sme v škole 93,60 s DPH 08.02.2011 Nadácia Knihy školám 25.02.2011
Objednávka OBJ k FaZŠ 16 2011 doména 14,76 s DPH 03.02.2011 Websupport s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1180062 FaŠJ 12 2011 PD Bolešov potraviny 29,82 s DPH 02.02.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 3211300004 FaZŠ 19 2011 NAY dvd MŠ 64,59 s DPH OBJ k FaZŠ 19 2011 02.02.2011 NAY a.s. 25.09.2014
Faktúra 1112200539 FaZŠ 18 2011 ŠEVT tlačivá 21,89 s DPH OBJ k FaZŠ 18 2011 02.02.2011 ŠEVT a.s. 25.09.2014
Faktúra 0115909400 FaZŠ 17 2011 Orange telefónne služby 2.časť 132,76 s DPH Rok 2010 02.02.2011 Orange Slovensko s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 0115909400 FaZŠ 17 2011 Orange telefónne služby 1.časť 132,76 s DPH Rok 2010 02.02.2011 Orange Slovensko s.r.o. 25.09.2014
Faktúra FaZŠ 16 2011 doména 14,76 s DPH OBJ k FaZŠ 16 2011 02.02.2011 Websupport s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 20110032 FaŠJ 14 2011 Pekas AM potraviny 66,16 s DPH 02.02.2011 Pekas AM s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130082 FaŠJ 13 2011 PD Bolešov potraviny 135,32 s DPH 02.02.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 234100737 FaŠJ 11 2011 Inmedia potraviny 119,62 s DPH 02.02.2011 Inmedia s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 30 2011 Objednávka k FaZŠ 30 2011 517,46 s DPH 01.02.2011 Nomiland s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 59 2011 Objednávka k FaZŠ 59 2011 66.- s DPH 01.02.2011 Stiefel Eurocart s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 37 2011 Objednávka k FaZŠ 37 2011 177.- s DPH 01.02.2011 Černej František ELEKTROINŠTALA 25.09.2014
Faktúra 7203210025 FaZŠ 11 2011 SSE elektrina -1 275.74 s DPH Rok 2010 31.01.2011 SSE a.s. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 19 2011 Objednávka k FaZŠ 19 2011 64,59 s DPH 28.01.2011 NAY a.s. 25.09.2014
Faktúra 234100227 FaŠJ 07 2011 Inmedia potraviny 208,92 s DPH 26.01.2011 Inmedia s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130049 FaŠJ 08 2011 PD Bolešov potraviny 80,14 s DPH 26.01.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 1130055 FaŠJ 09 2011 PD Bolešov potraviny 75,36 s DPH 26.01.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 14 2011 webhosting 87,17 s DPH 25.01.2011 Websupport s.r.o. 25.09.2014
Faktúra FaZŠ 14 2011 webhosting 87,17 s DPH OBJ k FaZŠ 14 2011 24.01.2011 Websupport s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 2112201416 FaZŠ 10 2011 ŠEVT tlačivá 71,58 s DPH OBJ k FaZŠ 10 2011 24.01.2011 ŠEVT a.s. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 25 2011 Objednávka k FaZŠ 25 2011 99,60 s DPH 24.01.2011 Daffer s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 10340 FaZŠ 12 2011 COOP JEDNOTA čistiac. prostr. 274,80 s DPH OBJ k FaZŠ 12 2011 24.01.2011 COOP Jednota 25.09.2014
Faktúra 2382010 FaZŠ 13 2011 A.Pagáč PO a BOZP 50.- s DPH Rok 2010 24.01.2011 Pagáč Anton 25.09.2014
Faktúra 3101041 FaZŠ 15 2011 Trinet Corp športový materiál 31.- s DPH OBJ k FaZŠ 15 2011 21.01.2011 Trinet Corp s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 11000165 FaŠJ 05 2011 Sniežik potraviny 120,24 s DPH 19.01.2011 Sniežik s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 2010099 FaŠJ 10 2011 AMV potraviny 738,26 s DPH 19.01.2011 AMV s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 1130023 FaŠJ 04 2011 PD Bolešov potraviny 159,04 s DPH 19.01.2011 PD Bolešov 25.09.2014
Faktúra 200110011 FaŠJ 06 2011 Pekas AM potraviny 29,82 s DPH 19.01.2011 Pekas AM s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 20110095 FaZŠ 07 2011 GERON toner.kazeta 34,34 s DPH OBJ k FaZŠ 07 2011 19.01.2011 Geron s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 012011 FaZŠ 06 2011 R.Šišovský prac.materiál 18.- s DPH OBJ k FaZŠ 06 2011 19.01.2011 Šišovský Rastislav 25.09.2014
Faktúra 3400002034 FaZŠ 08 2011 RWE zemn.plyn 3 950.71 s DPH Rok 2010 19.01.2011 RWE Gas Slovensko s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 134012011 FaZŠ 09 2011 SOFT-GL upgrade+servis k programu 39,32 s DPH OBJ k FaZŠ 09 2011 19.01.2011 SOFT-GL s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 201106987 FaZŠ 01 2011 PETIT PRESS noviny 292,50 s DPH Rok 2010 14.01.2011 PETIT PRESS a.s. 25.09.2014
Faktúra 0721821915 FaZŠ 02 2011 T-COM mail.schránka 1,54 s DPH Rok 2010 14.01.2011 T-COM a.s. 25.09.2014
Faktúra 1721859577 FaZŠ 03 2011 T-COM internet 1časť 37,66 s DPH Rok 2010 14.01.2011 T-COM a.s. 25.09.2014
Faktúra 0721821915 FaZŠ 03 2011 T-COM internet 2časť 37,66 s DPH Rok 2010 14.01.2011 T-COM a.s. 25.09.2014
Faktúra 201107149 FaZŠ 04 2011 PETIT PRESS noviny 187,20 s DPH Rok 2010 14.01.2011 PETIT PRESS a.s. 25.09.2014
Faktúra 9749619500 FaZŠ 05 2011 SSE elektr.energia 1103.- s DPH Rok 2010 14.01.2011 SSE a.s. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 07 2011 Objednávka k FaZŠ 07 2011 34,34 s DPH 12.01.2011 Geron s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 12 2011 Objednávka k FaZŠ 12 2011 274,80 s DPH 12.01.2011 COOP Jednota 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 15 2011 Objednávka k FaZŠ 15 2011 31.- s DPH 12.01.2011 Trinet Corp s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 06 2011 Objednávka k FaZŠ 06 2011 18.- s DPH 12.01.2011 Šišovský Rastislav 25.09.2014
Faktúra 10337 FaŠJ 03 2011 COOP Jednota potraviny 2.str. 99,04 s DPH 11.01.2011 COOP Jednota 25.09.2014
Faktúra 10337 FaŠJ 03 2011 COOP Jednota potraviny 1.str. 99,04 s DPH 11.01.2011 COOP Jednota 25.09.2014
Faktúra 20100755 FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny 36,64 s DPH 11.01.2011 Pekas AM s.r.o. 25.09.2014
Faktúra 20102380 FaŠJ 02 2011 OBIM potraviny 265,24 s DPH 11.01.2011 OBIM s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 09 2011 Objednávka k FaZŠ 09 2011 39,32 s DPH 10.01.2011 SOFT-GL s.r.o. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 18 2011 Objednávka k FaZŠ 18 2011 21,89 s DPH 10.01.2011 ŠEVT a.s. 25.09.2014
Objednávka OBJ k FaZŠ 10 2011 Objednávka k FaZŠ 10 2011 71,58 s DPH 07.01.2011 ŠEVT a.s. 25.09.2014
zobrazené záznamy: 1-5525/5525